1989

    GESTIÓN MANUEL VIVAS

R/1

FECHA

ASUNTO RESUELTO

412 29/12/1989 Rescindir la Orden de Compra N° 108/89 de la firma HOTEL AUSTRAL, de acuerdo al Artículo 61, Inciso 56, Apartado b) del Decreto 5720/72, sin penalidades.
411 29/12/1989 Aprobar la desafectación administrativo-contable de la deuda de 9.360 (australes nueve mil trescientos sesenta) de la firma BIMAR LOGA CIENTIFICA, de acuerdo al Artículo 22, Inciso 2° del Decreto 5720/72, modificado por Decreto 386/89.
410 29/12/1989 Revocar por no haber cumplido con el rendimiento académico exigido por Reglamento y en un caso por abandono de estudios, las Becas de Ayuda Económica otorgadas a los alumnos que se detallan a continuación.
409 29/12/1989 Disponer el pago de Becas Especiales, cuotas correspondientes al bimestre Noviembre-Diciembre/89 a los siguientes alumnos.
408 29/12/1989 Prorrogar las Becas de Ayuda Económica a los alumnos adjudicatarios renovados e iniciales incluídos en el ANEXO "I" de la presente Resolución, por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1989.
407 29/12/1989 Adjudicar la Licitación Pública de referencia a las siguientes firmas: QUIMICA CORDOBA y QUIMICA EROVNE.
406 29/12/1989 Celebrar con el Sr. Jorge Nilo FERRER - DNI N° 10.634.305, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1 de noviembre de 1989 al 31 de diciembre de 1989, para desempeñar tareas en reemplazo del agente Walter Daniel BALDERRAMA (licencia sin goce de haberes), con una remuneración inicial mensual de 38.676,28 más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente del Sr. Delegado Zonal.
405 29/12/1989 Aprobar la celebración con el Sr. José Moisés CALDERON SOLIS - DNI N° 92.780.887 de un Contrato de Locación de Obra por trabajos a realizar entre el 1° de Octubre de 1989 y el 30-09-90 en la Dirección de Medios Audiovisuales - Secretaría de Extensión Universitaria, mediante un pago para el primer mes de 92.124,63 (australes noventa y dos mil ciento veinticuatro con 63/100). Los pagos posteriores, mientras dura la provisión de los trabajos, se harán mensualmente y en proporción a los que vaya entregando; sus importes surgirán de actualizar la cifra mencionada de acuerdo al Decreto 2213/87.
404 29/12/1989 Créase la Dirección de Acción Social Universitaria (DASU), con sede central en Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con administración propia e individual patrimonial y financiera dentro de las disposiciones generales de esta Resolución y los especiales que se establezcan con posterioridad.
403 29/12/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes y en las condiciones que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas dependencias.
402 29/12/1989 Rescindir a partir de 31 de Diciembre de 1989 el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Jorge Alberto GALLEGUILLO según Resolución "R" 297/86.
401 29/12/1989 Tener por designado al Asistente Social Enrique REMENTERIA a cargo de la Dirección General de Bienestar Estudiantil, a partir del 18 de julio de 1989 y por el término de duración de la licencia sin goce de haberes otorgada a su titular Ing. Jorge THERISOD.
400 28/12/1989 Convalidar los gastos efectuados por el envío de un paquete por intermedio del servicio de Jet-Paq de Austral Cargas, por un importe de 2.500 (australes dos mil quinientos), según guía N° 03173574-5.
399 28/12/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas.
398 28/12/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas.
397 28/12/1989 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Directora de Tesorería Sra. Myriam DO BRITO el importe de 11.960 (australes once mil novecientos sesenta); al Sr. John VILLELA BEITIA 39.500 (australes treinta y nueve mil quinientos); a la Sra. Secretaria de Ciencia y Técnica Dra. Alicia BORASO de ZAIXSO 6.480 (australes seis mil cuatrocientos ochenta); al Director de Biblioteca Sr. Mario D'ORTA 26.890 (australes veintises mil ochocientos noventa); a la Sra. Secretaria de Extensión Universitaria Prof. María Rosa SEGOVIA 53.200 (australes cincuenta y tres mil doscientos); y a la Prof. Marta ESPOSITO el importe de 9.000 (australes nueve mil) por los motivos mencionados.
396 28/12/1989 Aprobar el Acta de Recepción Definitiva de la obra: "AMPLIACION LABORATORIOS Km. 4 - 1ra. ETAPA HORMIGON ARMADO - CIUDAD UNIVERSITARIA - COMODORO RIVADAVIA - LICITACION PUBLICA SPCU N° 02/88", de fecha 23 de Noviembre de 1989.
395 27/12/1989 Adherir a la Estructura Iberoamericana de Apoyo a la Enseñanza de la Ingeniería (EIBAEI), promoviendo todas aquellas acciones que posibiliten participar conjuntamente en los estudios orientados a la formación de ingenieros.
394 26/12/1989 Poner bajo responsabilidad de la Comisión creada por Resolución R/1 N° 237/89, a partir del 1° de Enero de 1990, la administración de los fondos retenidos al personal de la Universidad para Obra Social, a cuyo efecto se transferirán a la cuenta que la primera habilite al efecto bajo la denominación y en la entidad que la misma proponga.
393 21/12/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes Sres. Luis MARTINEZ y Bernardo José GONZALEZ, en las condiciones establecidas, por el período 01 de diciembre de 1989 al 31 de diciembre de 1989, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas dependencias.
392 21/12/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar los adelantos a rendir respectivos según el siguiente detalle.
391 21/12/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas.
390 18/12/1989 Dar conformidad a los dispuesto por la Facultad de Bellas Artes de La Plata, mediante Resolución N° 101/89, en cuanto da por finalizada la adscripción de la Prof. Alicia BARBIERI a esta Casa, a partir del día 01 de Noviembre de 1989.
389 18/12/1989 Aceptar con vigencia a partir del día 1° de noviembre de 1989 la renuncia presentada por el Sr. Custodio GOMEZ MANSILLA, al cargo que desempeñaba como sereno en la Sede Trelew, para el que fuera designado por Resolución N° 320/88, mediante Contrato de Locación de Servicios.
388 18/12/1989 Celebrar con el Sr. José Antonio ROMERO - DNI N° 23.636.490, un Contrato de Locación de Servicios para desempeñarse como sereno en la Delegación Zonal Esquel, a partir del 20 de noviembre de 1989 hasta el 18 de febrero de 1990, con una remuneración inicial mensual de 32.433,68 más los adicionales a que hubiera lugar.
387 15/12/1989 Tener por prorrogado los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes Carlos GALAND y Andrés E. BARI, preceptores del Colegio Universitario Patagónico, por un último período comprendido entre el 1° de Diciembre de 1989 y el 31 de Diciembre de 1989, en las condiciones habituales.
386 15/12/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Coordinador General Administrativo en Sede Trelew Contador Mauricio MANFREDINI de un adelanto a rendir de 300.000 (australes trescientos mil), por los motivos mencionados.
385 15/12/1989 Aprobar los gastos efectuados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar, al suscripto el importe de 11.080 (australes once mil ochenta), a la Coordinación General Administrativa en Km.4 1.180 (australes un mil ciento ochenta) y a la Secretaria de Extensión Universitaria Prof. María Rosa SEGOVIA 12.640 (australes doce mil seiscientos cuarenta) por los motivos mencionados.
384 14/12/1989 Autorizar el traslado de la responsable de biblioteca en la Sede Trelew, Sra. Marta FERNANDEZ a esta ciudad, el día 18 del corriente mes, con el objeto mencionado.
383 14/12/1989 Aprobar el traslado de la Sra. Secretaria de Extensión Universitaria Prof. María Rosa SEGOVIA a la ciudad de Buenos Aires, la entrega de una Orden de Pasaje a su favor por el tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, y del importe 123.815,23 (australes ciento veintitres mil ochocientos quince con 23/100) en concepto de viáticos, por los motivos mencionados.
382 14/12/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que a continuación se detallan, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con las tareas que vienen realizando en distintos sectores de la Secretaría Académica.
381 12/12/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: SILVESTRE REPUESTOS, NICKELS HNOS., EUREKA, RODRIGUEZ HNOS.
380 12/12/1989 Adjudicar a la firma ELECTRO SIGLO S.R.L., por único precio, los renglones N° 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; por mejor cotización, el renglón N° 10, por un total de 20.182 (australes veinte mil ciento ochenta y dos). SUAR ELECTRONICA: por mejor cotización, los renglones N° 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 por un importe total de 308.220 (australes trescientos ocho mil doscientos veinte).
379 12/12/1989 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires, los días 18 y 19 del corriente mes, con el objeto mencionado.
378 12/12/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 022/89, para la adquisición de cubiertas y cámaras para vehículos de esta Universidad.
377 11/12/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 018/89, para la contratación de un servicio técnico especializado en el mantenimiento de los equipos de computación con que cuentan las Secretarías Administrativa y Académica de esta Universidad.
376 11/12/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: EL PRACTICO, EL DUENDE, KONIK SUDAMERICANA, CASA TIA, LA IDEAL, GUSTAVO ZAWADA, LA OXIGENA, TECNITEL ELECTRONICA, FOTO SUPERCOLOR, MULTI RES, TAIPOR S.R.L., LA COSTA AZUL, SUD ELECTRICA.
375 11/12/1989 Autorizar el traslado del Cdor. Antonio Blas LOBATO e Ing. Alberto MONTARULI a la ciudad de Mendoza, los días 13 al 16 del corriente mes con el objeto mencionado.
374 11/12/1989 Autorizar el traslado del Director de Planificación y Coordinación Ing. Norman BAZTAN a la ciudad de Trelew los días 14 y 15 de diciembre de 1989, con el objeto mencionado.
373 11/12/1989 Adherir a los actos conmemorativos de celebración de un Nuevo Aniversario del Descubrimiento del Petróleo.
372 07/12/1989 Ampliar el Artículo 1° de la Resol. R/1 N° 306/89 incorporando a la Planta Permanente, a partir del 1 de Diciembre de 1989, al personal que se viene desempeñando en calidad de contratado y ha ingresado en fecha anterior al 30 de Noviembre de 1989, en el mismo nivel en que a la fecha revista, según se detalla en el ANEXO "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución.
371 07/12/1989 Concurrir a la ciudad de Sarmiento el día 09 del corriente mes, con el objeto mencionado.
370 07/12/1989 Rescindir la Orden de Compra N° 129/89 de fecha 18 de Abril de 1989 correspondiente a la firma AMOBLAMIENTOS PERSA, por un importe de 663.254 (australes seiscientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro), de acuerdo a los términos del Artículo 61, Inciso 56, Apartado b) del Decreto 5720/72 sin penalidades.
369  07/12/1989 Rechazar por extemporáneo el recurso de nulidad interpuesto por la firma Pettinari Metal SACIFIA contra lo resuelto en las presentes actuaciones (Decreto N° 1759/72, arts. 84 y 90).
368 06/12/1989 Designar, ad-referendum del Honorable Consejo Superior, al Lic. Roberto VIERA como representante de esta Universidad para integrar, en calidad de miembro alterno, el Consejo Directivo del Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino-Patagónico.
367 06/12/1989 Autorizar el traslado de los agentes de la Dirección de Educación a Distancia Sres. Andrés CURSARO y Raúl MURIETE, a las localidades de Río Senguer y Río Mayo, los días 05 al 08 de Diciembre de 1989, con el objeto mencionado.
366 06/12/1989 Autorizar el uso del vehículo oficial, conducido por el chofer Sr. Julio SAN ROMAN, para el traslado de los miembros integrantes del Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a la ciudad de Trelew, los días 11 al 13 del corriente mes.
365 05/12/1989 Aprobar los gastos efectuados según rendiciones presentadas por Delegación Zonal Ushuaia y Sede Trelew.
364 30/11/1989 Aprobar los gastos y reintegrar a las personas que a continuación se detallan, los importes correspondientes, por los motivos mencionados: PROF. RUBEN MARTINEZ, LIC. RICARDO CLAVIJO, LIC. ROMEO CESAR, SECRETARIA ADMINISTRATIVA A/C ING. MANUEL MIGLIARO, SR. RAMON PEDRAZA.
363 30/11/1989 Imponer la inmediata exoneración del agente Walter Felipe BALDERRAMA - DNI N° 7.082.931, categoría 19 del Agrupamiento Administrativo por aplicación del Artículo 33, incisos a), b), c) y d) de la Ley 22140, conforme lo establece el Artículo 34 de la misma Ley.
362 30/11/1989 Celebrar con la Srta. Ana María QUIROGA - DNI N° 18.123.036, un Contrato de Locación de Servicios por el período 12 de Octubre de 1989 hasta el 10 de Enero de 1990, para desempeñarse como Preceptora en el Colegio Universitario Patagónico, con una remuneración inicial mensual de 32.433,68 (australes treinta y dos mil cuatrocientos treinta y tres con 68/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Académica.
361 30/11/1989 Adecuar, a partir del día 01 de diciembre de 1989, la situación de revista de los preceptores del Colegio Universitario Patagónico que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución en las condiciones en que se especifican en el mismo Anexo, a las modalidades del Sub-programa 700 de Enseñanza Media, dejando sin efecto toda otra designación anterior que tuvieren para los mismos cargos.
360 30/11/1989 Modificar las condiciones del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Arq. Rubén MATTIACCI, dejando sin efecto la remuneración asignada mediante Resolución "R" N° 802/87, la que pasa a ser de 34.288,85 (australes treinta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho con 85/100), más los adicionales a que hubiere lugar, correspondiente a una carga horaria de 18 horas semanales.
359 30/11/1989 Autorizar el traslado del Director de Prensa Sr. Crisitian ALIAGA, a la ciudad de Buenos Aires el día 1° de Diciembre de 1989, con el objeto mencionado.
358 29/11/1989 Autorizar la Contratación Directa N° 041/89, previa compulsa de precios entre, como mínimo, tres proveedores, para la compra de los materiales de referencia.
357 29/11/1989 Convalidar la renovación del Contrato de Locación del Inmueble ubicado en calle Sarmiento 1142 de Capital Federal, hasta el mes de Noviembre de 1989 inclusive, fecha en que concluirá definitivamente la relación contractual entre las partes.
356 29/11/1989 Prorrogar por el término de tres meses a partir del 1° de Diciembre de 1989 el Contrato de alquiler del inmueble ubicado en Belgrano esquina Julio A. Roca de la ciudad de Trelew, celebrado oportunamente con el Sr. Pedro ARRANZ.
355 29/11/1989 Autorízase la redacción de una cláusula adicional al Contrato de Locación celebrado entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Sr. Oscar Antonio MARTINEZ de fecha 16 de Mayo de 1989, mediante la cual quedará establecido el nuevo valor locativo.
354 29/11/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
353 28/11/1989 Autorizar el traslado del Sr. Delegado Zonal en Esquel Lic. Roberto VIERA y del Ing. Juan A. ENRICCI a las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rawson, con el objeto mencionado.
352 28/11/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Sra. Directora del Colegio Universitario Patagónico Prof. Elsa MASTROBERTI, de un adelanto a rendir mediante presentación de los comprobantes respectivos, de 50.000 (australes cincuenta mil), por los motivos mencionados.
351 28/11/1989 Aprobar el traslado del Ing. Juan A. ENRICCI a la Capital Federal, la emisión de una Orden de Pasaje a su favor por el tramo Esquel - Buenos Aires - Esquel y el pago del importe correspondiente a dos (2) días de viáticos.
350 27/11/1989 Concurrir a la ciudad de Trelew el día 30 de Noviembre y autorizar el traslado de la Sra. Vicerrector Prof. Susana LEON de URIARTE y de las Decanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Prof. Elsa PERFUMO y Facultad de Ciencias Naturales Ing. Irene O. de FAZIO y del Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Hugo BERSAN, a dicha ciudad durante los días 29 y 30 de Noviembre de 1989, por los motivos mencionados.
349 27/11/1989 Autorizar el traslado de la agente de la Secretaría de Extensión Universitaria Srta. Tamara MACHARASHVILI a la ciudad de Neuquén, los días 27/11/89 al 04/12/89, con el objeto mencionado.
348 27/11/1989 Establecer receso académico y administrativo para las actividades docentes y no docentes de las áreas dependientes del Rectorado de la Universidad, por el período 26 de Diciembre de 1989 al 26 de Enero de 1990, ambas fechas inclusive.
347 24/11/1989 Autorizar el traslado a la ciudad de Puerto Madryn de la Secretaria de Ciencia y Técnica Dra. Alicia BORASO de ZAIXSO durante los días 27 y 28 de Noviembre de 1989, por los motivos mencionados.
346 24/11/1989 Adjudicar a la firma BIMAR LOGA CIENTIFICA (oferente N° 4), por ajustarse al pliego, los renglones N° 55 al 72 inclusive, 74 - 75 - 78 - 85 por un total de 255.940 (australes doscientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta), dejándose sin adjudicar los demás renglones por falta de fondos.
345 24/11/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir mediante la presentación de los comprobantes respectivos, a los agentes que a continuación se detallan.
344 24/11/1989 Aprobar los gastos de envío de documentación efectuados por la Dirección de Presupuesto y la Jefatura Económico Financiera, según facturas presentadas de fechas 23 y 28 de Noviembre de 1989 por los importes de 6.948 (australes seis mil novecientos cuarenta y ocho) cada una.
343 23/11/1989 Celebrar la Segunda Promoción de Egresados del Colegio Universitario Patagónico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Acto Público a realizarse el día 02 de Diciembre en el Aula Magna de la Ciudad Universitaria, oportunidad en que se esntregarán Certificados de Estudios, según las condiciones fijadas en las disposiciones que pautan el Régimen de Evaluación y Promoción.
342 23/11/1989 Autorizar el traslado del Lic. Cayetano DE LELLA a las ciudades de Comodoro Rivadavia y Ushuaia, con el objeto mencionado.
341 23/11/1989 Aprobar el traslado del personal del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) Sr. Jorge UPTON y Lic. Sonia LAURENTI a esta ciudad, y el reconocimiento de los gastos de combustible, alojamiento y comida de los nombrados los días 19 y 20 del corriente mes.
340 22/11/1989 Invitar a la Prof. Florencia FINNEGAN a trasladarse a esta ciudad durante los días 22 y 25 del corriente mes.
339 22/11/1989 Tener por otorgada a la Srta. Claudia COICAUD, licencia sin goce de haberes a partir del 1° de Noviembre de 1989 y mientras permanezca en las funciones asignadas en la Secretaría de Extensión Universitaria, en el cargo que desempeña en la Dirección de Educación a Distancia, dependiente de la Secretaría Académica, categoría 3 - Agrupamiento Administrativo Planta Permanente.
338 22/11/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Domingo Segundo SEPULVEDA - C.I. N° 529.149, para realizar diversos trabajos que se le irán encomendando para mantenimiento de las instalaciones de la Delegación Zonal Puerto Madryn a partir del 1° de Noviembre de 1989 hasta el 31/10/90, mediante un pago para el primer mes de 497.030,60 (australes cuatrocientos noventa y siete mil treinta con 60/100). Los pagos posteriores mientras dure la provisión de los trabajosm se harían mensualmente y en porporción a los que vaya entregando; sus importes surgirán de actualizar la cifra mencionada de acuerdo al Decreto 2213/87.
337 22/11/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
336 21/11/1989 Concurrir a la ciudad de Puerto Madryn el día 23 de Noviembre de 1989, con el objeto mencionado.
335 21/11/1989 Adjudicar a la firma SAN JORGE S.A. (oferente N° 4), por menor precio, el renglón indicado en el Acta de Preadjudicación, por un importe total de 69.900 (australes sesenta y nueve mil novecientos).
334 21/11/1989 Celebrar la XIX Colación de Grados de esta Universidad en Acto Público a realizarse el día 30 de Noviembre de 1989 en la Sede Trelew, oportunidad en que se hará entrega de sus diplomas y se tomará juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
333 21/11/1989 Celebrar la XVIII Colación de Grados de esta Universidad en Acto Público a realizarse el día 24 de Noviembre de 1989 en las ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de sus diplomas y se tomará en juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
332 20/11/1989 No hacer lugar, por las razones que anteceden, a la apelación interpuesta por la Prof. Ada TORRACA de ALONSO contra la negativa del Colegio Universitario Patagónico de no aceptar el ingreso de su hija Mariana en forma directa.
331 20/11/1989 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Prof. Rubén MARTINEZ el importe de  8.466 (australes ocho mil cuatrocientos sesenta y seis), según comprobantes presentados, y al Ing. Aldo LOPEZ GUIDI (Delegación Zonal Puerto Madryn) el total de  7.000 (australes siete mil), por los motivos mencionados.
330 15/11/1989 Adjudicar a la firma CASA SUAREZ, por menor precio, los renglones N° 1 y 2, por un importe total de 1.475.000 (australes un millón cuatrocientos setenta y cinco mil).
329 15/11/1989 Autorizar la presente Contratación Directa para la adquisición de 1 (un) calefactor de 6.000 calorías, con pedido de presupuestos.
328 15/11/1989 Autorizar el traslado de la Secretaría de Ciencia y Técnica Dra. Alicia BORASO de ZAIXSO a la ciudad de Viedma los días 15 al 18 del corriente mes con el objeto mencionado.
327 11/11/1989 Aceptar con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 1989 la renuncia presentada por el Lic. Héctor VIDAL, al cargo que desempeñaba como Profesor Adjunto Simple en la Delegación Zonal Ushuaia, para el que fuera designado por Resol. R/1 141/89, mediante Contrato de Locación de Servicios.
326 15/11/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas MODEL PAPER, FONDO DE CULTURA ECONOMICA, ASOCIACION PANAMERICANA DE INSTITUCIONES DE CREDITO EDUCATIVO, INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES, EDITORIAL CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION, REVISTA VIVIENDA, HOTEL TOURING CLUB, HOTEL LAS TORRES, LA TRADICION, RESIDENCIAL COMODORO.
325 15/11/1989 Por el Departamento de Sumarios e Investigaciones procédase a la iniciación sumarial tendiente al esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades que de los mismos y sus consecuencias deriven.
324 15/11/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: IMPRENTA GRAFICA, ALFREDO E. GARCIA, FULLXER, AZAX S.R.L., KIOSCO LUISITO, PABLO REYES, FABRICACION ELECTROMECANICAS ESPECIALES, CARDENAS TELEFONIA, CAICYT, BIBLIOTECA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA, IMPRESORA PATAGONICA, EDITORIAL EL CHENQUE, DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES.
323 14/11/1989 Aprobar los gastos efectuados según rendiciones de: BIBLIOTECA CENTRAL, SEDE TRELEW, DELEGACION ZONAL PUERTO MADRYN, DELEGACION ZONAL ESQUEL.
322 08/11/1989 Aprobar los gastos de estadía de los Sres. Dra. Ramona GRAVES y Juan José CUCCES durante los días 07 al 09 del corriente mes, por los motivos mencionados.
321 08/11/1989 Autorizar las Licitaciones Públicas N° 17, 19 y 20/89 para las adquisiciones de papelería en general, cintas para máquinas de escribir y calcular elementos de librería.
320 08/11/1989 Adjudicar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: PACHIN LIMPIEZA, BURBUJAS y A. JORDAN CRUZ E HIJOS.
319 08/11/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia, según las siguientes rendiciones presentadas.
318 08/11/1989 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Sr. Moisés  CALDERON el importe de 9.585 (australes nueve mil quinientos ochenta y cinco), según factura N° 3671 y 3675 de FOTO ALPINO, y al Lic. Romeo CESAR el total de  7.554,78 (australes siete mil quinientos cincuenta y cuatro con 78/100), según facturas presentadas, por los motivos mencionados.
317 07/11/1989 Ampliar el Artículo 1° de la Resoución R/1 N° 306/89 incorporando a la Planta Permanente, a partir del 1° de Noviembre de 1989. al personal que se viene desempeñando en calidad de contratado y ha ingresado en fecha anterior al 30 de Abril de 1989, en el mismo nivel en que a la fecha revista, según se detalla en el ANEXO "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución.
316 07/11/1989 Iniciar actuaciones sumariales para deslindar las responsabilidades emergentes del pago de los gastos de hotelería correspondientes a los profesionales que integraron los Jurados que intervinieron en los Concursos Docentes realizados en el marco de la normalización universitaria.
315 06/11/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir las Ordenes de Pasajes respectivas a favor del Lic. Gustavo MONACO y Asist. Técnico Fernando RAMIREZ por el tramo BUENOS AIRES - TRELEW - COMODORO RIVADAVIA - BUENOS AIRES y del Lic. Ernesto SLAPACH por el tramo BUENOS AIRES - COMODORO RIVADAVIA - BUENOS AIRES y a reconocerles los gastos de alojamiento y comida que se produzcan en Trelew y esta ciudad, por los motivos mencionados.
314 06/11/1989 Autorizar el traslado del docente de la Delegación Zonal Esquel Ing. Jorge LOMAGNO a esta ciudad, los días 06 y 07 del corriente mes , con el objeto mencionado.
313 02/11/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 016/89, para la adquisición de equipos, drogas y material de vidrio para la Facultad de Ciencias Naturales.
312 02/11/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes y en las condiciones que a continuación se detallan, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que viene realizando en las distintas Sede y dependencias
311 02/11/1989 Autorizar el traslado a la ciudad de Buenos Aires  del Sr. Darío HIDEG, durante los días 13 al 24 de Noviembre de 1989, por los motivos mencionados.
310 02/11/1989 Otorgar el auspicio de esta Universidad a la realización de las JORNADAS NACIONALES UNIVERSITARIAS. NUESTRA RADIODIFUSION...HOY, "NUESTRO TEMA", a desarrollarse en la ciudad de San Juan durante los días 23 al 26 de Noviembre de 1989.
309 02/11/1989 Dejar sin efecto el renglón N° 01 de la Compra Directa N° 038/89, por las razones expuestas. Adjudicar a las firmas: JORGE LUIS SUAREZ, MODEL PAPER y AZAX.
308 02/11/1989 Dar por finalizada la adscripción de la Srta. Mónica Marcela SAUER - DNI N° 17.622.511 a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, a partir del 31 de Diciembre de 1989.
307 02/11/1989 Prorrogar hasta el día 30 de Noviembre de 1989 el plazo para cumplimentar en estas actuaciones las disposiciones del Art. 121 de la Ley de Contabilidad y lo preceptuado por el Art. 93 del Decreto 1798/80 (P.E.N.).
306 01/11/1989 Disponer, conforme a la reglamentación vigente, la incorporación a la Planta Permanente, a partir del 1° de Noviembre de 1989, del personal que se viene desempeñando en calidad de contratado y ha ingresado en fecha anterior al 30 de Abril de 1989, en el mismo nivel en que a la fecha revista, según se detalla en el ANEXO "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución.
305 01/11/1989 Autorizar la redacción de una Cláusula Adicional al Contrato de Locación celebrado entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Señor Aníbal SIMONETTA en fecha 02 de Mayo de 1989, mediante la cual se fija el valor locativo el inmueble en la suma de 10.000 (australes diez mil) a partir del 1° de Septiembre de 1989, el que se reajustará conforme lo establecido en Cláusula Sexta del Contrato. Esta cláusula adicional se anexará al Conrtato Original como parte integrante del mismo.
304 01/11/1989 Autorizar la redacción de una Cláusula Adicional al Contrato de Locación celebrado entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Señor Oscar Pedo VILLOSLADA en fecha 25 de Agosto de 1988, mediante la cual se fija el valor locativo del inmueble en la suma de 95.000 (australes noventa y cinco mil), a partir del 1° de Septiembre de 1989, el que se reajustará conforme lo establecido en Cláusula Cuarta del Contrato, hasta su vencimiento. Esta Cláusula Adicional se anexará al Contrato Original como parte integrante del mismo.
303 01/11/1989 Autorizar la redacción de una Cláusula Adicional al Contrato de Locación celebrado entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Sr. Pedro ARRANZ, de fecha 21 de Noviembre de 1986, mediante la cual se fijará el monto locativo convenido para los meses de Octubre y Noviembre de 1989 en 600.000 (australes seiscientos mil). Esta Cláusula se anexará al Contrato Original como parte integrante del mismo.
302 31/10/1989 Tener por aprobado el Convenio de Prórroga suscripto entre esta Universidad y la empresa PEÑA CONSTRUCCIONES S.R.L. en fecha 31 de Octubre de 1989 por el que se extiende la prórroga del inicio de la obra al 31 de Diciembre de 1989.
301 31/10/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: COPISELLO, EL ESTANCO, LIBRERIA LA UNICA, GUSTAVO ZAWADA, CALCUMAQ, GRUNDING, ERBONI.
300 31/10/1989 Invitar a los Tutores del Curso de Tecnología Ovina Sres. Hugo BOTARO, Esteban GUITART, Marcelo ACEVAL, Oscar JENSEN y TURCATO, a trasladarse a nuestra ciudad durante los días 08 y 09 de Noviembre de 1989, con el objeto mencionado.
299 31/10/1989 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Pablo LANCELOTTI a partir del 21 de Septiembre de 1989 y hasta tanto se otorgue el alta definitiva a la licencia por enfermedad del Sr. Jorge LAZET.
298 31/10/1989 Adjudicar a la firma "MATERIALES SAN MARTIN" los renglones indicados en el Anexo I (fs. 67, 68 y 69 del Expte. de referencia), por un importe total de 406.720 (australes cuatrocientos seis mil setecientos).
297 30/10/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: LIBRERIA LA UNICA, EL ESTANCO, LIBRERIA ERBONI, LIBRERIA LA CATEDRAL, HOTEL TOURING CLUB, GRUNDING, FOTOCOPIADORA DEL SUR y COPISELLO.
296 30/10/1989 Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en especial del Colegio Universitario Patagónico, la visita del Bus Francés prevista para los días 30 y 31 del corriente mes.
295 25/10/1989 Dar por aprobada la totalidad de la Disposición N° 47/88 del Colegio Universitario Patagónico referente al Ingreso de Alumnos para el ciclo lectivo 1989.
294 25/10/1989 Ampliar la Resolución R/1 N° 222/89 por la que se adjudicó el servicio de limpieza objeto de la Licitación N° 006/89 a favor de la empresa "SERVIN S.A.", disponiendo el rechazo de la impugnación planteada por la firma "SERVICIOS INTEGRALES S.A." por los fundamentos que anteceden y ratificando la medida con efecto retroactivo a la fecha de su emisión en cuanto no es objeto de modificación por la presente.
293 25/10/1989 Autorizar el traslado del Ing. Juan Andrés ENRICCI a la ciudad de Buenos Aires, durante los días 25 y 26 de Octubre de 1989, con el objeto mencionado.
292 25/10/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Sandra Roxana MARTINEZ LANCHETAS, DNI N° 17.887.446, para realizar tareas de Programador en el Centro de Cómputos, por el período 1° de Septiembre de 1989 y hasta el 30 de Noviembre de 1989, con una remuneración inicial mensual de 32.433,68 (australes treinta y dos mil cuatrocientos treinta y tres con 68/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Administrativa.
291 25/10/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes y en las condiciones que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que cienen realizando en sus respectivas Sedes y dependencias.
290 25/10/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Coordinador General Administrativo en Sede Trelew Cdor. Mauricio MANFREDINI de un adelanto a rendir de 270.000 (australes doscientos setenta mil) y al Director de la Delegación Buenos Aires Sr. Jorge FASCE de 100.000 (australes cien mil), por los motivos mencionados.
289 25/10/1989 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Jede de Departamento de Imprenta Sr. Ramón PEDRAZA el importe de 9.120 (australes nueve mil ciento veinte), según factura N° 5469 de la firma ALFREDO E. GARCIA y reintegrar a la Dirección de Tesorería el importe de 8.245 (australes ocho mil doscientos cuarenta y cinco), por los motivos mencionados.
288 24/10/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Ana Guillermina DRATMAN - DNI N° 21.762.816, para desempeñarse como Auxiliar de Biblioteca, por el período 29 de Septiembre de 1989 y hasta el 10 de Diciembre de 1989, con una remuneración inicial mensual de 32.433,68 (australes treinta y dos mil cuatrocientos treinta y tres con 68/100), más los adicionales a que hubiere lugar.
287 24/10/1989 Autorizar el traslado a las ciudades de Santa Fé y Buenos Aires, del Sr. Secretario Administrativo a/c Ing. Manuel MIGLIARO, durante los días 08 al 14 de Noviembre de 1989, por los motivos mencionados.
286 24/10/1989 Otorgar Beca Completa a los alumnos del Colegio Universitario Patagónico por el 3° Período 1989 - Septiembre - Octubre - Noviembre / 89, que a continuación se detallan.
285 24/10/1989 Autorizar el traslado a la ciudad de Sarmiento del Sr. Raúl MURIETE, el día 03 de Noviembre de 1989, por los motivos mencionados.
284 24/10/1989 Concurrir a España entre los días 1° al 17 de noviembre de 1989, con el objeto mencionado.
283 23/10/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 014/89, para la adquisición de elementos para la instalación de una emisora FM en la Universidad.
282 23/10/1989 Adjudicar a la firma CONSULTORA INTEGRAL, el renglón N° 1 por un total de 61.766,50 (australes sesenta y un mil setecientos sesenta y seis con 50/100).
281 23/10/1989 Autorizar la Contratación Directa de referencia para la adquisición de resmas de papel, papel contínuo, masters y elementos para imprenta.
280 23/10/1989 Autorizar el traslado del Sr. Director de Extensión Universitaria Ing. Juan Ismael RETUERTO, a la ciudad de Buenos Aires, durante los días 23, 24 y 25 del corriente mes, por los motivos mencionados.
279 23/10/1989 Autorizar el traslado del docente de Sede Trelew Lic. Oscar CHAN a esta ciudad, con el objeto mencionado.
278 23/10/1989 Autorizar el traslado de la Sra. Directora del Centro de Cómputos Ing. Inés WESTBERG de GARCIA y del Sr. Marcelo ORLANDI a la ciudad de Río Cuarto, los días 23 al 27 del corriente mes, con el objeto mencionado.
277 23/10/1989 Autorizar el traslado de la Sra. Vice-Rector Prof. Susana de URIARTE a las ciudades de Puerto Madryn y Santa Fé, durante los días 07 al 10 de Noviembre de 1989, por los motivos mencionados.
276 20/10/1989 Celebrar con la Sra. Ana DURANTE, L.C. N° 5.447.030, un Contrato de Locación de Servicios para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Colegio Universitario Patagónico, por el período 11 de Octubre de 1989 y hasta el 09 de Enero de 1990, con una remuneración mensual de 32.433,68 (australes treinta y dos mil cuatrocientos treinta y tres con 68/100), más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría Académica.
275 20/10/1989 Autorizar la Contratación Directa para la adquisición de artículos de limpieza.
274 20/10/1989 Autorizar el traslado a la ciudad de San Juan del Director de Planificación y Coordinación Ing. Norman BAZTAN, durante los días 23 al 25 del corriente mes.
273 19/10/1989 Adherir a la celebración del EISTEDVOD DEL CHUBUT que tendrá lugar el día 21 del corriente mes.
272 19/10/1989 Adherir a la celebración del CIII ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TRELEW que se cumple el día 20 de Octubre de 1989 y a los actos recordatorios.
271 17/10/1989 Autorizar el traslado a la ciudad de Rawson, de la Secretaria de Extensión Universitaria Prof. María Rosa SEGOVIA y de la Coordinadora de la Secretaría de Extensión Prof. Claudia COICAUD, durante los días 18 al 21 de Octubre de 1989.
270 17/10/1989 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires durante los días 18 al 21 del corriente mes, por los motivos mencionados.
269 17/10/1989 Tener por prorrogado el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Prof. Lilian SECCO, por un último período comprendido entre el 1° de Agosto de 1989 y el 20 de Octubre de 1989, en las condiciones habituales.
268 17/10/1989 Dejar sin efecto los Artículos 1° y 3° de la Resolución R/1 N° 228/89.
267 13/10/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Coordinador Administrativo Sr. César HERRERA, de un adelanto a rendir de 150.000 (australes ciento cincuenta mil), para los gastos de alojamiento y fotocopias que se produzcan.
266 13/10/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del nombrado por el tramo COMODORO RIVADAVIA - TRELEW, el día 13 del corriente mes.
265 13/10/1989 Autorizar el traslado del alumno Sr. Daniel MARQUEZ a la ciudad de Buenos Aires durante los días 16 al 27 del corriente mes, con el objeto mencionado.
264 13/10/1989 Autorizar la Contratación Directa con la firma RESIDENCIAL COMODORO a partir del día de la fecha hasta el 31 de Diciembre de 1989.
263 13/10/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Prof. Ana PAGANO, DNI N° 12.587.105, para desempeñarse como Coordinadora del Seminario de Agentes Educativos desde el 25 de Septiembre de 1989 y hasta el 31 de Diciembre de 1989, con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Profesor Adjunto - Dedicación Semi-Exclusiva, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
262 13/10/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
261 12/10/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 15/89, para la adquisición de drogas, material de vidrio y equipamiento para laboratorio de Ingeniería Forestal.
260 12/10/1989 Aprobar el gasto mencionado y abonar a la firma "Florería Mi Clavel", el importe de 30.000 (australes treinta mil), por los motivos mencionados.
259 12/10/1989 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Prof. Silvia COICAUD los importes de 1.656,16 (australes un mil seiscientos cincuenta y seis con 16/100), según Factura N° 7826 de FULLXER S.A. y ₳ 995 (australes novecientos noventa y cinco) y la Delegación Zonal Esquel un importe de 12.235,62 (australes doce mil doscientos treinta y cinco con 62/100), según Factura N° 01260 de Ferretería LLAO-LLAO.
258 12/10/1989 Reconocer los gastos médicos y de farmacia ocasionados por el accidente de trabajo de la agente de la Delegación Zonal Puerto Madryn Sra. Rita ARAUJO y hacer entrega al Sr. Delegado Zonal Ing. Aldo LOPEZ GUIDI de la suma de 150.000 (australes ciento cincuenta mil) con cargo de oportuna rendición.
257 12/10/1989 Disponer el cobro por vía judicial contra la Empresa PETTINARI METAL SACIFIA y/o su aseguradora, de la suma de 10.368,33 (australes diez mil trescientos sesenta y ocho con 33/100) correspondiente a la multa que se le aplicara mediante Resolución "R" 756/87, con las actualizaciones y recargos que correspondan.
256 11/10/1989 Proponer al Consejo Superior apruebe la realización de la II JORNADAS ARGENTINAS DE FAUNA SILVESTRE en el año 1990, en fecha a determinar y con Sede en Comodoro Rivadavia.
255 11/10/1989 Crear la Dirección de Auditoría y Control Interno con dependencia jerárquica y funcional del Rectorado.
254 10/10/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
253 10/10/1989 Autorizar la Contratación Directa efectuada para la adquisición de una plaqueta RS 232 para computadora I.B.M.ZAT.
252 10/10/1989 Autorizar el traslado a la ciudad de Rawson del Dr. Oscar AYESTARAN, el día 11 de Octubre de 1989, por los motivos mencionados.
251 09/10/1989 Autorizar el traslado del Sr. Jhon VILLELA BEITIA a la ciudad de Rosario, durante los días 09, 10 y 11 del corriente mes, por los motivos mencionados.
250 09/10/1989 Autorizar el traslado de la Secretaria de Ciencia y Técnica Dra. Alicia BORASO de ZAIXSO a la ciudad de La Plata, durante los días 12 y 13 de octubre de 1989, por los motivos mencionados.
249  09/10/1989 Modificar, con vigencia a partir del día 1° de Septiembre de 1989 la carga horaria de la agente Ana Lía POMEZ de RUIZ en el cargo que se le asignara por Resolución R/1 N° 184/89, la que pasa a ser de 20 (veinte) horas semanales, con una remuneración mensual de 38.098,80 (australes treinta y ocho mil noventa y ocho con 80/100), más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
248 06/10/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia (Sr. Oscar BIANCIOTTO), por un importe total de 30.027,18 (australes treinta mil veintisiete con 18/100), según facturas presentadas.
247 05/10/1989 Concurrir a las ciudades de Salta y Buenos Aires durante los días 09, 10 y 11 de octubre de 1989, por los motivos mencionados.
246 05/10/1989 Autorizar los gastos y reintegrar a la Srta. Diana ZAMORA el importe de 29.370 (australes veintinueve mil trescientos setenta); a la Prof. Clyde MONZON el total de 10.003 (australes diez mil tres); al Sr. José FERNANDEZ - Sede Trelew, el importe de 89.958 (australes ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho) y al suscripto el importe de 9.390 (australes nueve mil trescientos noventa), por los motivos mencionados.
245 05/10/1989 Autorizar la Licitación Privada N° 17/89, para la adquisición de diversos materiales de construcción para Gamela Universitaria Km 5.
244 05/10/1989 Aceptar a partir del día 01 de Octubre de 1989, la renuncia presentada por el Sr. Fernando ESCALANTE, al cargo de Auxiliar Administrativo - Categoría 02 - Agrupamiento Administrativo, en el Comedor Universitario Km 4, para el que fuera designado según Resolución "R" N° 673/88.
243 05/10/1989 Celebrar con el Sr. Mario Luis MONTECINOS, DNI N° 18.704.000, un Contrato de Locación de Servicios para cubrir la suplencia del Sr. Luis ALMONACID, en el cargo de Auxiliar de Biblioteca, por el período 18 de Septiembre de 1989 hasta el 17 de Diciembre de 1989, con una remuneración inical de 32.433,68 (australes treinta y dos mil cuatrocientos treinta y tres con 68/100), más los adicionales correspondientes, dependiente de la Secretaría Académica.
242 05/10/1989 Aprobar el gasto ocasionado por el revelado de fotos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Secretaría de Extensión Universitaria el importe de 1.200 (australes un mil doscientos), según Boleta N° 3603 y de 4.460 (australes cuatro mil cuatrocientos sesenta), según Boleta N° 3609, de la firma FOTO ALPINO.
241 05/10/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Delegado Zonal en Sede Esquel Lic. Roberto VIERA de la suma de 20.000 (australes veinte mil), con el objeto mencionado, a rendir.
240 05/10/1989 Encomendar al Dr. Carlos GATICA, quien ad-honorem acepta, representar a la Universidad en los autos caratulados "DUMRAUF, Clemente Isidro c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO s/ ACCION DE NULIDAD (Ley 19.549), DAÑOS Y PERJUICIOS", Expediente N° 28.776/88, que tramitan por ante el Juzgdo Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rawson, debiendo comparecer en juicio y actuar en él hasta su total terminación con las facultades que acuerdan la Ley 17.516 y los Decretos 411/80 y 669/81, de conformidad con las instrucciones que al efecto se le impartan.
239 04/10/1989 Asociar a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco al Centro de Medios Audiovisuales de la Biblioteca Popular Agustin Alvarez de la ciudad de Trelew, en calidad de receptor de servicios y asesoramiento, programas, equipamiento y material audiovisual.
238 04/10/1989 Designar, en carácter ad-honorem, a los integrantes de la Comisión Pro-Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco según el siguiente detalle.
237 04/10/1989 Crear la Comisión Pro-Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco según la siguiente metodología de integración: 2 (dos) titulares y 1 (uno) suplente por cada uno de los agrupamientos docentes y no docentes e igual número en representación del Rectorado.
236 03/10/1989 Asignar, ad-referendum del H. Consejo Superior, a cada unidad ejecutora (Rectorado y Facultades), un crédito mensual de 800.000 (australes ochocientos mil) como adelanto en la Partida Presupuestaria del Inciso 12 y destinado exclusivamente a viajes de docentes y/o investigadores y según el criterio de distribución que defina en cada caso la respectiva unidad ejecutora.
235 03/10/1989 Dejar sin efecto la Licitación Pública 13/89, sobre la provisión de equipamiento para el Departamento de Imprenta dependiente de la Secretaría de Extensión.
234 03/10/1989 Convalidar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios oportunamente celebrado con el Ing. Diego ARZAGUET, por el período 20 de Septiembre de 1989 al 30 de Septiembre de 1989, y en idéntica situación de revista que le asignara la Resolución "R" 237/89, para desempeñarse como Director de Obra en la Obra "Terminación Sede Esquel - 2da. Etapa".
233 29/09/1989 Aprobar los gastos de combustible y estadía ocasionados por el traslado del suscripto a la ciudad de Puerto Madryn.
232 29/09/1989 Tener por suspendida transitoriamente, a partir del 04 de Septiembre de 1989, la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado con la Sra. Nélida BARILE de CIMADEVILLA según Resolución R/1 N° 119/89 para desempeñarse como auxiliar administrativa en el Colegio Universitario Patagónico.
231 29/09/1989 Aprobar el traslado a la ciudad de Puerto Madryn del Director de Planificación y Coordinación Ing. Norman BAZTAN, durante los días 25 al 29 de Septiembre de 1989.
230 29/09/1989 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Sr. José FERNANDEZ (Sede Trelew) los importes de 54.740 (australes cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta) y 38.300 (australes treinta y ocho mil trescientos), según facturas presentadas, y al Director de Biblioteca Central Sr. Mario D'ORTA el importe de 6.000 (australes seis mil), por los motivos mencionados.
229 29/09/1989 Establecer la vigencia de la Resolución "R" N° 778/88 en los cargos de profesoras interinas del Departamento de Lingüística de las profesoras María Elena SUAREZ y Diana IÑURRITA de CEBALLOS.
228 26/09/1989 Autorizar el reintegro de gastos producidos por asistencia médica respetando los valores del coseguro y alcances de la cobertura contenidos en el convenio de afiliación con OSPLAD a los agentes, por el período comprendido entre el 1° de Julio y el 14 de Septiembre de 1989.
227 25/09/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: HNOS BERUTTI Y GOSTO, SILVESTRE REPUESTOS, EUREKA, TRANSUR, A. JORDAN CRUZ E HIJOS, REPUESTOS 1001, EL DUENDE, EL PRACTICO, TELEFONIA PATAGONIA, DISTRIBUIDORA LOA, COPISELLO, LIBRERIA LA UNICA, IMPRENTA GRAFICA, IGNACIO SILVESTRE, LIBRERIA FAUSTO, LIBRERIA RESIO S.R.L., AZAX S.R.L., GUSTAVO ZAWADA, KIOSCO LUISITO, AEROLINEAS ARGENTINAS, M.A.S., RIVERA COMPUTACION, ELVA BARZOLA, PABLO REYES, ENTE COOPERADOR, DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES, INDESA S.C., ARIZMENDI, HOTEL TOURING CLUB.
226 15/09/1989 Autorizar el traslado de la Sra. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Ing. Irene ORMACHEA de FAZIO a la ciudad de Puerto Madryn el día 18 de septiembre de 1989, con el objeto mencionado.
225 15/09/1989 Aprobar el pago de las cuotas correspondientes al bimestre Septiembre-Octubre/89 de los siguientes becarios especiales: Raúl ROBERTS (INGENIERIA), Luis Omar ROSSI (INGENIERIA), Carlos TRAIPE (INGENIERIA), Néstor ROLDAN (INGENIERIA) y Patricia BARRIOCANAL (INGENIERIA).
224 15/09/1989 Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la 3° CONVENCION ANUAL DE LA ASOCIACION DE BANCOS DE PROVINCIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, a realizarse durante los días 19 al 21 de octubre de 1989 en Misiones.
223 15/09/1989 Otorgar a la egresada María Teresa CIPOLLA - DNI N° 13.253.166, un Certificado-Acta de Entrega que acredite el cursado y obtención del título de Profesora en Ciencias Naturales en esta Casa de Estudios.
222 13/09/1989 Adjudicar a la firma SERVIN S.A., por oferta más conveniente los renglones 1 y 2 por un total de 4.891.811,25 (australes cuatro millones ochocientos noventa y un mil ochocientos once con 25/100) anual.
221 13/09/1989 Otorgar el Beneficio de Becas de Ayuda Económica para los meses de Septiembre y Octubre de 1989 a los beneficiarios renovados e iniciales que se detallan en el ANEXO I de la presente Resolución.
220 13/09/1989 Dejar sin efecto la vigencia de los cargos de Delegados de Extensión Universitaria y Responsable de Extensión Universitaria, asignados mediante Resoluciones Rectorales N° 281/84, 524/88 y 575/87.
219 12/09/1989 Concurrir a las ciudades de Puerto Madryn y Buenos Aires durante los días 18 y 19 de septiembre de 1989, por los motivos mencionados.
218 12/09/1989 Concurrir a la ciudad de Esquel, conjuntamente con la Ing. Irene ORMACHEA de FAZIO, Ing. Jorge THERISOD e Ing. Manuel MIGLIARO durante los días 12 y 13 del corriente mes, por los motivos mencionados.
217 12/09/1989 Dejar sin efecto las Licitaciones Públicas N° 08/89 y 14/89 tramitadas para la adquisición de materiales diversos para trabajos de mantenimiento con destino a la Dirección de Obras por Administración y para la adquisición de artículos de librería y papelería para distintas dependencias, respectivamente, por falta de disponibilidad presupuestaria.
216 12/09/1989 Convalidar la Contratación Directa realizada por el Servicio de Limpieza en el Edificio Aulas, Aula Magna y Laboratorios por los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre /89 con la firma SERVICIOS INTEGRALES S.A.
215 11/09/1989 Aprobar los gastos efectuados por las Delegaciones Zonales Ushuaia, Puerto Madryn y Sede Trelew, rendiciones presentadas por: FONDO PERMANENTE DELEGACION ZONAL USHUAIA, FONDO PERMANENTE DELEGACION ZONAL PUERTO MADRYN y FONDO PERMANENTE N° 005/89 SEDE TRELEW.
214 11/09/1989 Autorizar el traslado a la ciudad de Buenos Aires de la Sra. Directora de Educación a Distancia Prof. Silvia COICAUD de SIMOES durante los días 11 al 15 de Septiembre de 1989, por los motivos mencionados.
213 11/09/1989 Invitar al Sr. Aníbal PICETTI, programador de Sistemas del CESPI - Centro de Estudios Superiores para Informática, a trasladarse a nuestra ciudad durante los días 10 al 16 de Septiembre de 1989, con el objeto mencionado.
212 11/09/1989 Celebrar con el Ing. Juan Ismael RETUERTO, DNI N° 10146789, un Contrato de Locación de Servicios para desempeñarse a cargo de la Dirección de Extensión Universitaria a partir del 07 de agosto de 1989 y por el término de tres (3) meses, con una remuneración mensual de 66.672,75 (australes sesenta y seis mil seiscientos setenta y dos con 75/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
211 07/09/1989 Autorizar el traslado de la Sra. Vicerrectora Prof. Susana LEON de URIARTE, del Director Académico de la Unidad de Pedagogía Universitaria Prof. Hércules PINELLI y del Lic. Oscar CHAN a la ciudad de Bariloche, durante los días 8 y 9, y posteriormente el traslado del Lic. Oscar CHAN a la ciudad de Esquel durante los días 12 al 14 del corriente mes, por los motivos mencionados.
210 07/09/1989 Asignar la suma de 325.000 (australes trescientos veinticinco mil) para el Comedor de Comodoro Rivadavia, correspondiente al mes de Junio/89, y 250.000 (australes doscientos cincuenta mil) para el Comedor de Sede Trelew, correspondiente al mes de Agosto/89, a nombre del Presidente de la F.U.P. - Federación Universitaria Patagónica, Sr. Héctor DE ORTA - DNI N° 14.672.749, en carácter de subsidio - Partida Presupuestaria 3150 - con cargo de rendición y a efectos de ser utilizado como apoyo económico para la prestación de servicios a los alumnos usuarios del Comedor Universitario en Comodoro Rivadavia y Sede Trelew.
209 05/09/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de adelantos a rendir mediante la presentación de los comprobantes respectivos, de acuerdo al siguiente detalle.
208 05/09/1989 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires el día 08 del corriente mes, con el objeto mencionado.
207 01/09/1989 Rechazar por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el ex Director de Obra, arquitecto Pedro Eduardo CARBALLO, contra el rechazo de la intimación de pago efectuada el 16 de diciembre de 1987.
206 01/09/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes y en las condiciones que se detallan a continuación, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas Sedes y dependencias.
205 31/08/1989 Concurrir a las ciudades de Trelew y Rawson en compañía del Secretario Administrativo a cargo Ing. Manuel MIGLIARO, la Secretaria de Extensión Universitaria Prof. María Rosa SEGOVIA, la decano de la Facultad de Ciencias Naturales Ing. Irene ORMACHEA de FAZIO y la decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Prof. Elsa BONINI de PERFUMO con el objeto mencionado.
204 31/08/1989 Autorizar el Concurso de Precios N° 013/89, para la adquisición de cintas para máquinas de escribir y calcular.
203 30/08/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
202 29/08/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Claudio LOBO, DNI N° 17.129.354, para desempeñarse como encargado del Comedor Universitario por el período 10 de julio de 1989 y hasta el 31 de diciembre de 1989, pudiendo rescindirse cuando la Federación Universitaria Patagónica a través de su Consejo de Administración lo estime conveniente, con una remuneración inicial mensual de 66.672,76 (australes sesenta y seis mil seiscientos setenta y dos con 76/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Alejandro MC CASKILL, DNI N° 17.734.458, para desempeñarse como auxiliar administrativo en el Comedor Universitario por el período 10 de julio de 1989 y hasta el 31 de diciembre de 1989, pudiendo rescindirse cuando la Federación Universitaria Patagónica a través de su Consejo de Administración lo estime conveniente, con una remuneración mensual inicial de 32.433,68 (australes treinta y dos mil cuatrocientos treinta y tres con 68/100), más los adicionales correspondientes, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
201 29/08/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Mario Oscar SALDIVIA, DNI N° 16.363,780, para realizar tareas como Diseñador Pedagógico de Materiales de Estudio en la Dirección de Educación a Distancia, por el período 28 de agosto de 1989 hasta el 26 de noviembre de 1989, con una remuneración mensual de 38.676,30 (australes treinta y ocho mil seiscientos setenta y seis con 30/100), más los adicionales correspondientes, dependiente de la Secretaría Académica.
200 29/08/1989 Aprobar los gastos efectuados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Secretaria de Extensión Universitaria Prof. María Rosa SEGOVIA el importe de 4.985 (australes cuatro mil novecientos ochenta y cinco), a la Dirección de Patrimonio 1.000 (australes un mil), y a la Dirección de Tesorería 3.945,65 (australes tres mil novecientos cuarenta y cinco con 65/100), por los motivos mencionados.
199 28/08/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: LIBRERIA LA UNICA, LIBRERIA ERBONI, GRUNDING, EL ESTANCO, AGUS MOS TELEFONIA, LA TRADICION, HOTEL LAS TORRES, OSCAR ENCINAS y ALSUR S.R.L.
198 28/08/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Coordinador General Administrativo en Sede Trelew Cdor. Mauricio MANFREDINI, de un adelanto a rendir mediante la presentación de los comprobantes respectivos de  180.000 (australes ciento ochenta mil), por los motivos mencionados.
197 28/08/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Viviana Emma CAMPOS, DNI N° 10.537.233, para realizar tareas administrativas en las Secretarías Académica y de Extensión Universitaria, por el período 17 de Julio de 1989 y hasta el 15 de Octubre de 1989, con una remuneración mensual inicial de 32.433,68 (australes treinta y dos mil cuatrocientos treinta y tres con 68/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente del Delegado Zonal.
196  28/08/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Dr. Héctor Adrián SCAGLIA, DNI N° 4.563.943, para desempeñarse como Coordinador del IV Seminario de Introducción a la Docencia Universitaria desde el 1° de Julio de 1989 y hasta el 31 de Marzo de 1990 con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Profesor Asociado Dedicación Semi-Exclusiva, dependiente de la Secretaría Académica.
195 16/08/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: COPISELLO, EL ESTANCO, BRAVO DAVIES TEODOROFF, IMPRENTA GRAFICA, GRUNDING, PROVISION ESCOLAR, CALCUMAQ, LA UNICA, GUSTAVO ZAWADA, ORGANIZACION ESCOLAR, CASA SUAREZ, DILIPA, MUÑOZ Y CIA, SUD ELECTRICA, KONFORT, EL DUENDE, SERVICE SPROGON, ARCO IRIS.
194 16/08/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: EUREKA S.A., RODRIGUES HNOS.S.C.C., CASA REPAC, ELECTROTECNICA BALAGUER, IMPRESORA PATAGONICA, IMPRESORA CHUBUTENSE S.R.L., SILVANIE, HOTEL SOL DEL SUR, LA TRATTORIA DE JULIO, IMPRENTA GRAFICA, ALFREDO E. GARCIA, FULLXER, GUSTAVO ZAWADA, KIOSCO LUISITO, RUBEN OJEDA, ANTONIO P. DE DIEGO, BARZOLA ESTER, CARDENAS TELEFONIA.
193 16/08/1989 Autorizar el traslado del Secretario Administrativo a/c Ing. Manuel MIGLIARO a la ciudad de Buenos Aires, durante los días 22 al 24 de agosto, por los motivos mencionados.
192 16/08/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: ELECTRONICA BALAGUER, LAVADERO RUTA 3, HNOS. BERUTTI Y GOSIO, SILVESTRES REPUESTOS, EUREKA, A. JORDAN CRUZ E HIJOS, OXIGEN, EL DUENDE, LIBRERIA ERBONI, LIBRERIA LA UNICA, IMPRENTA GRAFICA, ENTE COOPERADOR, DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES, CALCUMAQ, RUSSOMANDO E. HIJOS, EDITORIAL EL CHENQUE, REFRIGERACION MICUCCI, GUSTAVO ZAWADA, ALFREDO E. GARCIA, AZAX S.R.L., EDITORIAL CANGALLO S.A.C.I.
191 16/08/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Puerto Madryn y por la Sede Trelew según rendiciones presentadas por: Fondo Permanente N° 004/89 y Fondo Permanente N° 004/89 (Sede Trelew).
190 16/08/1989 Aprobar el gasto mencionado y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia el importe de 141.750 (australes ciento cuarenta y un mil setecientos cincuenta), por los motivos mencionados.
189 16/08/1989 Aprobar los gastos efectuados por las Delegaciones Zonales Esquel y Puerto Madryn; rendiciones presentadas por: FONDO PERMANENTE N° 2 (Delegación Zonal Esquel), FONDO PERMANENTE N° 3 (Delegación Zonal Esquel) y FONDO PERMANENTE N° 3 (Delegación Zonal Puerto Madryn).
188 16/08/1989 Adjudicar a la firma LIBRERIA ERBONI, por menor precio, los renglones 1, 2, 3, 4 y 5 por un importe de 246.904 (australes doscientos cuarenta y seis mil novecientos cuatro).
187 16/08/1989 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma MAQUITEC de la ciudad de Trelew el importe de 12.690 (australes doce mil seiscientos noventa) y a la firma S.S.D. el importe de 25.156,25 (australes veinticinco mil ciento cincuenta y seis con veinticinco centavos) de acuerdo a la cotización del dólar el día 4 de Agosto de 1989, por los motivos mencionados.
186 15/08/1989 Concurrir a las ciudades de Buenos Aires y Córdoba respectivamente durante los días 22 al 26 del corriente mes, con el objeto mencionado.
185 15/08/1989 Ampliar las instrucciones dadas al citado funcionario a fin de que convenga contra DROMOS S.A. y oponga la compensación por las sumas que correspondan.
184 14/08/1989 Tener por suspendida transitoriamente a partir del día 10 de Julio de 1989 y mientras permanezca en las funciones asignadas en la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado con la Asistente Social Ana Lía POMES de RUIZ según Resol. N° 986/87 para desempeñarse en la Dirección de Extensión Universitaria.
183 14/08/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia según rendiciones de factura de fecha 31 de Julio de 1989 por 16.726 (australes dieciseis mil setecientos veintiseis), correspondientes a gastos de funcionamiento de la fotocopiadora.
182 14/08/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Coordinador General Administrativo en Sede Trelew Cdor. Mauricio MANFREDINI, de un adelanto a rendir mediante la presentación de los comprobantes respectivos de 318.500 (australes trescientos dieciocho mil quinientos) por los motivos mencionados.
181 14/08/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Marcelo Héctor ORLANDI - DNI N° 20.843.001, por el período 24 de Julio de 1989 hasta el 21 de Octubre de 1989, para desempeñarse como Programador de Aplicaciones en el Centro de Cómputos, con una retribución inicial mensual de 29.485,10 (australes veintinueve mil cuatrocientos ochenta y cinco con 10/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Administrativa.
180 14/08/1989 Adjudicar por única propuesta válida, a la firma LA SUPER FAVORITA por un total de 1.822.190,80 (australes un millón ochocientos veintidos mil ciento noventa con 80/100).
179 14/08/1989 Aprobar los gastos mencionados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a su titular el importe de 6.948 (australes seis mil novecientos cuarenta y ocho) y 1.500 (australes un mil quinientos); al Delegado Zonal Esquel Lic. Roberto VIERA 410 (australes cuatrocientos diez), 560 (australes quinientos sesenta) y 880 (australes ochocientos ochenta); al Delegado Zonal Ushuaia Ing. Oscar BIANCIOTTO: 30.633 (australes treinta mil seiscientos treinta y tres); al Sr. Fernando BECERRA: 765 (australes setecientos sesenta y cinco) y a la Secretaria de Extensión Prof. María Rosa SEGOVIA: 765 (australes setecientos sesenta y cinco), según comprobantes presentados.
178 11/08/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
177 10/08/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: AUSTRAL CARGAS (SERVICIO DE JET-PAQ), ROLANDO D. SARTORIO, LA CASA DEL CAÑISTA, CENTRO ELECTRICO SPINZANTI, COSTA AZUL S.R.L., CALDESUR S.A., IMPRESORA PATAGONICA, ANTONIO P. DE DIEGO, EL DUENDE, KIOSCO LUISITO, PABLO REYES, TALLER DE ENCUADERNACION, ALFREDO E. GARCIA, CARDENAS TELEFONIA, DIARIO EL OESTE, EDITORIAL EL CHENQUE, SUD ELECTRICA, CARLOS A. JONES, DISTRIBUIDORA LOA, HOTEL TOURING CLUB.
176 10/08/1989 Encomendar al Director de Asuntos Jurídicos de la Universidad, Dr. Italo Héctor DE PAMPHILIS, comparecer en juicio en representación de la misma en los autos caratulados "DROMOS S.A. c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO s/ Ordinario", Expte. N° 9466/89, que tramitan por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en esta ciudad, y en ejercicio de las facultades que le otorga la legislación vigente conteste la demanda entablada y lleva a cabo todos los demás actos necesarios para la mejor defensa de los derechos de la institución.
175 08/08/1989 Hacer lugar a los pedidos de prórroga de iniciación de la obra "Sede Esquel - 2da. Etapa - Terminación Edificio", efectuados por la empresa "PEÑA CONSTRUCCIONES S.R.L." hasta el 09 de Agosto de 1989, la que se extenderá hasta el 31 de Octubre del mismo año por las razones invocadas precedentemente, fecha a partir de la cual las partes deberán convenir la decisión a adoptar respecto de la iniciación de la obra.
174 08/08/1989 Aprobar los gastos mencionados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Dirección de Tesorería los importes de ₳ 3.000 (australes tres mil), 4.550 (australes cuatro mil quinientos cincuenta) y 1.300 (australes un mil trescientos), al Secretario Administrativo a/c Ing. Manuel MIGLIARO el importe de 5.000 (australes cinco mil) y al Sr. Luis RASGIDO el importe de 3.950 (australes tres mil novecientos cincuenta), según comprobantes presentados.
173 08/08/1989 Tener por desistido al agente Mariano Carlos AVILA de su reclamo de reajuste del pago de adicional por antigüedad por haberse hecho lugar al mismo.
172 07/08/1989 Otorgar Beca Completa al alumno del Colegio Universitario Patagónico Juan Pablo ITURRA por el 1° período 1989, correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo y por el 2do. período 1989 correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto.
171 31/07/1989 Declarar como día de duelo en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el día 31 de Julio de 1989.
170 26/07/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Coordinador General Administrativo en Sede Trelew, Cdor. Mauricio MANFREDINI de un adelanto de 100.000 (australes cien mil) a rendir mediante la presentación de los comprobantes respectivos, por los motivos mencionados.
169 26/07/1989 Rescindir los renglones 192 y 194 de la Orden de Compra N° 506/88 perteneciente a la firma MASTER LAB S.R.L., por un importe de 3.785 (australes tres mil setecientos ochenta y cinco); sin realizar trámite de deuda atendiendo lo prescripto en el artículo 22, inciso 2) del Decreto 1792/88.
168 26/07/1989 Celebrar con la Sra. Eleonor ANDERSON L.C. N° 3.936.737, un Contrato de Locación de Servicios por el período 26 de Junio de 1989 al 24 de Septiembre de 1989, con una remuneración de 11.105,17 (australes once mil ciento cinco con 17/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente del Delegado Zonal Esquel.
167 26/07/1989 Celebrar con la Prof. Susana MAMANIS un Contrato de Locación de Servicios por el período 13 de Julio de 1989 al 31 de Marzo de 1990 para desempeñarse tareas de coordinación en el Seminario de Agentes Educativos, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, mediante una remuneración equivalente a la del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos - Dedicación Simple.
166 25/07/1989 Adherir a los actos conmemorativos de celebración de un nuevo Aniversario de la llegada de los Colonos Galeses a la Provincia del Chubut.
165 25/07/1989 Ampliar el término para la finalización de esta etapa sumarial, hasta el día 31 de Agosto de 1989, fecha en que la Instrucción deberá elevar las conclusiones a que arribe.
164 21/07/1989 Tener por designadas como Profesoras del Colegio Universitario Patagónico a la Sra. Directora Prof. María Elena SUAREZ y a la Sra. Regente de Estudios Prof. Diana IÑURRITA de CEBALLOS, de acuerdo al siguiente detalle.
163 21/07/1989 Desestimar la oferta presentada por la firma A. JORDAN CRUZ E HIJOS por no cumplimiento del Inciso 33 del Decreto 5720/72 referente a la presentación de Garantía de Oferta.
162 21/07/1989 Desestimar la oferta presentada por la firma A. JORDAN CRUZ E HIJOS por no cumplir con el Inciso 33 del Decreto 5720/72.
161 21/07/1989 Desestimar las ofertas presentadas por las firmas A. JORDAN CRUZ E HIJOS y DONOKEM por no cumplir con el Inciso 33 del Decreto 5720/72.
160 21/07/1989 Desestimar las ofertas presentadas por las firmas PARABRISAS y TECNOVIDRIO por no dar cumplimiento con lo establecido en el Inciso 38 del Decreto 5720/72 y modificatorios.
159 21/07/1989 Adjudicar a las siguientes firmas: ERBONI, CASA SUAREZ y LIBRERIA LA UNICA.
158 21/07/1989 Adjudicar a la firma GOMERIAS MONZA por única oferta los renglones 1 y 2 por un total de 262.400 (australes doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos).
157 21/07/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 012/89 para la adquisición de resmas de papel de diversos tipos.
156 21/07/1989 Reconocer a la Lic. Zulema PEREZ de FERRARI los servicios prestados entre el 16 de Mayo de 1989 y el 2 de Junio de 1989, en el mismo cargo que desempeñara mediante Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente según Resolución "R" N° 815/87 y que estuviera vigente hasta el 15 de Mayo de 1989, disponiendo se efectúe la liquidación de haberes que correspondiera.
155 21/07/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 011/89, que trata sobre la adquisición de útiles de oficina.
154 20/07/1989 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires, los días 24 y 25 del corriente mes con el objeto mencionado.
153 19/07/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 015/89, referente a la adquisición de cubiertas radiales y cámaras.
152 19/07/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia, según rendiciones de facturas de fechas.
151 18/07/1989 Aprobar los gastos ocasionados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Sr. Luis RASGIDO el importe de 870 (australes ochocientos setenta) correspondiente a gastos de comida y a la Jefatura Económico Financiera el importe de 6.950 (australes seis mil novecientos cincuenta) por gastos de envío de documentación.
150 18/07/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
149 14/07/1989 Adjudicar a la firma CALCUMAQ, por única propuesta válida, los renglones N° 1, 2, 3, 4 y 5 por un importe total de 108.500 (australes ciento ocho mil quinientos).
148 14/07/1989 No renovar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Srta. Patricia CORDOBA para el desempeño del cargo de Preceptora Suplente del Colegio Universitario Patagónico, vencido el día 30 de Junio de 1989.
147 13/07/1989 Celebrar con la Lic. Silvia FAMULARI de OCARIZ L.C. N° 6.174.606 un Contrato de Locación de Servicios equivalente a la del cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple a partir del 1° de Junio de 1989 y hasta el 28 de Febrero de 1990, a efectos de desempeñar funciones en el área de Orientación Educativa dependiente de la Dirección de Servicios Académicos (Secretaría Académica), en la Sede Puerto Madryn.
146 13/07/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. José Florencio GUAJARDO DNI N° 13.282.027, por el período 01 de Julio de 1989 hasta el 31 de Agosto de 1989, para realizar tareas de Mantenimiento en el edificio de la Sede Trelew, con una remuneración inicial mensual de 11.105,17 (australes once mil ciento cinco con 17/100), más los adicionales a que hubiere lugar, según Decreto N° 833/89, dependiente de la Secretaría Administrativa.
145 13/07/1989 Desestimar la Licitación Privada de referencia, por lo expuesto en el párrafo anterior.
144 13/07/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Javier Agustín CRESPO DNI N° 18.290.261, por el período 4 de Julio de 1989 hasta el 30 de Septiembre de 1989, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Dirección de Servicios Académicos, con una remuneración inicial mensual de 11.794,04 (australes once mil setecientos noventa y cuatro con 04/100), (Según Decreto N° 833/89), más los adicionales a que hubiere lugar dependiente de la Secretaría Académica.
143 12/07/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Coordinador General Administrativo en Sede Trelew Cdor. Mauricio MANFREDINI, de un adelanto a rendir mediante la presentación de los comprobantes respectivos de 140.017 (australes ciento cuarenta mil diecisiete), por los motivos mencionados.
142 12/07/1989 Ampliar el Receso Administrativo de invierno en las dependencias del Rectorado por 10 (diez) días hábiles ajustando los alcances del Artículo 2° de la Resolución R/1 N° 125/89.
141 11/07/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Lic. Hernán VIDAL DNI N° 13.711.196 por el período 22 de Mayo de 1989 al 31 de Diciembre de 1989, para realizar tareas de Extensión Universitaria en la Delegación Zonal Ushuaia, con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
140 11/07/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
139 10/07/1989 Tener por otorgada al Ing. Jorge THERISOD, licencia sin goce de haberes a partir del día 20 de Junio de 1989 y mientras permanezca en las funciones de Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería, en el cargo que desempeña en al Dirección General de Asuntos Estudiantiles, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, según lo establecido por el Art. 13°, Apart. II, Inc. e) del Decreto 3413/79.
138 10/07/1989 Asignar la suma de 130.000 (australes ciento treinta mil) a nombre del Presidente de la F.U.P. - Federación Universitaria Patagónica - Sr. Héctor DE ORTA (DNI N° 14.672.749), en carácter de subsidio Partida Presupuestaria 3150, con cargo de rendición y a efectos de ser utilizado como apoyo económico para prestación de servicios a los alumnos usuarios del Comedor Universitario Sede Trelew.
137 10/07/1989 Fijar los valores de la cuota por mes para las Becas Completas y Parciales.
136 10/07/1989 Aprobar el pago de las cuotas correspondientes al bimestre Julio-Agosto/89 de los siguientes becarios especiales.
135 10/07/1989 Ampliar el Beneficio de Becas de Ayuda Económica para el bimestre Julio-Agosto/89, con las modificaciones de aumento de categoría, según corresponda, a los beneficiarios renovados que se detallan en el ANEXO "I" de la presente Resolución.
134 10/07/1989 Aprobar el pago de las cuotas correspondientes a los meses de Julio y Agosto para los alumnos adjudicados en 1989, en sus respectivas categorías, según se detalla en el ANEXO "I"  de la presente Resolución.
133 10/07/1989 Adjudicar las Becas de Ayuda Económica Completas y Parciales, para los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1989 a los alumnos que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución.
132 10/07/1989 Revocar, debido a la evidente mejora en su situación económica, declarada y puesta a consideración de la Comisión de Adjudicación y Control, la beca de la alumna Ana María RAIMONDO - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Comodoro Rivadavia, y por bajo rendimiento académico, las becas de los siguientes alumnos.
131 10/07/1989 Reincorporar al sistema, en la misma categoría de beca que poseían, a los siguientes alumnos, estableciendo como fecha de alta el 1° de Marzo de 1989.
130 06/07/1989 Declarar omo día de duelo en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el día 07 de Julio de 1989.
129 06/07/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas y Concurso de Precios: HOTEL TOURING CLUB, AUSTRAL CARGAS y MANUEL VELEZ E HIJOS.
128 06/07/1989 Adjudicar a la firma RAUL GOLOVKO por un importe de 35.420 (australes treinta y cinco mil cuatrocientos veinte), por ser única oferta en el Concurso de Precios de referencia.
127 06/07/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 014/89, referente a la adquisición de artículos de librería y papelería.
126 05/07/1989 Inciso 11: No autorizar a partir del 1° de Julio del corriente año toda designación de personal no docente que origine nuevos financiamientos.
125 05/07/1989 Establecer un RECESO ADMINISTRATIVO DE INVIERNO en todas las dependencias del Rectorado por el término de cinco (5) días hábiles.
124 04/07/1989 Encomendar al Profesor Ing. César CASSANI la responsabilidad de formulación de la documentación técnica inherente al cumplimiento del artículo 21 del Decreto P.E.N. N° 783/89, en carácter ad-honorem y con dependencia directa de este Rectorado.
123 03/07/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 013/89, para el Equipamiento de la Secretaría de Extensión Universitaria - Departamento de Imprenta.
122 03/07/1989 Autorizar la Contratación Directa con las siguientes firmas: LA TRADICION, HOTEL LAS TORRES y OSCAR ENCINA por el servicio de alojamiento y comida para Profesores Viajeros en Comodoro Rivadavia.
121 03/07/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma A.E.G. ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de 51.000 (australes cincuenta y un mil), por la adquisición de 40 (cuarenta) resmas de papel Ledesma.
120 03/07/1989 Otorgar a la agente Srta. Norma FLORES el cargo de categoría 3 - Agrupamiento Administrativo, para desempeñar tareas en la Biblioteca de la Delegación Zonal Esquel, a partir del día 14 de Junio de 1989 inclusive.
119 03/07/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrado oportunamente con los agentes y en las condiciones que se detallan en el ANEXO "I" de la presente Resolución, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas Sedes y Dependencias.
118 30/06/1989

Autorizar el traslado a nuestra ciudad de la Presidenta del Consejo de Administración de Comedores Srta. Claudia RAMOS y el encargado de Comedores Sr. Rubén REINOSO de la Sede Trelew, durante los días 28 al 30 de Junio de 1989, por los motivos mencionados.

117 29/06/1989 Declarar desierta la Licitación Pública N° 011/89, referente a la contratación en alquiler de un inmueble, destinado a vivienda en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
116 29/06/1989 Autorizar el traslado a nuestra ciudad de los Profesores de la Sede Trelew Clydwin JONES y Alicia FERRARI, durante los días 29 de Junio al 1° de Julio de 1989, por los motivos mencionados.
115 29/06/1989 Aceptar a partir del 01 de Junio de 1989, la renuncia presentada por el Prof. Carlos MAIOLA, al Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente para organizar la práctica de deportes en la Delegación Zonal Esquel, según Resolución N° "R" 040/89.
114 29/06/1989 Tener por suspendida transitoriamente, a partir del 31 de Mayo de 1989 y mientras permanezca en las funciones asignadas por la Resolución C.S. N° 043/89, la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado con el Ing. Manuel MIGLIARO según Resolución "R" 796/88 para desempeñarse como Director de Obras por Contrato en la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias.
113 29/06/1989 Dejar sin efecto, revocándola, a la Licitación Pública SP y CU N° 01/89 "AMPLIACION RED DE GAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO - SEDE PUERTO MADRYN".
112 29/06/1989 Otorgar a GEOSUR S.A., contratista de la obra "AMPLIACION EDIFICIO AULAS - SEDE TRELEW - 2da. ETAPA", una ampliación del plazo contractual de obra de ciento ochenta y un (181) días corridos contados a partir del día 1° de Enero de 1989 inclusive, determinando que el nuevo vencimiento del plazo de obra operará el día treinta de Junio de 1989.
111 28/06/1989 Aprobar el gasto de envío de documentación efectuado por la Dirección de Contabilidad, según factura N° 0610222 de fecha 27/06/89, por un importe total de 1.305 (australes un mil trescientos cinco).
110 28/06/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia y Sede Trelew, según el siguiente detalle: SEDE TRELEW (José Fernandez) y DELEGACION ZONAL USHUAIA (Oscar Bianciotto).
109 27/06/1989 Autorizar, el presente llamado a Licitación Pública, para la adquisición de indumentaria de trabajo para las personas que desarrollan tareas generales en los lugares mencionados anteriormente.
108 27/06/1989 Aprobar el gasto y reintegrar a la Directora del Colegio Universitario Patagónico Prof. María Elena SUAREZ el importe total de 550 (australes quinientos cincuenta), según factura de CASA SUAREZ N° 6093-33, y al Sr. Fernando BECERRA el importe de 300 (australes trescientos), por los motivos mencionados.
107 26/06/1989 Dejar sin efecto el cambio de situación de revista de la docente Miriam Raquel ATENCIO de CERIOTTO operado a partir del día 23 de Mayo/88 inclusive, de un cargo de dedicación Semi-exclusiva por otro similar de dedicación simple, quedando firme la designación hecha mediante Resolución N° "R" 250/88, por el período 23 de Mayo/88 al 28 de Febrero/89.
106 26/06/1989 Tener por otorgada al Sr. Osvaldo FURCI, licencia sin goce de haberes a partir del 01 de Junio de 1989 y mientras permanezca en las funciones que le fueron asignadas, en el cargo otorgado por la Resolución N° "R" 208/88, Cat. 2 Agrupamiento Servicios Generales, dependiente de la Dirección de Asuntos Estudiantiles - Secretaría de Extensión Universitaria.
105 26/06/1989 Celebrar con el Sr. Carlos GALAND DNI N° 16.503.979, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1° de Junio de 1989 hasta el 31 de Agosto de 1989, para desempeñarse como Preceptor en el Colegio Universitario Patagónico, con una remuneración inicial mensual de  11.794,04 (australes once mil setecientos noventa y cuatro con 04/100), más los adicionales que correspondieran, dependiente de la Secretaría Académica.
104 26/06/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
103 26/06/1989 Aprobar la entrega a favor de la Prof. Florencia FINNEGAN de una Orden de Pasaje del cupo gratuito otorgado por las Líneas Aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas por el tramo BUENOS AIRES - COMODORO RIVADAVIA - BUENOS AIRES, y el reconocimiento de los gastos de comida de la nombrada y de los docentes Lic. Gustavo MONACO, Lic. Ernesto LAPAC y Lic. Fernando RAMIREZ, durante los días 22 al 25 del corriente mes por los motivos mencionados.
102 26/06/1989 Celebrar con el Ing. Agr. Esteban GUITART DNI N° 11.438.632, un Contrato de Locación de Servicios por el período 01/06/89 hasta el 31/08/89, para realizar actividades de Educación a Distancia en la Delegación Zonal Esquel, con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Ayudante de Primera Dedicación Simple, dependiente de la Secretaría Académica.
101 26/06/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la siguientes firmas: LA TRATORIA DE JULIO y HOTEL SOL DEL SUR.
100 26/06/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: EUREKA S.A., A. JORDAN CRUZ E HIJOS, LIBRERIA LA UNICA, GUSTAVO ZAWADA, DIRECCIÓN DE IMPRESIONES OFICIALES, SILVANIE, HOTEL TOURING CLUB.
099 26/06/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: EUREKA S.A., RADIO ANTARTIDA, EL ESTANCO, LA UNICA, IMPRENTA GRAFICA, KIOSCO LUISITO, SR. PABLO REYES, IMPRESORA PATAGONICA.
098 26/06/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de alojamiento y comida que se produzcan en nuestra ciudad durante los días 20 al 23 de Junio de 1989, por los motivos mencionados.
097 26/06/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Sede Trelew según rendiciones de Fondo Permanente N° 001/89, adjuntas al Expte. "T" 010/89 por ₳ 30.003 (australes treinta mil tres).
096 20/06/1989 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Dirección de Tesorería el importe de 1105 (australes un mil ciento cinco) por los motivos mencionados.
095 20/06/1989 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires durante los días 21 al 23 de Junio de 1989, por los motivos mencionados.
094 16/06/1989 Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la 3ra. CONVENCION ANUAL DE LA ASOCIACION DE BANCOS DE PROVINCIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA - ABAPRA.
093 16/06/1989 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Delegación Zonal Puerto Madryn el importe total de 4.105 (australes cuatro mil ciento cinco), por los motivos mencionados.
092 16/06/1989 Asignar a la alumna Laura REYES una Beca Especial a partir del 1° de Abril de 1989, con los mismo valores mensuales de una beca completa ordinaria.
091 15/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma FULLXER por un monto total de 3.809,49 (australes tres mil ochocientos nueve con 49/100), según Orden de Compra N° 197/89.
090 15/06/1989 Declarar desierta la Licitación Privada N° 010/89, referente a la adquisición de resmas de papel.
089 15/06/1989 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: KONIC SUDAMERICANA S.A., CALCUMAQ, MUÑOZ Y CIA, KIOSCO LUISITO, CARDENAS TELEFONIA, TELEFONIA PATAGONIA, SILVANIE, SERVICIOS INTEGRALES.
088 14/06/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas LIBRERIA ERBONI, COPISELLO, EL ESTANCO, ERBONI.
087 14/06/1989

Autorizar el traslado del Cdor. Jorge STACCO a nuestra ciudad el día 15 de Junio de 1989, por los motivos mencionados.

086 14/06/1989 Autorizar el gasto que se origine por el uso del CLUB ING. LUIS A. HUERGO por parte de los alumnos de nivel secundario y universitario de esta Casa para prácticas deportivas, vigente por el ciclo lectivo 1989.
085 13/06/1989 Autorizar el traslado del Sr. Secretario Administrativo a/c Ing. Manuel MIGLIARO, Vice-Rectora Prof. Susana LEON de URIARTE, Secretaria de Extensión Universitaria Prof. María Rosa SEGOVIA y el Director de la Biblioteca Central Sr. Mario D'ORTA a las ciudades de Trelew y Puerto Madryn durante los días 15 y 16 del corriente mes, con el objeto mencionado.
084 13/06/1989 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires durante los días 15 y 16 de Junio de 1989, por los motivos mencionados.
083 12/06/1989 Autorizar a la Sra. Secretaria Académica Prof. Susana LEON de URIARTE a concurrir a la ciudad de San Luis durante los días 21 al 24 del corriente mes, con el objeto mencionado.
082 12/06/1989 Tener por finalizadas a partir del 16 de Mayo de 1989, las funciones de la Lic. Zulema PEREZ de FERRARI y Asistente Social Silvia FAMULARI de OCARIS, ambas en el cargo de Delegada de Asuntos Académicos en la Sede Trelew (Resol. N° "R" 284/86) y en la Delegación Zonal Puerto Madryn (Resol. N° "R" 815/87), respectivamente.
081 09/06/1989 Declarar Huésped de Honor de esta Universidad al Sr. Vice-Rector Académico de la Universidad de Magallanes - República de Chile Dr. Víctor FAJARDO MORALES, mientras permanezca en esta ciudad.
080 09/06/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Secretario Privado de Rectorado Sr. Mario GUERRA, del importe de 770 (australes setecientos setenta) necesarios para afrontar los gastos de estadía que se produzcan, por los motivos mencionados, el día 14 del corriente mes.
079 09/06/1989 Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la celebración del Centenario del Ferrocarril Central del Chubut que se cumple el 12 de junio y los actos a realizarse del 06 al 12 de junio en Trelew y Puerto Madryn.
078 08/06/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Amalia Susana GONZALEZ L.C. N° 5.572.211, por el período 02 de Mayo de 1989 hasta el 31 de Julio de 1989, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa mientras dure la licencia por maternidad de la Sra. Virginia DU RIET ROBLES, con una remuneración inicial mensual de 5.631,70 (australes cinco mil seiscientos treinta y uno con 70/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente del Delegado Zonal.
077 08/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma AGUS MOS TELEFONIA por un importe total de 1.600 (australes un mil seiscientos), según Orden de Compra N° 215/89.
076 08/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con el ente DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES por un importe total de 153 (australes ciento cincuenta y tres), según Orden de Compra N° 219/89.
075 08/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA por un importe de 42.134 (australes cuarenta y dos mil ciento treinta cuatro), según Orden de Compra N° 221/89.
074 08/06/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: SERVICIO DE TELEX DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN y BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
073 08/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SUMMA por un importe total de 1.812 (australes un mil ochocientos doce), según Orden de Compra N° 214/89.
072 08/06/1989 Desestimar la oferta presentada por la firma CARLOS ZAMBON, por un importe de 21.000 (australes veintiún mil) en la Licitación Privada N° 009/89.
071 08/06/1989 Declarar desierto el Concurso de Precios N° 010/89, referente a la adquisición de una cocina.
070 08/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma VIDRIART por un total de 4.500 (australes cuatro mil quinientos), según Orden de Compra N° 222/89.
069 08/06/1989 Suspender la asignación de gastos de pasajes, viáticos, comidas y combustibles en aquellos casos que no estén relacionados con actividades de enseñanza de grado, investigación o atribuíbles a las funciones de autoridades superiores.
068 08/06/1989 Establecer como fecha límite para la recepción de novedades de personal el día cinco (5) de cada mes o el día hábil inmediatamente anterior para el caso que dicha fecha no fuera día laborable.
067 08/06/1989 Asignar al Coordinador General Administrativo de la Delegación Trelew las siguientes obligaciones y facultades.
066 07/06/1989 Modificar el período de vigencia del Contrato de Locación de Servicios prorrogado mediante Resolución "R" 187/89, determinando su finalización el día 30 de Abril de 1989.
065 07/06/1989 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios oportunamente celebrado con el Sr. Bernardo José GONZALEZ, por el período 01 de Junio de 1989 al 31 de Agosto de 1989, y en idéntica situación de revista que le asignara la Resolución N° "R" 144/89, para continuar con el desempeño de las tareas que viene realizando en dependencias de la Universidad.
064 07/06/1989 Fijase el horario de 7 a 14hs como horario normal de funcionamiento de la Sede Trelew.
063 06/06/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada para la adquisición de elementos para mantenimiento, Sede Trelew.
062 06/06/1989 Modificar la situación de revista de la docente Prof. Ana María CUEVAS en el cargo otorgado por Resol. "R" N° 364/89, el que desde el 02 de Mayo de 1989 al 30 de Junio de 1989, pasa a tener una remuneración equivalente a la del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Semi-Exclusiva.
061 06/06/1989 Autorizar el traslado del docente Lic. Héctor ZAIXSO a la ciudad de Neuquén, los días 7, 8 y 9 de Junio próximo por los motivos mencionados.
060 06/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma PACHIN LIMPIEZA por un importe total de 4.165 (australes cuatro mil ciento sesenta y cinco), según Orden de Compra N° 213/89.
059 06/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma GUSTAVO ZAWADA por un importe total de 9.426 (australes nueve mil cuatrocientos veintiseis), según Orden de Compra N° 216/89.
058 06/06/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 013/89, referente a la adquisición de material eléctrico para el Edificio Aulas en Km 4.
057 06/06/1989 Celebrar con el Sr. Germán LARRAHONA DNI N° 14.225.959 un Contrato de Locación de Servicios por el período 31 de Mayo de 1989 hasta el 31 de Agosto de 1989, para desempeñarse como Auxiliar de Biblioteca, con una remuneración inicial mensual de 4.722,70 (australes cuatro mil setecientos veintidos con 70/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Académica.
056  06/06/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública para la adquisición de máquinas y herramientas para la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias.
055 06/06/1989 Declarar desierto el Concurso de Precios N° 008/89, referente a la adquisición de material de consumo para cromatógrafos.
054 06/06/1989 Aceptar a partir del 1 de Junio de 1989, la renuncia presentada por el Sr. Omar RUIZ al Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente para desempeñarse como Preceptor en el Colegio Universitario Patagónico, según Resol. "R" N° 343/89.
053 06/06/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: LA UNICA y ERBONI.
052 06/06/1989 Autorizar el traslado de la Ing. Inés WESTBERG de GARCIA a la ciudad de Tucumán durante los días 7, 8 y 9 de Junio de 1989, por los motivos mencionados.
051 06/06/1989 Tener por suspendida transitoriamente, a partir del día 2 de Mayo de 1989 y mientras permanezca en las funciones asignadas por Resolución R/1 N° 023/89, la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado con la Srta. Claudia COICAUD según Resolución "R" 350/89 para desempeñarse en la Dirección de Educación a Distancia.
050 05/06/1989 Aprobar los Dictámenes N° 59/88 y N° 22/89 de la Comisión Liquidadora Ley 12.910, de rechazo del reclamo presentado por la empresa TECNOBRAS S.R.L. por desagregación del costo financiero.
049 05/06/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir Ordenes de Pasajes a favor de los docentes que a continuación se detallan por los tramos que en cada caso se especifican, y a reconocerles los gastos de estadía que se produzcan en Comodoro Rivadavia - Trelew y/o Esquel durante el período mencionado.
048 05/06/1989 Aprobar los gastos de estadía ocasionados por el Lic. Oscar CHAN los días 31 de Mayo y 1° de Junio próximo pasado, por los motivos mencionados.
047 01/06/1989 Celebrar con el Sr. Jorge Walter BARRAZA DNI N° 17.934.352, un Contrato de Locación de Servicios por el período 23 de Mayo de 1989 al 31 de Agosto de 1989, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Dirección de Patrimonio, con una remuneración inicial mensual de  4.722,70 (australes cuatro mil setecientos veintidos con 70/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Administrativa.
046 01/06/1989 Tener por otorgada al agente Luis Alfonso ALMONACID licencia gremial, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 48° de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales a partir del día 23 de Mayo de 1989 y mientras permanezca en el cargo de Secretario General de la APUNP.
045 01/06/1989 Conceder al Sr. José Nicolás TULA, un permiso precario revocable en cualquier momento sin derecho a indemnización alguna, para la instalación de un escaparate de venta de golosinas y cigarrillos en un espacio de 1,50mts. de ancho por 3mts. de largo ubicado en la ochava del cerco perimetral del frente del edificio de aulas en la Ciudad Universitaria de Km 4, sin que ello implique gasto alguno para la Universidad.
044 01/06/1989 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Delegación Zonal Puerto Madryn, el importe de 2.500 (australes dos mil quinientos), por los motivos mencionados.
043 01/06/1989 Desestimar las ofertas presentadas por las siguientes firmas: LIBRERIA Y PAPELERIA COMERCIAL LA UNICA y ARCASU S.A.
042 01/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LAVADERO RUTA 3, por un importe total de 1.517 (australes un mil quinientos diecisiete), según Orden de Compra N° 210/89.
041 01/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma JOSE MARIA RODRIGO Y CIA por un importe total de 33.639 (australes treinta y tres mil seiscientos treinta y nueve), según Orden de Compra N° 259/89.
040 01/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con el ente DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES por un importe total de 135 (australes ciento treinta y cinco), según Orden de Compra N° 205/89.
039 01/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma DIARIO CLARIN por un importe total de 4.018 (australes cuatro mil dieciocho), según Orden de Compra N° 206/89.
038 01/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con el Ente I.R.A.M. por un importe total de 450 (australes cuatrocientos cincuenta), según Orden de Compra N° 207/89.
037 01/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma AUSTRAL por un importe total de 522,20 (australes quinientos veintidos con 20/100), según Orden de Compra N° 203/89.
036 01/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO, por un importe total de 1.734 (australes un mil setecientos treinta y cuatro), según Orden de Compra N° 199/89.
035 01/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma GUSTAVO ZAWADA por un importe de 1.207,72 (australes un mil doscientos siete con 72/100), según Orden de Compra N° 201/89.
034 01/06/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: DENVER S.R.L., I.V.A. S.A.C.I.F.e I., QUIMICA ELFAND S.A.
033 01/06/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA por un total de  5.664 (australes cinco mil seiscientos sesenta y cuatro), según Orden de Compra N° 198/89.
032 01/06/1989 Aprobar el gasto originado por la emisión de una Orden de Pasaje a favor del Dr. Jorge RABASSA por el tramo USHUAIA - COMODORO RIVADAVIA - USHUAIA, y por el alojamiento y comidas en esta ciudad, del 18 al 20 de Mayo de 1989.
031 01/06/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratros de Locación de Servicios celebrados según Resolución "R" 283/89 con la Lic. Edith LITWIN y Prof. Norma RICCO, llevando su vencimiento al día 31 de Marzo de 1990.
030 30/05/1989 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires el día 02 de junio de 1989, por los motivos mencionados. Por la Secretaría Administrativa se hará entrega al Sr. Mario GUERRA de un adelanto a rendir de 5.481 (australes cinco mil cuatrocientos ochenta y uno), correspondiente al costo del pasaje por el tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires, y se emitirá una Orden de Pasaje del cupo sin cargo otorgado por la Línea Aérea Austral o Aerolíneas Argentinas por el tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia y se abonará al suscripto el importe correspondiente a un  día de viático.
029 30/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma HOTEL TOURING CLUB por un importe total de 48.020 (australes cuarenta y ocho mil veinte), correspondiente al servicio del mes de Abril/89.
028 30/05/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: HOTEL SOL DEL SUR y TRATTORIA DE JULIO.
027 30/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma COCORRICO por un importe total de 3.255 (australes tres mil doscientos cincuenta y cinco), s, pegún Orden de Compra N° 209/89, y autorizar el reintegro al suscripto por el mismo importe.
026 30/05/1989 Rechazar el certificado de variación de costos N° 7-Bis presentado por la empresa GEOSUR S.A., de acuerdo al dictámen N° 16/89 de la Comisión Liquidadora Ley 12.910 (Artículos 4° y 20° del Decreto N° 3.772/64).
025 30/05/1989 Rechazar el certificado de variación de costos N° 8 presentado por la empresa GEOSUR S.A. y aprobar en su reemplazo la liquidación de oficio practicada por la Comisión Liquidadora Ley 12.910 de esta Universidad (Artículos 4° y 20° del Decreto N° 3.772/64).
024 30/05/1989 Rechazar el certificado de variación de costos N° 7/1 presentado por la empresa ROMERO GLANZMANN SRL y aprobar en su reemplazo la liquidación de oficio practicada por la Comisión Liquidadora Ley 12.910 de esta Universidad (Artículos 4° y 20° del Decreto N° 3.772/64).
023 30/05/1989 Celebrar con la Srta. Diana ZAMORA DNI N° 17.446.349 un Contrato de Locación de Servicios a efectos de que se desarrolle tareas de coordinación y asesoramiento en la organización del área Informática de la Universidad con una remuneración equivalente a la de Categoría 11 - horario reducido, a partir del día 1° de Junio de 1989. Celebrar con la Prof. Claudia COICAUD DNI N° 17.178.412 un Contrato de Locación de Servicios a efectos de que se desarrolle tareas de coordinación y asesoramiento en las actividades de Extensión y Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, con una remuneración equivalente a la de Categoría 11, a partir del día 1° de Junio de 1989.
022 30/05/1989 Adherir al duelo provocado por la muerte de la Sra. Ana Rosa PARRA de TINCANI, agente administrativa de esta Universidad.
021 29/05/1989 Aprobar los gastos efectuados por Delegación Zonal Ushuaia según rendiciones de facturas por 400 y 683 (australes cuatrocientos) y (australes seiscientos ochenta y tres), y por Sede Trelew según rendiciones adjuntas al expediente "T" 009/89 por 1.804 (australes un mil ochocientos cuatro con 76/100).
020 29/05/1989 Aceptar con vigencia a partir del día 1° de Junio de 1989 la renuncia presentada por el Sr. Sergio Marcelo PRIETO, al cargo que desempeñaba en la Biblioteca de la Delegación Zonal Puerto Madryn, para el que fuera designado por Resolución Rectoral 365/86, mediante Contrato de Locación de Servicios.
019 29/05/1989 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios oportunamente celebrado con el agente Sr. Mario GUERRA - DNI N° 12.538.255, por el período 17 de mayo al 15 de agosto de 1989, y en idéntica situación de revista que le asignara la Resolución "R" N° 187/89, para continuar con el desempeño de las tareas que viene realizando en la Secretaría Privada del Rectorado.
018 29/05/1989 Ampliar el término para la finlización de esta etapa sumarial hasta el día 30 de Junio de 1989, fecha en que la Institución deberá elevar las conclusiones a que arribe.
017 26/05/1989 Por intermedio del Departamento de Sumarios e Investigaciones, procédase a la apertura de la investigación sumarial de los hechos de los cuales se trata.
016 26/05/1989 Aprobar los gastos y reintegrar a los investigadores que se detallan, los importes correspondientes, por los motivos mencionados: Prof. Rubén Darío MARTINEZ, Ing. Visnja MAVREK, Geolg. Raúl GIACOSA, Ing. Juan Manuel MARTINEZ.
015 26/05/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
014 26/05/1989 Aprobar la entrega de los montos que se detallan a continuación, en concepto de anticipo de gastos a rendir mediante la presentación de los comprobantes respectivos, a nombre de los siguientes docentes: MAVREK, STRONATI, DE FRANCISCO, GIACOSA, MASTRANGELO, BARRIOS, FERRARIO, PIZZOLON, ARRIGONI, BORASO, ZAIXSO, SCELZO, IMPAGLIONE, MUSACCHIO.
013 26/05/1989 Autorizar el traslado de alumnos de las Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew a la ciudad de Esquel el día 26 del corriente mes, por los motivos mencionados.
012 26/05/1989 Encomendar al Doctor Italo H.DE PAMPHILIS comparecer ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, contestar agravios y llevar adelante la representación de la Universidad hasta la conclusión del trámite respectivo, de conformidad con las disposiciones de la Ley 17.516 y Decretos 411/80 y 669/81.
011 26/05/1989 Contratar al Dr. Jorge RABASSA - DNI N° 5.400.236, como Asesor de Ciencia y Técnica, con remuneración equivalente a la de Secretario de Universidad - Tiempo Parcial, por el término de tres (3) meses, considerando fecha de alta el 1° de Junio de 1989.
010 23/05/1989 Disponer que la Dirección de Asuntos Jurídicos pase a depender directamente de este Rectorado, la Dirección de Despacho, la Delegación Capital Federal, el Centro de Cómputos y el Sector Intendencia pase a depender de la Secretaría Administrativa, todos con las mismas misiones y funciones que les hayan sido asignadas con anterioridad.
009 23/05/1989 Dejar sin efecto, ad-referendum del H. Consejo Superior, la Resolución C.S. N° 099/86 por la que se creó la Secretaría de Coordinación.
008 23/05/1989 Asignar la suma de 24.000 (australes veinticuatro mil) a nombre del Presidente de la F.U.P. - Federación Universitaria Patagónica Sr. Héctor DE ORTA - DNI N° 14.672.749, en carácter de subsidio, Partida Presupuestaria 3150, con cargo de rendición y a efectos de ser utilizado como apoyo económico para la prestación de servicios a los alumnos usuarios del Comedor Universitario Sede Trelew.
007 23/05/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Contador Mauricio MANFREDINI - DNI N° 14.540.499, a efectos de desempeñarse en carácter de Coordinador General Administrativo de la Sede Trelew, con dependencia directa de este Rectorado y remuneración equivalente a Secretario de Universidad - Tiempo Completo, con fecha de alta al 29 de Mayo de 1989.
006 18/05/1989 Autorizar el traslado del Decano y Vice-Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Lic. Roberto JONES y Dr. Jorge STACCO a esta ciudad el día 19 del corriente mes con el objeto mencionado.
005 17/05/1989 Autorizar el traslado del Sr. Vice-Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Jorge STACCO a la ciudad de Bahía Blanca durante los días 18 al 19 del corriente mes, con el objeto mencionado.
004 17/05/1989 Contratar al Sr. César HERRERA - DNI N° 14.835.482, a partir del 17 de Mayo de 1989, a efectos de desempeñarse como Coordinador Administrativo dependiente de la Secretaría Administrativa de la Universidad, con asignación presupuestaria equivalente a Cat. 11.
003 17/05/1989 Disponer el cese de actividades académicas y administrativas en la Sede Comodoro Rivadavia de la Universidad a partir de las 16 horas del día 19 de Mayo de 1989, con excepción de las actividades propias del acto y de las personas afectadas a las mismas.
002 16/05/1989 Designar ad-referendum del Honorable Consejo Superior de la Universidad, con vigencia a partir del día 17 de mayo de 1989 al Lic. Roberto VIERA como Delegado Zonal de la Sede Esquel, en un todo de acuerdo a lo que establece el Artículo 84° del Estatuto. Designar ad-referendum del Honorable Consejo Superior de la Universidad, con vigencia a partir del día 17 de mayo de 1989 al Ing. Aldo LÓPEZ GUIDI como Delegado Zonal de la Sede Puerto Madryn, en un todo de acuerdo a lo que establece el Artículo 84° del Estatuto.
001 16/05/1989 Contratar al Prof. Hércules PINELLI como Director Académico de la Unidad de Pedagogía Universitaria a partir del 16 de mayo de 1989.

 

    GESTIÓN HÉRCULES PINELLI

R

FECHA

ASUNTO RESUELTO

371 15/05/1989 Rescindir el renglón N° 865 por un total de 778 (australes setecientos setenta y ocho), correspondiente a la Orden de Compra N° 16/88 de la firma CARLOS HIRSCH S.R.L., conforme lo establece al Artículo 61°, Inciso 121 del Decreto 5720/72.
370 15/05/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 010/89, referente a la adquisición de resmas de papel.
369 15/05/1989 Autorizar la Contratación Directa N° 028/89 con la firma OSCAR ANTONIO MARTINEZ (BIENES RAICES) por un importe mensual de 43.896,63 (australes cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seis con 63/100), reajustable trimestralmente.
368 15/05/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 07/89 para la adquisición de drogas y material de vidrio.
367
15/05/1989 Autorizar la Contratación Directa con el Sr. Antonio RESTUCCIA, por un monto de 50.000 (australes cincuenta mil) mensuales, reajustables trimestralmente.
366 15/05/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada para la realización de trabajos varios de carpintería metálica.
365 15/05/1989 Aprobar los gastos de alojamiento y comida ocasionados por los docentes Ana PAGANO, Julio GOMEZ y Cayetano DE LELLA, en la ciudad de Esquel durante los días 12 al 17 de Abril próximo pasado, por los motivos mencionados.
364 15/05/1989 Modificar las condiciones del Contrato de Locación de Servicios oportunamente celebrado con la agente Srta. María Luisa RODRIGUEZ según Resol. "R" N° 902/88, quien seguirá desempeñándose en la Dirección de Patrimonio y percibirá una remuneración mensual de 4.544,75 (australes cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con 75/100), más los adicionales a que hubiera lugar, a partir del 1° de Mayo de 1989.
363 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SAGOSA SCC por un importe total de 4.470 (australes cuatro mil cuatrocientos setenta), según Orden de Compra N° 200/89.
362 15/05/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con el ENTE DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES: por un importe de 36 (australes treinta y seis), según Orden de Compra N° 188/89, y con las firmas: IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I. y EDITORIAL EL CHENQUE.
361 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA GRAFICA por un importe total de 2.380 (australes dos mil trescientos ochenta), según Orden de Compra N° 184/89.
360 15/05/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: A. JORDAN CRUZ E HIJOS y LA PROVEEDURIA.
359 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA PROVEEDURIA por un monto total de 720 (australes setecientos veinte), según Orden de Compra N° 185/89.
358 15/05/1989 Rescindir parcialmente el renglón N° 05 de la Orden de Compra N° 025/89 por un importe de 345 (australes trescientos cuarenta y cinco), correspondiente a la firma MERCK QCA.ARG.S.A.I.C. de acuerdo al Artículo 61, Inciso 121 del Decreto 5720.
357 15/05/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 10/89, referente a la adquisición de una cocina.
356 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO por un importe total de 1.210 (australes un mil doscientos diez), según Orden de Compra N° 194/89.
355 15/05/1989 Celebrar con el Sr. Juan Pablo LANCELOTTI - DNI N° 18.002.738, un Contrato de Locación de Servicios, para desempeñarse en la Coordinación General Administrativa, en reemplazo del Sr. Jorge LAZET, quién se halla en uso de licencia por enfermedad, a partir del día 6 de Mayo de 1989, con una remuneración inicial mensual de 3.176 (australes tres mil ciento setenta y seis), más los adicionales a hubiera lugar, dependiente de la Secretaría Administrativa.
354 15/05/1989

Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LIBRERIA LA UNICA por un importe total de 789 (australes setecientos ochenta y nueve), según Orden de Compra N° 186/89.

353 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA por los importes de 7.254,90 (australes siete mil doscientos cincuenta y cuatro con 90/100), según Orden de Compra N° 192/89 y 9.504,36 (australes nueve mil quinientos cuatro con 36/100), según Orden de Compra N° 193/89.
352 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO por un importe de 808,50 (asutrales ochocientos ocho con 50/100), según Orden de Compra N° 191/89.
351 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma BARZOLA ESTER por un importe total de 3.600 (australes tres mil seiscientos), según Orden de Compra N° 187/89.
350 15/05/1989 Modificar las condiciones de los Contratos de Locación de Servicios oportunamente celebrado con los agentes Raúl MURIETE, Patricia PICHL y Claudia COICAUD, quienes seguirán desempeñándose en al Dirección de Educacióna Distancia y percibirán una remuneración mensual de 3.811,19 (australes tres mil ochocientos once con 19/100), 4.544,75 (australes cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con 75/100) y 4.544,75 (australes cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con 75/100), respectivamente, más los adicionales a que hubiera lugar, a partir del 2 de Mayo de 1989 y hasta el 31 de Julio de 1989, dependientes de la Secretaría Académica.
349 15/05/1989 Aprobar los gastos de comida ocasionados por el docente de Sede Esquel Ing. Jorge LOMAGNO el día 10/05/89, por los motivos mencionados.
348 15/05/1989 Autorizar el presente llamado a Licitación Pública para la adquisición de materiales y repuestos varios.
347 15/05/1989 Aprobar el gasto y reintegrar a la Prof. Marina MONTIEL el importe total de 3.200 (australes tres mil doscientos) correspondiente al alquiler de instalaciones deportivas en la Sede Trelew durante los meses de Abril y Mayo de 1989.
346 15/05/1989 Modificar las condiciones de los Contratos de Locación de Servicios oportunamente celebrados con las docentes Prof. Sandra ROVERA de POLO y Miriam VENDITTI, quienes seguirán desempeñándose en la Dirección de Deportes y Recreación, y percibirán una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Prof. Adjunto Semi-Exclusivo respectivamente, más los adicionales a que hubiere lugar, a partir del 02/05/1989 hasta el 31/07/1989, dependientes de la Secretaría de Extensión Universitaria.
345 15/05/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia según rendiciones de facturas presentadas por 5.762,85 (australes cinco mil setecientos sesenta y dos con 85/100).
344 15/05/1989 Celebrar con la empresa TECNOBRAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contratista de la obra "TERMINACION EDIFICIO SEDE ESQUEL - PRIMERA ETAPA", Licitación Pública N° 01/88, un Convenio de solución de divergencias de conformidad con el proyecto que se adjunta como Anexo Único de la presente.
343 15/05/1989 Desestimar la única oferta presentada por el Sr. Aníbal SIMONETTA, por no cumplir con lo dispuesto en el inciso 33 del Decreto 5720/72, no presentación de garantía de oferta.
342 15/05/1989 Autorizar la Contratación Directa N° 030/89 con el Sr. Aníbal SIMONETTA, por un importe mensual de 4.000 (australes cuatro mil) por el término de un año.
341 15/05/1989 Declarar desierta la Licitación Privada N° 007/89, referente a la adquisición de impresora y disketera.
340 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma VIVIENDA por la suma de 840 (australes ochocientos cuarenta), según Orden de Compra N° 174/89.
339 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO por un importe total de 3.000 (australes tres mil) según Orden de Compra N° 168/89.
338 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma AKLELOYEN por un importe total de 2.582 (australes dos mil quinientos ochenta y dos), según Orden de Compra N° 175/89.
337 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma FULLXER por un importe de ₳ 4.344,07 (australes cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro con 07/100), según Orden de Compra N° 176/89.
336 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA CASA DEL CAÑISTA por un total de 280 (australes doscientos ochenta), según Orden de Compra N° 160/89.
335 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ABEL HECTOR CANOVA por un importe total de 750 (australes setecientos cincuenta), según Orden de Compra N° 167/89.
334 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma VIDRIERIA DEL VALLE por un importe total de 3.200 (australes tres mil doscientos), según Orden de Compra N° 180/89.
333 15/05/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: EL ESTANCO y SANTERIA Y LIBRERIA LA CATEDRAL.
332 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KIOSCO LUISITO por un importe total de 1.096 (australes un mil noveta y seis), según Orden de Compra N° 181/89.
331 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE por un importe total de 1.840 (australes un mil ochocientos cuarenta), según Orden de Compra N° 177/89.
330 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma RADIADORES COMODORO por un importe total de 800 (australes ochocientos), según Orden de Compra N° 182/89.
329 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa con la firma SERVICIOS INTEGRALES por un importe de 449.830,72 (australes cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta con 72/100), por el servicio de limpieza del mes de abril/89.
328 15/05/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 008/89, referente a la adquisición de artículos de librería.
327 15/05/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 009/89, referente a la contratación en alquiler de un (1) inmueble, destinado a vivienda en la ciudad de Comodoro Rivadavia (2do. llamado).
326 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma GUSTAVO ZAWADA por un importe total de 1.720,96 (australes un mil setecientos veinte con 96/100), según Orden de Compra N° 110/89.
325 15/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVESTRE REPUESTOS por el importe total de 2.638 (australes dos mil seiscientos treinta y ocho), según Orden de Compra N° 049/89.
324 15/05/1989 Declarar desierta la Licitación Pública N° 005/89, referente a la contratación en alquiler de un inmueble destinado a la Delegación Administrativa en Capital Federal.
323 15/05/1989 Aprobar el gasto y reintegrar a la Delegación Zonal Puerto Madryn el importe total de 1.330 (australes un mil trescientos treinta), según factura N° 699299, por los motivos mencionados.
322 15/05/1989 Aprobar el gasto y reintegrar a la Directora de Educación a Distancia Prof. Silvia COICAUD de SIMOES el importe total de 828 (australes ochocientos veintiocho), según factura de BRUNO HNOS. S.A. N° 51281/1 de fecha 07/04/89, por los motivos mencionados.
321 15/05/1989 Prestar conformidad a la adscripción a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de la agente Categoría 3 del Agrupamiento Técnico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Srta. María Alicia BARBIERI - DNI N° 13.094.163, con destino a la Secretaría Académica, a partir del 01/04/89.
320 15/05/1989 Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con los Sres. Omar RUIZ - DNI N° 12.041.057, por el período 17/04/89 al 30/06/89 y Andrés Eduardo BARI - DNI N° 16.995.822, por el período 10/04/89 al 30/06/89, para desempeñarse como preceptores en el Colegio Universitario Patagónico, con una remuneración inicial mensual para ambos de 3.176 (australes tres mil ciento setenta y seis), más los adicionales correspondientes, dependientes de la Secretaría Académica.
319 15/05/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de comida ocasionados por los docentes de la Dirección Nacional del Libro, Prof. Adela BASCH, Prof. Luis María PESCETTI y Prof. Delia MAUNAS durante los días 18, 19 y 20 del corriente mes, por los motivos mencionados.
318 15/05/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Héctor Oscar AGUIRRE - DNI N° 17.176.808, para cumplir funciones de encuadernador en el Departamento de Imprenta, por el período 13 de Abril de 1989 al 30 de Junio de 1989, con una remuneración inicial mensual de 3.176 (australes tres mil ciento setenta y seis), más los adicionales que correspondieran, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
317 15/05/1989 Aceptar, a partir del día 15 de mayo de 1989, la renuncia presentada por el Sr. Héctor BAZTAN al cargo de Secretario Administrativo de la Universidad, para el que fuera designado por Resolución "C.S." N° 080/87.
316 15/05/1989 Aceptar, a partir del día 15 de Mayo de 1989, la renuncia presentada por el Cdor. Jorge Manuel GIL al cargo de Coordinador de la cátedra abierta sobre Integración Latinoamericana, para el que fuera designado por Resolución "R" N° 301/86.
315 15/05/1989 Aceptar, a partir del día 15 de mayo de 1989, la renuncia presentada por el Lic. Ricardo CLAVIJO al cargo de Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad, para el que fuera designado por Resolución "C.S." N° 098/87.
314 15/05/1989 Aceptar, a partir del día 15 de mayo de 1989, la renuncia presentada por el Lic. Romeo CESAR al cargo de Secretario de Coordinación de la Universidad, para el que fuera designado por Resolución "C.S." N° 099/86.
313 15/05/1989 Aceptar, a partir del día 15 de mayo de 1989, la renuncia presentada por la Arq. Laura ANGONOA al cargo de Secretaria de Proyectos y Construcciones Universitarias de la Universidad, para la que fuera designada por Resolución "C.S." N° 142/87.
312 15/05/1989 Aceptar, a partir del día 15 de mayo de 1989, la renuncia presentada por la Prof. Susana LEON de URIARTE al cargo de Secretaria Académica de la Universidad, para el que fuera designada por Resolución C.S." N° 003/86.
311 15/05/1989 Aceptar, a partir del día 15 de mayo de 1989, la renuncia presentada por la Ing. Irene CERRUTI al cargo de Secretaria de Extensión de la Universidad, para el que fuera designada por Resolución "C.S." N° 035/87.
310 15/05/1989 Celebrar con la Srta. Stella Maris BLANCO - DNI N° 18.123.179, un Contrato de Locación de Servicios por el período 15 de Mayo de 1989 hasta el 13 de Agosto de 1989, para cumplir funciones en la Dirección de Personal con una remuneración inicial mensual de 3.176 (australes tres mil ciento setenta y seis), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Administrativa.
309 12/05/1989 Desestimar la única oferta presentada, correspondiente a la firma A. JORDAN CRUZ E. HIJOS por no cumplir con lo especificado en el Inciso 34, Apartado g) del Decreto 5720/72.
308 12/05/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa ENTEL el importe de 6.080 (australes seis mil ochenta), correspondiente a la instalación de una línea transmisora entre la Ciudad Universitaria de Km 4, Entel y Radio Nacional, para la transmición en directo del Acto Académico de asunción de las nuevas autoridades de esta Casa.
307 12/05/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Sede Trelew por el importe total de 4.445,90 (australes cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 90/100) según facturas obrantes en el Expte. "T" 008/89 y por la Delegación Zonal Puerto Madryn según rendiciones de facturas.
306 12/05/1989 Convalidar la Contratación Directa N° 013/89 realizada con la firma CRISTAL COMPUTACION S.A. por un importe de 37.560 (australes treinta y siete mil quinientos sesenta), según Orden de Compra N° 154/89.
305 10/05/1989 Asignar al Ing. Alberto BLASETTI la suma de 200.000 (australes doscientos mil), en concepto de subsidio para realizar estudios de posgrados en el Centro de Ingeniería de Reactores de la Universidad de Western Ontario, Canadá.
304 10/05/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada para la adquisición de vidrios.
303 10/05/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios, para la adquisición de arena y piedra para construcción.
302 10/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVESTRE por un importe total de ₳ 3.620 (australes tres mil seiscientos veinte), según Orden de Compra N° 161/89.
301 10/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE por los importes de 720 (australes setecientos veinte), según Orden de Compra N° 171/89 y por 2.608 (australes dos mil seiscientos ocho), según Orden de Compra N° 172/89.
300 10/05/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: GRUNDING y LIBRERIA LA UNICA.
299 10/05/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: EDITORIAL EL CHENQUE e IMPRESORA PATAGONICA.
298 10/05/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con el ente DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES por un importe de 273 (australes doscientos setenta y tres), según Orden de Compra N° 164/89 y con las firmas: EDITORIAL EL CHENQUE: por un importe de 1.216 (australes un mil doscientos dieciseis), según Orden de Compra N° 163/89; e IMPRESORA PATAGONICA: por un importe de ₳ 864 (australes ochocientos sesenta y cuatro), según Orden de Compra N° 162/89.
297 10/05/1989 Convalidar los gastos efectuados por el envío de documentación por intermedio del servicio de Jet-Paq de Austral Cargas, por un importe total de 183,60 (australes ciento ochenta y tres con 60/100), según guía N° 3054415.
296 10/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con BARZOLA ESTER por un importe de 3.520 (australes tres mil quinientos veinte), según Orden de Compra N° 155/89 y por 3.520 (australes tres mil quinientos veinte), según Orden de Compra N° 156/89.
295 10/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA por un importe total de 39.088,90 (australes treinta y nueve mil ochenta y ocho con 90/100), según Orden de Compra N° 157/89.
294 10/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ASESORAMIENTO ELECTRICO COMODORO por un importe total de 3.951 (asutrales tres mil novecientos cincuenta y uno), según Orden de Compra N° 158/89.
293 10/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con el ente CAICYT por un importe total de  2.413,60 (australes dos mil cuatrocientos trece con 60/100), según Orden de Compra N° 159/89.
292 10/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TODOCOPIA por un importe total de ₳ 429 (australes cuatrocientos veintinueve), según Orden de Compra N° 150/89, y el reintegro respectivo a la Prof. Susana LEON del importe mencionado.
291 10/05/1989 Aprobar los gastos mencionados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Dirección de Tesorería el importe total de 565,40 (australes quinientos sesenta y cinco con 40/100), según comprobantes presentados.
290 09/05/1989 Desestimar la única oferta presentada por la firma ANTONIO RESTUCCIA, por considerar que la garantía de oferta no cubre el total de servicio de locación licitado.
289 09/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma HOTEL SOL DEL SUR por un importe de 1.760 (australes un mil setecientos sesenta), correspondiente al servicio de alojamiento, mes de Marzo de 1989.
288 09/05/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE por los importes 1.558 (australes un mil quinientos cincuenta y ocho), correspondientes al mes de abril/89.
287 08/05/1989 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires acompañado por el Rector electo Dr. Manuel VIVAS, durante los días 9 al 11 del corriente mes, con el objeto mencionado.
286 08/05/1989 Aprobar el gasto realizado durante los meses de Marzo y Abril de 1989 y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Prof. Lilian SECCO el importe total de 700 (australes setecientos), correspondiente a gastos de movilidad vía terrestre por el tramo PUERTO MADRYN - TRELEW - PUERTO MADRYN, por los motivos mencionados.
285 05/05/1989 Celebrar con el Sr. Alejandro Andrés MALDONADO - DNI N° 20.655.427, un Contrato de Locación de Servicios por el período 2 de Mayo de 1989 al 31 de Julio de 1989 para desempeñarse en el Gabinete de Medios Audiovisuales en la Sede Trelew, con una remuneración inicial mensual de 2.719,37 (australes dos mil setecientos diecinueve con 37/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
284 05/05/1989 Rechazar el recurso de reconsideración de la Resolución "R" N° 891/88 interpuesto por SUDELCO S.A.
283 03/05/1989 Celebrar Contratos de Locación de Servicios con los agentes que se detallan, por los períodos y remuneraciones que en cada caso se especifican, para cumplir funciones en la Dirección de Educación a Distancia, dependiente de la Secretaría Académica.
282 03/05/1989 Aprobar el gasto realizado y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Escribana Pública Dra. Emilia G. de DIFIORI, el importe de 3.900 (australes tres mil novecientos), correspondiente a gastos por Honorarios Profesionales, por los motivos mencionados.
281 03/05/1989 Facultar a la Secretaría Administrativa para que disponga una guardia mínima del personal afectado al pago de haberes durante el día 04 de Mayo de 1989.
280 03/05/1989 Encomendar al Asesor Legal del H. Consejo Superior, Doctor Oscar Gabriel AYESTARAN la representación judicial de la Universidad en los autos caratulados "DUMRAUF, Clemente Isidro c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO s/ ACCION DE NULIDAD (Ley 19.549), DAÑOS Y PERJUICIOS", Expediente N° 28.776/88, que tramitan por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rawson, debiendo comparecer en juicio y actuar en él hasta su total terminación con las facultades que acuerdan la Ley 17.516 y los Decretos 411/80 y 669/81, de conformidad con las instrucciones que al efecto se le impartan.
279 03/05/1989 Declarar día de asueto académico y administrativo en el ámbito de este Rectorado el día 04 de mayo, por conmemorarse en dicha fecha la creación de la Universidad. Los actos celebratorios se harán coincidir con la fecha del Acto de Asunción de las nuevas Autoridades electas.
278 02/05/1989 Otorgar el auspicio de esta Universidad a la realización del CURSO BASICO DE ADMINISTRACION SANATORIAL a desarrollarse en esta ciudad a partir del día 28 de Abril del año en curso y en otras ciudades del interior del país durante siete meses.
277 28/04/1989 Adjudicar a la firma MIGUEL HNOS. INMOBILIARIA, el renglón N° 01 por la suma de 23.000 (australes veintitres mil).
276 28/04/1989 Desestimar la oferta presentada por el Sr. BONAVIA, por no cumplir con el Inciso 33, Decreto 5720/72.
275 28/04/1989 Autorizar la Contratación Directa que se efectúa con la firma SILVANIE desde el 1° de Mayo hasta el 31 de Diciembre del corriente año.
274 28/04/1989 Aprobar los gastos de comida ocasionados por los docentes Prof. Adela BASCH y Luis María PESCETTI, los días 20 al 23 del corriente mes, y Prof. Clydwin JONES y Alicia FERRARIS los días 16 al 23 del corriente mes, por los motivos mencionados.
273 28/04/1989 Autorizar el Concurso de Precio N° 008/89, referente a la adquisición de material de consumo para cromatógrafos.
272 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA por un importe total de ₳ 23.400 (australes veintitres mil cuatrocientos), según Orden de Compra N° 153/89.
271 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma RODRIGUES HNOS. por un importe total de 5.850 (australes cinco mil ochocientos cincuenta), según Orden de Compra N° 152/89.
270 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma FOTO SAN MARTIN por un importe total de 2.100 (australes dos mil cien), según Orden de Compra N° 149/89.
269 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO por un importe total de 6.204 (australes seis mil doscientos cuatro), según Orden de Compra N° 151/89.
268 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ELECTROSUR por un monto total de 12.478,10 (australes doce mil cuatrocientos setenta y ocho con 10/100), según Orden de Compra N° 148/89.
267 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LIBRERIA LA UNICA por un importe total de 1.000 (australes un mil), según Orden de Compra N° 134/89.
266 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma GUSTAVO ZAWADA por un importe total de 1.227,20 (australes un mil doscientos veintisiete con 20/100), según Orden de Compra N° 140/89.
265 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE por un importe total de 1.095 (australes un mil noventa y cinco), según Orden de Compra N° 133/89.
264 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con el ENTE DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES por un importe total de 36 (australes treinta y seis), según Orden de Compra N° 130/89.
263 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL OESTE por un importe total de 384 (australes trescientos ochenta y cuatro), según Orden de Compra N° 144/89.
262 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE por un importe total de 1.000 (australes un mil), según Orden de Compra N° 143/89.
261 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA REPAC por un importe total de 180 (australes ciento ochenta), según Orden de Compra N° 146/89.
260 28/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA por un importe total de 4.858,38 (australes cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con 38/100), según Orden de Compra N° 142/89.
259 28/04/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: LIBRERIA LA UNICA y CALCUMAQ.
258 28/04/1989 Declara desierto el Concurso de Precios N° 006/89 referente a la adquisición de elementos para el Departamento de Imprenta y Publicaciones.
257 28/04/1989 Rescindir la Orden de Compra N° 470/88 correspondiente a la firma CHACOFORM por un total de 15.425 (australes quince mil cuatrocientos veinticinco) de acuerdo al Artículo 61, Inciso 92) del Decreto 5720, ejecutar la Garantía de Adjudicación por 2.313,75 (australes dos mil trescientos trece con 75/100), conforme a lo establecido en el Inciso 120) y aplicar una multa de acuerdo al Inciso 118) por un total de 925,50 (australes novecientos veinticinco con 50/100).
256 28/04/1989 Anular la adjudicación realizada a la firma COMPUSER S.R.L. por un monto de 60.730 (australes sesenta mil setecientos treinta), según Orden de Compra N° 074/89.
255 27/04/1989 Aprobar el gasto de envío de documentación efectuado por la Dirección de Contabilidad, según Factura N° 3054711 de fecha 26/04/89, por un importe de 345,50 (australes trescientos cuarenta y cinco con 50/100).
254 26/04/1989 Convalidar los gastos efectuados por el envío de documentación por intermedio del servicio de Jet-Paq de Austral Cargas, por un importe total de 950 (australes novecientos cincuenta), según guías N° 3054234, 1,3054244, 4,3054341 y 3.
253 26/04/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, por los siguientes importes.
252 26/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma DISCO por un importe total de 844,16 (australes ochocientos cuarenta y cuatro con 16/100), según Orden de Compra N° 135/89 y el reintegro respectivo al Ing. Juan A. ENRICCI por dicho importe.
251 26/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA GRAFICA por un importe total de 724 (australes setecientos veinticuatro), según Orden de Compra N° 139/89.
250 26/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TELEFONIA PATAGONIA por un importe total de 5.500 (australes cinco mil quinientos), según Orden de Compra N° 125/89.
249 26/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL DUENDE por un importe total de 3.200 (australes tres mil doscientos), según Orden de Compra N° 127/89.
248 26/04/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: SILVESTRE y LAVADERO RUTA 3.
247 26/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma COMPUSER S.R.L. (José I. Forner), por un importe total de 3.162,50 (australes tres mil ciento sesenta y dos con 50/100), según Orden de Compra N° 131/89.
246 26/04/1989 Anular la Resolución "R" N° 702/88 por las razones expuestas.- Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas en la Delegación Zonal Esquel con las siguientes firmas: PAREDES Y CIA, VIDRIERIA PASQUINI, CASA WILLIAMS, DRA. EMILIA M. GOBBATO DE DIFIORI y EL CASCO DE LA ESTANCIA.
245 26/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma REYES PABLO por un importe de 3.000 (australes tres mil), según Orden de Compra N° 115/89.
244 26/04/1989 Ampliar los alcances de la Resolución "R" N° 075/89, disponiendo el reconocimiento al Dr. Miguel Angel ONOFRI de la antigüedad correspondiente al período comprendido entre las fechas efectivas de baja y de reincorporación.
243 26/04/1989 Aprobar el Pliego de Condiciones-Cláusulas generales y especificaciones técnicas obrante a fs. 6/10 del Expediente N° "R" 1.828/88 estableciendo su precio de venta en 800 (australes ochocientos).
242 24/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma DIARIO JORNADA por un importe de 3.840 (australes tres mil ochocientos cuarenta), según Orden de Compra N° 111/89.
241 24/04/1989 Fijar el importe de Becas Completas en 1.000 (australes un mil) y Becas Parciales 500 (australes quinientos) por el 1° período correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo del año en curso.
240 24/04/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Puerto Madryn según rendiciones de Factura de Fecha 23/03/89 por 180 (australes ciento ochenta); Factura de fecha 9 y 10/03/89 por 200 (australes doscientos) cada una y una Factura de fecha 02/02/89 por 216 (australes doscientos dieciseis).
239 24/04/1989 Aprobar la contratación directa con la empresa constructora ROMERO-GLANZMANN S.R.L. de la ejecución de los trabajos adicionales a la obra "SEDE PUERTO MADRYN - 1° ETAPA - AULAS" especificados en el Corresponde "R" 056/89 del Expte. N° "R" 1644/87 - fs. 7/12.
238 24/04/1989 Disponer el cese de actividades académicas y administrativas en todo el ámbito de la Universidad a partir de las 12:00hs del día 27 de abril de 1989, fecha de la II SESION DE LA HONORABLE ASAMBLEA UNIVERSITARIA, con excepción de las actividades propias del acto y de las personas afectadas a las mismas.
237 20/04/1989 Celebrar con el Ing. Diego ARZAGUET un Contrato de Locación de Servicios vigente a partir del día 20 de abril de 1989 y por el término de 10 (diez) meses, para desempeñarse como DIRECTOR DE OBRA en la Obra "TERMINACION SEDE ESQUEL - 2° ETAPA", remuneración mensual 4.972.89 (australes cuatro mil novecientos setenta y dos con 89/100) más los adicionales que correspondieran.
236 20/04/1989 Aceptar, con vigencia a partir del día 23 de Diciembre de 1988, la renuncia presentada por la agente de la Sede Trelew Sra. Juanita PICCOLO de FERNANDEZ, al cargo en Cat. 8 de Planta Permanente, Agrupamiento Técnico, con funciones como Jefe de División en la Biblioteca "Gabriel Puentes" de Sede Trelew, para el que fuera designada mediante la Resolución "R" N° 538/83.
235 20/04/1989 Celebrar con la Srta. Claudia Beatríz OLIVA - DNI N° 17.589.791, un Contrato de Locación de Servicios por el período 17/04/89 hasta el 16/07/89, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa de Biblioteca en la Delegación Zonal Esquel, con una remuneración inical mensual de 2.719,37 (australes dos mil setecientos diecinueve con 37/100) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente del Delegado Zonal.
234 20/04/1989 Aprobar el gasto realizado y autorizar a la Secretaria Administrativa a reintegrar al Prof. Lino PIZZOLON el importe de 390 (australes trescientos noventa), correspondiente al gasto ocasionado por la adquisición de dos (2) conservadoras de telgopor.
233 20/04/1989 Rechazar el reclamo presentado por la Empresa JOSE HERNANDEZ CARRERA E HIJOS S.A., que tramita por Corresponde "R" N° 046/88, por los fundamentos que anteceden.
232 20/04/1989 Autorizar la Contratación Directa N° 25/89 por el Servicio de Limpieza en Edificio Aulas, Aula Magna y Laboratorios por los meses de Abril y Mayo 1989 con la firma SERVICIOS INTEGRALES S.A.
231 19/04/1989 Convalidar la Contratación Directa N° 013/89 efectuada con la firma ENRIQUE A. J. MARCO DEL PONT S.R.L.: por la suma de 3.250 (australes tres mil doscientos cincuenta), según Orden de Compra N° 132/89.
230 18/04/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de alojamiento y comida de la Lic. Cristina ORTEGA que se produzcan durante los días 20, 21 y 22 del corriente mes, por los motivos mencionados.
229 18/04/1989 Adjudicar a la firma EXPO COLOR S.R.L. por única oferta los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un monto de 54.884 (australes cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro).
228 18/04/1989 Autorizar la Contratación Directa N° 024/89 para el servicio de alojamiento y comida en la Delegación Zonal Esquel, hasta el 31 de Diciembre del corriente año, con las firmas HOTEL SOL DEL SUR y LA TRATTORIA DE JULIO.
227 18/04/1989 Disponer la desafectación administrativo-contable de la multa de 194,69 (australes ciento noventa y cuatro con 69/100) aplicable al Sr. Francisco MATIAS según constancias obrante en los expedientes mencionados, dando por finalizado el trámite de cobro.
226 18/04/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad con fecha 26 de Abril de 1989.
225 17/04/1989 Autorizar a la Prof. Silvia COICAUD de SIMOES a trasladarse a la ciudad de Buenos Aires con el objeto de participar del Seminario Internacional de Educación a Distancia, durante los días 22, 23 y 24 de Mayo próximo.
224 17/04/1989 Adjudicar Beca Especial a la alumna Patricia C. BARRIOCANAL, Sede Origen Esquel, para los meses de Enero - Febrero - Marzo - Abril y Mayo de 1989, por un importe mensual de 1.000 (australes un mil), según los establecido en el Reglamento aprobado (Carrera Ingeniería Eléctrica - Orientación Electrónica).
223 17/04/1989 Prorrogar las Becas Especiales a los adjudicatarios que a continuación se detallan, por los meses de Abril y Mayo de 1989.
222 17/04/1989 Prorrogar la Beca de Ayuda Económica de la aluman Elsa Beatriz GODOY, Beca Completa, Sede Comodoro Rivadavia, por el bimestre Marzo-Abril de 1989 por un importe mensual de 1.000 (australes un mil).
221 17/04/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: LA UNICA y EL ESTANCO.
220 17/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efecutada con la firma EUREKA por un importe de 1.920 (australes un mil novecientos veinte), según Orden de Compra N° 118/89.
219 17/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CALCUMAQ por un importe de 2.800 (australes dos mil ochocientos), según Orden de Compra N° 117/89.
218 17/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con el Ente DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES por un importe de 36 (australes treinta y seis), según Orden de Compra N° 120/89.
217 17/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA MAQUINERA DEL SUR por un importe total de 1.825 (australes un mil ochocientos veinticinco), según Orden de Compra N° 123/89.
216 17/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma JUAN CARLOS PERISSET por un importe total de 1.169 (australes un mil ciento sesenta y nueve), según Orden de Compra N° 001/89.
215 17/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA MICKEY por un importe total de 1.034 (australes un mil treinta y cuatro), según Orden de Compra N° 002/89.
214 17/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TELEVIC por un importe total de 345 (australes trescientos cuarenta y cinco), según Orden de Compra N° 124/89.
213 17/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA por un importe de 10.100 (australes diez mil cien), según Orden de Compra N° 116/89.
212 14/04/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública 006/89, referente a contratación de servicio de limpieza de edificio aulas, aula magna y laboratorios en Ciudad Universitaria - Km 4.
211 14/04/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 007/89, referente a la adquisición de Impresora y Diskettera (2do. llamado).
210 13/04/1989 Desestimar la oferta presentada por la firma A. JORDAN CRUZ E HIJOS por no ajustarse a las condiciones de pago establecida en las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
209 13/04/1989 Adjudicar a la firma AMOBLAMIENTOS PERSA por oferta más conveniente, los siguientes renglones.
208 12/04/1989 Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el agente Osvaldo CIMADEVILLA contra la sanción de apercibimiento que le fuera impuesta el 21 de diciembre de 1988 por el Director de Contabilidad, dejando sin efecto la misma, previa observación al nombrado, de acuerdo a lo adelantado en el último de los considerandos que anteceden.
207 11/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE por un importe de 900 (australes novecientos) por el servicio de comida, por el mes de marzo de 1989.
206 11/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con al firma HOTEL TOURING CLUB por un importe total de 18.320 (australes dieciocho mil trescientos veinte) por el servicio de alojamiento y comida por el mes de marzo de 1989.
205 11/04/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Sede Trelew según rendiciones de facturas adjuntadas al Expte. "T" 006/89 por el importe total de 1.209,50 (australes un mil doscientos nueve con 50/100).
204 10/04/1989 Aprobar el traslado del Ing. Norman BAZTAN a la ciudad de Mar del Plata con el objeto mencionado, el otorgamiento de una Orden de Pasaje a su favor del cupo sin cargo otorgado por las Líneas Aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas por el tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Mar del Plata - Buenos Aires  - Comodoro Rivadavia y el pago correspondiente a tres días de viáticos.
203 07/04/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia según rendiciones de facturas N° 6499 y 6500, por los importes de 753,30 (australes setecientos cincuenta y tres con 30/100) y 234,17 (australes doscientos treinta y cuatro con 17/100) respectivamente, siendo un total de 987,47 (australes novecientos ochenta y siete con 47/100), correspondiente a gastos de mantenimiento de la fotocopiadora.
202 07/04/1989 Prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 1989 la adscripción de la agente de la Universidad Nacional del Litoral Sra. Mónica A. DOSSO de SCAZZOLA a esta Universidad aprobada oportunamente por Resolución "R" N° 1055/87, sin que ello importe erogación alguna para esta Casa.
201 06/04/1989 Prorrogar, ad-referendum del H. Consejo Superior, el Calendario Electoral de la Delegación Zonal Esquel para la elección de Representantes Docentes al Consejo Asesor Zonal, estableciendo como nuevas fechas para su desarrollo las siguientes.
200 06/04/1989 Adjudicar a la firma S.S.D. S.A. por oferta más conveniente, el renglón 1 por un total de 99.146 (australes noventa y nueve mil ciento cuarenta y seis).
199 06/04/1989 Asignar al Dr. Hugo PEZZUCHI la suma de 50.000 (australes cincuenta mil), en concepto de un subsidio para solventar las actividades previstas en el Programa de Colaboración Científica Internacional entre la Argentina y la Comunidad Económica Europea.
198 06/04/1989 Aprobar dichos gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Srta. Marina MONTIEL el importe total de 244 (australes doscientos cuarenta y cuatro) y a la Secretaría del Colegio Universitario Patagónico Sra. Cristina HAJEK el importe de 170 (australes ciento setenta), por los motivos mencionados.
197 06/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma JORNADA por un importe de 2.736 (australes dos mil setecientos treinta y seis), según Orden de Compra N° 112/89.
196 06/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma RAUL E. GOLOVKO por un importe total de 2.030 (australes dos mil treinta), según Orden de Compra N° 113/89.
195 06/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CRISTAL COMPUTACIÓN por la suma de 3.600 (australes tres mil seiscientos), según Orden de Compra N° 114/89.
194 06/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con el ENTE CAICYT por un importe total de 45,15 (australes cuarenta y cinco con 15/100), según Orden de Compra N° 104/89.
193 06/04/1989 Autorizar el llamado Licitación Pública N° 004/89, referente a la contratación en alquiler de un inmueble destinado al funcionamiento de Delegación Administrativa, Académica, Despacho de Extensión Universitaria y Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la ciudad de Trelew.
192 06/04/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 29/89 referente a la adquisición de elementos para el Departamento de Imprenta y Publicaciones.
191 06/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ASESORAMIENTO ELECTRICO COMODORO por un importe de 2.560 (australes dos mil quinientos sesenta), según Orden de Compra N° 102/89.
190 06/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO por un importe de 1.958 (australes un mil novecientos cincuenta y ocho).
189 06/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con el ente I.R.A.M. por un importe de 250 (australes doscientos cincuenta), según Orden de Compra N° 103/89.
188 05/04/1989 Designar al Jefe del Departamento de Sumarios e Investigaciones, Doctor Miguel Angel ONOFRI, Instructor del sumario administrativo que tramita por Expte. N° "R" 1591/87 en sustitución del Doctor Italo Héctor DE PAMPHILIS.
187 05/04/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes y en las condiciones que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas dependencias.
186 05/04/1989 Designar a docentes interinos o suplentes del Colegio Universitario Patagónico, según se detalla para cada caso en el Anexo I que se agrega y forma parte de la presente Resolución.
185 04/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma HOTEL SU ESTRELLA por un importe total de 11.955 (australes once mil novecientos cincuenta y cinco) por el servicio por el mes de marzo/89.
184 04/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma BETAMA por un importe total de 17.440 (australes diecisiete mil cuatrocientos cuarenta) por el servicio de comida durante el mes de marzo de 1989.
183 04/04/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 06/89, para la contratación en alquiler de un inmueble destinado a vivienda familiar en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
182 04/04/1989 Disponer el cambio de funciones de la agente Sra. Cristina TOFFOLIS - DNI N° 13.497.230, Cat. 3 Planta Permanente, Agrupamiento Administrativo, dependiente de la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias, a la Coordinación General Administrativa a partir del día 1 de Abril de 1989, en idénticas condiciones de revista a la fecha del cambio.
181 04/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma VERTICE, por un importe de 3.597 (australes tres mil quinientos noventa y siete), según Orden de Compra N° 622/88.
180 04/04/1989 Autorizar el traslado de los Miembros de la Junta Electoral Central, Asistente Social Ana DONN de VAZQUEZ e Ing. Jorge THERISOD a las ciudades de Esquel y Ushuaia respectivamente, durante los días 06 y 07 de Abril próximo, con el objeto mencionado.
179 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA por un importe total de 8.370 (australes ocho mil trescientos setenta), según Orden de Compra N° 105/89 (correspondiente a la 2da. quincena del mes de Marzo).
178 03/04/1989 Aceptar a partir del día 15 de Abril de 1989 la renuncia presentada por el agente de la Delegación Zonal Esquel, Sr. Sergio ANCALAO al cargo en Cat. 3 Planta Permanente, Agrupamiento Administrativo, para el que fuera designado mediante la Resolución "R" N° 299/88.
177 03/04/1989 Convalidar la presente Contratación Directa efectuada con el ente FONDO COOPERADOR ELY 23.412 por la diferencia en la suscripción del Boletín Oficial de la Nación por un importe de ₳ 989 (australes novecientos ochenta y nueve), según Orden de Compra N° 099/89.
176 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO por un importe total de 56 (australes cincuenta y seis), según Orden de Compra N° 088/89.
175 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA por un importe de 7.440 (australes siete mil cuatrocientos cuarenta), según Orden de Compra N° 071/89.
174 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ANGEL GIOBBI S.A. por un importe de 69,90 (australes sesenta y nueve con 90/100), según Orden de Compra N° 918/88.
173 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SUD ELECTRICA S.C.C. por un importe de 306,60 (australes trescientos seis con 60/100), según Orden de Compra N° 070/89.
172 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma REMIS PUEYRREDON por un importe total de 330 (australes trescientos treinta), según Orden de Compra N° 917/88.
171 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma AKLEKOYEN por un importe total de 200 (australes doscientos), según Orden de Compra N° 086/89.
170 03/04/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: CASA SUAREZ y LIBRERIA ERBONI.
169 03/04/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: LIBRERIA ERBONI y EL ESTANCO.
168 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma BARZOLA ESTER por un importe total de 3.000 (australes tres mil), según Orden de Compra N° 072/89.
167 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KIOSCO LUISITO por un importe total de 712 (australes setecientos doce), según Orden de Compra N° 081/89.
166 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA por un importe total de 780 (australes setecientos ochenta), según Orden de Compra N° 087/89.
165 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TODOMAT por un importe de 190 (australes ciento noventa), según Orden de Compra N° 079/89.
164 03/04/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: CORMACON y FORRAJERIA CHUBUT.
163 03/04/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: VIDITEC S.A. y AUSTRAL.
162 03/04/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: IMPRESORA CHUBUTENSE S.R.L., EDITORIAL EL CHENQUE S.A.C.I. y DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES.
161 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE por un importe total de 1.672 (australes un mil seiscientos setenta y dos), según Orden de Compra N° 093/89.
160 03/04/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma DSM DEUTSCHE SAMMLUNGVON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH por un importe total de DM 515 (marcos alemanes quinientos quince), según Orden de Compra N° 098/89.
159 31/03/1989 Autorizar el Contrato de Locación de los inmuebles ubicados en Alvear 1021, Rivadavia y Repeteur y Rivadavia 2710 de la ciudad de Esquel (Provincia del Chubut) mediante Contratación Directa, para el funcionamiento de la Delegación Administrativa y alojamiento de profesores y/o estudiantes, con la Sra. ESILDA CEROCCHI de CLERI por el término de un año a contar del 1° de Abril de 1989 con opción a un año más, por el importe de 40.000 (australes cuarenta mil), ajustados trimestralmente mediante el índice de precios mayoristas Nivel General.
158 31/03/1989 Aprobar el gasto ocasionado por la Lic. Emilia RESFGARD y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la nombrada el importe de 687 (australes seiscientos ochenta y siete) por los motivos mencionados.
157 30/03/1989 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha 31 de Marzo de 1989.
156 30/03/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Sede Trelew según rendiciones de facturas presentadas, por el importe total de 1.460,10 (australes un mil cuatrocientos sesenta con 10/100) y 566 (australes quinientos sesenta y seis).
155 29/03/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 004/89 para la adquisición de elementos de fotografía.
154 29/03/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 005/89, referente a la adquisición de elementos para la reparación y mantenimiento de la sala de máquinas y del edificio en general.
153 29/03/1989 Designar como Instructor Sumariante en el Sumario Administrativo que tramita por Expediente "R" N° 1171/84, de acuerdo a los términos de la Resolución "R" N° 007/87 (fs. 176/178), al Dr. Miguel ONOFRI, en reemplazo del Dr. Italo DE PAMPHILIS.
152 29/03/1989 Designar como Instructor Sumariante en el Sumario Administrativo que tramita por el Expediente "R" N° 1659/87, de acuerdo a los términos de la Resolución "R" N° 305/88 (fs. 10/11), al Jefe del Departamento de Sumarios e Investigaciones Dr. Miguel Angel ONOFRI, en reemplazo del Dr. Italo DE PAMPHILIS, a partir del día 29 de marzo de 1989.
151 29/03/1989 Designar como Instructor Sumariante en el Sumario Administrativo que tramita por el Expediente "R" N° 1614/87, de acuerdo con los términos de la Resolución DFI N° 239/87, al Jefe del Departamento de Sumarios e Investigaciones Dr. Miguel Angel ONOFRI en reemplazo del Dr. Italo DE PAMPHILIS.
150 29/03/1989 Designar como Instructor Sumariante en el sumario administrativo dispuesto por Resolución Rectoral "R" N° 377/85, conforme con las disposiciones del Decreto P.E.N. N° 1798/80 y con las facultades que le confiere el mismo y la Resolución mencionada, al Jefe del Departamento de Sumarios e Investigaciones Dr. Miguel Angel ONOFRI en reemplazo del Dr. Italo DE PAMPHILIS, a partir del día 29 de marzo de 1989.
149 29/03/1989 Designar como Instructor Sumariante en las actuaciones sumariales que tramitan por Expte. F.C.N. N° 086/87 al Jefe del Departamento de Sumarios e Investigaciones Dr. Miguel Angel ONOFRI, con las facultades que le asigna el Decreto 1798/80 y la Resolución "R" N° 661/88 (fs. 60/61), en reemplazo del Dr. Italo DE PAMPHILIS, a partir del día 29 de marzo de 1989.
148 29/03/1989 Asignar al Secretario Permanente de la Comisión Liquidadora Ley 12.910 Ing. Julio César MORA una remuneración equivalente a la de la Cat.02 del Agrupamiento Administrativo del Escalafón vigente, a partir del día 13 de Marzo de 1989.
147 29/03/1989 Aprobar la adscripción del Sr. Miguel Angel MONTOYA a la Universidad Nacional de La Plata, para desempeñar funciones en la Presidencia - Dirección General de Programación Presupuestaria y Control de Gestión, Dirección de Liquidaciones, a partir del día 03 de Abril de 1989.
146 28/03/1989 Rescindir el renglón N° 27 por un total de 70 (australes setenta), y el renglón N° 39 por un importe de 3.991 (australes tres mil novecientos noventa y uno), de la Orden de Compra N° 011/89, correspondiente a la firma TODOMAT.
145 28/03/1989 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Ing. Agr. Mónica S. STRONATI el importe de 500 (australes quinientos) por los motivos mencionados.
144 28/03/1989 Celebrar con el Sr. Bernardo José GONZALEZ - DNI N° 7.810.267, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1 de Marzo de 1989 al 31 de Mayo de 1989, con una remuneración inicial mensual de 3.825,30 (australes tres mil ochocientos veinticinco con 30/100) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Administrativa, para realizar tareas de mantenimiento de máquinas de escribir y calcular.
143 28/03/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: HOTEL SU ESTRELLA y SILVANIE.
142 28/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma HOTEL TOURING CLUB por el servicio de alojamiento y comida, por un importe total de 8.280 (australes ocho mil doscientos ochenta).
141 28/03/1989 Asignar al Ing. Daniel Roberto ARIAS la suma de 50.000 (australes cincuenta mil) adicionales a lo asignado por Resolución "R" N° 096/89, en concepto de subsidio para realizar el Curso de Posgrado sobre "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO" que dicta la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
140 28/03/1989 Asignar el importe de 9.000 (australes nueve mil) al Dr. Eduardo MUSACCHIO, en carácter de subsidio por el viaje de estudios de docentes y alumnos de la cátedra de Paleontología.
139 28/03/1989 Asignar al Lic. Adolfo GENINI la suma de 190.000 (australes ciento noventa mil) en carácter de ayuda a fin de responder al compromiso económico que se asumió al propiciar la beca FULBRIGHT-LASPAU, referido a la cobertura de gastos de estadía del grupo familiar en los Estados Unidos y a contribuir, por otra parte, a los gastos que demanda el traslado del mismo.
138 27/03/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia y por Sede Trelew.
137 27/03/1989 Aceptar a partir del día 28 de Febrero de 1989, la renuncia presentada por el Sr. Jorge MONSALVE al Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente para realizar tareas generales en la Delegación Zonal Esquel según Resolución "R" N° 799/85.
136 27/03/1989 Autorizar el traslado del Ing. Manuel MIGLIARO a las ciudades de Esquel, Trelew y Puerto Madryn durante los días 28 al 31 del corriente mes, con el objeto mencionado.
135 27/03/1989 Adjudicar a las siguientes firmas, la Licitación Pública de referencia: PLAYA HOTEL y HOTEL AUSTRAL.
134 27/03/1989 Designar al Sr. Jefe del Departamento de Sumarios e Investigaciones Dr. Miguel Angel ONOFRI como miembro integrante de la COMISION LIQUIDADORA LEY 12.910, Area Legal, a partir del día 27 de Marzo de 1989, sin que ello implique cambio alguno en su situación de revista.
133 22/03/1989 Otorgar el auspicio de esta Universidad a la realización del "I CONGRESO ARGENTINO E IBEROAMERICANO: EL HOSPITAL PUBLICO Y LA ORGANIZACION SOCIAL", a desarrollarse en Capital Federal, durante los días 16 al 20 de Septiembre del año en curso.
132 22/03/1989 Celebrar Contratos de Locación de Servicios con los agentes y en las condiciones que se detallan en el ANEXO "I" de la presente Resolución, por los períodos que en cada caso se especifican, para desempeñar funciones en distintos sectores de la Secretaría Académica y para continuar con las propias de la Unidad de Orientación Educativa.
131 22/03/1989 Prorrogar las Becas de Ayuda Económica a los adjudicatarios de la Delegación Zonal Esquel, que se detallan a continuación, por los meses de Marzo-Abril 1989.
130 22/03/1989 Designar al Dr. Alberto Eduardo RAVAZZOLI L.E. N° 8.266.632 como miembro integrante de la JUNTA ELECTORAL CENTRAL de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
129 21/03/1989 No hacer lygar a los pedidos de reencasillamiento escalafonario presentados por los agentes: Eduardo A. GALLEGOS, Nelda Lucien DAVIES, José Héctor FERNANDEZ, Mariano Carlos AVILA, Omar ESCALANTE, Fabián RIAL, Darío HIDEG, Sandra Mónica SCHWEIGHOFER y Erica ALVARADO, que tramitan por lo expedientes mencionados en el Visto, de acuerdo con lo resuelto en cada caso por la Comisión de Reencasillamiento, según consta en los Considerandos precedentes.
128 20/03/1989 Anular, con vigencia al 28 de Febrero de 1989, la inclusión del agente Luis Alberto CARRIZO en el listado correspondiente al Artículo 1° de la Resolución "R" 077/89, por cuanto no corresponde hacer lugar a su pedido de reubicación escalafonaria.
127 20/03/1989 Adjudicar el Concurso de Precios de referencia a las siguientes firmas: FULLXER y LA UNICA.
126 20/03/1989 Aprobar dichos gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Prof. Lino PIZZOLON el importe total de 2.164,31 (australes dos mil ciento sesenta y cuatro con 31/100) y a la Directora del Colegio Universitario Patagónico Prof. María Elena SUAREZ el importe de  484,20 (australes cuatrocientos ochenta y cuatro con 20/100), por los motivos mencionados.
125 20/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma MUEBLES COER'S por un importe de 1.400 (australes un mil cuatrocientos), según Orden de Compra N° 905/88.
124 17/03/1989 Adjudicar el Concurso de Precios de referencia a la firma CLIMATER.
123 17/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe de 21.975,09 (australes veintiún mi novecientos setenta y cinco con 09/100), según Orden de Compra N° 027/89.
122 17/03/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Patricia BIAVA, DNI N° 17.881.442, para desempeñarse como auxiliar administrativa y con el Sr. Víctor Fernando DIAZ L.E. N° 7.615.105, para cumplir tareas como auxiliar de servicios generales, ambos, a partir del 08 de Febrero de 1989 y con una remuneración inicial mensual de 1.964,27 (australes un mil novecientos sesenta y cuatro con 27/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependientes de al Secretaría Administrativa.
121 17/03/1989 Convocar, ad-referendum del Honorable Consejo Superior, a elecciones de representantes del Claustro Graduados para completar mandato (período 88/89) en el Consejo Asesor Zonal de la Sede Esquel.
120 16/03/1989 Adjudicar la Licitación Privada de referencia a las siguientes firmas: LIBRERIAS FAUSTO S.A.C.e I. y LIBRERIA CULTURAL AMERICANA.
119 16/03/1989 Aprobar la adscripción de la Srta. Mirta Graciela ANCALAO a la Universidad Nacional del Comahue, para desempeñar funciones en el Centro Regional Universitario Bariloche, a partir del día 27 de Marzo de 1989, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto P.E.N. N° 2058/85.
118 16/03/1989 Autorizar el traslado de los Directores de Medios Audiovisuales y Prensa y Difusión Sres. Jon VILLELA BEITIA y Cristian ALIAGA, del asistente Sr. Carlos MEDINA y chofer Sr. Aldo LUNA a las ciudades de Trelew, Puerto Madryn y Esquel con el objeto mencionado, durante los días 20 al 23 del corriente mes.
117 16/03/1989 Aprobar el Acta de Recepción Provisoria, de fecha 10 de enero de 1989, de la obra "AMPLIACION LABORATORIOS Km. 4 - 1° ETAPA HORMIGON ARMADO - CIUDAD UNIVERSITARIA - COMODORO RIVADAVIA" Licitación Pública SPyCU N° 02/88, ejecutada por la empresa JOSE RODRIGUEZ CARRERA E HIJOS S.A.
116 15/03/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa hacer entrega al Lic. Héctor ZAIXSO de un adelanto a rendir, mediante la presentación de los comprobantes respectivos, de 1.000 (australes un mil), correspondiente a los gastos anuales del mencionado Proyecto.
115 14/03/1989 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Profesora Alejandra Carmela FAVA - DNI N° 20.237.371, para desempeñarse en la colonia de vacaciones, organizada por la Dirección de Deportes, a partir del día 02 de Enero de 1989 al 31 de Marzo de 1989, con una remuneración equivalente a la del cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Semi-Exclusiva, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
114 14/03/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 05/89 para el alquiler de un inmueble destinado a la Delegación Administrativa, en el ámbito de la Capital Federal.
113 14/03/1989 Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Delia Edda MITSUZUKA de MARTINEZ, a partir del día 07 de Marzo de 1989 al cargo que desempeñaba en el Sector Biblioteca de la Delegación Zonal Esquel - Cat. 2 Agrupamiento Administrativo en Planta Permanente, para el que fuera reencasillada según Resolución "R" N° 208/88.
112 10/03/1989 Desestimar el Concurso de Precios N° 017/88, Expediente "C" 104/88 referente a la adquisición de material eléctrico e instrumental.
111 10/03/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias de  340 (australes trescientos cuarenta), y por el Sector Intendencia de  200 (australes doscientos), por lo motivos mencionados.
110 07/03/1989 Adjudicar la Contratación Directa N° 011/89 a las siguientes firmas: OXIGEN y ANTONIO P. DE DIEGO.
109 07/03/1989 Adjudicar el Concurso de Precios N° 003/89, a las siguientes firmas: BERNARDO J. GONZALEZ, LIBRERIA LA UNICA y COMPUSER.
108 07/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma JOSE IGNACIO FORNER, por un importe de ₳ 1.950 (australes un mil novecientos cincuenta), según Orden de Compra N° 062/89.
107 07/03/1989 Convalidar los gastos efectuados por el envío de documentación por intermedio del servicio de Jet-Paq de Austral Cargas por un importe total de 1.516,90 (australes un mil quinientos dieciseis con 90/100), según guías N° 0518671, 0494748, 0519254, 0519039, 0518707, 0519042, 3020124, 0519041, 0519012 y 0519043.
106 07/03/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: IMPRESORA PATAGONICA y DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES.
105 07/03/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con: SRA. ADA IRIS OSNAGUI y ASESORAMIENTO ELECTRICO COMODORO.
104 07/03/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: SUMMA y EL ESTANCO.
103 07/03/1989 Convalidar la Contratación Directa con la firma SILVESTRE RESPUESTOS, por un importe total de 609 (australes seiscientos nueve), según Orden de Compra N° 066/89.
102 07/03/1989 Autorizar la Licitación Privada N° 004/89, referente a la adquisición de un equipo computador.
101 07/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVESTRE REPUESTOS, por un importe de 400 (australes cuatrocientos), según Orden de Compra N° 032/89.
100 07/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma AUSTRAL CARGAS (servicio Jet-Paq) por un importe total de 607,60 (australes seiscientos siete con 60/100), según Orden de Compra N° 057/89.
099 07/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA MICKEY, por un importe total de 291 (australes doscientos noventa y uno), según Orden de Compra N° 058/89.
098 07/03/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: JOSE B. TAPIA y EL ESTANCO.
097 07/03/1989 Adherir a la celebración del nuevo Aniversario de la Fundación de la Provincia de Nueva León en el Año 1535, el día 09 de Marzo de 1989.
096 07/03/1989 Asignar al docente de la Facultad de Ingeniería Ing. Daniel Roberto ARIAS un subsidio de 20.000 (australes veinte mil), para que realice el curso de posgrado "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO", a desarrollarse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
095 07/03/1989 Disponer el cambio de funciones del agente Sr. Marcelo SILIWINSKY - DNI N° 17.446.480, Cat. 3 Planta Permanente, Agrupamiento Administrativo dependiente de la Secretaría Administrativa a la Secretaría del H. Consejo Superior, a partir del día 1 de Marzo de 1989, en idénticas condiciones de revista.
094 01/03/1989 Adjudicar la Licitación Pública S.P. y C.U. N° 04/88, obra "AMPLIACION EDIFICIO AULAS - SEDE TRELEW - 3ra. ETAPA" a la empresa TORRACA HNOS. S.R.L., con domicilio constituído en la calle Antonio Cañal esquina Casimiro Szlapelis de Comodoro Rivadavia, por un monto total de 4.369.367,94 (australes cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y siete con 94/100), siendo el plazo de ejecución de la obra de 300 (trescientos) días corridos.
093 01/03/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 003/89, para la adquisición de artículos de librería.
092 01/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CERRAJERIA PELLEGRINI, por un importe total de 200 (australes doscientos), según Orden de Compra N° 046/89.
091 01/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KIOSCO LUISITO por un importe total de 715,50 (australes setecientos quince con 50/100), según Orden de Compra N° 047/89.
090 01/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma BARZOLA ESTER, por un importe total de 2.400 (australes dos mil cuatrocientos), según Orden de Compra N° 048/89.
089 01/03/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: SILVESTRE REPUESTOS y ELECTROMECANICA BALAGUER.
088 01/03/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con el ENTE FONDO COOPERADOR LEY 23.412 por los importes de  15.500 (australes quince mil quinientos), según Orden de Compra N° 040/89; y  6.240 (australes seis mil doscientos cuarenta), según Orden de Compra N° 045/89.
087 01/03/1989 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires durante los días 02, 03 y 04 de Marzo de 1989, con el objeto mencionado.
086 01/03/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: EL ESTANCO y "LA UNICA".
085 01/03/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: JOSE IGNACIO FORNER y A. JORDAN CRUZ E. HIJOS.
084 01/03/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer al Delegado de Extensión en Esquel, Prof. Daniel BLANCO los gastos de comida y combustible que se produzcan por su traslado a esta ciudad, durante los días 9 y 10 del corriente mes, por los motivos mencionados.
083 01/03/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA LA UNICA por un importe de 4.410 (australes cuatro mil cuatrocientos diez), según Orden de Compra N° 037/89.
082 28/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de 6.888 (australes seis mil ochocientos ochenta y ocho), según Orden de Compra N° 044/89.
081 28/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA por un importe total de 6.184,35 (australes seis mil ciento ochenta y cuatro con 35/100), según Orden de Compra N° 019/89.
080 28/02/1989 Declarar desierta la Licitación Privada N° 002/89, referida a elementos varios destinados a la Gamela Universitaria ubicada en Km 5.
079 28/02/1989 Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 002/89, para la adquisición de elementos de imprenta y rollos de papel para telex.
078 28/02/1989 Autorizar la Contratación Directa N° 011/89, para la carga de matafuegos.
077 28/02/1989 Disponer la reubicaciónecalafonaria de los agentes que a continuación se mencionan en las categorías que en cada caso se detallan, en las condiciones que dispone el Decreto P.E.N. N° 2213/87.
076 24/02/1989 Declarar de interés universitario las "VIII JORNADAS PATAGONICAS DE MEDICINA INTERNA" y "I JORNADAS PATAGONICAS DE HEMATOLOGIA" a desarrollarse en esta ciudad durante los días 21 al 25 de Noviembre de 1989.
075 22/02/1989 Reincorporar al Dr. Miguel Angel ONOFRI - L.E. N° 6.498.420, dentro de los alcances de los Artículos 2° y 5° de la Ordenanza N° 004/84 del Consejo Superior Provisorio de la Universidad.
074 22/02/1989 Aceptar a partir del día 16 de Febrero de 1989 la renuncia presentada po el Sr. José Miguel DIEGUEZ al cargo de recepcionista, categoría 03, Planta Permanente, Agrupamiento Administrativo, en la Coordinación General Administrativa de Km.4, para el que fuera designado según Resolución "R" N° 1118/88.
073 21/02/1989 Adherir a los actos conmemorativos del 88° aniversario de la ciudad de COMODORO RIVADAVIA.
072 21/02/1989 Rechazar el pedido interpuesto por la empresa GEOSUR S.A. por pago adicional en item 5.1 Vidrios en base a los fundamentos que anteceden.
071 20/02/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 002/89, para la adquisición de elementos varios para la Gamela Universitaria ubicada en Km 5.
070 20/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA UNICA, por un importe total de 293 (australes doscientos noventa y tres), según Orden de Compra N° 038/89.
069 20/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LAVADERO RUTA 3, por un importe total de 1200,70 (australes un mil doscientos con setenta centavos), según Orden de Compra N° 039/89.
068 16/02/1989 Aprobar el gasto y reintegrar al Director de Servicios Académicos Prof. Mario MURPHY el importe de 180 (australes ciento ochenta) por los motivos mencionados.
067 16/02/1989 Aprobar el gasto y reintegrar a la Ing. Alicia FASCIOLO de CALDERON el importe de 620,20 (australes seiscientos veinte con 20/100), por los motivos mencionados.
066 16/02/1989 Celebrar con la Sra. Rosa del Valle MACIAS - DNI N° 12.531.464, un Contrato de Locación de Servicios para desempeñarse en tareas de Servicios Generales a partir del 30 de Enero de 1989 hasta el 30 de Abril de 1989, con una remuneración inicial mensual de 1.602,61 (australes un mil seiscientos dos con 61/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Administrativa.
065 16/02/1989 Dejar sin efecto a partir de la fecha la designación recaida en la persona del agente Gustavo DIAZ MELOGNO como Coordinador e Instructor del Area Náutica de la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría  de Extensión, por las razones que anteceden y lo dispuesto por las normas legales en vigor (Artículos 32°, Inciso a y b; y 34°, 3er. párrafo, de la Ley 22.140).
064 13/02/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 005/89, para la contratación en alquiler de un terreno en la ciudad de Esquel.
063 14/02/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública, para la adquisición de mesadas para los laboratorios de la Delegación Zonal Puerto Madryn.
062 14/02/1989 Autorizar el traslado de la Lic. Gloria ARRIGONI a la ciudad de Esquel durante los días 13 de Febrero al 8 de Marzo de 1989, con el objeto mencionado.
061 13/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA COMERCIAL MEDICA por un importe total de 6.523,70 (australes seis mil quinientos veintitres con 70/100), según Orden de Compra N° 028/89.
060 13/02/1989 Conformar una Comisión Ad-Hoc que coordinará el Vice-Rector e integrarán los decanos o en ausencia un funcionario de la Facultad que ellas determinen.
059 13/02/1989 Designar a la Arq. Laura ANGONOA como Directora de Estudios y Proyectos manteniendo la categoría de Planta Permanente en la que revista.
058 13/02/1989 Designar al Lic. Oscar CHAN como Jefe de la Unidad Ejecutora de la Universidad para el Proyecto de acuerdo Interuniversitario, Banco Interamericano de Desarrollo.
057 09/02/1989 Dejar sin efecto la Resolución N° "R" 897/88 haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por los agentes Silvia Mónica OJEA, Nelda Lucien DAVIES, José H. FERNANDEZ, Juanita PICCOLO, Luis Oscar ZITO y Celestina VITULLI, por las razones expuestas en los considerando que anteceden, en consecuencia, otórgase a los mismos el beneficio que consagra el Artículo 142 del Decreto N° 2213/87 denominado "Adicional por Antigüedad en el grado".
056 08/02/1989 Modificar parcialmente la Resolución "R" 934/87, dejando sin efecto la Hoja N° 03 del Anexo "I" de la misma, referida al Departamento de Sumarios e Investigaciones.
055 08/02/1989 Autrorizar el Concurso de Precios N° 001/89 para la adquisición de rejillas de ventilación regulables y fijas.
054 07/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ANTONIO N. NIZETICH, por un importe total de 23.150 (australes veintitres mil quinientos diez), según Orden de Compra N° 005/89.
053 07/02/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: DIARIO EL CHUBUT y ENTE DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES.
052 07/02/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: LA UNICA y EL ESTANCO.
051 07/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SERVICE SPROGON por un monto total de 546 (australes quinientos cuarenta y seis), según Orden de Compra N° 020/89.
050 07/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA por un importe de 4.025 (australes cuatro mil veinticinco), según Orden de Compra N° 003/89.
049 07/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TODOMAT por un importe total de 2.235 (australes dos mil doscientos treinta y cinco), según Orden de Compra N° 021/89.
048 07/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA SUAREZ por un importe total de 510 (australes quinientos diez), según Orden de Compra N° 033/89.
047 07/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LIBRERIA LA UNICA por un importe total de ₳ 2.734 (australes dos mil setecientos treinta y cuatro), según Orden de Compra N° 017/89.
046 07/02/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: LA CASA DEL CAÑO DE ESCAPE y TALLER NICKELS HNOS.
045 07/02/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA por un importe total de 1.600 (australes un mil seiscientos), según Orden de Compra N° 018/89.
044 03/02/1989 Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de traslado ocasionados por el Prof. Miguel Angel GUEREÑA por el tramo TRELEW - PUERTO MADRYN - TRELEW, con motivo del dictado de clases en el Taller de Pintura de la Delegación Zonal Puerto Madryn a partir del 31 de Marzo de 1989 hasta la finalización del Ciclo Lectivo 1989.
043 03/02/1989 Adjudicar el Concurso de Precios N° 022/88 a las siguientes firmas: REYSOL, A. JORDAN CRUZ E. HIJOS, FADAT S.R.L. y OXIGEN.
042 01/02/1989 Autorizar el llamado a Licitación Privada para la adquisición de bibliografía destinada a la Delegación Zonal Puerto Madryn.
041 30/01/1989 Celebrar con el Sr. Marcos DEJAK - CI N° 4.021.338, un Contrato de Locación de Servicios por el período 27 de Octubre de 1988 al 25 de Febrero de 1989, para desempeñarse como electricista en la Sede Trelew, con una remuneración inicial mensual de 1.515,29 (australes un mil quinientos quince con 29/100), más los adicionales a que hubiere lugar dependiente de la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias.
040 30/01/1989 Celebrar con el Prof. Carlos MAIOLA, DNI N° 10.546.040, un Contrato de Locación de Servicios por el período 14 de Noviembre de 1988 al 12 de Febrero de 1989, para organizar la práctica de deportes en la Delegación Zonal Esquel, con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
039 30/01/1989 Designar al Dr. Italo Héctor DE PAMPHILIS como Director de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Secretaría de Coordinación, manteniendo las funciones de Asesor Legal para las que fuera designado por el Honorable Consejo Superior mediante Resolución C.S. N° 006/86.
038 30/01/1989 Declarar desierta, por falta de cotización, la Licitación Pública N° 014/88, por el alquiler de un inmueble destinado a la Delegación en el ámbito de la Capital Federal.
037 25/01/1989 Autorizar el traslado del Ing. Manuel MIGLIARO a las ciudades de Trelew y Puerto Madryn con el objeto mencionado.
036 25/01/1989 Afectar el vehículo Ford F-100 dominio U-066007 conducido por el Sr. Aldo César LUNA para los días 30 y 31 de Enero, con el objeto mencionado.
035 24/01/1989 Desestimar la única oferta presenteada por la firma PETTINARI METAL S.A. por considerarla inconveniente, según los términos del respectivo dictámen de la Comisión de Preadjudicación.
034 24/01/1989 Desestimar la oferta presentada por la firma ELEN-POST S.A. en la Licitación Pública de referencia por precio inconveniente y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicación.
033 24/01/1989 Desestimar la Licitación Privada de referencia a la firma VILLIAM S.A.C.I.F.I.Y.A. por no cumplir con el requisito establecido en el inciso 38° del Decreto 5720/72 (no presentó fotocopia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado).
032 23/01/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública para la Contratación de hoteles y restaurantes para profesores viajeros, autoridades, invitados y funcionarios de las distintas Sedes y Delegaciones Zonales de la Universidad.
031 18/01/1989 Desestimar el Concurso de Precios N° 020/88 por no ajustarse las ofertas al Pliego de Bases y Condiciones y por presentar precios excesivos.
030 18/01/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TODOMAT, por un importe de 1.369 (australes un mil trescientos sesenta y nueve), según Orden de Compra N° 881/88.
029 18/01/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LIBRERIA LA UNICA por un importe total de 490 (australes cuatrocientos noventa), según Orden de Compra N° 859/88.
028 18/01/1989 Convalidar las Contrataciones Directas de referencia, efectuadas con las siguientes firmas: LA UNICA, A.E.G. y CALCUMAQ.
027 18/01/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia según rendiciones de factura de fecha 03 de Diciembre de 1988 por 160,34 (australes ciento sesenta con 34/100), correspondiente a gastos de mantenimiento de la Delegación.
026 18/01/1989 Aprobar el gasto realizado y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a la Secretaría Académica Prof. Susana L. de URIARTE, el importe de 557 (australes quinientos cincuenta y siete) por los motivos mencionados.
025 18/01/1989 Aprobar el gasto afrontado por el agente de la Delegación Buenos Aires Sr. Mauricio PEREZ y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al nombrado el importe de 1.063,60 (australes un mil sesenta y tres con 60/100), correspondiente a la diferencia del costo de papel especial para la impresión de títulos de graduados.
024 18/01/1989 Aprobar el gasto y reintegro realizado al docente Gustavo CORTES por 1.800 (australes un mil ochocientos), en concepto de diferencia costo de traslado del viaje realizado a la República de Chile con alumnos de la Delegación Zonal Esquel.
023 18/01/1989 Adjudicar el Concurso de Precios N° 018/88 a las siguiente firmas: BRITANIA, MASTER LAB, DENVER y MERCK.
022 16/01/1989 Designar al Ing. Julio César MORA - DNI 11.238.665, como SECRETARIO PERMANENTE de la COMISION LIQUIDADORA LEY 12910, a partir del día 16 de Enero de 1989.
021 16/01/1989 Aceptar la renuncia del Ing. Normas BAZTAN al cargo de SECRETARIO PERMANENTE de la COMISION LIQUIDADORA - Ley 12910.
020 13/01/1989 Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 03/89 para la contratación en alquiler de un inmueble ubicado en el radio céntrico de la ciudad de Puerto Madryn, destinado al alojamiento de profesores y/o estudiantes.
019 13/01/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con el Sr. Aníbal SIMONETTA durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1989, inclusive.
018 13/01/1989 Declarar desierto el Concurso de Precios N° 015/88 referente a la contratación en alquiler de un (1) inmueble en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
017 13/01/1989 Dejar sin efecto los trámites efectuados, dado que no se recepcionaron ofertas.- Autorizar una segunda tramitación para la adquisición de los elementos solicitados por la Delegación Zonal Puerto Madryn, teniendo en cuenta las causales que dieron origen al presente.
016 13/01/1989 Adjudicar la Licitación Privada N° 029/88 a la firma FULLXER, el renglón N° 01 por mejor cotización y el renglón N° 02 por única oferta, por el importe total de 100.576 (australes cien mil quinientos setenta y seis).
015 12/01/1989 Prorrogar las Becas de Ayuda Económica a los adjudicatarios incluídos en el ANEXO "I" de la presente resolución, por los meses de Marzo-Abril 1989.
014 12/01/1989 Prorrogar las Becas Especiales a los adjudicatarios que a continuación se detallan, por los meses de Enero - Febrero y Marzo de 1989.
013 12/01/1989 Aprobar los gastos efectuados por la Delegación Zonal Ushuaia según rendiciones de factura de fecha 20 de Diciembre de 1988 por 490 (australes cuatrocientos noventa), correspondiente a la adquisición de tarjetas de fin de año.
012 12/01/1989 Adjudicar la Licitación Privada de referencia a las siguientes firmas: ESTABLECIMIENTO METALURGICO BARZEL y CARPINTERIA JORGE LOPEZ.
011 09/01/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CRISTALERIA AUSTRAL por un importe de 3.955 (australes tres mil novecientos cincuenta y cinco), según Orden de Compra N° 883/88.
010 09/01/1989 Convalidar el gasto realizado con la firma TRANSPORTES PAMPEANO por un total de 318,24 (australes trescientos dieciocho con 24/100), según Orden de Compra N° 877/88.
009 09/01/1989 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: HOTEL SU ESTRELLA y CONFITERIA SILVANIE.
008 09/01/1989 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma A LA VUELTA por un importe total de 3.601,44 (australes tres mil seiscientos uno con 44/100).
007 09/01/1989 Convalidar el gasto efectuado ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor por un importe de 190 (australes ciento noventa), según Orden de Compra N° 845/88.
006 06/01/1989 Adjudicar el Concurso de Precios N° 023/88, a la firma A. JORDAN CRUZ E HIJOS por única oferta, el total de 18.493,64 (australes dieciocho mil cuatrocientos noventa y tres con 64/100).
005 06/01/1989 Adjudicar el Concurso de Precios N° 024/88, a las siguientes firmas: A. JORDAN CRUZ E HIJOS y TODOMAT.
004 05/01/1989 Adjudicar el Concurso de Precios de referencia a la firma EL ESTANCO, por mejor calidad, la suma total de 17.690 (australes diecisiete mil seiscientos noventa).

003

05/01/1989 Autorizar el traslado del Jefe del Departamento Imprenta Sr. Ramón PEDRAZA a la ciudad de Buenos Aires con el objeto mencionado, durante los días 14 al 19 del corriente mes.
002 03/01/1989 Adjudicar la Licitación Privada de referencia a las siguientes firmas S.S.D. y RAUL ALBERTO RIVERA.
001 03/01/1989 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes y en las condiciones que se detallan en el ANEXO "I" de la presente resolución, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas sedes y dependencias.

 

 

1974

R

FECHA

ASUNTO RESUELTO

071 31/12/1974 SE OTORGO A LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE LA CARRERA DE FILOSOIA Y LETRAS DE LA U.N.P..S.J.B. Y QUE CURSAN LA MISMA EN ESTA UNIVERSIDAD EN COMODORO RIVADAVIA EL TITULO DE PROFESOR DE LENGUA Y LITERATURA.
070 31/12/1974 DESIGNAR CON CARACTER INTERINO Y PROVICIONAL EN LA CATEDRA, CATEGORIA Y AUXILIAR DOCENTE, DEDICACION Y PERIODO QUE SE DETERMINAN EN CADA CASO, AL PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR DOCENTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION:
069 31/12/1974 QUE EL AGENTE CATEGORIA VI, KAMENOPOLSKY NELIDA CUMPLA SUS TAREAS EN LA GESTORIA DE BUENOS AIRES, COMO APOYO ADMINISTRATIVO AL RESPONSABLE DE LA MISMA.
068 31/12/1974 DESIGNAR AL LIC. DE FILOSOFIA DR. CESAR, ROMEO (L.E. N° 7.971.954) TITULAR DE DOS (2) CARGOS DE PROFESOR TITULAR  CON DEDICACION SEMI-EXCLUSIVA EN LAS ASIGNATURAS "LATIN I" Y "LATIN II", A CARGO DE LA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BASICAS Y DE LA COORDINACION CON LAS FUTURAS DELEGACIONES ZONALES.
067 31/12/1974 DESIGNAR A PARTIR DEL DIA DE LA FECHA AL SIGUIENTE PERSONAL NO DOCENTE:
066 31/12/1974 CREAR LA COMISION ACADEMICA QUE TENDRA A SU CARGO LA EVALUACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO VIGENTES PARA LAS CARRERAS QUE CURSAN LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE LAS U.P.S.J.B., Y QUE SE ESPECIFICARON OPORTUNAMENTE EN LA RESOLUCION N° 9/74.
065 ------------- RESOLUCION RECTORAL NO EMITIDO-
064 30/12/1974 DAR POR APROBADOS, A LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, INGRESANTES EN 1974, CUANDO TUVIEREN CONCEPTO DE APROVACION DE CURSADA, LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS: HISTORIA  DE LA CULTURA, FILOSOFIA GENERAL, TEOLOGIA I, TEOLOGIA II, ETICA, INGLES I, INGLES II, INGLES TECNICO Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION ACADEMICA
063 30/12/1974 DISPONER QUE EN EL REGLAMENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, SE ESTABLEZCA QUE TODA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y DE INVESTIGACION CUANDO TENGA RELACION CON LOS FINES CONSIDERADOS, DEBE AJUSTARSE A LO DETERMINADO POR LOS ARTICULOS 3° Y 30° DE LA CARTA APROBADA POR LAS NACIONES UNIDAS, CUYO TEXTO A CONTINUACION SE TRANSCRIBE:
062 30/12/1974 DESAFECTESE A PARTIR DEL DIA DE LA FECHA EL AUTOMOVIL MARCHA CHEVROLET MOTOR 256-42471 N° DE PATENTE U-027548
061 21/12/1974 ADJUDICAR A LA FIRMA - OLIVETTI ARGENTINA- LA LICITACION PRIVADA N° 7- ADQUISICION MAQUINAS ESCRIBIR MANUALES.
060 21/12/1974 ASIGNAR EL CARACTER DE DOCENTES AUTORIZADOS "AD HONOREM" PARA PRESIDIR LA MESA DE ENSAYOS DE MATERIALES, EN EL TURNO DE DICIEMBRE DE 1974 AL INGENIERO ANTONIO PLUCHINOTTA. 
059 20/12/1974 AUTORIZAR LA CONTINUIDAD DEL DICTADO DE LAS CLASES DE AQUELLAS ASIGNATURAS CUYOS PROFESORES HAN PRESENTADO A ESTE RECTORADO, LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE, FUNDAMENTANDO DEBIDAMENTE SU NECESIDAD.
058 ------------ RECONOCER DE LEGITIMO ABONO LOS GASTOS QUE LE HAN OCACIONADO A LA PROFESORA ESTER SULEMA MERLO AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES A SABER: VIATICOS POR EL TERMINO DE 15 DIAS, ASIMILADOA LA DE PROFESOR ASOCIADO CON DEDICACION EXCLUSIVA A PARTIR DEL DIA 9 HASTA  EL 23 DE DICIEMBRE DE 1974.
057 ------------ ADHERIR AL FERIADO DECRETADO POR EL SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT CON MOTIVO DE CONMEMORARSE UN NUEVO ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO, DISPONIENDO POR ELLO EL CESE TOTAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, HASTA LAS 24 HORAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE
056 11/12/1974 RECONOCER DE LEGITIMO ABONO LOS PAGOS EFECTUADOS AL PRESONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, "AD-REFERENDUM" DE LA APROBACION DE LA PLANTA TEMPORARIA.
055 11/12/1974 AUTORIZAR LA LIQUIDACION Y PAGO DE LOS HABERES DEVENGADOS POR EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, DE ACUERDO A LAS PLANILLAS CONFECCIONADAS POR LA SECRETARIA DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA (CONTADURIA) A DICHOS EFECTOS.
054 09/12/1974 ESTABLECER LA CATEGORIA, DEDICACION Y PERIODO DE DESIGNACION QUE CORRESPONDE AL PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR DOCENTE DESIGNADO POR RESOLUCION N° 27/74 Y QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:
053 28/11/1974 ADJUDICAR A LA FIRMA CARLOS HIRSCH, LOS ITEMS 59-88-93-115-159-161-164-135 DE LA LICITACION PRIVADA N° 5 -"ADQUISICION TEXTOS".
052 28/11/1974

ADJUDICAR A LA LIBRERIA ERBONI, LOS ITEMS 9-15-19-20-21-26-31-33-34-49-51-54-55-57-58-63-75-78-82-83-90-92-94-96-97-103-113-128-130-136-144-158-173-176-180-182-183-188-189-

194-195-196-197-199-200-201-203-205-206-219-220-221-222-225-230-234-236-237-238-17-89 DE LA LICITACION PRIVADA N° 5 "ADQUISICION TEXTOS.

051 28/11/1974

ADJUDICAR A LA FIRMA LIBRERIA EL ATENEO, LOS ITEMS 6-18-24-25-28-32-35-41-43-44-46-47-76-77-79-81-87-91-95-104-106-107-108-109-

124-125-137-138-139-147-148-149-155-166-169-170-184 BIS -203-211-223-224-226-228 DE LA LICITACION PRIVADA N° 5 "ADQUISICION DE TEXTOS".

050  28/11/1974 LOS CONCEPTOS DE LAS ASIGNATURAS CURSADAS POR LOS ALUMNOS DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO EN EL AÑO 1972, TENDRAN VALIDEZ HASTA DICIEMBRE DE 1975.
049 28/11/1974 ASIGNAR EL CARACTER DE DOCENTE AUTORIZADO PARA RESIDIR Y/O INTEGRAR MESAS A LOS SRES. PROFESORES UNIVERSITARIOS GERARDO LUIS VENTURA Y TEODORO G. KRENKEL, PARA EL TURNO DE DICIEMBRE DE 1974.
048  28/11/1974 MODIFICAR EL ART. 2° DE LA RESOLUCION 42/74.  ESTABLECIENDOSE UN TURNO DE EXAMEN CON DOBLE LLAMADO ENTRE EÑ 20 DE FEBRERO Y EL 31 DE MARZO DE 1975.
047 BIS  25/11/1974  REINTEGRAR EL IMPORTE ABONADO POR PASAJES DESDE LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS A COMODORO RIVADAVIA DEL SR.  COORDINADOR ZONAL ARQ. ANIBALRODRIGUEZ CARRERAS; DEL SR. SECRETARIO DE ACCION UNIVERSITARIA LIC. ALEJANDRO JUAN MOGNI, DE LOS SRES PROFESORES ACOMPAÑANTES CARLOS ROSETTI Y ANGEL QUIROGA, OTORGANDOSELES ORDEN DE PASAJE DESDE COMODORO RIVADAVIA A RIO GALLEGOS Y RECONOCER LOS GASTOS DE ESTADIA. 
047 BIS  20/11/1974 AUTORIZAR EL TRASLADO DE LOS COORDINADORES ZONALES Y SUS ASESORES, HACIA LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA.
047 29/10/1974 DESIGNAR AL PROFESOR ING. HECTOR DEMO COMO REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN EL III SIMPOSIO DE SEGURIDAD E HIEGIENE INDUSTRIAL.
046  18/10/1974 DESIGNAR CON CARACTER PROVISIONAL Y AD- REFERENDUM DE LA APROBACION DE LA PLANTA DE PERSONAL TEMPORARIO AL DR. DOMINGO ORTIZ DE ZARATE COMO ASESOR DE LA COORDINACION ZONAL DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DE RIO GALLEGOS Y ZONA DE INFLUENCIA.
045  30/09/1974 ADJUDICAR A LA FIRMA AUSTRAL HOTEL LA LICITACION PRIVADA N° 1, "CONTRATACION DE HABITACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE Y/O ADMINISTRATIVO A RADICARSE EN ESTA HASTA EL 31/12/1974" LA QUE TENDRA VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 1974.
044 09/10/1974 ADJUDICAR A LA FIRMA CARPINTERIA PLAKARD´S LA LICITACION PRIVADA N° 6 ADQUISICION DE 100 TABLEROS DE DIBUJO DE MADERA MACISA (COBRE) DE DIMENSIONES 60 X 80 CM Y ESPESOR DE 2  CM, CON 2 TAPACANTOS  MACHIMBRADOS.
043 09/10/1974 AUSPICIAR LAS "SEGUNDAS JORNADAS CARDIOVASCULARES DE LA PATAGONIA" A CARGO DEL DOCTOR RENE FAVALORO Y SU EQUIPO MEDICO.
042 08/10/1974 LA VALIDEZ DEL CONCEPTO O CURSADA DE LA MATERIA ABARCARA UN PLANO DE DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA CULMINACION DEL CICLO LECTIVO, DURANTE EL CUAL EL ALUMNO PODRA RENDIR HASTA TRES (3) EXAMENES.
041 08/10/1974 ADJUDICAR A LAS FIRMA SOLIVIERI ARGENTINA, CARLOS MERTIAN, PEREZ LUCES Y AMOBLAMIENTOS GRUNDNIG LOS DIFERENTES BIENES DE ACUERDO A LO PROPUESTO POR KA COMISION DE ADJUDICACIONES A FS .........-
040 19/09/1974 RESUELVE ADJUDICAR A LA FIRMA SUR MOTOR AGENCIA OFICIAL CHEVROLET CON DOMICILIO EN LA CALLE SARMIENTO Y DON BOSCO DE LA CIUDAD DE TRELEW, A LICITACION PRIVADA N° 2 (COMPRA AUTOMOVIL).
039 19/09/1974 RECONOCER DE LEGITIMO ABONO LOS GASTOS REALIZADOS EN EL HOTEL AUSTRAL DESDE EL 5 DE MAYO DE 1974 HASTA LA FECHA DETERMINADA Y ADJUDICADA LA LICITACION PRIVADA N°1 DE LOCACION DE INMUEBLE.
038 13/09/1974 LLÁMESE A LICITACION PRIVADA N° 6 PARA LA ADQUISICION DE 100 (CIEN) TABLEROS DE DIBUJO, CON SUFICIENTES TECNICAS.
037 12/09/1974 DESIGNAR CON CARACTER PROVISIONAL AL LICENCIADO ALEJANDRO JUAN MOSNI (C.I. 3.634.700), COMO SECRETARIO DE ACCION UNIVERSITARIA PARA RIO GALLEGOS Y ZONA DE INFLUENCIAA PARTIR DEL 5 DE JUNIO DE 1974.
036 19/09/1974 CREAR LA COMISION ESPECIAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL.
035 09/09/1974 RECONOCER DE LEGITIMO ABONO LOS GASTOS QUE LE HAN CONSESIONADO AL PROFESOR RODOLFO MARIO AGLOGLIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES A SABER: VIATICOS POR EL TECNICO DE 20 DIAS MENSUALES, ASIMILADO A LA DE PROFESOR ASOCIADO CON DEDICACION EXCLUSIVA A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE 1974.
034 09/09/1974 AFECTAR SU VEHICULO PERSONAL MARCA CHEVROLET, MOTOR N° 256-42471, N° DE PATENTE U-027548 AL USO DE LAS UNIVERSIDAD DESDE EL 5 DE MAYO DE 1974, HASTA QUE SE ADQUIERA AUTOMOVIL DE USO OFICIAL.
033 09/09/1974 QUE AL SER APROBADO LA PLANTA PROVISORIA DE ESTA UNIVERSIDAD, ABONAR A LA SRTA. GRACIELA DE AMBROSIO LOS CUARENTA Y CINCO(45) DIAS QUE HA DESEMPEÑADO TAREAS EN EL RECTORADO, CON EL CARGO DE SUPERVISOR GENERAL DE ADMINISTRACION, SUELDO DE DOS MIL CUARENTA PESOS ($ 2.040,00)POR MES.
032 09/09/1974 AUSPICIAR LAS XXXVI SEMANAS DE LA GEOGRAFIA  ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS , QUE SE REALIZARÁ ENTRE EL 7 Y 14 DE  OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO EN ESTA CIUDAD.
031  07/09/1974 CREÁSE LA COMISION DE DEPORTES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA QUE TENDRA POR FUNCIONES LA PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE TODA ACTIVIDAD DEPORTIVA UNIVERSITARIA.
030 04/09/1974 CREÁSE UNA COMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y ASESORAMIENTO DE LAS AUTORIDADES EN LOS CASOS DE ALUMNOS INSCRIPTOS EN ESTA UNIVERSIDAD Y QUE LES RESTE APROBAR MENOS DE UN 15% DE SU CARRERA REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO.
029  31/08/1974 DESÍGNASE A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS; SECRETARIO ACADEMICO ZONAL PROF. DN HERCULES PINELLI, SECRETARIO ACADEMICO DEL RECTORADO, PROF. JORGE ABEL ITURMENOT COORDINADOR MAYOR FINANCIERO CDOR. PUBLICO NACIONAL DN HECTOR ALBERTO ESCRIBANO, MIEMBRO PERMANENTE DE LA COMISION DE PRE-ADJUDICACION.
028  04/09/1974 DEJÁSE EN SUSPENSO HASTA QUE SE PUEDA DISPONER DE LOS RECURSOS FINANCIERON NECESARIOS LAS RESOLUCIONES N° 11/74 Y 12/74.
027  02/09/1974 DESIGNAR EN LAS CATEDRAS QUE SE ESPECIFICAN, CON CARACTER INTERINO Y PREVISIONAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL CTE. AÑO AD-REFERENDUM DE LA APROBACION DE LA PLANTA Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA, AL PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR DOCENTE QUE SE MENCIONA A CONTINUACION: 
026 31/08/1974 DESIGNAR AL PROFESOR RODOLFO MARIO AGOGLIA (M.T. 1.664.284) ASESOR "AD-HONOREM" DE DICHA UNIVERSIDAD.
025 20/08/1974 EL INGRESO DE ALUMNOS PROVENIENTES DE PAISES EXTRANJEROS ES ACEPTADO CON CARACTER CONDICIONAL Y SUJETOS A LA RESOLUCION QUE AL EFECTO SE DICTA SOBRE EL PARTICULAR.
024 19/08/1974 DESIGNAR -"AD REFERENDUM"- COORDINADOR DE ACCION UNIVERSITARIA ZONAL DESTACADO EN LA CIUDAD DE ESQUEL, AL DR. CARLOS ALBERTO F.E.MILICH, (L.E. 2.785.680).
023 13/08/1974 DESIGNAR -"AD REFERENDUM"- DE LA APROBACION DE LA ESTRUCTURA DE ESTA UNIVERSIDAD AL SEÑOR CESAR ABEL PINTO - LE.5.116.580, CON QUIEN CUMPLIRÁ FUNCIONES INHERENTES A LOS FINES DETERMINADOS CON ASIENTO EN USHUAIA. 
022 13/08/1974 CREÁSE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.
021 10/08/1974 DESIGNASE-"AD REFERENDUM"- DE LA APROBACION DE LA ESTRUCTURA DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, AL SEÑOR MARIO OSCAR GILES C.I. 11.526.743, A EFECTOS DE CUMPLIR FUNCIONES DE AUXILIAR CON ASIENTO EN RAWSON Y TRELEW.
020 12/08/1974 LLÁMESE A LICITACION PRIVADA PARA LA CONTRATACION DE HABITACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE Y/O ADMINISTRATICO A RADICARSE EN ESTA HASTA EL 31-12-1974.
019 08/08/1974 LLÁMESE A LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOTOR SEDAN 4 PUERTAS DE MAS DE 3.000 CM3 DE CILINDRADA.
018 05/08/1974 APROBAR EN FORMA DIRECTA LA COMPRA DE MUEBLES, MAQUINAS DE OFICINAS, Y TODAS AQUELLOS ELEMENTOS QUE POR SU ÍNDOLE Y DE ACUERDO CON SUS COSTOS NORMALMENTE DEBERIAN HACERSE POR LICITACION PRIVADA.
017 15/07/1974 APRUÉBASE EL PLAN DE ACTIVIDADES DOCENTES A DESARROLLARSE PARA EL PRESENTE AÑO LECTIVO ELEVADO POR EL COORDINAR ZONAL ING. HECTOR CAMPOLI.
016 01/07/1974 UNA VEZ APROBADA LA ESTRUCTURA MENCIONADA EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE, SE FORMALIZARÍA LOS CONTRATOS RESPECTIVOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA MISMA Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAN HECHO CARGO DE SUS FUNCIONES.
015 01/07/1974 DESIGNAR CON CARACTER PROVISIONAL AL DR. BARTOLOMÉ NORBERTO VON NIEDERHAUSERN (L.E. 4.199.507) COMO SECRETARIO DE ACCION UNIVERSITARIA PARA TRELEW Y ZONA DE INFLUENCIA.
014 01/07/1974 ADHERIR AL DUELO NACIONAL, DISPONIENDO EL SESE TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, HASTA LA HORA 24 DEL DIA DEL SEPELIO.
013 25/06/1974 DESIGNAR CON CARÁCTER PROVISIONAL AL PROFESOR DON HERCULES PINELLI, SECRETARIO DE ACCION UNIVERSITARIA PARA COMODORO RIVADAVIA Y ZONA DE INFLUENCIA.
012 07/06/1974 DISPONER QUE EL CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION DE LA PATAGONIA TENGA SEDE EN LA CIUDAD DE RAWSON, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
011 07/06/1974 CRÉASE EL CENTRO DE DOCUMETACION E INFORMACION DE LA PATAGONIA, DEPENDIENTE DIRECTAMENTE DEL RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.
010 05/06/1974 DESIGNAR CON CARÁCTER PROVISIONAL LOS SIGUIENTES COORDINADORES ZONALES DE ATIVIDADES UNIVERSITARIAS: INGENIERO HECTOR MIGUEL CÁMPOLI, PARA COMODORO RIVADAVIA Y ZONAS DE INFLUENCIA; CONTADOR GANDOLGO SAURO, PARA TRELEW Y ZONAS DE INFLUENCIA; ARQUITECTO ANÍBAL RODRÍGUEZ CARRERA, PARA RIO GALLEGOS Y ZONAS DE INFLUENCIA.
009 05/06/1974 PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SOLICITADO CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE ACERDO A LA RESOLUCION N° 8/74 Y PARA LOS COMPRENDIDOS EN LOS CONSIDERANDOS UT SUPRE NO ESTABLECE LAS SIGUIENTES CARRERAS Y DISCIPLINAS: INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA PETRÓLEO, INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA MECÁNICA, AGRIMENSURA, PROFESORADO MATEMÁTICAS, PROFESORADO MATEMÁTICAS Y FÍSICAS, FILOSOFÍA Y LETRAS , CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA, FARMACIA Y BIOQUIMICA Y TRABAJO SOCIAL.
008 05/06/1974 DECLÁRASE SIN MAS TRÁMITE INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD NACION DE LA PATAGONIA A TODOS AQUELLOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO QUE HAYAN SOLICATDO INSCRIBIRSE EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA CONTINUAR LOS ESTUDOS INICIADOS EN DICHA ESTACIMIENETOS PRIVADO.
007 20/05/1974 PRORROGAR HASTA EL 24 DE MAYO LA FECHA PARA PREINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS.
006 20/05/1974 ABRIR UN REGISTRO DE ASPIRANTES A FUNCIONES DOCENTES.
005 20/05/1974 ABRIR UN REGISTRO PARA ALUMNOS CON CARACTER DE PREINSCRIPCIÓN.
004 20/05/1974 ESTABLECER EN CARÁCTER PROVISORIO LA SEDE DEL RECTRADO EN EL EDIFICIO SITUADO EN CALLE SARMIENTO 95 ESQUINA ABÁSOLO C. RIVADAVIA.
003 04/05/1974 DESIGNAR AL SEÑOR SUB SECRETARIO DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS DE LA NACIÓN, PROFESOR DOCTOR, CARLOS IGNACIO RIVAS, DOCTOR HONORARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.
002 04/05/1974 DESIGNAR AL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACIÓN, PROFESOR DOCTRO JORGE A. TAIANA, DOCTOR HONORARIA CAUSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.
001 04/05/1974 DESIGNAR AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN, DOCTOR HONORARIA CAUSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.

1975

R

FECHA

ASUNTO RESUELTO

311

27/12/1975

CREAR EL INSTITUTO DE ECONOMÍA REGIONAL EN COMODORO RIVADAVIA Y TRELEW COMO UNIDADES DE INVESTIGACION SEPARADAS CON DEPENDENCIA DEL RECTORADO.
310 27/12/1975 DESIGNAR A LOS SIGUIENTES AGENTES PARA CONSTITUIR LA COMISIÓN DE PREADJUDICACION DE ESTE RECTORADO: SR. JUAN CARLOS MIGUEL LEG. PERS. 105, AL SR. MARIANO C. AVILA LEG. PERS. 299 Y SR. OSCAR E. VAZQUEZ, LEG. PERS. 109.
309 27/12/1975 AUTORIZAR AL SECRETARIO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD, PROF. JORGE A. ITURMENDI (LEGAJO N° 6), A VIAJAR A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MISION ENCOMENDADA. 
308 27/12/1975 DESIGNAR COMO ADSCRIPTO AL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA INDIGENISTA, CON CARÁCTER AD-HONOREM, AL SEÑOR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ.
307 27/12/1975 APROBAR LAS RESOLUCIONES N° 290/75, 291/75, 293/75, 299/75, 301/75, 302/75, 303/75.
306 BIP 25/12/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL DIRECTOR GENERAL ECONÓMICO FINANCIERO CDOR. JORGE MANUEL GIL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION ENCOMENDADA.
306 24/12/1975 ADJUDICAR A LA FIRMA "EDIL SUR SAUCUM" POR SER CONVENIENTE A LOS INTERESES DEL ESTADO Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE LICITACIÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD HABITACIONAL TRANSPORTABLE POR UN IMPORTE DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($A....1.490.000).
305 BIS 24/12/1975 AUTORÍZASE A ABONAR LOS HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, JUNTAMENTE CON EL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO, A TODO EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, A PARTIR DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 1975.
305 19/12/1975 DESÍGANASE COMO COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 9/75 AL SR. SECRETARIO ACADÉMICO PROF. JORGE A. ITURMENDI, AL SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL MARIANO AVILA, Y AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ARQ.  ALDO R. VAN HAEZEVELDE, QUIENES CUMPLIRÁN SU MANDATE EN UN TODO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN EN LA MATERIA.
304 BIS 18/12/1975 DECRÉTASE ASUETO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO EN TDOO EL ÁMBITO DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL, DURANTE LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS.
303 18/12/1975 APROBAR LOS SIGUIENTES VIAJES DE ESTUDIOS PROPUESTO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES SEGÚN LOS PROGRESOS PRESENTADOS POR LOS TITULARES DE CÁTEDRAS:
302 BIS 15/12/1975 PROMOVER A LA AGENTE SRTA. NELLY A KESEN A LA CATEGORÍA A_VI, A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 1976.
302 18/12/1975 DESÍGNASE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 1975 AL SEÑOR DOMINGO ENRIQUE JOSÉ  MERAY ( L.E. 8.341.251) PARA DESEMPEÑAR TAREAS ADMINISTRATIVAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE TRELEW , COMO JEFE DE SECCIÓN.
301 18/12/1975 DEJAR SIN EFECTO EL ART. 7° DE LA RESOLUCIÓN N° 266/75 DE FECHA 25/11/75.
300 16/12/1975 A PARTIR DEL DIA DE LA FECHA Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, ACTUARÁ EL CONTADOR ANTONIO BLAS LOBATO, COMO DECANO NORMALIZADOR EN CARÁCTER AD-HONOREM, CON LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY UNIVERSITARIA 20.654.  
299 16/12/1975 ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE CORRIENTE AÑO POR EL ING. DERARDO MIGUEL PON AL CARGO DEL PROFESOR TITULAR SEMI-DEDICACIÓN CON FUNCIONES EN EL INSTITUTO DE ZONAS ÁRIDAS, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS RENOVABLES.
298 16/12/1975 ASÍGNASE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO ORGANIZADOR DE LA ESCUELA DE PRODUCCIÓN ANIMAL EN ESQUEL, AL PROF. ALEJANDRO DANIEL FERNANDEZ VECINO.
297 16/12/1975 DESÍGNASE ADCRIPTO CON CARÁCTER AD-HONOREM  AL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA INDIGENISTA, PARA TAREAS DE NVESTIGACIÓN SOBRE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS SOBRE ARTE RUPESTRE, AL ARQUITECTO CARLOS ALBERTO LUNA PONT (L.E. N° 4.123.768).
296 16/12/1975 ADJUDÍCASE A LA FIRMA "AMOBLAMIENTOS GRUNDNING", LOS RENGLOES 1, 2, 3, POR UN TOTAL DE CINCUANTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS.
295 16/12/1975 AUTORIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA PARA LA COMPRA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y DE CALEFACCIÓN PARA LA BIBLIOTECA Y OFICINAS UBICADAS EN EL EX-HOTEL DE TURISMO.
294 12/12/1975 VIAJE LICENCIADO ROMEO CESAR.
293 11/12/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO DEL SR. DECANO NORMALIZADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCAILES Y ECONÓMICAS, CONTADOR DN. ANTONIO BLAS LOBATO A LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA DESDE LA CIUDAD DE TRELEW, PARA TRATAR EN LA SEDE DEL RECTORADO SOBRE LAS FUTURAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA FACULTAD A SU CARGO.
292 11/12/1975 VIAJE LIC. ROMEO CESAR
291 10/12/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL SR. DIRECTOR GENERAL ECONÓMICO FINANCIERO, CDOR. JORGE MANUEL GIL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN ENCOMENDADA.
290 10/12/1975 ,HACER ENTREGA, POR HABERSE ECHO ACREEDORS DE ELLAS, A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, JUAN CARLOS CROCCA  Y JUAN CARLOS DE MARCO, DE DOS PUNTAS DE FLECHA QUE UTILIZABAN LOS CAZADORES SUPERIORES DE LA PATAGONIA.
289 06/12/1975 ADJUDICAR A LA FIRMA "SASTRERIA CIVIL Y MILITAR", CON DOMICILIO LEGAL EN B ARTOLOMÉ MITRE 444 DE ESTA CIUDAD, LOS RENGLONES 1,2,4 Y 6, A LA FIRMA " GRANDES TIENDAS LA FAVORITA", EL RENGLÓN N° 5 Y A LA FIRMA "SASTRERÍA FRANBA", EL RENGLÓN N° 3.
288 05/12/1975 ACEPTAR LA COLABORACIÓN OFRECIDA POR LOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO MUSICAL DEL SUR A FIN DE PARTICIPAR EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO 1975 EN LA DELEGACIÓN ZONAL ESQUEL DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CICLOS BÁSICOS.
287 05/12/1975 DESÍGANSE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 1976, AL CONTADOR ANTONIO BLAS LOBATO (D.N.I. 4.286.401), MATRÍCULA PROFESIONAL N° I-F°13-C.P.CE., COMO DECANO NORMALIZADOR CON CARÁCTER INTERINO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, DEPENDIENTE DE ESTA UNIVERSIDAD.
286 05/12/1975 APROBAR Y PONER EN VIGENCIA LOS SIGUIENTES PLANES DE ESTUDIOS QUE CORREN AGREGADOS A LA PRESENTE.
285 05/12/1975 RESCINDIR A PARTIR DEL DIA 9/12/1975, EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA Y LA SRTA. VICTORINA SPOJA.
284 04/12/1975 AUTORÍZASE AL SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, ING. PABLO GERARDO FREISZ, A TRASLADARSE A LA CAPITAL FEDERAL, PARA LOS FINES MENCIONADOS.
283 03/12/1975 APROBAR LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 194/75; 195/75; 204/75; 205/75; 213/75; 215/75; 216/75; 217/75; 220/75; 230/75; 231/75; 232/75; 233/75; 234/75; 235/75; 236/75; 237/75; 238/75; 250/75; 251/75; 253/75; 261/75; 262/75 Y 263/75.
282 03/12/1975 DESIGNAR AL PROFESOR PEDRO LUIS BARCIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EXAMINADOR PARA LA PRUEBA ESPECIAL DE SUFICIENCIA PARA LA ALUMNA PROVENIENTE DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y A LAS PROFESORAS DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL, SRTA. MICAELA LLOMPART Y SRTA. MARÍA ELENA SUAREZ COMO MIEMBROS INTEGRANTES DE DICHO TRIBUNAL.
281 03/12/1975 DESIGNAR AL PROFESOR WALTER QUIROGA SALCEDO, PARA QUE SE TRASLADE A LAS CIUDADES  DE LA PLATA Y BUENOS AIRES, A FIN DE ESTABLECER LOS CONTACTOS NECESARIOS CON LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES, Y CON LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, PARA LA COORDINACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE LINGUÍSTICA.
280  01/12/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A COMODORO RIVADAVIA, DEL SR. JULIO EDUARDO LOPEZ PARA CUMPLIMENTAR LO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA.
279  01/12/1975 AUTORIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA PARA LA ADQUISICIÓN DE RELOJES CONTROL DE ASISTENCIA.
278 29/11/1975 DISPONER EL RECESO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES, EL MES DE ENERO DE 1976.
277 29/11/1975 PRORROGAR HASTA EL 31 DE MARZO DE 1976, LAS DESIGNACIONES EN TODOS LOS CARGOS DOCENTES Y NO DOCENTES, AD-REFERENDUM Y CONDICIONANDO A LA APROBACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL PARA 1976
276 28/11/1975 SUSPENDER HASTA EL 31 DEMARZO DE 1976 LA VIGENCIA DEL ARTICULO 13° DE LA RESOLUCIÓN N° 30/75, PERMITIÉNDOSE EN CONSECUENCIA HASTA ESA FECHA, LA NORMAL ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON EL REQUISITO DE REVÁLIDA DEL TÍTULO DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO.
275 28/11/1975 FIJAR EL 1° DE ABRIL DE 1976 COMO FECHA DE INICIACIÓN DEL DICTADO DE TODOS LOS CURSOS CORRESPONDIENTES AL CICLO LECTIVO/1976.
274 28/11/1975 LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE ESTA UNIVERSIDAD, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE Y HASTA EL 31 DE MARZO INCLUSIVE- EXCEPTO EN EL RECESO ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO- EFECTUARÁN LA INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A INGRESO EN LAS CARRERAS DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS.
273 28/11/1975 DISPONER QUE LAS UNIDADES ACADÉMICAS IMPLEMENTEN CURSOS DE NIVELACIÓN EN EL MES DE MARZO DE 1976 PARA LOS FINES Y DE ACUERDO A LAS NORMAS ENUNCIADAS EN LOS CONSIDERANDOS "UT-SUPRA".
272 28/11/1975 EN LOS PLANES DE ESTUDIO CUYO PROYECTO SE SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE A LAS UNIDADES ACADÉMICAS, NO SE INCLUIRÁN LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL TRÍPTICO NACIONAL (HISTORIA ARGENTINA, GEOGRAFÍA ARGENTINA E IDIOMA NACIONAL).
271 28/11/1975 AUTORIZAR, COMO ÚNICA EXCEPCIÓN A LA RESOLUCIÓN N° 147/75 A LOS ALUMNOS QUE HUBIERAN DESAPROBADO O HUBIERAN ESTADO AUNSENTES EN EL TURNO DE NOVIEMBRE EN MATERIAS DEL TRÍPTICO NACIONAL A RENDIR EN EL TURNO DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.
270 28/11/1975 DESIGNAR AL PROFESOR WALTER QUIROGA SALCEDO REPRESTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD A LA XIII REUNIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICAS UNIVERSITARIA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.-
269 27/11/1975 DESIGNAR AL SR. MARIANO CARLOS AVILA (L.E.N° 7.323.693), PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN DE DIRECTORI DE PERSONAL, EL QUE PASARÁ A REVESTIR EN LA CATEGORÍA A-3, A PARTIR DEL DIA 25/11/75.
268 27/11/1975 AUTORIZAR EL VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AL JEFE DE DIVISIÓN DE ESTE RECTORADO, SEÑOR OSCAR ENRIQUE VAZQUEZ (D.N.I. 11.006.367)
267 27/11/1975 LAS MESAS EXAMINADORAS DEBERÁN ESTAR INTEGRADAS POR TRES (3) DOCENTES, EJERCIENDO LA PRESIDENCIA AL PROFESOR A CARGO DE CÁTEDRA.
266 25/11/1975 INSTITUIR COMO ESCUDO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, DE ACUERDO CON EL DICTAMEN ELEVADO POR EL JURADO DEL CONCURSO RESPECTIVO, AL TRABAJO PRESENTADO POR LA SRA. ESTER A.  GALVAGNI DE TRILLO.
265 25/11/1975 AUTORIZAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA PROVEER DE PASAJE POR VÍA AÉREA DE IDA Y VUELTA (BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA) Y CUBRIR LOS GASTOS DE ESTADÍA DEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA DR. PEDRO LUIS BARCIA CON IMPUTACION A: INCISO 120 - PARTIDA PRINCIPAL 237.-
264 25/11/1975 AUTORIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD HABITACIONAL TRANSPORTABLE.
263 25/11/1975 OTORGAR PASAJE VÍA AÉREA IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, AL PROFESOR RENÉ HAROLDO ARMANI, Y RECONOCER LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES.
262 25/11/1975 ENVIAR ORDEN DE PASAJE VÍA AÉREA BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN AUDITOR MAYOR JUAN CARLOS DE NARDO, Y JUAN CARLOS CROCCA, Y RECONOCER LOS GASTOS DE ESTADÍA.
261 25/11/1975 DAR ASUETO EL 25 DE NOVIEMBRE  DÍA DEL TRABAJADOR NO DOCENTE DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES EN TODAS LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES ACADÉMICAS DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS.
260 22/11/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL SEÑOR SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, CDOR. HÉCTOR ALBERTO ESCRIBANO, DEL CDOR. JORGE MANUEL GIL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN ENCOMENDADA.
259 22/11/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A ESTA LOCALIDAD, DEL SR. JUAN CARLOS MOLTENI.
258 22/11/1975 ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, POR EL SEÑOR HECTOR OSCAR DE VARGAS (L.E. 6.216.014) AGRADECIÉNDOLE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA UNIVERSIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
257 22/11/1975 PRÉSTAMO DE DOS MÁQUINAS DE ESCRIBIR DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA SRA. CONTADORA FISCAL.
256 22/11/1975 OTORGAR PASAJE VÍA AÉREA IDA Y VUELTA DESDE LA CIUDAD DE ESQUEL A COMODORO RIVADAVIA A LA PROFESORA RAQUEL SANTINELLI Y RECONOCER LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES.
 255   21/11/1975  AUTORÍZACE EL LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA PARA LA PROVISIÓN DE GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL NO DOCENTE DEL RECTORADO, FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES Y DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS.
254  19/11/1975  DESIGNAR A LA AGENTE SRA. BLANCA DEL VALLE HERRERA PARA QUE, JUNTAMENTE CON LOS AGENTES JUAN CARLOS MIGUEL Y EMA MANSILLA DE LOPEZ, CONSTITUYA LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN DE ESTE RECTORADO.
253  19/11/1975  AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN EN FORMA DIRECTA DE LA MAYOR CANIDAD DE LIBROS SOLICITADOS POR LA DELEGACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CICLOS BÁSICOS EN RÍO GALLEGOS QUE OBRAN EN EXPTE. R-179/75.
 252  19/11/1975 AUTORIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA POR LA ADQUISICIÓN DE LOS MENCIONADOS ELEMENTOS.
 251 BIS   17/11/1975  COMISIONAR AL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA DELEGACIÓN ZONAL ESQUEL, ING. ALDO R. LOPEZ GUIDI, A LAS CIUDADES DE BUENOS AIRES Y LA PLATA, A FIN DE ESTABLECER LOS CONTACTOS NECESARIOS Y EFECTUAR OFRECIMIENTOS A DESTACADOS DOCENTES DE LOS MEDIOS UNIVERSITARIOS DE DICHAS CIUDADES CON EL OBJETO DE IR PREVIENDO LA COBERTURA SATISFACTORIA DE LOS CARGOS DOCENTES DE DICHA DELGACIÓN ZONAL PARA 1976.
 251  17/11/1975 ASIGNAR EL CARÁCTER DOCENTE AUTORIZADA PARA PRESIDIR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DE LITERATURA INGLESA, EN EL TURNO DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, A LA PROFESORA SEÑORA ROSA PASTALOSKY, (L.C. N° 3.063.920).
250  15/11/1975  AUTORIZAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE TRELEW DEL CONTADOR HÉCTOR ALBERTO ESCRIBANO Y EL DR. MIGUEL ANGEL ONOFRI.
249 12/11/1975 DESÍGNASE A LA PROFESORA EN LETRAS Y LICENCIADA EN CIENCIAS INFORMATIVAS, SEÑORA VIVIANA LEONOR POLLI DE VIVAS (L.C. N° 5.266.864), COMO JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS CON DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA.
248 13/11/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL  CONTADOR JORGE GIL.
 247 12/11/175  ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA CON FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, AL CARGO DE DIRECTOR DE PERSONAL POR EL SEÑOR MARIO JOSÉ DOMINGOS (L.E. 7.322.054), AGRADECIÉNDOLE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA UNIVERSIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 
 246   12/11/1975 OTORGAR PASAJE VÍA AÉREA, IDA Y VUELTA DESDE LA CIUDAD DE ESQUEL A COMODORO RIVADAVIA, AL CITADO COORDINADOR, ING. HÉCTOR R. DEMO, Y RECONOCER LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES.
245  12/11/1975 SIN EMITIR.
244 BIS  31/10/1975 ADJUDICAR A LA FIRMA "LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.", EL ITEM N° 1 DE LA LICITACIÓN PRIVADA N° 14/75; DE ACUERDO A LO PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE ADJUDICACIONES A FS DEL EXPEDIENTE N° 162/75.-
 244   04/11/1975 ADJUDICAR A LA FIRMAS: LIBRERÍA ERBONI, CARLOS HURSCH, CIUDAD EDUCATIVA Y OSCAR GUIDO SALAS LOS DIFERENTES ITEMS, DE ACUERDO A LO PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES A FS...
 243    04/11/1975  AUTORIZAR EL LLAMDO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE TABIQUES MODULARES DESMONTABLES.
242  04/11/1975 OTORGAR PASAJE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y RECONOCER LOS GASTOS DE ESTADÍA Y MOVILIDAD AL SEÑOR JORGE ESPADA MONTERO (D.N.I 10.270.877)
241 04/11/1975 AUORIZAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, DEL SEÑOR SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTADOR HÉCTOR ALBERTO ESCRIBANO Y EL CONTADOR JORGE MANUEL GIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN ENCOMENDADA.
240  03/11/1975  OTORGAR PASAJE VÍA AEREA IDA Y VUELTA DESDE LA CIUDAD DE ESQUEL A TRELEW, A LA LICENCIADA PROF. RAQUEL SANTINELLI (L.C. N° 4.957.653)
 239 BIS 03/11/1975  DESIGNAR CON IMPUTACIÓN A INC.LL.PDA.PCPAL.1120 A LA SEÑORA ELSA ELIDA FEHLEISEN DE IBAÑEZ (L.C. 2.068.483) PROFESORA TITULAR CON DEDICACIÓN SIMPLE EN LA CÁTEDRA INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA CORRESPONDIENTE AL CICLO BÁSICO DE HUMANIDADES DE LA DELEGACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CICLOS BÁSICOS EN LA CIUDAD DE RÍO GALLEGOS.
239  03/11/1975 QUE LA OFICIAL DE PRIMERA, SRA. BLANCA DEL VALLE HERRERA (L.C. N° 5.447.195) QUE REVISTA EN LA CATEGORÍA A-9, SE DESEMPEÑE COMO JEFE DE DIVISIÓN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO.
 238 BIS  31/10/1975 DESIGNAR A PARTIR DEL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 1975 AL CONTADOR JORGE MANUEL GIL (L.E. N° 4.554.513) COMO JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS CON DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA.
 238    31/10/1975  AUTORIZAR LA COMPRA DIRECTA DE LOS EQUIPOS DE INDUMENTARIA DEPORTIVA SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, PROFESOR AROLDO R. ARMANI.
237 30/10/1975 APRUÉBASE LO ACTUADO Y RATIFÍCASE LA DISPOSICIÓN N° 58/75 DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.
236 30/10/1975

AUSPICIAR EL CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE HIDROGEOLOGÍA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL LABORATORIO DEL COLEGIO NACIONAL PERITO MORENO, Y QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: DÍA 03/11/75 HORA: 21.00 TEMA FILOSOFÍA DEL ENFOQUE DISERTANTE: PROF. JOSÉ M. SALA / DÍA: 04/11/75 HORA: 21.00 TEMA: HIDRODINÁMICA EN ZONAS ÁRIDAS DISERTANTE: PROF. MARIO HERNANDEZ / DÍA 05/11/75 HORA:21.00 TEMA HDROQUÍMICA EN ZONAS ÁRIDAS PROF. NILDA GONZALEZ.

235 30/10/1975 AUTORIZAR LA COMPRA DIRECTA DE BANDERINES Y DISTINTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.
234 29/10/1975 RECONOCER GASTOS DE ESTADÍA EN LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA DEL SEÑOR RAÚL SCANDROGLIO.
233 29/10/1975 EXTENDER ORDEN DE PASAJE AÉREO COMODORO RIVADAVIA-RÍO GALLEGOS, IDA Y VUELTA A LA SRTA. MARÍA ELENA SUAREZ, LEGAJO N° 073 Y RECONOCER LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES.
232 29/10/1975 DESÍGNASE COMO DELEGADO ANTE LAS VI JORNADAS DE SALUD ESTUDIANTIL, AL DOCTOR CARLOS ALBERTO CUTRERA (L.E. N° 7.782.143).
231 28/10/1975 APRUÉBASE LO ACTUADO Y RATIFÍQUESE LA DISPOSICIÓN N° 49/75 DEL SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.
 230   28/10/1975  APRUÉBASE LO ACTUADO Y RATIFÍCANSE LS DISPOSICIONES N° 48/75 Y 50/75 DEL SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.
229 27/10/1975 AUTORIZAR EL VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL PROFESOR AROLDO RENÉ ARMANI PARA REPRESENTAR A ESTA UNIVERSIDAD EN LA REUNIÓN DE COMITÉ OLÍMPICO PERMANENTE, A REALIZARSE EL 31 DE OCTUBRE.
228  27/10/1975 EN EL LAPSO DE LA AUSENCIA DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD, JORGE ABEL ITURMENDI, QUEDARÁ A CARGO DEL DESPACHO DE SECRETARÍA ACADÉMICA EL PROF. WALTER O. QUIROGA SALCEDO.
 227  27/10/1975 AUORIZAR AL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PROF. JORGE ABEL ITURMENDI (LEGAJO N° 6), A VIAJAR A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN ENCOMENDADA.
 226   27/10/1975  INCLUIR EN EL JURADO QUE SE EXPEDIRÁ EN EL CONCURSO DE ESCUDO QUE HA ORGANIZADO ESTA CASA DE ESTUDIOS, AL SR. DIRECTOR DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD E COMODORO RIVADAVIA, DN. CARLOS ALBERTO GUITIERREZ.
 225  27/10/1975 ESTABLECER LA FECHA DE LA REUNIÓN DEL JURADO QUE SE EXPEDIRÁ EN EL CONCURSO DEL ESCUDO EN EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE OCTUBRE Y EL 30 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.
 224  24/10/1975 DESINAR CON CARÁCTER AD-HONOREM AL PROFESOR DE LA FACULTAD DE BIOQUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES DR. FERNANDO MARCENAC COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL AD-HOC PARA LA PRUEBA ESPECIAL DE SUFICIENCIA DE BIOQUÍMICA Y A LOS PROFESORES DE ESTA UNIVERSIDAD DRA. ADELA B. E GJELDUM Y DRA. ADELINA FOGLINO COMO MIEMBROS INTEGRANTES DEL MISMO.
 223 24/10/1975 DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 1/75, A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA.
 222 24/10/1975 DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PRIVADA N° 1-E A PARTIR DEL DÍA 1/10/1975.
 221 24/10/1975 AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA CONTRATACIÓN DE FLETE PARA EL TRASLADO DE MUEBLES A LA SEDE ESQUEL.
 220 24/10/1975 AUTORIZAR LA COMPRA DIRECTA DE CUATROCIENTOS (400) DIPLOMAS EN LA IMPRENTA FEUSER DE LA CIUDAD DE LA PLATA.
 219 24/10/1975 AUTORIZAR AL SR. CONTADOR HÉCTOR ALBERTO ESCRIBANO (LE: 7.816.359) A VIAJAR A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CON EL FIN DE HACER CONSULTAS SOBRE TEMAS DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA LA MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL AÑO 1976.
 218 24/10/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A ESTA LOCALIDAD DEL SR. JUAN CARLOS MOLTENI.
 217 23/10/1975 AUTORIZAR EL VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, DEL ASESOR LETRADO DE ESTA UIVERSIDAD, DR. MIGUEL ANGEL ONOFRI, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN ENCOMENDADA.
216 21/10/1975 DESIGNAR AL DR. TOMÁS EDUARDO JIMENEZ (L.E. N° 7.996.514) COMO PROFESOR ADJUNTO EN LA CÁTEDRA DERECHO PRIVADO I DEL CICLO BÁSICO DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA DELEGACIÓN ZONAL RÍO GALLEGOS.
 215 21/10/1975  ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL DR. EFRAÍN FRANCISCO RANEA AL CARGO DE PROFESOR TITULAR DE LA CÁTEDRA DEECHO PRIVADO I DEL CICLO BÁSICO DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA DELEGACIÓN ZONAL RÍO GALLEGOS.
 214 21/10/1975  AMPLÍANSE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD, ESTABLECIDAS EN EL ART. 3 DE LA RESOLUCIÓN N° 77/75, A QUIEN ADEMÁS SE ENCOMIENDA, EFECTUAR A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, TODOS LOS CONTROLES, DICTAMENES Y AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL RÉGIMEN DE LICENCIAS JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.
213 BIS  20/10/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA A TRELEW Y VUELTA EN EL AUTO PARTICULAR DEL SEÑOR RECTOR.
  213   20/10/1975  AUTORIZAR AL SEÑOR JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, PROFESOR AROLDO RENÉ ARMANI, A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ESQUEL Y AL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEÑOR RAÚL ALBERTO RÍOS, A LA CIUDAD DE RÍO GALLEGOS.
 212 BIS  18/10/1975 COMISIONAR A LA LICENCIADA, PROF. RAQUEL SANTINELLI (L.C. N° 4.957.653), CON FUNCIONES DOCENTES EN LA CIUDAD DE ESQUEL, PARA QUE SE TRASLADE A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE BUENOS AIRES Y LA PLATA.
212 18/10/1975 DESIGNAR AL PROF. ING. HECTOR RODOLFO DEMO, COMO COORDINADOR DE ASUNTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS ANTE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
211 BIS  20/10/1975  DESIGNAR AL CONTADOR HÉCTOR ALBERTO ESCRIBANO (L.E. 7.816.359), COMO DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN, SIN PREJUICIO DE SEGUIR MANTENIENDO, CON CARÁCTER INTERINO, LAS FUNCIONES DE SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA.
 211  16/10/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO EN EL AUTOMÓVIL PARTICULAR DEL ING. SILVIO GRATTONI.
 210   16/10/1975  DESIGNAR A LA PROFESORA DRA. ADELINA FOGLINO (L.C. N° 4.147.712), Y A LA ALUMNA SRTA. SUSANA ALICIA STICKAR (D.N.I. N° 10.146.443), COMO REPRESENTANTES DE ESTA UNIVERSIDAD ANTE EL III CONGRESO ARGENTINO DE BIOQUÍMICA. 
209 18/10/1975 AUTORIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMPANA CON EXTRACTOR DE AIRE.
208 11/10/1975 AUTORIZAR A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN COMPAÑIA DEL SUSCRIPTO, AL SEÑOR PROFESOR ING. HÉCTOR DEMO, AL SEÑOR ASESOR LETRADO DR. MIGUEL ANGEL ONOFRI, Y A LOS ALUMNOS DE ESTA UNIVERSIDAD SEÑORES RAÚL JURADO Y MANUEL MIGLIARO, A FÍN DE CONCURRIR A LA REUNIÓN CITADA POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS, PARA TRATAR EL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD.
207 11/10/1975 CANCELAR EL PASAJE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE TRELEW, DE LA PROF. DOLORES OCAMPO DE MORON.
206 BIS 10/10/1975 ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR IGNACIO MANUEL ZULETA AL CARGO DE PROFESOR ADJUNTO DE LA CÁTEDRA INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DEL CICLO BÁSICO DE HUMANIDADES DE LA DELEGACIÓN ZONAL RÍO GALLEGOS.
206 09/10/1975 AUTORIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS BIBLIOGRAFÍAS SOLICITADAS.
205 09/10/1975 APROBAR LO ACTUADO Y RATIFICAR LA DISCPOCISIÓN N° 55/75 DEL ECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.
204 09/10/1975 AUTORIZAR A LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, SEÑORA DOLORES OCAMPO DE MORÓN A PROYECTAR, BAJO EL AUSPICIO DE ESTA INSTITUCIÓN EL DÍA EL DÍA 11 DEL CORRIENTE EN LA CIUDAD DE RAWSON, LOS AUDIOVISUALES SOBRE LAS ESTAPAS DE LA PINTURA EN LA ARGENTINA.
203 08/10/1975 ENCUADRAR DENTRO DEL ARTÍCULO 15°, INCISO B) DEL REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS, LAS INASISTENCIAS EN QUE INCURRA EL PROFESOR DR. JUAN CARLOS GÓMEZ, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR LAS CERTIFICACIONES QUE LE EXTIENDA EL SUB-CENTRO DE LA SECRETARÍA DE SALÚD PÚBLICA DE LA NACIÓN CON SEDE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ESTA CIUDAD, DEBERA REINTEGRARSE A LA CÁTEDRA UNA VEZ DADA SU ALTA POR DICHA DEPENDENCIA DE SANIDAD.
202 01/10/1975 CREAR LA AUDICIÓN "LA VOZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA" QUE SE PROPALARÁ POR L.R.A.9 RADIO NACIONAL DE ESQUEL; L.R.A.10 RADIO NACIONAL DE USUHAIA, ISLAS MALVINAS Y ATLÁNTICO SUR; L.R.A.11 RADIO NACIONAL COMODORO RIVADAVIA; L.R.A.18 RADIO NACIONAL DE RÍO TURBIO; L.R.A.24 RADIO NACIONAL DE RÍO GRANDE; L.U.14 RADIO PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y L.U.20 RADIO TRELEW.
201 01/10/1975 DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 115/75 DE FECHA 24/6/75.
200 01/10/1975 AUTORIZAR AL SÑOR POFESOR WALTER QUIROGA SALCEDO (L.E. 5.196.241) A VIAJAR A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA COLABORACIÓN DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE FLOSOFÍA Y LETRAS DE LA MENCIONADA CIUDAD, O DE LA FACULTAD DE HMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PLATA, PARA INTEGRAR LAS MESAS EXAMINADORAS DE LAS ASIGNATURAS LITERATURA INGLESA Y LITERATURA ALEMANA.
 199  01/10/1975  AUTORIZAR A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN COMPAÑIA DEL SUSCRIPTO, AL SEÑOR PROFESOR INGENIERO HÉCTOR RODOLFO DEMO (L.E. 5.198.563), A LA SEÑORITA NELLY KESEN (D.N.I. 10.146.163) Y AL SEÑOR OSCAR CHRISTOPH (L.E. 7.888.373), A FIN DE CONCURRIR A LA REUNIÓN CITADA POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS PARA TRATAR EL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD.
 198  30/09/1975 INCREMÉNTESE EL MONTO DE CAJA CHICA OTORGADO AL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS POR DISPOSICIÓN N° 012/75 EN LA SUMA DE $3.000 (TRES MIL PESOS).
197  30/09/1975  DONDE DICE "FONDO PERMANENTE" EN LA RESOLUCIÓN N° 57/75 DEBERÁ LEERSE "CAJA CHICA".
196 27/09/1975 POR LA SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA OTORGUÉSE UNA ORDEN DE PASAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - IDA -  A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS MOLTENI L.E.: 1.121.622.
 195  26/09/1975  APROBAR LA DISPOSICIÓN N° 43/75 DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, EN TODOS SUS ARTÍCULOS.
 194  25/09/1975  APROBAR LA DISPOSICIÓN N° 42/75 DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES EN TODOS SUS ARTÍCULOS.
193 25/09/1975  RECONOCER DE LEGÍTIMO ABONO LAS FACTURAS PRESENTADAS POR AUSTRAL LÍNEAS ÁEREAS CORRESPONDIENTES A PASAJES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONFORMA LAS CONSTANCIAS OBRANTES EN EL AÑO 1974.
192 25/09/1975  DESÍGNESE AL SEÑOR SECRETARIO ACADÉMICO PROFESOR JORGE ABEL ITURMENDI, AL ASESOR LETRADO DR. MIGUEL ANGEL ONOFRI Y AL SECRETARIO DE SUPERVICIÓN ADMINISTRATIVA (INT.) HECTOR ALBERTO ESCRIBANO PARA INTEGRAR LA COMISIÓN "AD-HOC" PARA QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DÍAS SEA PRESENTADO A ÉSTE RECTORADO LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.
191 24/09/1975 DESIGNAR REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD ANTE LAS IRAS, JORNADAS DE FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO NACIONAL ORGANIZADAS POR EL CICMAT, CENTRO DE INVESTIGACIONES EN COMUNICACIÓN MASIVA, ARTE Y TECNOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES AL PROFESOR TITULAR DE LA CÁTEDRA DE INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA, LIC. ROMEO CESAR (L.E. 7.971.654).
190 24/09/1975 ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA POR EL SEÑOR JUAN CARLOS CRESPO (L.E. 4.123.466), AGRADECIÉNDOLE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA UNIVERSIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
189 22/09/1975 CONVENIR CON LA MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA EL PRÉSTAMO DE UN SECTOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA INICIAR DE INMEDIATO LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD.
188 23/09/1975 AUSPICIAR LAS II JORNADAS PATAGÓNICAS DE ENSEÑANZA DIFERENCIADA, QUE SE DESARROLLARÁN EN LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA DURANTE LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
187 22/09/1975 AUTORIZACE LA COMPRA DIRECTA DE LA BIBLIOGRAFÍA SOLICITADA.
186 22/09/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO DE LA SRA. ESTELA ELISABETH KEMMERICH DE VILLAFAÑE DESDE LA CIUDAD DE TRELEW A COMODORO RIVADAVIA.
185 22/09/1975 PARA LA EXIGENCIA DE ANTIGUEDAD DE UN AÑO CONTENIDA EN ARTÍCULO 20°, INCISOS D) Y E), NECESARIA PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS EXTRAORDINARIAS, ESTABLECIDAS EN EL RÉGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, SE COMPUTARÁ A TAL FIN, EL DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
184   ADJUDICAR LA OFERTA PRESENTADA POR EL SR. CARLOS CARLI PARA LA LOCACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN N° 1151 DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA.
 183  15/09/1975  AUTORIZAR LA COMPRA DIRECTA DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS PARA BIBLIOTECA Y LABORATORIO. 
 182  15/09/1975  AUTORIZAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL CONTADOR HÉCTOR ALBERTO ESCRIBANO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA.
181 15/09/1975  AUTORIZAR EL TRASLADO DE LA SEÑORA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS EN RÍO GALLEGOS, LIC. SUSANA DEL VALLE DE RÍOS, A LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA PARA TRATAR ASUNTOS FUNDAMENTALES PARA LA MARCHA DE DICHA DELEGACIÓN.
180 15/09/1975  ASIGNAR EL CARÁCTER DE DOCENTE AUTORIZADA PARA PRESIDIR LA MESA EXAMINADORA DE LITERATURA GRIEGA EN EL TURNO DE SEPTIEMBRE DE 1975 A LA PROFESORA SRA. ALICIA LORENZO DE VARAS.
 179  15/09/1975  AUTORIZACE A LA SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA A REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS RUBROS EN CALIDAD IGUAL, O INFERIOR A LOS NO COTIZADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 3/75.
 178  11/09/1975 DESÍGNASE COMO DELEGADO TITULAR ANTE EL VI CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO AL PROFESOR CÉSAR LEIVA Y COMO DELEGADO SUPLENTE AL PROFESOR EDUARDO CASTRILLO.
 177  11/09/1975  DESIGNAR AL ING. MECÁNICO RUBÉN LUIS TOZZI, EN EL CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS CON DEDICACIÓN SEMI- EXCLUSIVA, COMO DELEGADO DE ESTA UNIVERSIDAD EN CALETA OLIVIA, A LOS FINES DE CUMPLIMENTAR LO ESTABLECIDO EN LOS CONSIDERANDOS. LA DESIGNACIÓN ES CON CARÁCTER INTERINO.
 176  10/09/1975  EN EL LAPSO DE LA AUSENCIA DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA UNVERSIDAD, JORGE ABEL ITURMENDI, QUEDARÁ A CARGO DEL DESPACHO DE SECRETARÍA ACADÉMICA EL PROFESOR WALTER O. QUIROGA SALCEDO.
 175  10/09/1975  DECRETAR ASUETO DOCENTE DE TODAS LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS DURANTE EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE, EN ADHESIÓN AL DÍA DEL MAESTRO.
 174 10/09/1975 APROBAR LAS RESOLUCIONES NÚMEROS: 170/75; 171/75; 172/75; 173/75, FIRMADAS POR EL SECRETARIO ACADÉMICO A CARGO DEL DESPACHO DEL RECTORADO POR RESOLUCIÓN N°152/75.
173 09/09/1975

FIJAR LAS SIGUIENTES EQUIVALENCIAS ENTRE EL PLAN DE LA CARRERA DE PROFESORADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" Y EL DEL PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA DE ESTA UNIVERSIDAD, APROBADO POR RESOUCIÓN N° 26/75: 

172 08/09/1975  ESTABLECER COMO PLAZO PARA LOS ALUMNOS EXTRANJEROS, QUE INGRESARON A ESTA UNIVERSIDAD EN 1974 PROVENIENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, EL 31 DE MARZO DE 1976. 
 171  06/09/1975  APROBAR LA DIPOSICIÓN N° 41/75 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES EN TODOS SUS ARTÍCULOS.
 170  05/09/1975  DESIGNAR AL SEÑOR JORGE S. VILARDO (DOC. NAC. I. 11.769.730) COMO AUXILIAR DOCENTE DE 2DA., CON FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTA UNIVERSIDAD, CON IMPUTACIÓN A INC. 11 - PPAL.1120- PERSONAL TEMPORARIO.
 169  05/09/1975 AUTORIZAR EL VIAJE DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD, PROF. JORGE ABEL ITURMENDI, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN ENCOMENDADA.
 168  05/09/1975  APROBAR LAS RESOLUCIONES NÚMEROS: 154/75; 155/75; 155-BIS/75; 156/75; 157/75;157-BIS/75; 158-BIS/75; Y 159/75, FIRMADAS POR EL SECRETARIO ACADÉMICO A CARGO DEL DESPACHO DEL RECTORADO POR RESOLUCIÓN N° 152/75. 
 167  05/09/1975  DESIGNAR AL DIRECTOR GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERO CONTADOR PÚBLICO NACIONAL DN. HÉCTOR ALBERTO ESCRIBANO (L.E. 7.316.359) INTERINAMENTE, A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA, A OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA,  SIN PERJUICIO DE SUS ACTUALES FUNCIONES. 
166 04/09/1975  PONER EN VIGENCIA A PARTIR DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1975 EL RÉGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS PARA EL PERSONAL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.
165  03/09/1975  DESIGNAR AL DR. CARLOS ALBERTO CINGOLANI PROFESOR TITULAR INTERINO, DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA, EN LA CÁTEDRA DE GEOLOGÍA HISTÓRICA Y PROFESOR TITULAR INTERINO AD-HONOREM EN LA CÁTEDRA DE GEOLOGÍA ARGENTINA, CON IMPUTACIÓN A INC.11-PDA. PPAL.1120 PERSONAL TEMPORARIO.
 164  03/09/1975  ESTABLECER QUE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL TRÍPTICO (HISTORIA ARGENTINA, GEOGRAFÍA ARGENTINA, IDIOMA NACIONAL) NO SON REQUISITO DE APROBACIÓN PREVIA CON EL RESTO DE LAS ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS RESPECTIVAS CARRERAS. QUEDA DEROGADA TODA RES. QUE SE OPONGA A LA PRES.
 163  03/09/1975  DESIGNAR AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES ING. PABLO G. PREISZ, AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS PROFESOR ROMEO CESAR, AL SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL RECTORADO DON JUAN C. CRESPO Y AL ASESOR LETRADO DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS DR. MIGUEL ONOFRI PARA QUE SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE TRELEW, ACOMPAÑANDO AL SUSCRIPTO EN LAS GESTIONES A REALIZAR.
 162 BIS 02/09/1975  DESIGNAR AL DR. CARLOS A. CINGOLANI, PROFESOR TITULAR, DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA EN LA CÁTEDRA DE GEOLOGÍA HISTÓRICA Y PROFESOR TITULAR AD-HONOREM EN LA CÁTEDRA DE GEOLOGÍA ARGENTINA, Y A LA LICENCIADA EN PALEONTOLOGÍA HEBE E. HERRERA, PROFESORA ADJUNTA, DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA EN LA CÁTEDRA DE PALEONTOLOGÍA GENERAL.
 162   02/09/1975  ACÉPTASE EL SUBSIDIO DE PESOS CIEN MIL OTORGADO POR LA PCIA. DE SANTA CRUZ.
161 02/09/1975 AUTORÍZACE A REALIZAR UN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL RADIO CÉNTRICO CON POR LO MENOS DOSCIENTOS METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE CUBIERTA. 
 160   01/09/1975  QUE EL JEFE DE DIVISIÓN SR. JUAN CARLOS MIGUEL QUE REVISTA EN LA CATEGORÍA A-6 SE DESEMPEÑE COMO RECAUDADOR PAGADOR DEL RECTORADO.
159 29/08/1975 SE ESTABLECE PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS LEGAJOS DE ALUMNOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS LOS SIGUIENTES CÓDIGOS: 01 - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES; - 02- FACULTAD DE HUMANIDADES; 03- FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS; A  - DELEGACIÓN COMODORO RIVADAVIA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS; B- DELEGACIÓN RÍO GALLEGOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS; C - DELEGACIÓN TRELEW DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS; D - DELEGACIÓN ESQUEL EL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS; E - DELEGACIÓN CALETA OLIVIA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS. A ESTE CÓDIGO CONTINUARÁN LOS DOS ÚLTIMOS NÚMEROS DEL AÑO DE INGRESO Y LUEGO DE UNO EN MÁS DE LA NUMERACIÓN CORRELATIVA DE CADA LEGAJO.
158 BIS 27/08/1975 QUE EL SR. LUIS MOLTENI, DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE "LOCACIÓN DE OBRAS" SUSCRIPTO OPORTUNAMENTE, SE TRASLADE A ESTA CIUDAD DESDE BUENOS AIRES, PARA RECIBIR INSTRUCCIONES Y CONCRETAR DIRECTIVAS RESPECTO AL TRABAJO EN EJECUCIÓN.
158 27/08/1975 DEJAR SIN EFECTO EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN N° 155/75 B.
157 BIS 27/08/1975 AUTORIZAR EL VIAJE A LA CAPITAL FEDERAL DEL PROFESOR AROLDO RENÉ ARMANI, PARA REPRESENTAR A ESTA UNIVERSIDAD EN LA REUNION DEL COMITÉ OLÍMPICO PERMANENTE, A REALIZARSE EL 5 DE SEPTIEMBRE.
157 25/08/1975 ADJUDICAR A LAS FIRMAS QUE FIGURAN EN LAS ORDENES DE COMPRA QUE SE AGREGAN A LA PRESENTE, LOS RENGLONES QUE EN LA MISMA SE ESPECIFICAN. 
156 23/08/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL LICENCIADO ROMEO CESAR, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS PARA EFECTUAR PERSONALENTE LOS TRÁMITES ACADÉMICOS QUE CORRESPONDAN EN SU ÁREA DE JURISDICCIÓN 
 155 BIS 21/08/1975  DESIGNAR CON IMPUTACIÓN A INC. 11-PARTIDA PRINCIPAL 1120-PERSONAL TEMPORARIO, A LA LICENCIADA ANA MARÍA CUEVAS EN LA CÁTEDRA INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, CON LA CATEGORÍA ADJUNTO.
 155 19/08/2023  DESIGNAR AL SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL, SR. JUAN CARLOS CRESPO, AL DIRECTOR DE PERSONAL DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL, SR. MARIO DOMINGOS Y AL PROF. DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, DON ARTURO E. CANERO, PARA QUE INTEGREN LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES QUE INTERVENDRÁ EN LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE EQUIPARÁN LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD.
 154  19/08/1975  APRUÉBESE LO ACTUADO Y RATIFÍQUESE LA DISPOSICIÓN N° 34/75 DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. 
153 16/08/1975  DESIGNAR A LOS FUNCIONARIOS DIRECTOR GENERAL ECONOMICO FINANCIERO CDOR. HECTOR ALBERTO ESCRIBANO Y DIRECTOR A/C. PERSONAL DN. MARIO JOSÉ DOMINGOS; PARA QUE SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE ESQUEL, ACOMPAÑANDO AL SEÑOR RECTOR A LOS FINES DEL CUMPLIMIENTO DE LO EXPRESADO EN LOS CONSIDERANDOS.
152 16/08/1975 QUEDA A CARGO DEL DESPACHO DEL RECTORADO EN LOS CASOS DE AUSENCIA DEL SUSCRIPTO, EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL MISMO, PROFESOR JORGE ABEL ITURMENDI, AUTORIZÁNDOLO A FIRMAR RESOLUCIONES Y A ADOPTAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS INHERENTES AL ÁREA DEL RECTORADO.
151 14/08/1975 TODA COMPRAVENTA, ASÍ COMO TAMBIÉN TODA CONVENCIÓN SOBRE TRABAJOS, SUMINISTROS EN ESPECIES, LOCACIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y EN GENERAL CUALQUIER ACUERDO QUE SIGNIFIQUE UN INGRESO O EGRESO DE FONDOS QUE NO ESTÉ REGLADA EN FORMA ESPECIAL, Y QUE SE REALICE EN JURISDICCIÓN  DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL, SERÁ UTILIZADA Y APROBADA HASTA LOS MONTOS D LOS IMPORTES CONSIGNADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN
150  14/08/1975 APROBAR LA DISPOSICIÓN N° 5/75 DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS EN TODOS SUS TÉRMINOS.
149 14/08/1975 DESIGNAR CON IMPUTACIÓN AL INCISO 11 - PARTIDA PRINCIPAL 1120, PERSONAL TEMPORARIO- A LA SEÑORITA MARIA ELENA SUAREZ LOAIZA (L.C. 4.959.850) PROFESORA TITULAR DE LA CÁTEDRA DE "SEMINARIO DE LITERATURA CONTEMPORÁNEA" Y A LA SEÑORITA SUSANA ELOÍSA GAMBOA ANGELLOTI (L.C. 4.619.613) PROFESORA ADJUNTO DE LA CÁTEDRA DE "HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA".
148 14/08/1975 RATIFICAR LA DISPOSICIÓN N°36/75 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.
147 14/08/1975 EL ALUMNO, QUE EN LOS PLAZOS FIJADOS PARA LA VALIDEZ DE LOS CONCEPTOS NO APRUEBE O NO SE PRESENTE A LA MESA EXAMINADORA EN LA CUAL SE HA INSCRIPTO, NO PODRÁ RENDIR DICHA ASIGNATURA EN EL TURNO SIGUIENTE CON LA EXCEPCIÓN DE QUE EL CASO MENCIONADO SE PRODUJESE EN EL TURNO DE DICIEMBRE, QUEDANDO HABILITADO PARA ESTA CIRCUNSTANCIA EL TURNO DE MARZO PRÓXIMO.
146/1 13/08/1975 DESÍGNASE AL SECRETARIO DE SUPERVISIÓN AMINISTRATIVA, DON JUAN CARLOS CRESPO,PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, A LOS FINES DEL CUMPLIMIENTO DE LO DETERMINADO EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
146   DEJAR SIN EFECTO EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN N° 50/74.
145 30/07/1975 LAS DEPENDENCIAS QUE COMPONEN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL DEBERÁN APLICAR EN LOS GASTOS E INVERSIONES, NORMAS DE AUTERIDAD, ADOPTANDO EN SU ÁMBITO UNA ESPECIAL RACIONALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS MISMOS, EN ESPECIAL EN EL USO DE COMBUSTIBLES, ELECTRICIDAD, TELÉFONO, PAPELERÍA, FRANQUEO, VIÁTICOS, ÚTILES, ETC.
144 07/08/1975 EL CURSADO DE LAS MATERIAS DEL TRÍPTICO - IDIOMA NACIONAL, HISTORIA ARGENTINA Y GEOGRAFÍA ARGENTINA - FINALIZARÁ EL 15 DE OCTUBRE DE 1975.
143 06/08/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO A ESTA CIUDAD DEL SR. JUAN CARLOS MOLTENI, OTORGANDOLE AL MISMO PASAJE VÍA AEREA IDA Y VUELTA DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A C. RIVADAVIA.
142  06/08/1975  PONER EN VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA LA LIBRETA UNIVERSITARIA, DONDE CONSTARÁN LOS DATOS PERSONALES DEL ALUMNO EXÁMENES RENDIDOS Y ACTOS ELECCIONARIOS.
 141  04/08/1975 PRORROGAR LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS QUE FIGURAN EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y QUE SE ENCONTRABAN VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1975 CON LAS MODOFICACIONES SALARIALES QUE SE HAYAN PRODUCIDO.
140  04/08/1975  ENVIAR POR LA SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA COPIA DEL DECRETO N° 2049 DE FECHA 30/07/1975 A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD. 
 139  31/07/1975  APROBAR LA DISPOSICIÓN N° 4/75 DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS EN TODOS SUS ARTÍCULOS.
 138  31/07/1975  POR LA SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA SE EXTENDERÁ LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE INDUSTRIAS MECÁNICAS DEL ESTADO S.A. (I.M.E.), POR EL ITEM 2 DE SU PRESUPUESTO N° 1633/75 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN RASTROJERO DIESEL, COLOR
 137/1  31/07/1975  TRASLÁDESE A LA CIUDAD DE RIÓ GALLEGOS EL SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, DON JUAN CARLOS CRESPO, A LOS FINES DE DAR POR FINALIZADAS LAS ACTUACIONES PROMOVIDAS EN LOS EXPEDIENTES NÚMEROS 30 Y 31/74.
 137  31/07/1975 PRORROGAR EL LAPSO DE ENTREGA DE LOS PROYECTOS PARA EL CONCURSO PÚBLICO DEL ESTADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 1975 A LAS 20 HS. 
136  31/07/1975  AUTORIZAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOD NECESARIOS PARA PROVEER DE PASAJE POR VÍA AÉREA DE IDA Y VUELTA (BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA) Y CUBRIR LOS GASTOS DE ESTADÍA DEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA DN. PEDRO LUIS BARCIA CON IMPUTACIÓN A: INCISO 120- PARTIDA PRINCIPAL 237.
 135   31/07/1975 DESIGNAR AL PROFESOR PEDRO LUIS BARCIS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EXAMINADOR PARA LA PRUEBA ESPECIAL DE SUFICIENCIA PARA LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y A LAS PROFESORAS DE LETRAS DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL SRTA. MICAELA LLOMPART Y SRTA. MARÍA ELENA SUAREZ COMO MIEMBROS INTEGRANTES DE DICHO TRIBUNAL.  
 134   DESIGNAR CON IMPUTACIÓN AL INC. 11 - PARTIDA PRINCIPAL 1120 - PERSONAL TEMPORARIO- AL LICENCIADO JUAN JOSÉ CONTI (L.E. N° 5.504.370), PROFESOR ADJUNTO CON DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA EN LA CÁTEDRA GEOLOGÍA GENERAL DEL CICLO BÁSICO DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES EN LA CIUDAD DE RÍO GALLEGOS.
 133  24/07/1975 DESIGNAR AL PROFESOR WALTER QUIROGA SALCEDO REPRESENTANTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA ANTE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y EDUCACIONALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ PARA LAS TRATATIVAS Y GESTIONES QUE SE HAYAN DE REALIZAR, A FIN DE ELABORAR EL PROYECTO DE TRASPASO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, EN BASE A LOS ANTECEDENTES OBRANTES Y DIRECTIVAS QUE EN TAL SENTIDO SE LE IMPARTIRÁN.
 132   24/07/1975  APROBAR LA DISPOSICIÓN N° 24/75 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES EN TODOS SUS ARTÍCULOS.
131 BIS  21/07/1975  POR LA SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA PROCÉDASE A SOLICITAR COTIZACIÓN DE UN VEHÍCULO DIESEL A INDUSTRIAS MECÁNICAS DEL ESTADO S.A. (I,M.E.), TENIENDO EN CUENTA LO DISPUESTO POR REGLAMENTACIONES EN VIGOR.
 131  18/07/1975 APRUÉBASE LO ACTUADO Y RATIFÍCASE LA DISPOSICIÓN N° 28/75 DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.
130  16/07/1975  LOS EGRESADOS DEL COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO, T-12 DE COMODORO RIVADAVIA, CON TÍTULO DE "AUXILIAR TÉCNICO CONTABLE" PUEDEN INGRESAR COMO ALUMNOS REGULARES A LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS, O EN EL CICLO BÁSICO RESPECTIVO.
 129  16/07/1975  AJUDICACIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA.
128 16/07/1975  RECONOCER DE LEGÍTIMO ABONO LAS FACTURAS PRESENTADAS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS, CORRESPONDIENTES A PASAJES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONFORME A SUS CONTANCIAS. 
127 10/07/1975  ADJUDICAR A LA FIRMA AMOBLAMIENTOS GRUNDNIG LOS SIGUIENTES ITEMS: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-33-35-36, DE ACUERDO A LO PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE ADJUDICACIONES A FOJAS.
126   AUTORIZAR EL VIAJE A LA CAPITAL FEDERAL DEL PROFESOR AROLDO RENÉ ARMANI PARA REPRESENTAR A ESTA UNIVERSIDAD EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO PERMANENTE A REALIZARSE EN 11 D JULIO.
 125   08/07/1975  AUTORIZAR EL VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL PROFESOR WALTER OSVALDO QUIROGA SALCEDO, A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN ENCOMENDADA.
 124  08/07/1975 AUTORIZAR EL VIAJE A BUENOS AIRES DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD, PROFESOR JORGE A. ITURMENDI, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN ENCOMENDADA.
123  04/07/1975  AUTORIZAR AL SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, ING. PABLO GERARDO PREISZ Y EL SR. SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINITRATIVA, DON JUAN CARLOS CRESPO PARA QUE SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A LOS FINES DE QUE EFECTÚEN LAS GESTIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS A QUE SE HACE MENCIÓN EN ESTA RESOLUCIÓN. 
122  03/07/1975 DESIGNAR AL ING. AGR. GERARDO MIGUEL PON (L.E.   ) EN UN CARGO DE PROFESOR TITULAR CON DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA, A CARGO DEL INSTITUTO DE ZONAS ARIDAS, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS RENOVABLES.
121  04/07/1975  ESTABLECER RECESO ACADÉMICO EN TODAS LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE ESTA UNIVERSIDAD ENTRE LOS DÍAS 21 Y 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
120 04/07/1975  AUTORIZAR AL LICENCIADO NORBERTO CRESCENTE A TRASLADARSE POR VÍA AEREA TODAS LAS VECES QUE SEA NECESARIA SU CONCURRENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CÁTEDRAS A SU CARGO, DESDE LA CIUDAD DE TRELEW HASTA ESTA CIUDAD.
119  04/07/1975  ADJUDICAR A LA FIRMA IMPRENTA CARLITOS, LOS SIGUIENTES ITEMS: 22-23-64-65-67-90 Y 91; ADJUDICAR A LA FIRMA IMPRENTA GRÁFICA LOS SIGUIENTES ITEMS: 1-2-3-4-5-6-10-15-16-20-24-29-30-32-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-56-57-58-59-60-61-62-63-66-70-72-73-74-75-77-81-82-83-84-85-86-87-93 Y 96; ADJUDICAR A LA IMPRENTA CATTANEO, LOS SIGUIENTES ITEMS: 7-8-9-11-12-13-14-17-18-19-21-25-26-27-28-31-34-44-55-68-71-88-92-94-95 Y A LA FIRMA LIBRERÍA ERBONI LOS SIGUIENTES ITEMS: 88-99-101; DE ACUERDO A LO PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE ADJUDICACIONES A FS.
 118 02/07/1975  DESIGNAR CON IMPUTACIÓN A INC. 11-PARTIDA PRINCIPAL 1120-PERSONAL TEMPORARIO, AL PERSONAL DOCENTE EN LAS CÁTEDRAS Y CATEGORÍAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN: RECURSOS DE LA COMUNIDAD- CASTAGNO, MARIA INES ADJUNTO, ESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA - ROSSI, ANA MARÍA TITULAR AD HONOREM, ECONOMÍA I - OTAMENDI, CARLOS ANIBAL ADJUNTO, INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA - CRESCENTE, NORBERTO TITULAR, INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA - CRESCENTE, NORBERTO TITULAR.
 117/2  01/07/1975  DESIGNAR A LA SRA. ANA MARÍA BERASTEGUI L.C. N°5.266.878, JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS CON DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA, A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA, ADSCRIPTA A ESTE RECTORADO A EFECTOS DE QUE REALICE LA TAREA ESTIPULADA EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
 117 BIS 01/07/1975 ASIGNAR A PARTIR DEL 1° DEL CORRIENTE MES, A LA SRA. IRIS ESTHER STRADE DE RODRIGUEZ, BEDEL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, UNA MOVILIDAD FIJA MENSUAL DE $100,00. (CIEN PESOS), Y A LA SRTA. MÓNICA LETICIA DÍAZ, BEDEL DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS UNA MOVILIDAD FIJA MENSUAL DE $150,00.- (CIENTO CINCUENTA PESOS), A LOS FINES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES QUE LES ASIGNEN DIARIAMENTE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES Y EL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS RESPECTIVAMENTE.
117  24/07/1975 EXTENDER LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN N°42/74 HASTA MARZO INCLUSIVE DE 1976, A TODAS LAS LOCALIZACIONES Y UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD.
116    24/06/1975  DESINAR CON IMPUTACIÓN AL INCISO 11 - PARTIDA PRINCIPAL 1120 - PERSONAL TEMPORARIO, AL LICENCIADO ROMEO CÉSAR (L.E. 7.971.654) PROFESOR TITULAR CON DEDICACIÓN SEMI EXCLUSIVA DE LA CÁTEDRA "FILOSOFÍA DEL LENGUAJE" PERTENECIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DEL PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA.-
115    24/06/1975   EL MONTO DE CAJA CHICA DE ESTE RECTORADO SERÁ DE $50.000.00 (CINCUENTA MIL).
 114   24/06/1975  DESIGNAR CON CARÁCTER INTERINO Y AD HONOREM AL PROFESOR WALTER QUIROGA SALCEDO COMO PROFESOR TITULAR DE LAS CÁTEDRAS "LITERATURA LATINA" Y "LENGUA Y LITERATURA LATINA II", PERTENECIENTES A LA CARRERA TRANSITORIA DEL PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA, Y AL DOCTOR MIGUEL ANGEL ONOFRI COMO JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE LA ASIGNATURA "DERECHO PRIVADO I" PERTENECIENTES AL CICLO BÁSICO DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS  DE COMODORO RIVADAVIA.
113 24/06/1975  AUTORÍZACE EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA.
112 24/06/1975  AUTORÍZACE EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES.
111 24/06/1975  AUTORIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONFECCIÓN DE LOS IMPRESOS SOLICITADOS.
 110  24/06/1975  AUTORIZAR AL CONTADOR HECTOR ALBERTO ESCRIBANO, DIRECTOR GENERAL ECONÓMICO FINANCIERO DE ESTA UNIVERSIDAD, A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.-
109 BIS 20/06/1975  CONVALIDAR EN TODOS SUS TÉRMINOS LA DISPOSICIÓN N° 16/75 DE LA SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA.
109  19/06/1975  AUTORIZAR EL VIAJE A ESTA CIUDAD DEL SR. CARLOS ALABART Y LA SRA. ESTELA E. K. DE VILLAFAÑE, OTORGUESE PASAJE POR VÍA AÉREA DESDE TRELEW- COMODORO RIVADAVIA, IDA Y VUELTA.
108 19/06/1975  ASIGNAR EL CARACTER DE DOCENTES AUTORIZADOS PARA INTEGRAR LAS MESAS EXAMINADORAS DE PEDAGOGÍA GENERAL Y PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA GENERAL EN EL TURNO DE JUNIO DE 1975 A LAS PROFESORAS SEÑORITAS SUSANA GAMBOA ANGELOTTI Y SEÑORA AMARA ALMEIDA DE URANGA.
 107  19/06/1975  DESIGNAR CON IMPUTACIÓN A INC. 11 PARTIDA PRINCIPAL 11-20-PERSONAL TEMPORARIO, AL PERSONAL DOCENTE EN LAS CÁTEDRAS Y CATEGORIAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION...
106   DESIGNAR AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS, LIC. ROMEO CESAR, PARA QUE SE TRASLADE A BUENOS AIRES A FIN DE EFECTUAR ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES LAS GESTIONES MENCIONADAS EN LOS CONSIDERANDOS DE ESTA RESOLUCION. 
105 19/06/1975  AUTORIZAR LA INCORPORACIÓN COMO AUXILIARES DE DOCENCIA A PROFESIONALES Y/O ALUMNOS QUE QUIERAN COLABORAR "AD/HONOREM" CON LOS PROFESORES QUE TIENEN A SU CARGO LAS DISTINTAS CÁTEDRAS QUE SE DICTAN EN TODO EL ÁMBITO DE ESTA UNIVERSIDAD.
 104  19/06/1975  INVITAR AL PROFESOR JUAN VALLES (C.I. 4.649.290 POL. FED.) A CONCURRIR A LA SEDE DEL RECTORADO PARA ARMONIZAR LAS TAREAS A REALIZAR EN LAS ASIGNATURAS INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA, CON LOS RESPONSABLES EN EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL.
103 11/06/1975  DESIGNAR AL SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DR. JUAN CARLOS CRESPO PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA QUE EFECTÚE LAS GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES A EFECTOS DE CONSEGUIR UNA PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS  Y TOME LAS DECISIONES QUE EL CASO REQUIERA.
 102 11/06/1975  DESIGNAR AL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, ING. PABLO GERARDO PREISZ, AL SEÑOR DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS, PROF. ROMEO CÉSAR, AL SEÑOR SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMIISTRATIVA DE ESTE RECTORADO, DON JUAN CARLOS CRESPO Y AL ASESOR JURÍDICO DR. MIGUEL ANGEL ONOFRI, PARA QIE ACOMPAÑEN AL SR. RECTOR NORMALIZADOR DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL, ING. SILVIO GRATTONI, A LA CIUDAD DE RÍO GALLLEGOS A LOS FINES DEL CUMPLIMIENTO DE LO DETERMINADO EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE.
  101  06/06/1975  INVITAR A TRASLADARSE A ESTA CIUDAD PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS ORGANIZADOS PARA EL 10 DE JUNIO A LOS DOCTORES ALBERTO FONROUGE Y CARLOS IGNACIO RIVAS, EN COMPAÑIA DE SUS ESPOSAS.
 100 05/06/1975  EL DÍA 7 DE JUNIO DE 1975 SE DECLARA ASUETO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS QUE FUNCIONA EN COMODORO RIVADAVIA.
 099 03/06/1975  DESIGNAR CON IMPUTACIÓN AL INCISO 11 PARTIDA PRINCIPAL 1120-PESONAL TEMPORARIO, AL PERSONAL DOCENTE EN LAS CÁTEDRAS Y CATEGORÍAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN...
 098  03/06/1975  DESIGNAR CON IMPUTACIÓN A INCISO 11 - PARTIDA PRINCIPAL 1120 -PERSONAL TEMPORARIO- AL PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR DOCENTE DE LA DELEGACIÓN ZONAL EN ESQUEL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS EN LAS CÁTEDRAS Y CATEGORÍAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN...
097 BIS  01/06/1975  CONTRATAR BAJO LA FIGURA DE "LOCACIÓN DE OBRA" A QUIENES EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE SE ESPECIFICA, CON LA CARGA DE TAREA QUE TAMBIÉN SE DETERMINA.
097  01/06/1975  DESIGNAR LA LICENCIA MARÍA CECILIA RAPACINI DE AZCARATE (L.C. N° 5.161.467) EN UN CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS CON DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA, A CARGO DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA INDIGENISTA.
096   30/05/1975  INCORPORAR A LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, CON DEPENDENCIA ACADÉMICA DIRECTA DE LA MISMA, LAS SIGUIENTES CARRERAS: INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA DEL PETRÓLEO, INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA MECÁNICA, AGRIMENSURA, PROFESORADO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA, CIENCIAS NATURALES, GEOLOGÍA, FARMACIAY BIOQUÍMICA.
095 30/05/1975 CONTRATAR BAJO LA FIGURA DE "LOCACIÓN DE OBRA" AL ING. AGRÓNOMO DON RUBÉN H. MOLFINO, EL QUE EN UNPLAZO DE 120 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO RESPECTIVO, DEBERÁ ELEVAR UN TRABAJO QUE COMPRENDA " PLANES DE ESTUDIOY PROGRAMAS, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE PRODUCCIÓN ANIMAL" QUE TENDRÁ SU SEDE EN LA CIUDAD DE TRELEW.
094 30/05/1975 DESIGNAR AL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, ING. PABLO GERARDO PREISZ, AL SEÑOR DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS, PROF. ROMEO CÉSAR Y AL SEÑOR SECRETARIODE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE RECTORADO, DON JUAN CARLOS CRESPO, PARA QUE SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE TRELEW, A LOS FINES DEL CUMPLIMIENTO DE LO DETERMINADO EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE.
093  30/06/1975  DEJAR SIN EFECTO EL ARTÍCULO 2° DE LA RESOLUCIÓN N° 48/74.
092  30/05/1975  ADHERIR A TAN CARA Y DIGNA CELEBRACIÓN INSERTANDO EN LOS PERIÓDICOS DE ESTA CIUDAD, TRELEW, RAWSON, ESQUEL Y RÍO GALLEGOS, UN MENSAJE DE REAFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS AGENTINOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO.
091  26/05/1975  DESIGNAR CON IMPUTACIÓN A INC. 11-PARTIDA PRINCIPAL 1120-PERSONAL TEMPORARIO, AL PERSONAL DOCENTE EN LAS CÁTEDRAS Y CATEGORÍAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:
090  23/05/1975  AUTORIZAR EL VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL SECRETARIO ACADÉMICO DEL RECTORADO, PROFESOR JORGE ITURMENDI (L.E. 5.322.363), A LOS EFECTOS DE ENTRAR EN CONTACTO CON PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, QUE EJERZAN ACTIVIDAD DOCENTE DENTRO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, A FIN D CUBRIR LAS CÁTEDRAS INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA E INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA.
 089  23/05/1975  CONVALIDAR LA DESIGNACIÓN A LA SRA. SUSANA SUAREZ DE JONES (L.C. N° 5.447.152) COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,FÍSICAS Y NATURALES, EN EL CARGO VACANTE.
088 23/05/1975  INVITAR A QUE SE TRASLADEN A ESTA CIUDAD, A LOS FINES ESIPILADOS EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE, AL PROF. CARLOS RÍOS, CORDINADOR ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y EL COMITÉ OLÍMPICO UNIVERSITARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN AL SR. MARCELO  SCLESO, SRTA. GLORYA IYONNET Y SRTA. AÍDA SCHUREN, ------- FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS.
087 23/05/1975  INVITAR AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL PARA EL SECTOR PÚBLICO, PARA QUE SE TRASLADE A ÉSTA CIUDAD CON FUNCIONARIOS DE DICHA COMISIÓN, A EFECTOS DE QUE EVALÚEN SOBRE EL TERRENO Y, EN LAS LOCALIDADES DONDE DESARROLLA SUS ACTIVIDADES LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN EL PEDIDO FORMULADO. 
 086   23/05/1975  CONTRATAR BAJO LA FIGURA DE "LOCACIÓN DE OBRA", A LOS SRES. ANGEL GONZALEZ Y DANIEL GARCÍA, LOS QUE DEBERÁN PROYECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS.
085 23/05/1975 ASIGNAR A LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, DEPENDIENTE DE ESTE RECTORADO, LA SUMA DE $10.000 (DIEZ MIL PESOS), PARA ATENDER GASTOS DE "CAJA CHICA".
084 23/05/1975 DETERMINAR EL MONTO DE "CAJA CHICA" PARA ESTE RECTORADO, SERÁ DE $20.000,00 (VEINTE MIL PESOS).
083 23/05/1975 ACEPTAR EL OFRECIMIENTO DE LA BANDERA DE CEREMONIA EFECTUADO POR LA UNAVE (UNIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE COMODORO RIVADAVIA).
082 23/05/1975 CONTRAER BAJO LA FIGURA DE "LOCACIÓN DE OBRA", AL SEÑOR CARLOS E. ALBART L.E. 6.518.874, EL QUE TENDRÁ A SU CARGO LA PUESTA EN MARCHA DEL ÁREA MÚSICA, DEPENDIENTE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO, COORDINANDO SU ACCIONAR CON LA RESPONSABLE DE LA MISMA, HASTA TANTO SE CONCRETE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA CON SUS AGRUPAMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE PERSONAL.
081 22/05/1975 SIN EMTIR
080 22/05/1975 LA PRÁCTICA DEL DEPORTE SERÁ OBLIGATORIA PARA EL ESTUDIANTE MATRICULADO EN ÉSTA UNIVERSIDAD NACIONAL.
079 22/05/1975 CRÉASE EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL.
078 22/05/1975 CRÉASE EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL.
077 22/05/1975 CRÉASE EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL.
076 21/05/1975 CRÉASE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL DE ÉSTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS, CON SEDE EN ÉSTA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, LA QUE ASISTIRÁ AL RECTOR EN MATERIA DE SERVICIOS ASISTENCIALES, Y QUE TENDRÁ BAJO SU JURISDICCIÓN LOS SERVICIOS DE CONTRALOR SANITARIO, ASISTENCIA MÉDICA PREVENTIVA Y LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE ÉSTA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS SERVICIOS DE ACCIÓN CULTURAL DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD Y A LA COMUNIDAD.
075 21/05/1975 DESIGNAR AL DR. CARLOS ALBERTO CUTRERA (L.E. 7.782.143), EN UN CARGO DE PROFESOR TITULAR CON DEDICACIÓN SEMI EXCLUSIVA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA UNIVERSITARIA.
074 17/05/1975 DESIGNAR A LA LICENCIADA Y PROFESORA DE HISTORIA SRTA. MARÍA INÉS GILARDINO (L..C. 5.475.747) INVESTIGADORA AD-HONOREM EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.
 073  13/05/1975 AUTORIZAR AL SR. JORGE DANIEL OVEJERO (D.N.I. 10.146.984) PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PLATA Y BUENOS AIRES.
072  09/05/1975  AUTORIZAR AL SEÑOR ROMEO CÉSAR VIAJAR A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA REALIZAR EN ESA CIUDAD LOS TRÁMITES DE ORDEN ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA MARCHA DE LOS CICLOS BÁSICOS DE ÉSTA UNIVERSIDAD Y PARA CUBRIR EL ASPECTO DIDÁCTICO DE LAS CÁTEDRAS DEL CICLO BÁSICO DE HUMANIDADES QUE SE DICTA EN COMODORO RIVADAVIA.
 071   07/05/1975  OTORGAR PASAJE VÍA AÉREA IDA Y VUELTA AL CDOR. ANTONIO BLAS LOBATO DE TRELEW A C. RIVADAVIA A LOS EFECTOS DE RECABAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CICLOS BÁSICOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS EN ESTA CIUDAD. 
070 07/05/1975  DESIGNAR AL PROFESOR WALTER O. QUIROGA SALCEDO COMO JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS CON DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA EN LA ASIGNATURA GRAMÁTICA HISTÓRICA DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA.
069 07/05/1975 DESIGNAR CON CARÁCTER INTERINO AL PERSONAL DOCENTE Y DOCENTE AUXILIAR EN LAS CÁTEDRAS Y CATEGORÍAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:
068 07/05/1975 DESIGNAR CON CARÁCTER INTERINO AL PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR EN LAS CÁTEDRAS Y CATEGORÍAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:
067 29/04/1975 AUTORIZAR AL CONTADOR HECTOR ALBERTO ESCRIBANO, DIRECTOR GENERAL ECONÓMICO FINANCIERO PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
066 23/04/1975 AUTORIZAR EL VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL SECRETARIO ACADÉMICO DEL RECTORADO , PROFESOR JORGE A. ITURMENDI (L.E. 5.322.363) A FIN DE REQUERIR LA COLABORACIÓN DE UN PROFESOR EN LA ESPECIALIDAD, DE UNA UNIVERSIDAD NACIONAL, PARA INTEGRAR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DE LA PRUEBA ESPECIAL DE SUFICIENCIA.
065 23/04/1975 AUTORIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA.
064  23/04/1975  AUTORÍZACE EL LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LOCAL DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA MENCIONADA FACULTAD. 
063  23/04/1975  AUTORIZAR A LOS ALUMNOS ALBERTO LATEULADE , ARMANDO CONSTANZO Y HUGO BERSÁN, PERTENECIENTES A LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA, A RENDIR LA PRUEBA ESPECIAL DE SUFICIENCIA.
 062  23/05/1975  CURSAR UN PEDIDO DE COLABORACIÓN AL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA IN. MIGUEL DE SANTIAGO, PARA QUE INTEGRE EL TRIBUNAL DE LA PRUEBA ESPECIAL DE SUFICIENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA, A REUNIRSE EL 26 DE ABRIL EN ESTA CIUDAD. 
 061   23/04/1975  DESIGNAR A LA SRA. DÑA. DOLORES OCAMPO DE MORON (L.C. N° 1.009.684) EN UN CARGO DE PROFESORA TITULAR CON DEDICACIÓN SEMI EXCLUSIVA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.
060 23/04/1975 DESIGNAR CON CARÁCTER INTERINO (PLANTA DE PERSONAL TEMPORARIA 1974) AL PERSONAL DOCENTE EN LAS CÁTEDRAS Y CATEGORÍAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN: IDIOMA NACIONAL: GARCÍA RIBAO DE NOVELLI, MARIA CRISTINA  - TITULAR, HISTORIA ARGENTINA: PARRA DE BERLAY, ELISA - TITULAR, GEOGRAFÍA ARGENTINA: SANTUCHO DE BURCHERI, ANA MARIA - TITULAR.
059 23/04/1975 DAR POR FINALIZADAS LAS TAREAS DE LA COMISIÓN ASESORA CREADA POR RESOLUCIÓN N° 4/75.
058 22/04/1975 LA SEÑORA SUSANAHILDA DEL VALLE DE RIOS (L.C. 4.419.165) PERCIBIRÁ UNA REMUNERACIÓN EQUIVALENTEA LADE DOS (2) CARGOS DE PROFESORA TITULAR CON DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA.
057 22/04/1975 ASIGNAR A LA DELEGACIÓN ZONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS CON ASIENTO EN LA CIUDADDE RIO GALLEGOS, LA SUMA DE $ 5.000,00 (CINCO MIL PESOS).
056 22/04/1975 DESIGNAR DELEGADA ZONAL DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS EN LA CIUDAD DE RIOGALLEGOS A LA SEÑORA SUSANA HILDA DEL VALLE DE RIOS, (L.C. 4.419.165)
055 22/04/1975 DESÍNASE AL SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, DN. JUAN CARLOS CRESPO PARA QUE CONCURRA A LA REUNIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 2 DE MAYO DE 1975EL COMITÉ OLÍMPICO UNIVERSITARIO, EN REPRESENTACÓN DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS.
054 22/04/1975 DESÍGNASE AL SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, DN. JUAN CARLOS CRESPO PARA QUE SE TRASLADE A LA CAPITAL FEDERAL A LOS FINES DEL CUMPLIMIENTO DE LO TERMINADO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
053 19/04/1975 DESIGNAR A LOS SIGUIENTES AGENTES PARA CONSTITUIR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE MATERIALES: SR. OSCAR ENRIQUEZ VAZQUEZ, LEG. PERS. 109 Y SRA. ROSA PROFUMO VDA. DE ZAHN, LEG. PERS. 108.
052 19/04/1975 DESIGNAR A LOS SIGUIENTES EMPLEADOS PARA CONSTITUIR LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN DE ESTE RECTORADO: SEÑOR JOSE MARIO DOMINGOS, SEÑOR JUAN CARLOS MIGUEL, Y SEÑORA EMA MANSILLA DE LOPEZ.
051 19/04/1975 DESIGNAR AL ING. DN. PREISZ, PABLO GERARDO (L.E. N° 5.796.284) DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL CREADA POR LA RESOLUCIÓN N° 37/75, AD-REFERENDUM DEL PEN.
050 18/04/1975 CREAR EL DPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS, EL QUE TENDRÁ COMO MISIÓN Y FUNCIONES LAS DETERMINADAS EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y LAS QUE DETERMINE EL RECTORADO DE QUIEN DEPENDERÁ ESTRUCTURALMENTE.
049 18/04/1975 LLAMAR A CONCURSO PÚBLICO A PARTIR DEL 25 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL ESCUDO PARA LA UNIVERISDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.
048 18/04/1975 DESIGNAR EN LA PLANTA PERSONAL DE ESTE RECTORADO AL DR. ALEJANDRO D. FERNANDEZ EN UN CARGO DE PROFESOR ASOCIADO CON DEDICACIÓN SEMI EXCLUSIVA.
047 18/04/1975 DESIGNAR EN LA DELEGACIÓN ZONAL DE CICLOS BÁSICOS CONASIENTO EN ESQUEL A LA SRA. CARBAJO DE FUENTES, N.I. , EN UN CARGO DE PROFESORA TITULAR  CON DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA.
046 18/04/1975 DESIGNAR CON CARÁCTER INTERINO (PLANTA DE PERSONAL TEMPORARIA 1974), AL PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR DOCENTE EN LAS CÁTEDRAS Y CATEGORÍAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:
 045   18/04/1975 DESIGNAR AL PROFESOR EN LETRAS WALTER QUIROGA SALCEDO COMO PROFESOR TITULAR CON DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA EN LA ASIGNATURA LATÍN I, DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA.
044   14/04/1975  DETERMINAR QUE EL SR. SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA  Y EL SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS  SE TRASLADEN A LAS CIUDADES O LOCALIDADES DONDE SE DESARROLLEN ACTVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN O  SE HA PROYECTADOEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
043 BIS  14/04/1975  AUTORIZAR EL ASESOR LEGAL DE LA UNIVERSIDAD, DR. MIGUEL ANGEL ONOFRI, A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE RAWSON, PROVINCIA DE CHUBUT, PARA REALIZAR LAS GESTIONES REFERIDAS A LA OBTENCIÓN DE TERRENOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA E INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.
043 14/04/1975  DESIGNAR AL PROFESOR HÉRCULES PINELLI-L.E. N° 7.322.855 SECRETARIO ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL.
 042  11/04/1975  AUTORIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ÚTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA SOLICITADOS.
 041    PROROGAR HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1975, LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y DESIGNACIONES VIGENTES AL 31 DE MARZO DE 1975, DEL SIGUIENTE PERSONAL TEMPORARIO DE ESTE RECTORADO A SABER:
040 11/04/1975  AUTORIZAR EL VIAJEA BUENOS AIRES  DE LOS JEFES DE DIVISIÓN DE ESTE RECTORADO, SEÑORES OSCAR ENRIQUE VAZQUEZ (D.N.I. 11.006.367) Y JUAN CARLOS MIGUEL (D.N.I. 11.006.108), A LOS FINES MENCIONADOS EN LOS ÚLTIMOS CONSIDERANDOS.
039 11/04/1975  ASIGNAR A LA DELEGACIÓN ZONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE ESQUEL (PROV. DEL CHUBUT), LA SUMA DE $5.000,00 (CINCO MIL PESOS).
 038  11/04/1975  DESIGNAR AL ING. DN. LOPEZ GUIDI, ALDO RAÚL (L.E. N° 5.189.747), COMO ENCARGADO DEL DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS ASIGNATURAS "FÍSICA I", "FÍSICA II" E INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA", A SER MONTADOS EN LA DELEGACIÓN ZONAL DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE ESQUEL (PROV. DEL CHUBUT). 
 037  09/04/1975  DEROGAR LA PARTE RESOLUTIVA Y MANTENER LOS CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN N° 7/75.
 036   01/04/1975  DESIGNAR SECRETARIO DE LA DELEGACIÓN ZONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE ESQUEL (PROV. DEL CHUBUT), AL ING. DN. LOPEZ GUIDI, ALDO RAÚL (L.E. N° 5.189.747)
035 01/04/1975 DESIGNAR A DN. CRESPO JUAN CARLOS (L.E. N° 4.123.466), SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL CON LA MISIÓN Y FUNCIONES QUE FIGURAN EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y QUE FORMA PARTE DE LA MISMA.
034 01/04/1975 AUTORIZAR EL TRASLADO EN EL AUTOMÓVIL DE LA UNIVERSIDAD, PATENTE UO39481 DE LOS SEÑORES OSCAR ENRIQUE VAZQUEZ Y JUAN CARLOS MIGUEL.
033 31/03/1975 ADJUDICAR A LA FIRMA AUSTRAL HOTEL, LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 1/75, DE ACUERDO AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIONES.
032 31/03/1975 SIN EMITIR.
031 BIS 31/03/1975 EL ALUMNO DE ESTA UNIVERSIDAD LINO ARTURO PIZZOLON DEBERÁ PRESENTAR UN TRABAJO DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA A FIN DE CONVALIDAR DICHA ASIGNATURA, DE ACUERDO A LO RESUELTO EN EL ART. 2° DE LA RESOLUCIÓN RH 2/73 DE LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO.
031 31/03/1975 RECONOCER DE LEGÍTIMO ABONO LAS FACTURAS PRESENTADAS POR LA FIRMA AUSTRAL HOTEL CORRESPONDIENTE A LAS MESAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL CORRIENTE AÑO.
030 01/04/1975 SOBRE ALUMNOS PROVENIENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES NACIONALES: LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES NACIONALES PODRÁN INSCRIBIRSE EN LA UNIVERSIDADNACIONAL DE LA PATAGONIA EN UALQUIER ESTADO DE SU CARRERA, DEBIENDO EL RECTORADO, PREVIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EQUIVALENCIAS, DETERMINAR EN CADA CASO EL NIVEL DE LOS ESTUDIOS DEL ASPIRANTE PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO RESPECTIVO.
029 31/03/1975  ESTABLECER EL SIGUIENTE PLAN DE ESTUDIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA:
 028  31/03/1975  DSIGNAR CON CARÁCTER AD-HONOREM AL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA WALTER QUIROGA SALCEDO PARA PRESIDIR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DE LA ASIGNATURA GRAMÁTICA HISTÓRICA PARA EL TURNO FEBRERO MARZO DEL PRESENTE AÑO.
 027  31/03/1975  RECONOCER COMOAPROBADAS POR EQUIVALENCIA LAS MATERIAS ANÁLISIS MATEMÁTICO, ALGEBRA Y CÁLCULO NUMÉRICO Y LA PARTE CORRESPONDIENTE A QUÍMICA GENERAL DE LA ASIGNATURA QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA, DE ACUERDO A LO ACONSEJADO POR LA COMISIÓN DE REVALIDA, A LA ALUMNA NILDA BEATRIZ IRAOLA DE FORT ( L.C. N° 6.394.735).
026  31/03/1975  ESTABLECER LA DENOMINACIÓN DE PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA PARA LA CARRERA CUYO PLAN DE ESTUDIO SE CONSIGNA EN EL ART. 2°, EN SUSTITUCIÓN DE LA DENOMINACIÓN ANTERIOR PROFESORADO DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
 025  31/03/1975  ESTABLECER EL SIGUIENTE PLAN DE ESTUDIOS PARA LA CARRERA DE ASISTENTE SOCIAL:
 024  31/03/1975  CREAR LA ASESORÍA LETRADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA.
023 02/04/1975  PRORROGAR HASTA EL DICIOCHO (18) DEL CORRIENTE MES LA INSCRIPIÓN DE ALUMNOS EN ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS.
 022  31/03/1975  AUTORÍZACE EL LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LOCAL EN LA CIUDAD DE ESQUEL, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE ESA DELEGACIÓN ZONAL.
021 31/03/1975  DESIGNAR CON CARÁCTER AD HONOREM A LAS PROFESORAS DE ESTA UNIVRSIDAD, SRTA. MICAELA LLOMPART Y SRA. ALICIA L. DE VARAS, PARA QUE INTEGREN EL TRIBUNAL AD-HONOREM PARA LA PRUEBA ESPECIAL D SUFICIENCIA DE LA CARRERA DE LETRAS.
020 18/03/1975  AUTORIZAR A LA SECRETARÍA DE SUPERVISÓN ADMINISTRATIVA A EFECTUAR UN LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCALES APROPIADOS.
019  18/03/1975  AUTORIZAR AL CONTADOR HECTOR ALBERTO ESCRIBANO A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA PLATA.
018 BIS  12/03/1975  AUTORIZAR AL CONTADOR HECTOR ALBERTO ESCRIBANO A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA PLATA.
018 12/03/1975 AUTORIZAR AL SECRETARIO ACADÉMICO DE ESTA UNIVERSIDAD, SR. PROFESOR JORGEITURMENDI, A VIAJAR EL DÍA 14 DE ,MARZO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA COLABORACIÓN DE UN DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA MENCIONADA CIUDAD, O DE LA FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PLATA , PARA INTEGRAR LA MESA EXAMINADORA DE LA ASIGNATURA GRAMÁTICA HISTÓRICA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2° DE LA RESOLUCIÓN N° 5/75.
017 18/03/1975 RECONOCER DE LEGÍTIMO ABONO LOS GASTOS QUE LE HAN OCASIONADO A LA PROFESORA ESTER ZULEMA MERLO EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES,A SABER: VIÁTICOS POR EL TÉRMINO DE 25 DÍAS, ASIMILADOS A LOS DE PROFESOR ASOCIADO CON DEDICACIÓN EXCLUSIV, A PATIR DEL DÍA 27 DE FEBRERO HASTA EL 23 DE MARZO DE 1975
016 BIS 14/03/1975 DIRIJA LA SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA NOTA AL EX COORDINADOR ZONAL DE RÍO GALLEGOS, ARQUITECTO RODRÍGUEZ CARRERAS, A FIN DE QUE ACREDITE EL CARÁCTER Y DURACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE RECLAMA EL DR. DOMINGO V. ORTIZ DE ZÁRATE.
016 20/06/1975 A PARTIR DEL 1° DE JULIO PRÓXIMO, LOS AGENTES DE ESTA UNIVERSIDADNACIONAL QUE FIGURAN EN EL ANEXO I QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE DISPOSICIÓN, PERCIBIRÁN EL ADICIONAL POR MAYOR DEDICACIÓN QUE DETERMINA EL ARTÍCULO 7° DEL DECRETO N° 2427/73.
015 BIS 10/03/1975  AUTORIZAR AL ASESOR LEGAL DE LA UNIVERSIDAD , DR. MIGUEL ANGEL ONOFRI, A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS PROVINCIA DE SANTA CRUZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS GESTIONES QUE LE HAN SIDO ENCOMENDADAS A TENOR DE LAS CONSTANCIAS OBRANTES EN EXPEDIENTE (R-30)/75.
015  25/02/1975  LOS ALUMNOS DE LA CARRERA INGENIERÍA MECÁNICA, PROVENIENTES DE LA UNIVERISDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO QUE TENGAN APROBADO EL 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) O MAS DE LA CARRERA EN ESA CASA DE ALTOS ESTUDIOS SEGUIRÁN CON EL PLAN VIGENTE A SU INGRESO EN ESTA UNIVERSIDAD EN 1974.
014  25/02/1975  LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE BIOQUÍMICA, PROVENIENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, QUE TENGAN APROBADO EL 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) O MAS DE LA CARRERA EN ESA CASA DE ALTOS ESTUDIOS, SEGUIRÁN CON EL PLAN VIGENTE A SU INGRESO EN ESTA UNIVERSIDAD EN 1974.
013  24/02/1975  APROBAR EL PROGRAMA PARA LA PRUEBA ESPECIAL DE SUFICIENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA, PRESENTADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL AD-HOO, DOCTOR SALOMÓN COHEN ARAZI, INGENIERO HECTOR R. DEMO E INGENIERO JUAN F. CIGNETTI.
012  22/02/1975  DESIGNAR, CON CARACTER AD-HONOREM, A LOS PROFESORES DE ESTA UNIVERSIDAD, INGENIERO HECTOR R. DEMO E INGENIERO JUAN F. CIGNETTI, Y AL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA DOCTOR SALOMÓN COHEN ARAZI, PARA COMPONER EL TRIBUNAL AD-HOO DE LA PRUEBA ESPECIAL DE SUFICIENCIA, DE LA CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA.
 011  22/02/1975  CURSAR UN PEDIDO DE COLABORACIÓN AL PROFESOR ADJUNTO DE LA CÁTEDRA QUÍMICA INDUSTRIAL III, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDADNACIONAL DE LA PLATA, PROF. DR. SALOMÓN COHEN ARAZI;
010 22/02/1975  AUTORIZAR A LA ASISTENTE SOCIAL SRA. AÍDA N. GIAMBRUNI A AUSENTARSE DE ESTA UNIVERSIDAD POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 18 Y 31 DE MARZO.
 009 BIS 22/02/1975  ESTABLECER LAS SIGUIENTES ORIENTACIONES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE CIENCIAS BÁSICAS: CIENCIAS FÍSICAS, EXACTAS Y NATURALES; CIENCIAS SOCIALES Y EONÓMICAS ; HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
009 22/02/1975  LLAMAR PUBLICAMENTE A INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS PARA LOS CICLOS BÁSICOS DE LAS CARRERAS Y/U ORIENTACIONES QUE SE HAN PROGRAMADO EN LA ESTRUCTURA ACADÉMICA EN LAS CIUDADES DE ESQUEL, RÍO GALLEGOS Y COMODORO RVADAVIA.
 008  21/02/1975  REINTEGRAR EL IMPORTE DEL PASAJE DE RÍO GALLEGOS A COMODORO RIVADAVIA A LAS SUSCRIPTAS Y OTORGAR PASAJE A RÍO GALLEGOS DE IDA Y VUELTA PARA SU UTILIZACIÓN CUANDO SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL.
007  21/02/1975  ADOPTAR COMO BASE DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE FACULTADES, DEPARTAMENTOS, ESCUELAS SUPERIORES, QUE SE LOCALIZARÁN EN DIFERENTES CIUDADES DE LA REGIÓN PATAGÓNICA. 
006  21/02/1975  LOS ALUMNOS DE LA CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA, PROVENIENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO QUE TENGAN APROBADO EL 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) O MÁS DE LA CARRERA EN ESA CASA DE ALTOS ESTUDIOS SEGUIRÁN CON EL PLAN VIGENTE A SU INGRESO EN ÉSTA UNIVERSIDAD EN 1974.
005  21/02/1975  LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE FILOSOFÍA Y LETRAS, PROVENIENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO QUE TENGAN APROBADOEL 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) O MÁS DE LA CARRERA EN ESA CASA DE ALTOS ESTUDIOS SEGUIRÁN CON EL PLAN VIGENTE A SU INGRESO EN ÉSTA UNIVERSIDAD EN 1974.
 004  20/02/1975  LLÁMASE PUBLICAMENTE POR LOS DIARIOS LOCALES A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A LOS CARGOS DOCENTES, CON DETALLE DE LAS MATERIAS A CUBRIR DE LAS CARRERAS TRANSITORIAS .
003 BIS 17/02/1975 DESIGNAR AL SR. JULIO LÓPEZ (CI 06278 LE 5.736.352) REPRESENTANTE DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA EN LA CAPITAL FEDERAL A PARTIR DEL 1/1/75.
003 22/01/1975 PRORROGAR HASTA EL 31 DE MARZO DE 1975, LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS Y DESIGNACIONES VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974, DEL SIGUIENTE PERSONAL TEMPORARIO DE ESTE RECTORADO A SABER:
002 22/01/1975 CUMPLIRÁ LA FUNCIÓN DE DIRECTOR DE PERSONAL, QUIÉN TOMARÁ ADEMÁS A CARGO EL DEPARTAMENTO DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS, CON SU ACTUAL SITUACIÓN RETRIBUTIVA.
001 21/01/1975 NOTIFICAR A LOS ALUMNOS INSCRIPTOS CON CERTIFICADOS PROVISORIOS QUE DEBERÁN ENTREGAR ANTES DEL 30 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO, EL CERTIFICADO ANALÍTICO DEFINITIVO DE LOS ESTUDIOS CURSADOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, TRÁMITE QUE DEBERÁN EFECTUAR PERSONALMENTE.

2005

R/6

FECHA

ASUNTO RESUELTO

001 02/11/05 La información referida a la gestión universitaria, sin excepciones, e incluyendo las áreas académicas, de investigación, de extensión y administrativa, es de carácter público y de acceso general a cualquier interesado, sin necesidad de acreditar interés legítimo de uso.

2014

R/8

FECHA

ASUNTO RESUELTO

001 03/01/14 Aprobar el PLAN DE ACTIVIDADES 2014 -UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, que como ANEXO UNICO forma parte de la presente Resolución.
002 03/01/14 Tener por finalizada la adscripción en el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, del Prof. Alejandro HIAYES a partir del 08/11/2013, otorgada mediante la Resolución R/7 Nº101/12 y prorrogada por la Resolución R/7 Nº 044/13. Expte. CUDAP Nº 050/2012.
003 06/01/14 Dar de bajas en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Trelew, Esquel, Ushuaia y Comodoro Rivadavia, referidos en el Anexo Unico adjunto a la presente Nota SBU Nº 141/2013.
004 06/01/14 Aprobar el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra "ADECUACION DE ACCESIBILIDAD - EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS - REFACCION Y REMODELACION BAÑOS - EJECUCION RAMPAS - SEDE COMODORO RIVADAVIA, de fecha 29 de diciembre de 2013. Expte. CUDAP Nº 14/2012
005 06/01/14 Aprobar el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra "REPARACION BIBLIOTECA-EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS-SEDE COMODORO RIVADAVIA, de fecha 29 de diciembre de 2013. Expte. CUDAP Nº 77/2012.
006 07/01/14 Desginar a la agente Maria Laura ALLARD DNI Nº 20.844.285-Legajo Nº7689, en el cargo de Auxiliar Administrativo, de la Direccion de Intendencia- Delegacion Zonal Comodoro Rivadavia, con una Categoria 07- Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales - Dto. 366/06, con vigencia a partir del 13 de enero de 2014. Expte. CUDAP Nº 134/13.
007 07/01/14 Designar a la agente Martha Esthela ABRAHAM DNI Nº 12.350.994-Legajo Nº 6837, en el cargo de Auxiliar de Maestranza en el Edificio de la Delegacion Zonal Puerto Madryn, con una categoria 06-Agrupamiento, Mantenimiento, Produccion y Servicios Generales- Planta Permanente del escalafon del Personal No docente de Universidades Nacionales. Dto.366/06, con vigencia a partir del 13 de enero de 2014. Expte. CUDAP Nº 125/13.
008 07/01/14 Designar a la agente Maria Luisa RODRIGUEZ DNI Nº 17.622.560-Legajo Nº 3470-, en el cargo de Agupamiento Administrativo- Delgacion Zonal Puerto Madryn, con una Categoria 04-Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto, Nº366/06, con vigencia a partir del 13 de enero de 2014. Expte. CUDAP Nº 126/13.
009 07/01/14 Otorgar a la graduada, Nancy Viviana BARBOZA DNI Nº 20.982.526 un CERTIFICADO -ACTA DE ENTREGA que acredite el cursado y obtencion del título de LICENCIADA EN ENFERMERÍA, otorgado en el año 1999 por esta Universidad, Acta 134, folio 69 del Registro III de Comodoro Rivadavia. Expte. CUDAP Nº 212/13.
010 08/01/14 Adjudicar la Contratacion Directa (Tramite Simplificado) Nª 023/2013 sobre "Adquisicion de insumos para laboratorios" a la firma MASTER QUIMICA; los renglones 1,2,3,4 y 14 por unica oferta por $17.155,00. EXPTE_C CUDAP Nº 0026/2013.
011 08/01/14 Autorizar la Licitacion Privada referente a la "Adquisicion de equipamiento para nuevas aulas Delegacion Zonal Sede Trelew" . Expte_C- CUDAP Nº 035/2013.
012 09/01/14 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumno ROBERTO RITCHER, de un subsidio de $7.000,00, por noviembre y diciembre/13, para acciones desarrolladas en la Direccion de Deportes. Nota SEU Nº 106/13
013 09/01/14 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega al Director CARLOS LACALLE DNI.Nº 14.470.072, de un subsidio de $3.000,00, para gastos de alojamiento en varias localidades con motivo de gira teatral
014 09/01/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $12.500,00 para cerramiento de espacio costero, al Sr. Nicolás SUEYRO, del Área Náutica de la Sede Puerto Madryn.
015 09/01/14 Aprobar gastos y reintegrar a: BALOCCHI ALICIA $1830,75; VIDAL ALEJANDRA $1328,08; FERNANDEZ SARA $1127,00; IVANOFF SONIA $1131,50; MONASTEROLO MARIELA $1350,00; ITURRIOZ GRACIELA $595,00 y $3450,31.
016 09/01/14 Aprobar los gastos y abonar a varias firmas: ISIS VIAJES $8.967,30. SD PATAGONIA SRL $66.792,00. VENEROSO F.,FERNANDEZ C., CECI P. Y CACHARO A. $112.000. X-28 ALARMAS $596,00. BIO ANALITICA ARGENTINA SA $2648,86. IMPRESORA PATAGONICA SACI $1.801,62. BRESSAN ALBERTO $1.050,00. HAJEK C. Y LIBRANDI A. $61.100. CORREO ARGENTINO $9.459,10. EMEC SRL $4.383,88 y $5.479,85.
017 13/01/14 Prorrogar los Convenios de Pasantias Educativas celebrados oportunamente con los alumnos Marina TEIGUEL y Rodolfo ALVAREZ, para desarrollo de tareas de apoyo en la Direccion General de Patrimonio, por el importe de $2.740,84, para cada uno, por el periodo de 18/12 al 31/12/13.
018 13/01/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata el importe de $493.000 según Factura Nº 0008-00000437, correspondiente al pago anticipado, en el marco del Convenio de Elaboración del Proyecto de Desarrollo de la Carrera de Medicina.
019 14/01/14 Modificar parcialmente la Resol. R/8 Nº 018/2013, exclusivamente en cuanto se refiere al encuadre de la designacion del LIC. RENÉ SILVERA como SUB- SECRETARIO DE COMUNICACION Y MEDIOS en el cargo presupuestaria de SUB - SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD - Dedicacion TIEMPO COMPLETO, a partir del dia 01/12/13.
020 14/01/14 Declarar desierta la Contratacion Directa Nº 025/2013, referente a "Adquisicion de lavavajillas, aspiradoras y aire acondicionado para varias dependencias". Expte CUDAP Nº 032/2013.
021 14/01/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con la Lic. Valeria CONIGLI, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario, por un importe mensual de $8.500, monto fijo, por el periodo 01/02 al 30/04/14, con una carga horaria de 30hs semanales.
022 14/01/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con la Lic. Maria Alejandra KOROLUK - DNI 17.129.208, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario, por un importe total mensual de $8.500, monto fijo, a partir del 03/02/14 hasta el 30/04/14, con una carga horaria de 30 hs semanales.
023 10/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la agente Marina VILLELABEITIA DNI Nº 17.380.551, para desempeñarse en el desarrollo de la direccion tecnica estrategica de las obras que afectan el edificio principal, por un monto mensual de $7.000 (pesos siete mil), por el periodo 01/12/2013 al 28/02/2014.
024 10/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con la agente Natali FRUTOS, para desempeñarse desarrollando las misma tareas que las designadas mediante Resol. R/7 Nª 405/13 por el periodo 01/01/2014 al 31/03/2014, por un monto mensual de $5.314,28 (pesos cinco mil trescientos catorce con 28/100)cumpliendo 20 hs semanales.
025 11/02/14 Porroga de Contrato de Locacion de Obra con el agente Carlos ESPINOZA, por un monto total de $22.200 (pesos veintidos mil doscientos) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $7.400 (pesos siete mil cuatrocientos), por el periodo 01/11/2013 al 31/01/2014.
026 12/02/14 Asignar al alumno SANABRIA, Benjamín Andrés DNI Nº 29.551.664 de la Facultad de Ciencias Jurídicas -Carrera de Abogacia una Beca de Ayuda Económica Parcial y Beca de Transporte, por un importe total de $544,00 (pesos quinientos cuarenta y cuatro), correspondiente al mes de Noviembre/2013.
027 12/02/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la graduada Evangelina LAZTRA DNI Nº 26.649.232 de una Beca de $1.300, durante los meses de Enero y Febrero de 2014; correspondientes al Proyecto EXPERIENCIA PILOTO DE MONITOREO AMBIENTAL- CIUDADANO, aprobado por la convocatoria de Proyectos de la Sec. de Extensión Universitaria 2011, en el marco del Programa Promoción de la Universidad Argentina-PPUA, de la Secretaría de Politícas Universitarias - SPU.
028 12/02/14 Prorrogar los Convenios de Pasantias educativas celebrados oportunamente con el alumno MARTIN CANO, para el desarrollo de tareas operativas generales como parte del plan de mejoras de servicio del Area de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período de Enero, Febrero y Marzo de 2014, por un importe de $6.069 por mes.
029 12/02/14 Prorrogar los Convenios de Pasantias educativas celebrados oportunamente con la alumna PATRICIA NATALIA MORALES, para el desarrollo de tareas operativas generales como parte del plan de mejoras de servicio del Area de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período de Enero, Febrero y Marzo de 2014, por un importe de $6.069 por mes.
030 12/02/14 Aprobar gastos y reintegrar a: ESCUDERO BEATRIZ $510,00; BALOCCHI ALICIA $338,34; GUGLIELMINO ELIZABETH $2.196; IVANOFF SONIA $ 2314,24; FURCI OSVALDO $ 1328,08; GONZALEZ SUSANA $542,00 Y ESCALANTE NORMA $ 727,00.
031 12/02/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $146.080 según factura Nº 0002-00000072, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria Km.4, durante el mes de Diciembre de 2013.
032 12/02/14 Aprobar gastos y abonar a varias firmas:ECOM S.A $7005,90 Y $4579,80; IMPRESORA PATAGONICA SACI $567,47; TRAVELUM $85324,98; X-28 ALARMAS $298,00; BAROLI CARLOS $38.949,84; NININ JORGE $700,00; CORREO ARGENTINO $11.029,95; ROJAS HUGO $34.000; SD PATAGONIA $44.053,76.
033 12/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Lic. CARINA EDITH BONAN DNI Nº 23.687.497, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario de la Delegacion Zonal Sede Esquel, monto fijo $50.000 (pesos cincuenta mil) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas, por el periodo 03/01/14 al 31/05/14, con una carga horaria de 35 hs semanales.
034 12/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Lic. Graciela CISELLI DNI Nº 17.828.780, como Investigadora Asesora por un importe de $6.000 (pesos seis mil) pagaderos en 2 cuotas mesuales y consecutivas por el periodo de febrero y marzo de 2014. Y designar al Lic. Gustavo Angel LOPEZ DNI Nº 28.075.836 como ayudante de Investigacion- ad-honorem a los efectos de efectivizar los trabajos de procesamiento de datos , conformar la matriz de datos, con utilizacion de programas especificos - SPSS_, proceso de Clean-up/ Depuracion / limpieza de base de datos, proceso de deteccion y correccion y confeccion de cuadros.
035 18/02/14 Aprobar el pago a la empresa ACUARIO CONTRUCCIONES SRL - Certificado de Obra Nº 8 por $ 415.080,08 (pesos cuatrocientos quince mil ochenta con 08/100)y Certificado de Obra Nº 9 por $ 433.725,28 (pesos cuatrocientos treinta y tres mil setecientos veinti cinco con 28/100) correspondiente a la OBRA AMPLIACION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS SEDE TRELEW.
036 18/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la agente Jessica Natalia ROSALES DNI Nº 31.007.412, para realizar tareas de limpieza en la Deleg. Zonal de Esquel por un importe mesual de $5.590 (pesos cinco mil quinientos noventa) , por el periodo 16/12/13 al 31/03/2014.
037 18/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con las agentes Ana TRONFI y Mariangeles ROMERO, para continuar realizando las mismas tareas dispuestas en la Resol. R/7 Nª 493/13, por un importe mensual de $3.000 (pesos tres mil), por el periodo 01/11/13 al 31/01/14.
038 18/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con el agente Leonardo TACCARI, para realizar las mismas tareas dispuestas en la Resol. R/7 Nº 374/13, por el periodo 01/01/14 al 31/03/14.
039 18/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con los siguientes agentes: OLIVERA ANDREA - QUINTEROS GABRIELA - AVELLANEDA IRINA - LOPEZ YESSICA - ROMERO CARLA - SANHUEZA MATIAS, por monto mensual de $4.800 (pesos cuatro mil ochocientos), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el periodo 01/01/14 al 30/04/14.
040 18/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con la agente Claudia ROJAS, por un monto mensual de $9.300 (pesos nueve mil trescientos, cumpliendo 35 hs. semanales, para realizar las mismas tareas dispuestas en la Resol. R/7 Nº 550/12, por el periodo 01/01/14 al 31/03/14.
041 18/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con el agente Gustavo Daniel FERREYRA, monto mensual $5.500 (pesos cinco mil quinientos) para realizar tareas en la UVTT, por el periodo 01/12/13 al 28/02/14.
042 18/02/14 Aprobar gastos y abonar a varias firmas: ROCHA LEONARDO $3.200; IMPRESORA PATAGONICA SACI $ 8.367,08 y $ 1.834,30; LIEFRINK $585,52; ECOM SA $7.005,90; YAPURA ANDRES $3.015,00; ZARATE EVARISTO $9.600; LATITUD 46º $23.038,40; JAIME CARLOS $19.000.
043 18/02/14 Aprobar el pago a ALERTA SRL por un importe de $154.194,00 (pesos ciento cincuenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro) por el servicio de seguridad y vigilancia, sobre factura B Nº 0002-00000074.
044 18/02/14 Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: VINCON, SERGIO (1 DIA), SILVERA, RENÉ (3 DIAS), DIAZ, EMIR (5 DIAS), AYAPE, ALBERTO (2 DIAS), ZAMBOSCHI, CARLOS (1 DIA), CASO, GRACIELA (1 DIA), PREZ, DORA (1 DIA).
045 20/02/14 Adjudicar la Contratación Directa Nº 026/13, sobre "Adquisición de elementos de Limpieza para Delegación Zonal", a la firma RM de MARTINS STELLA MARIS por el importe de $6.616,10. Declarar desierto el renglón 16. Expte. C-SJB Nº 0034/13.
046 20/02/14 Adjudicar la Contratación Directa Nº 027/13, sobre "Adquisición de electrobomba sumergible para Dirección de Mantenimiento", a la firma RM de MARTINS STELLA MARIS, el renglón 1 por el importe de $4.800,00. Expte. C-SJB Nº0033/13.
047 20/02/14 Declarar desierta la Contratación Directa Nº028/13 sobre "Adquisición de molino de viento solicitado por la Secretaría de Extensión Universitaria". Expte. C-SJB Nº0031/13.
048 20/02/14 Autorizar el llamado a Licitación Privada para la "Adquisición de elementos de librería para varias dependencias". Expte. C-SJB Nº0002/2014.
049 24/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la agente Beatriz CASTILLO, para realizar tareas de limpieza y mnatenimiento en el edificio de aulas, monto fijo $5.440 (pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta)por el periodo 01/01/14 al 30/06/14 y con el agente Carlos ESPINOZA, para realizar tareas en el area prensa, difusion y comunicacion en la Sede Esquel por un monto fijo de $4.400 (pesos cuatro mil cuatrocientos)por el periodo 01/01/14 al 30/06/14.
050 25/02/14 Encomendar a la Prof. Nidia Silvia León la busqueda de un inmueble a alquilar que reuna las condiciones para ser utilizado como sede administrativo de la Delegacion de Buenos Aires.
051 25/02/14 Aprobar la Carta Organica del Instituto de Biotecnología Esquel (In.Bi.Es) dependiente de la Secretaria de Ciencia y Tecnica.
052 26/02/14 Celebrar Contrato Locacion de Obra con el agente Eduardoo Nelson CONESA DNI Nº 11.402.712, por un monto mensual de $7.500 (pesos siete mil quinientos) para realizar tareas como jede de mantenimiento en la Deleg. Zonal Esquel, por el periodo 17/02/14 al 30/04/14.
053 26/02/14 Autorizar la Licitacion Privada referente a la "Adquisicion de equipamiento para nuevas aulas Delegacion Zonal Sede Trelew". Expte. CUDAP Nº 006/2014.
054 26/02/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al alumno Sr. Roberto, RITCHTER DNI Nº 14.470.081 el importe de $3.500, en concepto de subsidio, por las tareas realizadas en la Direccion de Deportes.
055 26/02/14 Aprobar el gasto y reintegrar: AYAPE ALBERTO $3588,13, SILVA ROXANA $5.824,97, $3.236,40 y $753, FERREYRA GUSTAVO $927,01, SCHIAVONE FRANCISCO $595, NILLNI ADRIANA $804,09, ANAFER $2.351, ITURRIOZ GRACIELA $2.350, VIDAL ALEJANDRA $728,65
056 27/02/14 Declarar desierta la Licitación Privada 01/2014 referente a “Adquisición de equipamiento para nuevas aulas Delegación Zonal Trelew”. Expte. CUDAP Nº 035/2013.
057 27/02/14 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. Nº 012/2014, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
058 27/02/14 Rechazar el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por el agente Esteban BLANCO (fs. 236/239) y conceder el RECURSO JERARQUICO EN SUBSIDIO, debiéndose elevar las actuaciones al Honorable Consejo Superior de esta Universidad. Expte CUDAP: 229/2009
059 28/02/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con el agente Raul REYES, monto mensual $2.500 (pesos dos mil quinientos, para realizar tareas en la reparacion de equipos del area Radio de la Universidad, por el periodo 01/01/2014 al 31/03/2014.
060 28/02/14 Aprobar gastos y abonar a varias firmas: ISIS VIAJES $8.182,50, ARSPATAGONIA $14.000, SD PATAGONIA SRL $11.985,26, IMPRESORA PATAGONICA SACI $1.834,30, CORREO ARGENTINO $8.187,30, TRANSPORTES DON OTTO SA $170.056, CONSORCIO DE ADMINISTRACION DEL CENTRO DE ALTOS RENDIMINETOS $6.250.
061 28/02/14 Autorizar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la UNPSJB a celebrar Contratos de Locacion de Servicios, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva con la antiguedad que corresponde de cada caso, con vigencia desde el 01/03/14 hasta el 31/08/2014, con las siguientes personas:
-LENCINAS, JOSÉ
-ALONSO, MARÍA
-CONTARDI, LILIANA
-GARCIA NOWAK, MARÍA CARLA
062 28/02/14 Otorgar formalmente el Pase Provisorio del Sr. Marcelo Daniel ALESSIO - Legajo Nº 4234 a la Delegación Zonal de Esquel , cumpliendo las tareas que oportunamente se le encomienden, sin modificar su situación de revista.
063 05/03/14 Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaria de Extensión Universitaria de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP Nº 188/2013.
064 05/03/14 Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 03-Agrupamiento Técnico - Planta Permanente, para desempeñarse como Jefe de Departamento Procesos Tecnicos en la Direccion de Biblioteca Gabriel Puentes de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte CUDAP Nª 187/2013.
065 05/03/14 Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05-Agrupamiento, Mantenimiento, Produccion y Servicios Generales - Planta Permanente, para desempeñarse como Jefe Supervision Oficial Especializado en la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP Nº 184/2013.
066 05/03/14 Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 06-Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Area de Bedelia de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP Nº 185/2013.
067 05/03/14 Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05-Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo y Archivo en el Area de Biblioteca "Gabriel Puentes" de la Delegacion Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP Nº 186/2013.
068 05/03/14 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 28 de Febrero de 2014.
069 05/03/14 Designar a la Profesora Adriana Inés LIBRANDI, DNI Nº 13.896.200 como DIRECTORA del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGÓNICO, a partir del 01/03/2014 y hasta la finalizacion del mandato del suscripto o hasta resolucion en contrario.
070 05/03/14 Modificar parcialmente el Art. 1º de la Resolución R/7 Nº 494/13, específicamente en la que se refiere a insertar en el Proyecto “Calidad de vida, cambios en las relaciones sociales y procesos de subjetivación de los adultos mayores a partir de la participación en espacios educativos destinados a la apropiación y el uso de las nuevas tecnologías en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, (Sede Comodoro Rivadavia) durante los años 2009-2013. Director Lic. Julio Rivas” al Co-Director Lic. Horacio AVENDAÑO.
071 05/03/14 Declarar desierto el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO que tramita por Expte. CUDAP Nº 124/13.

072

05/03/14 Autorizar al agente Henry VARGAS - Legajo Nº 2681, a prestar el servicio que su cargo No Docente - Cat. 4-Planta Permanente- Agrupamiento Administrativo demanda, en la Deleg. Zonal de Buenos Aires de esta Casa, en horario a determinar en la misma, a partir del dia 24/02/14 y por el término en que se mantenga la situacion de su familiar enfermo
073 10/03/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Carlos M. BENINTENDE DNI. Nº 13.668.844, por un importe total de $25.000,00 (pesos veinticinco mil) pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), para cumplir servicios profesionales en Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el período 01/02/14 al 30/06/14.
074 10/03/14

Aprobar el gasto y abonar a varias empresas: DEPOSITO RURAL $23.520; ISIS VIAJES $3.892,80; LIEFRINK & MARX $1.171,04; IMPRESORA PATAGONICA SACI $113,49 y $4.462,44; caja de seguros $14.934,47 y $19.223,93; ENTRECOMILLAS $7.090,60; TRAVELUM $11.950,83; J&C CONSTRUCCIONES $14.500.

075 10/03/14 Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: DEL RIO, GRACIELA (2 dias); ALVAREZ, GABRIELA (5 dias); NILLNI, ADRIANA (1 dia); VIDAL, MARÍA ALEJANDRA (3 dias); COICAUD, SILVIA (3 sías); SILVERA RENÉ (3 dias); RODRIGUEZ, MARÍA LUISA (4 dias); AYAPE, ALBERTO (2 dias); STRONATI MONICA (1 dia); ALVAREZ, HECTOR MANUEL (4 dias); GONZALEZ, IRENE DEL CARMEN (2 dias).
076 10/03/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Leonidas Daniel LONCON DNI.Nº 29.839.321, para desempeñarse en tareas de Depuración de Archivos, en el marco del Convenio suscripto con el Banco Chubur Sa, cumpliendo una carga horaria de 30hs. semanales, por el período 25/02/14 al 31/04/2013, por un importe total de $4.800.
077 10/03/14 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con el agente Gustavo Daniel FERREYRA DNI Nº: 29.239.239, monto total $16.500 (pesos dieciseis mil quinientos), pagaderos en 03 cuotas mensuales y consecutivas de $5.500 (pesos cinco mil quinientos) para realizar tareas en la UVTT, en el marco del Proyecto "La Universidad Motorizando la creacion de Valor Agregado" y "La pesca de Caleta Olivia al Mundo", con una carga horaria de 25hs. semanales, por el periodo 01/03/14 al 31/05/14.
078 10/03/14 Autorizar la Licitacion Privada para la "Cobertura de Seguro del Parque Automotor por el término de 1 (un) año". EXPTE CUDAP Nº005/2014.
079 10/03/14 Autorizar la Contratación Directa / Trámite Simplificado sobre "Adquisición de lavavajillas bajomesada para Comedor Universitario de Comodoro Rivadavia". EXPTE. CUDAP Nº 003/2014.
080 10/03/14 Autorizar la Contratación Directa / Tramite Simplificado sobre "Adquisición de elementos de ferretería para Dirección General de Títulos y Graduados y Archivo Central". EXPTE. CUDAP Nº 001/2014.
081 10/03/14 Cerrar el Sumario Administrativo instruido por el Expte.CUDAP Nº 160/11 declarando libre de toda responsabilidad administrativa a la agente Martha A. ANTONIO DNI.Nº 4.826.675 -Legajo Nº 1390-, procediendo al archivo de las actuaciones.
082 10/03/14 Aprobar la ejecución del Adicional de Obra 2 solicitado por la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL para hacer frente a los imprevistos que se relacionan con su desarrollo y avance.Por ejemplo, el reconocimientode nuevas divisiones en el Sector de Ampliación, nueva aula, cubierta de techo sector equipo ingeniería, tabiques, adecuación del sistema contra incendio, unificación medidores de energía, piso, zócalo y solía de granito en la Obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas –Sede Trelew, por un monto total de $931.730,21 (pesos novecientos treinta y un mil setecientos treinta con 21/100). Expte. CUDAP Nº 00153/2012.
083 10/03/14 Autorizar la Contratación Directa trámite simplificado sobre "Adquisición de motoguadaña para Museo del Petróleo". Afectación presupuestaria preventiva de $6.302,60. Expte. C-SJB Nº 004/2014.
084 11/03/14 Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el CURSO DE OPERACIONES EFICIENTE DE PARQUES EOLICOS, a realizarse en la Sede Trelew, como parte del Programa de Capacitación Continua en Energias Renovables.
085 11/03/14 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes: GIGLIOTTI, Pablo M.; PECILE, Lautaro; JARAMILLO, Liliana; MERIÑO, Silvana; ROJAS, Claudia; LOPEZ, Verónica; PURINS, Leila; RIVA DE NEIRA, Laura; MALDES, Jorge; SIMOS Mariela; SOSA, Silvia; MARRACO Ignacio; GONZALEZ Irene; FRUTOS Natali; ESTIVEZ Elizabeth; DURAN Rita; AMAYA Teresa; MALDONADO Paula; GRIZINIK Anahi (período 01/02/14 al 31/03/14); SALOMONE María, CONSIGLIO Dante; TACCARI Leonardo; BAVARESCO Gimena, por el período 01/01/14 al 31/03/14, por un importe mensual de $9.300,00, cumpliendo 35 hs. semanales.
086 11/03/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS por el segundo semestre, a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, conforme se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes.
087 11/03/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: OPNP Nº 12/2014. 79/2014. 97/2014. 99/2014 Y 104/2014.
088 11/03/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., los importes de $862.575,00 (pesos ochocientos sesenta y dos mil quinientos setenta y cinco), factura B Nº 0001-00000108 y $437.250,00 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil doscientos cincuenta) factura Nº 0001-00000109, por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03).
089 11/03/14 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumna María Inés RODRIGUEZ DNI.Nº 35.145.574, de un subsidio de $3.000,00 (pesos tres mil), pagaderos durante los meses de febrero y marzo/14, por las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto “OBSERVATORIO DE VINCULACION TECNOLOGICA COMO HERRAMIENTA DE INFORMACION PARA EL GERENCIAMIENTO CON LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”.
090 11/03/14 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Alicia VASELLI DNI. Nº17.638.632, para realizar tareas de maestranza y Servicios Generales en la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe mensual de $9.300,00, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 19/02 y hasta el 31/03/2014.
091 11/03/14 Celebrar un Contrato de locación de Servicios Monto Fijo con la Sra.Dora Mariela RADONICH DNI.22.453.996, para desempeñar funciones como Auxiliar administrativa en el Area de Extensión Universitaria de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $9.300,00, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/02/14 y hasta el 31/03/14.
092 11/03/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma LAVADERO IMPERIO $4.289,52. MEDINA GUILLERMO $3.800,00. JORGE A.NININ $700,00. SAYAGO JOSE $500,00 y $ 500,00.
093 11/03/04 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al Coordinador del Programa Universitario Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS el importe de $4.278,00 (pesos cuatro mil doscientos setenta y ocho), en concepto de subsidios, y a abonar en concepto de honorarios los importes que se detallan a continuación de acuerdo a los cursos respectivos: Maria E. RODRIGUEZ $1.872,00.
Raquel S.OLINIK $6.776. NORA C.CABALEIRO $1.872,00.
MERLO Mauro y DE MENDONCA Mariana $3.388,00 a c/una.
MIGUEL Fernando Eduardo. ZANATTA Maria. CORDOBA Elvira.
FOTOSINTESIS. DE LA TORRE Laura $3.744 a c/uno. BARQUIN Rocio $3.744,00.
094 11/03/14 Aprobar la ejecución del Adicional de Obra 1A solicitados por la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL para hacer frente a los imprevistos que se relacionan con su desarrollo y avance, como por ejemplo, en la estructura de hormigón armado surgió la necesidad de ejecutar una loza completa sobre los nuevos tanques de reserva, en mampostería se dispuso cerrar un área que en principio debía quedar abierta, en la Obra Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas –Sede Trelew, por un monto total de $360.766, 75 (pesos trescientos sesenta mil setecientos sesenta y seis con 75/100). Expte. CUDAP Nº 00153/2012.
095 11/03/14 Aprobar la ejecución del Adicional de Obra Nº3, solicitado por la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL para hacer frente a los gastos que surjan de adecuar los edificios que componen el predio universitario de la Sede Trelew a los requerimientos efectuados por la Empresa CAMUZZI, en la Obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas –Sede Trelew, por un monto total de $776.609,82 (pesos setecientos setenta y seis mil seiscientos nueve con 82/100). Expte. CUDAP Nº 0153/12.
096 12/03/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia el importe de $74.000 y Sede Trelew el importe de $40.000 por mes, por el período marzo a diciembre/14, inclusive.
097 12/03/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Bufets de Sedes Puerto Madryn el importe de $11.700 y Sede Esquel el importe de $8.500 por mes, por el período marzo a diciembre/14, inclusive
098 12/03/14 Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2014 el período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2014. Cada Facultad determinará su período de dictado de clases y los turnos de exámenes, respetando lo fijado en el Artículo precedente.
099 13/03/14 Incorporar al Sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución.
100 13/03/14 Autorizar la Contratación Directa (trámite simplificado) sobre "Adquisición de cartuchos e insumos para equipos de computación". Afectación presupuestaria preventiva de $50.522,00. Expte. C-SJB
Nº0008/2014.
101 14/03/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 03 de Febrero de 2014, la renuncia presentada por el Lic. Mario SALDIVIA DNI. N°16.363.780 – Legajo Nº 2978- al cargo de categoría 3 de Planta Permanente – ATP-, que desempeñaba en la Dirección General de Servicios Académicos de la Secretaría Académica.
102 14/03/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Febrero de 2014, la renuncia presentada por la Sra. Carmen Avelina ANTIECO DNI. N° 6363461 – Legajo Nº 901- al cargo de categoría 6 de Planta Permanente – AMPySG, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Esquel.
103 14/03/14 Designar a la Lic. María Leonor RIOS DNI.Nº27.198.262, para desempeñar las funciones de VICEDIRECTOR del CUP -
COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 01/03/14 y hasta la finalización del mandato del suscripto o hasta resolución en contrario. Disposición CUP Nº 18/14.
104 14/03/14 Otorgar a la graduada MARTA ALICIA VALDEZ DNI.Nº16.067.765, un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA, que acredite el cursado y obtención del Título de PROFESORA Y LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, otorgado en el año 1988 por esta Universidad, Acta 487
folio 244 de Registro I-Comodoro Rivadavia. Expte. SJB Nº 00036/14.
105 14/03/14 Designar a la Prof. Magalí CHIAROTTO DNI.Nº28.945.955, para desempeñar las funciones de COORDINADORA ACADEMICA del CUP -COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 01/03/14 y hasta la finalización del mandato del suscripto o hasta resolución en contrario. Disposición CUP Nº 18/14.
106 14/03/14 Designar al Personal que se detalla en el Anexo I de la presente Resolución, en los cargos de Profesor (T.P.2 y/o T.P.3). Profesional del Equipo de Orientación, Preceptor y Jefe de Preceptor respectivamente, para la cobertura de actividades académicas de implementación del Plan de Estudios del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO previsto para el ciclo 2014.
107 15/03/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: Adriana GRATTI $150. ZAMBOSCHI Carlos $888,01. PEDRAZA Ricardo $2.296,95 y $1.659.
108 15/03/14 Avalar la propuesta de las Secretarías de Bienestar Universitario y de Extensión Universitaria en la realización del Ciclo de Cine Debate: LA MUJER EN EL ARTE, enmarcado en las actividades por el Día de la Mujer.
109 15/03/14 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación Nº 644-775-829-825-953-731-
110 15/03/14 Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico.
111 15/03/14 Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación Nº 994-976-745-781-839 y 760.
112 15/03/14 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
113 15/03/14 Dejar sin efecto la Resolución R/7 Nº 087/12. Dar por fijado los siguientes valores mensuales de Beca de Ayuda Económica: Categoría Parcial $720,00 y Categoría Completa $1.300,00. La vigencia será a partir del primer mes de pago de Beca de Ayuda Económica y otros beneficios.
114 19/03/14 Aprobar la creación del PROGRAMA INTEGRAL DE ECONOMIA POLITICA Y POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACION, que se desarrollará conforme los ejes y objetivos propuestos en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
115 19/03/14 Avalar las actividades que se encuentran en el marco de la 15º CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION COMUNITARIA: "UNIVERSIDAD. ESTADO Y TERRITORIO", y la ejecución de los proyectos que figuran en el ANEXO I, que forma parte de la presente Resolución, aprobados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación, mediante la Resolución SPU Nº 3272.
116 20/03/14 Rechazar el Recurso de Nulidad, Reconsideración y Apelación en Subsidio, con reserva de Caso Federal, interpuesto el 17 de Febrero de 2014 por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Sede Puerto Madryn, contra la Resolución R/8 Nº 060/2013. (Expte. CUDAP Nº 123/13).
117 20/03/14 Autorizar la Contratación Directa (Trámite simplificado) sobre adquisición de matafuegos para edificio Universitario y Gamelas. Afectación presupuestaria preventiva $26.500,00. Expte. C-SJB Nº
0009/2014.
118 25/03/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar un subsidio de $ 2.000, en el marco de compromisos asumidos en AUSA, a los alumnos de la Universidad Nacional de Mendoza Sr. Federico Simón DNI Nº35.664.485, y a la Srta. Magda Aymará Gárnica Flores DNI Nº 37.136.943.-
119 26/03/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $ 4.000,00 (pesos cuatro mil) por única vez, al responsable del taller de Baile Comerciales alumno Lisandro DIAZ MALTA DNI. Nº 34.144.516.
120 26/03/14 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Elizabeth Susana ALEJANDRO DNI. Nº 20.065.610, para realizar tareas en el Comedor Universitario de Comodoro Rivadavia, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, por un importe mensual de $9.300,00 -bajo criterio general-, por el período 17 de marzo de 2014 al 31 de mayo de 2014.
121 26/03/14 Dar de bajas en todas las modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Trelew-Esquel-Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, detallados en el Anexo Unico, que se agrega y forma parte de la presente Resolución.
122 28/03/14 Celebrar con la Sra. Josefina BIANCHI DNI.Nº 10.746.309, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/03/14 al 31/12/14, por un importe total de $110.000,00 (pesos ciento diez mil), pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas de $11.000,00 (pesos once mil) para realizar tareas como Guia del Museo Nacional del Petróleo y colaborando activamente en todas las actividades de extensión cultural.
123 28/03/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: ENTRECOMILLAS SRL. NININ JORGE. SAYAGO JOSE ENRIQUE. MEDINA GUILLERMO. VIDEO & GRAFICA. FRAVEGA y LAVADERO IMPERIO.
124 28/03/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar los adelantos a rendir según el cargo a rendir Nº1262-1284-1282-1274-1272-1265-1260-1255-1245-1248-
125 28/03/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $228.562,50 (pesos doscientos veintiocho mil quinientos sesenta y dos con 50/100), factura Nº 0001-00000110, por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03), Empresa ENAP SIPETROL SA.-
126 31/03/14 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedicion el 28 de Marzo de 2014.
127 01/04/14 Aprobar el Acta de Recepción definitiva de la Obra "PROGRAMA DE SEGURIDAD- ETAPA III-ADECUACION DE ACCESIBILIDAD-EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS
REMODELACION Y EJECUCION DE ENTREPISO Y MONTAESCALERA- SEDE COMODORO RIVADAVIA, de fecha 12 de marzo de 2014. Expte. CUDAP Nº 015/2012.
128 01/04/14 Designar como Profesor Adjunto de la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS a Mg. SUSANA DIAZ; como Jefe de Trabajos Prácticos a la Srta. Fabiana ANTIÑIR, como Auxiliar de Primera al Sr. Roberto LLAIQUEL, con una remuneración equivalente a Dedicación Simple,a partir del 01 de marzo de 2014 y hasta el 28 de Febrero de 2015. Designar a las Profesoras Auxiliares con Dedicación Ad-Honorem a las siguientes personas: TAPIA
Gisela. HUENTEQUEO María Catalina. RODRIGUEZ Valeria y VIEGAS Betania.
129 01/04/14 Realizar un aporte adicional de $50.000,00 a la CONVOCATORIA PICT-O GOLFO SAN JORGE, los cuales serán depositados en la cuenta respectiva de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL MINCyT. Expte. CUDAP Nº 3990/2007.
130 01/04/14 Modificar la Resolución R/7 Nº 218/2013, en lo referente al Proyecto de Investigación 1016, al que corresponde el período 01/04/2013 al 01/04/2016.
131 01/04/14 Designar como representantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante la RED PROVINCIAL DE DESERTIFICACION, a los docentes Dra. Mónica STRONATI y Dr. Fabián SCHOLZ.
132 03/04/14 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a los alumnos KAMENOPOLSKY, Maximiliano DNI. Nº 35.659.233 y ALTUNA, Santiago DNI. Nº 37.149.877 subsidios por $6.000 (pesos seis mil) a cada uno , por única vez.
133 03/04/14 Celebrar la "CXXIX Colación de Grados" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el dia 16 de abril de 2014 en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
134 04/04/14 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 03 de abril de 2014.
135 04/04/14 Declarar desierto el llamado a Concurso Cerrado Interno que tramita por Expte. CUDAP Nº 149/13, para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 03 ATP, Planta Permanente, con funciones como Coordinador en el Área Inclusión Universitaria del Adulto Mayor de la Secretaría Académica, en el marco del Decreto 366/06. Autorizar el llamado a Concurso Cerrado por Sede para la cobertura del mismo cargo y en caso de fracaso, efectuar el llamado a Concurso Cerrado General y Concurso Abierto.  
136  07/04/14 Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por la Dirección General Económico Financiera que van desde el 001/14 al 028/14.  
137  08/04/14 Implementar el siguiente procedimiento para la certificación del ausentismo laboral, mediante un sistema informátizado y de trabajo coordinado con la Dirección de Personal, que fuera presentado por el Servicio de Salud Ocupacional.  
138  08/04/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 1º de marzo de 2014, la renuncia presentada por el Sr. Emilio Ernesto CATALAN, DNI Nº 541370 – Legajo Nº 1328- al cargo de categoría 7 de Planta Permanente - que desempeñaba en la Delegación Zonal Esquel.  
139  09/04/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Lucas Ezequiel ESCOBAR DNI.Nº35.889.232, para realizar tareas de limpieza en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por el período 14/03/14 al 12/04/14, por un importe total de $4.500,00.-  
140  14/04/14 Celebrar sendos Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los siguientes alumnos de esta Universidad: MARINA CYNTHIA TEIGUEL DNI. N° 29.239.464 y RODOLFO ANDRÉS ALVAREZ DNI. N° 33.652.857,
por el PERIODO: 05/03/14 al 05/09/14, para realizar tareas de apoyo administrativo en la Dirección General de Patrimonio, por un importe de $6.069,00(pesos seis mil sesenta y nueve) para ambos casos.  
141 14/04/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $148.360,43 (pesos ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta con 43/100) según Factura Nº 0004-00009986, por el servicio de Seguridad y vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de Febrero de 2014.  
142 14/04/14 Aprobar el gasto y abonar a la firma BRUJULA S.A. el importe de $19.221,82, correspondiente al mes de Febrero, por los servicios de vigilancia interna en la Delegacion Zonal Sede Puerto Madryn.  
143 14/04/14 Aprobar gastos y abonar a las siguientes firmas: ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL $383.971,44; SD PATAGONIA SRL $22.145,75; J&C CONSTRUCCIONES $1.800,00 y $15.000,00.  
144 14/04/14 Aprobar gastos y reintegrar: BLANCO, LIDIA $748,84; SCHIAVONE, FRANCISCO $403,00; VINUESA, JULIO $900,00; ESCALANTE NORMA $720,00; DIEZ TETAMANTI, JUAN MANUEL $456,00; SILVERA, RENE $600,00 y $925,57.
145 14/04/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 128, 136, 151, 152, 132, 153, 169, 157, 160, 168, 171, 183, 189, 197, 198, 199 y 209.  
146 14/04/14 probar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: VIDAL, MARIA ALEJANDRA 1 (UN) DIA y REINTEGRO POR $2.166,00; BALOCCHI, LILIANA 3 (TRES) DIAS, NILLNI, ADRIANA 1 (UN) DIA Y 1 (UN) DIA; DEL RIO, GRACIELA 2 (DOS) DIAS, GONZALEZ, MARIA VERONICA Y REINTEGRO $3.386,74 y BALVERDI, NORMA 2 (DOS) DIAS Y REINTEGRO POR $3.385,89; SEDRON, MARCELO 2 (DOS) DIAS; ZAIXSO, HECTOR 8 (OCHO) DIAS; MARQUEZ, BERNARDO 8 (OCHO) DIAS; LEON, SILVIA 4 (CUATRO) DIAS; STRONATTI, MONICA 1 (UN) DIAS Y REINTEGRO POR $478,00; MEDINA, CARLOS 4 (CUATRO) DIAS.
147 14/04/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Lic. Julio RIVAS el importe de $1.600, en concepto de subsidios, por la Coordinación de la capacitacion "Redaccion Administracion", realizada al personal del INSSJP Comodoro Rivadavia, desarrolladas durante los meses de Agosto y Septiembre de 2013.
148 14/04/14 Autorizar a la Secretaria Administrativaa hacer entrega a el alumno Roberto RICHTER un subsidio por $13.500 correspondiente a los periodos febrero, marzo y abril 2014.
149 15/04/14 Designar al Sr. Carlos LACALLE como Responsable de la coordinación de los corresponsales extensionistas en el marco del PROGRAMA COMUNIDADES EN RED.
Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Sr. Carlos LACALLE del importe de $3.000,00 durante los meses de Febrero. Marzo y Abril de 2014, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.

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15/04/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. DE BRITO Luis Alberto DNI.Nº27.198.111, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario- Dirección de Deportes Sede Comodoro Rivadavia, por un importe total de $16.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $5.500, por el período 01/03 al 31/05/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
151 15/04/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. PINEDA, Lucas Martín DNI. Nº28.392.808, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario- Dirección de Deportes Sede Comodoro Rivadavia, por un importe total de $13.800, pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $4.600, por el período 01/03/14 al 31/05/14, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
152 15/04/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a los Profesionales FERNANDEZ CARLOS GUILLERMO. PATRICIA CECI y CACHARO ALEJANDRO ANIBAL el importe de $20.000 a cada uno, y a VENEROSO FERNANDO EDGAR el importe de $30.000, en concepto de honorarios, por los servicios profesionales en la renovación de la Muestra del Museo Nacional del Petróleo, realizada en el mes de diciembre ppdo.-, en el marco de la Resolución SPU Nº 2294/12.
153 15/04/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a CESARI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD los importes de $3.067,35 según factura Nº B0002-00000052 y $8.192,58 según factura NºB 0002-00000053; por trabajos en Archivo Central y Facultad de Ingenieria, a OSCAR GAS el importe de $2.370 según factura Nº B0001-00005136, por carga y prueba hidráulica de matafuegos vencidos de la Sede Esquel y a J & C CONSTRUCCIONES el importe de $8.200 según factura Nº C0001-00000024, por trabajos realizados en la Gamela El Refugio.
154 15/04/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: Alberto AYAPE. María Alejandra VIDAL. Javier LANCELOTTI. Graciela CASO. Daniel CANEO. Rosa RASGIDO. Carlos GUENCHUR. Moises CALDERON SOLIS. Rene SILVERA. Norma ESCALANTE. Gustavo CALDERON. Marcelo SEDRON. Carlos LACALLE. Daniel DE LAMO. Alejandro MONTI. Jorge Rodrigo
FERNANDEZ. Liliana BALOCCHI. María del Carmen ALVAREZ.
155 15/04/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a: Adriana NILLNI $200. Liliana BALOCCHI $1.815,97. María Inés QUEVEDO $1.132. María CARBALLO $1.130,46.
Gabriela ALVAREZ $820,01. Héctor ALVAREZ $339,72 y $9.680. Carlos GUENCHUR $770,06. Roxana SILVA $1.047,72 Diego LAZZARONE $1.545,07. $790,08 Y $720. Elvira CORDOBA $984. María A.VIDAL $3.027,40 Y $550. Rene SILVERA $625,05. María Luisa RODRIGUEZ $276.
156 15/04/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LOPEZ ASCENSORES $16.780. CAJA DE SEGUROS SA $14.934,47. IMPRESORA PATAGONICA $2.570,76-$1.771.07
ENTRECOMILLAS SRL $4.114. PEREZ LILIANA $1.920. AUSTRAL ALARMAS SRL $900. SER MAY SRL $7.200. X-28 ALARMAS $318. CORREO ARGENTINO $8.236,80. $261,20 Y $1.173,60. RICARDO JORGE ESTEVES $2.450. LA CARTUCHERA ECOLOGICA $4.320. FEDERICO SANCHEZ $400. ISIS VIAJES $7.303,05. $12.791,16. MAXICOM SRL $12.298,48.
157 21/04/14 Autorizar la Contratación Directa - Trámite Simplificado sobre "Adquisición de estanterías para Biblioteca Sede Esquel". Expte. CUDAP Nº 007/2014.
158 21/04/14 Autorizar la Contratación Directa - Trámite Simplificado sobre "Adquisición de equipamiento de audio y video para varias Dependencias". Expte. CUDAP Nº 013/2014.
159 21/04/14 Autorizar la Contratación Directa - Trámite Simplificado sobre "Adquisición de bibliografia Dpto. Matemáticas Fac. de Ingenieria Sede Trelew". Expte. CUDAP Nº 010/2014.
160 21/04/14 Autorizar la Contratación Directa - Trámite Simplificado sobre "Adquisición de elemento de limpieza". Expte. CUDAP Nº 012/2014.
161  22/04/14 Otorgar el pase de la agente Sra. PAULA ANDREA AZZI (Leg. 6792 – Cat. 6) desde la Dirección del Museo del Petróleo- Secretaría de Ciencia y Técnica a la SubSecretaría de Comunicación y Medios de la Secretaría de Extensión Universitaria, con igual categoría en la que revista actualmente, a partir del 10 de marzo de 2014.  
162  22/04/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Jessica Natalia ROSALES DNI Nº 31.007.412, por un importe total de $11.180,00, pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $5.590,00 (pesos cinco mil quinientos noventa) por 20 hs. semanales, para la realización de tareas de limpieza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/04/2014 al 31/05/2014.  
163  22/04/14 Modificar la Resolución Rectoral R/8 Nº099/14, en lo referente al Proyecto de Investigación Nº1073, donde dice: ...Director "CONTARDI,Liliana Teresa/ URRETAVIZCAYA, María Florencia" debe decir: Director URRETAVIZCAYA, María Florencia".  
164  22/04/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $153.812,25 (pesos ciento cincuenta y tres mil ochocientos doce con 25/100) según Factura Nº 0004-00003034, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y estacionamiento de la misma, durante el mes de marzo de 2014.  
165 22/04/14 Aprobar los gastos y abonar a las firmas ECOM SA. por $7.005,90. ROSANA ELIZABETH GALARZA $2.000. DEBORA BARRIONUEVO $2.000. ALEJANDRO SANCHEZ $2.500.  
166 22/04/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a LIDIA BLANCO $1.927,40. DIEGO LAZZARONE $990. JAVIER LANCELOTTI $1.453,07. JOSE SCHIAVONE $982,20.  
167 22/04/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: DIEGO LAZZARONE (4 días). SCHOLZ FABIAN (1 día). ESCUDERO BEATRIZ (2 días). GLADYS DIAZ (3 días). RENE SILVERA (3 días). CARLOS ZAMBOSCHI (4 días).
168 22/04/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Prof. Abel LUGUERCHO DNI.Nº 26.727.234, para realizar tareas como Director del Coro en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos), pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos), por el período 01/03/14 al 30/11/2014.
169  23/04/14 Dejar sin efecto el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la Srta. Carla Luciana ROMERO,con vigencia a partir del 21/03/14, para las tareas que fuera contratada según la Resolución R/8 Nº039/14 hasta el 30/04/14.
Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Cecilia Verónica VILCHEZ DNI. Nº 34.262.855, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por un importe total de $6.350,00 pagaderos en 02 cuotas; una de $1.550,00 y otra de $4.800,00, con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 21/03/14 al 30/04/2014.  
170  24/04/14 Otorgar los siguientes adelantos a rendir según la OPNP Nº 183-196- 251- 234- 236- 254- 229- 230- 194- 195- 192/14.  
171  24/04/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: LAVADERO IMPERIO $2.323,76. NININ JORGE $700. KOTOUCEK BARBARA $6.100. $6.700. JOSE
ENRIQUE SAYAGO $500. GRUNBERG KAREN $3.100 y $4.500. GALARZA ROSANA E. $1.500.  
172  24/04/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Lic. TAMARA GONZALEZ DNI. Nº 30.955.043, de un subsidio de $1.750,00 (pesos un mil setecientos cincuenta), por 04 meses, en el marco de la Resolución SPU Nº 3272-Convocatoria Proyectos de Ext.Universitaria
y al docente Juan Pablo DIEZ TETAMANTI, el importe de $1.000,00 para el pago a 02 capacitadores del Proyecto de Voluntariado Universitario Convocatoria 2012.  
173 24/04/14 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Lic. Ana Laura ROMERO DNI. Nº 33.466.662, por un importe total de $11.000,00 (pesos once mil) pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $5.500,00 (pesos cinco mil quinientos) con una carga horaria de 20 hs. semanales, con la Lic. DANIELA NOELIA BUSTOS DNI Nº 32.332.377, por un importe total de $13.750,00 (pesos trece mil setecientos cincuenta) pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $6.875,00 (pesos seis mil ochocientos setenta y cinco), con una carga horaria de 25 hs. semanales y con la Lic. KARINA KYSA DNI Nº 23.635.559, por un importe total de $5.500,00 (pesos cinco mil quinientos) pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $2.750,00 (pesos dos mil setecientos cincuenta), con una carga horaria de 10 hs. semanales, por el período 01/04/2014 al 31/05/2014, para desarrollar diversos programas y proyectos en marcha en la Dirección de Orientación Educativa, dependiente de la Secretaría Académica.  
174 25/04/14 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso.  
175  25/04/14 Declarar de interés general e institucional la conmemoración del 40º ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO. Disponer la realización y difusión de un logo institucional que identifique la conmemoración del Art. 1º. Encomendar a todas las Unidades Académicas que en el presente Ciclo Lectivo 2014, incluyan el logo institucional de los cuarenta años para toda la documentación oficial escrita.  
176 25/04/14 Autorizar la realización del SEMINARIO "PROBLEMATICAS ACTUALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA", a cargo de la Dra. Flavia Zulema TERIGI, que se realizará en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES, con una carga horaria de 22 hs. reloj, a realizarse en el mes de mayo en esta ciudad.  
177  25/04/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la Dra. Flavia Zulema TERIGI, el importe de $5.500,00, en concepto de honorarios, durante el mes de mayo/2014, por el dictado del Seminario "PROBLEMATICAS ACTUALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA" en Comodoro Rivadavia.
Autorizar el reconocimiento de los gastos de traslado y estadía de la docente mencionada.  
178 29/04/14 Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: PEREZ, DORA- CARDADE, EUGENIA Y FERNANDEZ, DELIA 3 (TRES) DIAS C/U; SEDRON, MARCELO 3 (TRES) DIAS; ROSSI, GLADYS 2 (DOS) DIAS ; GUENCHUR, CARLOS 2 (DOS) DIAS; FURCI, OSVALDO Y DEL RIO, GRACIELA 1 (UN) DIA C/U; RIDELENET, ANDREA 3 (TRES) DIAS; ROSSI, GLADYS 2 (DOS) DIAS; AYAPE, ALBERTO 2 (DOS) DIAS; SILVERA, RENE Y PICHL, DANIEL 3 (TRES) DIAS C/U; BECETTE, RAUL 4 (CUATRO) DIAS; MURIETE, RAUL 2 (DOS) DIAS.
179 29/04/14 Aprobar gastos y abonar a varias firmas: CONSORCIO DE ADM. DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTOS $6.250; LIEFRINK & MARX $585,52; IGD $1007,75; RAFATUR $10.273,01; ESPE VIGILANCIA SA $8.750; LATITUD 46º $19.007,48; IMPRESORA PATAGONICA SACI $3.099,53 - $5.523,06 - $507,32; ANAFER $1.456; MARIN, ROBERTO $2.200.
180 29/04/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio, en el marco de compromisos asumidos en AUSA, a los alumnos de la Universidad Nacional de Mendoza Sr. Federico Simón DNI Nº35.664.485 de $2.931,20, y a la Srta. Magda Aymará Gárnica Flores DNI Nº 37.136.943 de $3.300,96.-
181 29/04/14 Celebrar el 40º Aniversario de la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la realización de los Actos Centrales programados en esta ciudad, entre los días 04 al 09 de mayo de 2014, cuyo detalle se agrega como Anexo Unico a la presente Resolución.
182 05/05/14 Disponer asueto administrativo y académico en todas las dependencias de Rectorado en Sede Comodoro Rivadavia, para el día 05 de mayo de 2014, a partir de las 17 horas.
183 05/05/14 Autorizar la Contratación Directa (Trámite simplificado) sobre "Adquisición ropa y elementos de trabajo". Expte. CUDAP Nº 014/2014.
184 05/05/14 Aprobar el cronograma general y la guia de contenidos para el Ingreso 2015 a las carreras de grado, por parte de Mayores de 25 años de acuerdo al Art. 7º de la Ley Nº 24.521, que se incorpora como Anexo Unico a la presente Resolución.
185 05/05/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a SCHOLZ Fabián $24.588,95
y $644,60. VINCON Sergio $350,04. Carlos DE MARZIANI $1.297,15.
186 06/05/14 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208; Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637 y Myriam RAMOS, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días lunes a viernes o sábados, domingos y feriados, según necesidades del sector, con una carga horaria al mes de 144 hs., por el período 01/04 al 31/05/2014, por un importe total de $10.900 (pesos diez mil novecientos) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $5.450 (pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta).
Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos) con una carga horaria de 35 hs. semanales y por el período 01/05 al 31/05/2014.
187 06/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. JORGE LUIS BLANCO el importe de $10.000,00 (pesos diez mil) según factura Nº C0001-00000016, a AVI GRAFICA Y DISEÑO el importe de $66.550,00 (pesos sesenta y seis mil quinientos cincuenta); a FERNANDEZ, CARLOS GUILLERMO el importe de $1.700,00 (pesos un mil setecientos); a CARANCINI PABLO el importe de $28.000,00 (pesos veintiocho mil); en el marco del Proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12; y a la Empresa CONSTRUCCIONES INTI el importe de $2.500,00 (pesos dos dos mil quinientos), por reparaciones en el techo del Comedor Universitario.
188 06/05/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de una orden de pasaje a favor de: AYAPE ALBERTO (4 días). PADIN CARLOS (1 1/2 día). ESCALANTE NORMA (3 días). del RIO GRACIELA. SANCHEZ PEREZ XIMENA. FURCI OSVALDO (3 días a c/u). LAZZARONE DIEGO (2 días). BALOCCHI ALICIA (2 días). IVANOFF SONIA. LONCON DANIEL (4 días) ALMEIRA ADRIANA (1 un día).
189 06/05/14 Aprobar el gasto y reintegrar a BALOCCHI ALICIA $780. LAZZARONE DIEGO $7.323,84. ESCALANTE NORMA $856,00. ZAMBOSCHI CARLOS $1.507. ALVAREZ HECTOR M. $2.251,38. FURCI OSVALDO $1.689,96. MACIAS ROSA $380,00. FLORES TORRES MARIA A. $450,04. BUCLKE CARLOS $635,00. ESPINOSA CARLOS G. $115,60. NORMA POMBO $7.816,00.
190 06/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: CAJA DE SEGUROS SA. $14.934,47. CORREO ARGENTINO $13.517,80. TAPICERIA COMODORO $5.566. SILOG SA. $1.786,23. ECOM $14.979,80. ISIS VIAJES $17.235. TRANSPORTES DON OTTO $106.829. CISELLI GRACIELA $6.000.
191 07/05/14 Dar continuidad a las actividades de la CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, coordinada por la Lic. Patricia DOMINGUEZ, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria a partir del 01 de marzo de 2014 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Prorrogar la designación de la Lic. Patricia DOMINGUEZ como Coordinadora Responsable de la CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, a partir del 01 de marzo de 2014 al 31 de marzo de 2015, en similar situación de revista.
192 07/05/14 Autorizar la Contratación Directa (trámite simplificado) sobre "Adquisición de elementos deportivos". Afectación presupuestaria preventiva de $50.350,00. Expte. C-SJB Nº 00011/2014.
193 08/05/14 Aprobar la Contratación referente al alquiler del Edificio Sede Trelew de la calle Belgrano Nº 504, para las Facultades de Ingeniería y Ciencias Naturales, a la firma GARZONIO PROPIEDADES en representación del Condominio Bruno Fiorasi y otros, por un importe mensual de $38.000, durante los primeros doce meses y un importe de $48.000 durante los doce meses restantes, ascendiendo a un importe total de $1.032.000 Expte. SJB Nº 00052/2014.
194 08/05/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Graciela Noemi VELASQUEZ DNI.Nº21.626.088, para cubrir el Servicio de limpieza en la Escuela Nº 523 de la ciudad de Esquel (FHCS y CONICET), por un importe total de $10.880,00 pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $5.440,00, por el período 03/04/14 al 31/05/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
195 09/05/14 Designar, ad referendum del H.Consejo Superior, como integrantes de las respectivas Comisiones de Becas de cada Sede, a los representantes que figuran en los Anexos I a IV de la presente Resolución.
196 09/05/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la alumna MARIA INES RODRIGUEZ DNI.Nº35.145.574, de un subsidio de $3.000,00 pagaderos durante los meses de Abril-Mayo-Junio-Julio-Agosto-Setiembre-Octubre y Noviembre/2014.
197 09/05/14 Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/14 sobre "Adquisición de equipamiento para aulas nuevas- Sede Trelew", a las siguientes firmas: TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. $404.000. MESTAPEN SRL. $44.400. Expte.
C-SJB Nº0006/14.
198 09/05/14 Incorporar al Sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad, que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
199 09/05/14 Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con los Sres. Fernando HAMM DNI.Nº29.066.597 y Lucas Gaston INGANI DNI.Nº35.889.497, para desempeñarse como encargados de la Playa de estacionamiento ubicada en el predio de la Universidad en la Sede Trelew, por un importe mensual de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos)para cada uno, con una carga horaria de 35 hs. semanales,por el período 28/03/14 al 31/05/2014.
200 13/05/14 Modificar parcialmente el Artículo 4º de la Resolución R/8 Nº 098/14, exclusivamente en lo que se refiere al día 15 de Mayo, el cuál será únicamente feriado académico, y en consecuencia no se dictarán clases, no se realizarán trabajos prácticos ni se tomarán exámenes, por ser el día del Docente Universitario.
201 13/05/14 Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) Nº 002/2014 sobre "Adquisición de matafuegos para Secretaría de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios", a las firmas: SEGURIDAD SRL. por $3.960,00 y SEPRO IND. por $25.546,80. Expte. C-SJB Nº 0009/2014.
202 14/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a Pablo Sebastian ROSALES el importe de $3.500 (pesos tres mil quinientos), segun factura N°0001-00000003, por el desarrollo del Sistema Web Observatorio Oceanografico, en el marco del Convenio Agencia Comodoro Conocimiento y UVTT, de asistencia tecnica sobre boyas de monitoreo costero, correspondiente al mes de enero/14.
203 14/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $153.812,25 (pesos ciento cincuenta y tres mil ochocientos doce con 25/100) según Factura B Nº 0004-00004810, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de Abril de 2014.
204 14/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: CARLOS GUENCHUR $680,33. GRACIELA RONCONI $4.744,32 Y $750,00. ROXANA SILVA $1.000,00. DIEGO LAZZARONE $1.320,20.
205 14/05/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: CEBALLOS RAUL (1 día). AVILA, MARIA LUISA (3 días). BALVERDI NORMA A.( 2 días). LONCON DANIEL (1 día). SCHOLZ FABIAN (1 día).
206 14/05/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: CORREO ARGENTINO $382. CECI PATRICIA $1.033,76. EMEC SRL $11.178,77. ETCHEZAR DAMIAN IGNACIO $2.000. ISIS VIAJES $4.384,10 Y $13.896,08. TRAVELUM-TRES AGUAS SERVICIOS TURISTICOS SRL. $234.
207 15/05/14 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 09 de Mayo de 2014.
208 15/05/14 Autorizar a la Secretaria Administrativaa hacer entrega a el alumno Roberto RICHTER un subsidio por $13.500 correspondiente a los periodos mayo, junio y julio 2014.
209 15/05/14 Celebrar la "CXXX Colacion de Grados" de esta Universidad, en Acto Publico a relizarse el dia 13 de Junio de 2014 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
210 15/05/14 Celebrar la LIII COLACION DE POSGRADO de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 13 de Junio de 2014, en esta ciudad, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
211 16/05/14 Tener por designada a la agente Sra. Sandra Verónica FELDMAN DNI.Nº 20.541.957 –Legajo Nº 6309-, en el cargo de Jefe de Departamento de Procesos Técnicos de la Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Delegación Zonal Sede Trelew, con una Categoría 03-Agrupamiento Técnico Profesional - Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, a partir del 21 de abril de 2014. Expte. SJB Nº 00187/2013.
212 16/05/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a VIDAL MARIA A. $8.559,03. HAYDEE MURGA $2.085,76. CARLOS BAROLI $1.480,50. SCHIAVONE JOSE $1.538,00.
213 16/05/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: BALOCCHI A. (2 días). ZAMBOSCHI CARLOS (2 días). GRACIELA DEL RIO (1 día). GONZALEZ VERONICA (2 días), reintegro $537. BECETTE RAUL (4 días). ASKENAZI ALEJANDRA (1 día). NILLNI ADRIANA (1 día).
214 16/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a LIEFRINK & MARX $585,52. ANAFER $1.583,50. IMPRESORA PATAGONICA $634,16 Y 3.808,62. COLEGIO DEAN FUNES $36.960,00. ISIS VIAJES $8.910,39 Y $20.857,10. NUEVO SUR $4.045,94. MARIN ROBERTO $2.200,00.
215 19/05/14 Autorizar, a partir del mes de junio de 2014, el incremento de los montos asignados por el Régimen de Caja Chica de acuerdo al detalle descripto en el Anexo Unico de la presente Resolución. Designar a la agente Liliana MONTOYA DNI.Nº 17.622.763, como Responsable de la Caja Chica de la Delegación Buenos Aires de la Universidad.
216 19/05/14 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución.
217 20/05/14 Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico.
218 20/05/14 Celbrar un contrato de locación de obra con el contador Jorge Manuel Gil, para desempeñar las tareas inherentes a su condición de coordinador de la Especialización en Management Estratégico, por el período 01 de Mayo al 30 de Setiembre de 2014, por un importe total de $90.000 pagadros en 5 (cinco) cuotas iguales y consecutivas de $18.000 mensuales.
219 20/05/14 Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
220 20/05/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Alejandra Mariana NELSON DNI. Nº 23.417.151, por un importe total de $24.000,00 (pesos veinticuatro mil), pagaderos en 2 (dos) cuotas iguales y consecutivas de $12.000,00 (pesos doce mil), por el período 05/05/14 al 04/07/2014, para desempeñarse como Asesora para la presentación ante CONEAU de la Carrera de Posgrado ESPECIALIZACION EN MANAGEMENT TECNOLOGICO, para su acreditación.
221 20/05/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Martín NOZIJKOSWKI DNI N° 22.092.879, para desempeñarse como Inspector de Obra en la obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas Sede Trelew”, por un monto total de $36.000,00 (Pesos treinta y seis mil) pagaderos en 3 (tres) cuotas iguales y consecutivas de $12.000,00 (Pesos doce mil), por el período 01/04/14 y hasta el 30/06/2014.
222 20/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: CORREA CECILIO $2.800. GRAFICA DOS SRL. $13.068. MARSCHOFF CARLOS $6.240,00. KENT PATRICIA $6.240. LILLO SERON CESAR $53.200,00. COPY SUR SRL $8.076,94.
223 21/05/14 Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a la realización de la "ESCUELA DE NIÑOS TITIRITEROS" del Programa Anual de Artes Titiriteras 2014, a desarrollarse en el Museo Nacional del Petróleo con la coordinación de Maria Inés LIBENSON.
224 23/05/14 Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevar a cabo el Concurso Cerrado por Sede. Concurso Cerrado General y Concurso Abierto, para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar de Mantenimiento en el Edificio de la sede, en el marco del Decreto 366/06, y avalar los cronogramas respectivos. Expte. SJB Nº 000124/13.
225 23/05/14 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Abogado José Fancisco Cruz SCHIAVONE DNI.30.063.827, para cumplir funciones como Sub Secretario de Extensión Universitaria, Dedicación Completa, por el período 01 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014.
226 26/05/14 Autorizar la Contratción Directa sobre "adquisición de artículos del hogar" - CUDAP: Expte._C-SJB 0000017/2014.
227 26/05/14 Adjudicar la Contratción Directa (trámite simplificado) Nº003/2014 sobre "adquisición de elementos de ferretería para la Dirección de Títulos y Archivo Central" - CUDAP: Expte._C-SJB 0000001/2014.
228 27/05/14 Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por la Dirección General Económico Financiera según las planillas de rendición que van desde el Nº029 y hasta el 036/2014, para su aprobación.
229 27/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administratva a abonar a las siguientes firmas: VIDEO GRAFICA $1.000. DIARIO JORNADA $2.121,60. ROSANA GALARZA $2.200. NININ JORGE $700. LAVADERO IMPERIO $3.148,26. ARIEL SIMONATO $2.000. SZTAJNSZRAJBER DARIO $25.000.
230

27/05/14

Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $1.252.000,00 (pesos un millon doscientos cincuenta y dos mil) factura Nº  001-00000112 y 113, por por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03).
231 27/05/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP Nº330-263-271- 277- 274- 272- 268- 359- 264- 265- 259- 281- 354-
232 27/05/14 Adjudicar la Contratación Directa Nº 004/14 -trámite simplificado- sobre adquisición de cartuchos e insumos para equipos de computación a las firmas: GAMA ELECTRONICA por $45.809 y SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS SA por el importe de $6.166. Declarar desierto los renglones 2-11-16-17-18-19-20-21-22-23, por no recepcionarse ninguna oferta. Expte. C-SJB Nº 008/2014.
233 27/05/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de equipamiento para Comedor Universitario- Sede Comodoro Rivadavia". Afectación presupuestaria preventiva de $11.925,00. Expte.C-SJB Nº00019/2014.
234 27/05/14 Dejar sin efecto la Orden de Compra Nº 04/2014, correspondiente a la firma RM STELLA MARIS MARTINS por un importe de $4.800. (adquisición de electrobomba sumergible para la Dirección de Planeamiento de Infraestructura y Servicios). Expte. C-SJB Nº033/2014.
235 27/05/14 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Alejandro VEGA, DNI 33.467.295, por un importe total mensual de $ 9.357,00 (pesos nueve mil trescientos sesenta y siete), con vigencia por el período 01 de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2014, para continuar desempeñando funciones en la Dirección de Educación a Distancia-Secretaría Académica de la Universidad y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Mesa de Entradas, conforme las condiciones establecidas en la Resolución R/7 Nº 205/13 y R/8 Nº 058/14.
236 27/05/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. XOANA PRATTI DNI.Nº37.665.749, para cumplir tareas de auxiliar administrativa en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios para el reordenamiento de documentación de expedientes de obra, por el período 01/06/14 al 30/06/14, por un importe total de $5.500,00 (pesos cinco mil quinientos).
237 27/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: KOROLUK María $1.009,70.
FURCI Osvaldo $1.375,07. LAZZARONE Diego $12.564,94. ALVAREZ Héctor $1.614,14. MONTOYA Liliana $606,94. CARBALLO María $980. ESCALANTE Norma $776.
238 27/05/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la emisión de las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO (3 días). BUDZYNSKI GABRIELA (4 días). DIEGO LAZZARONE (1 día). DEL RIO GRACIELA (2 días). VIDAL Ma. ALEJANDRA (1 día).
239 27/05/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: CORREO ARGENTINO $15.159,35. VIDEO GRAFICA $8.462. ISIS VIAJES $22.931,50 y $17.324,40. DON OTTO TRANSPORTES $47.592.
240 27/05/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago del importe de $670,00 (pesos seiscientos setenta) al alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas –Carrera de Abogacia Sr. BENJAMIN ANDRES SANABRIA DNI. Nº29.551.664, correspondiente a la Beca de Ayuda Económica Categoría Parcial, por el mes de abril de 2014.
241 28/05/14 Otorgar al graduado Sr. Alfredo Alejandro MIGUEL DNI. Nº12.041.429, un CERTIFICADO -ACTA DE ENTREGA que acredite el cursado y obtención del título de INGENIERO EN PETROLEO, otorgado en el año 1985 por esta Universidad, Acta 356, folio 178 del Registro I-
Comodoro Rivadavia, con fecha de entrega el día 22 de mayo de 2014.
242 28/05/14 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, para desempeñarse como Director de la Biblioteca Central de la Universidad, en el marco del Decreto 366/06, y de las siguientes condiciones, Expte. SJB Nº 00017/2014.
243  30/05/14 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00081/2014 -SECRETARIA DE PLANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S/SOLICITA INICIAR SUMARIO ADMINISTRATIVO POR ROTURA DE VIDRIOS-, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.  
244  30/05/14 Otorgar los siguientes titulos de posgrado, a SANDRA MARCELA, ALCALDE BAHAMONDE -Doctora en Farmacia- y a REBECA LAURA PURPORA -Doctora en Química-, con fecha de expedición 05 de junio de 2014.  
245  30/05/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Paula TROVANT DNI.Nº31.985.298, por un monto total de $10.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500, para realizar cómputos métricos de las Obras: PROMINF -Sede Trelew 145 m2, Laboratorios y Aulas Ciencias de la Salud 757 m2, Ampliación Laboratorios Enfermería- Geología 454 m2 y Albergue Estudiantil 565 m2, a partir del 01/05/14 y hasta el 31/07/2014.  
246  30/05/14 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Celeste PALAVECINO DNI.23.615.271, para realizar tareas en Bienestar Universitario-Deportes de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe de $ 5.000,00 ( pesos cinco mil) mensuales, por el período 01 de Abril de 2014 al 31 de Julio de 2014, con una carga horaria de 20 horas semanales.  
247  30/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $286.000,00 (pesos doscientos ochenta y seis mil) según facturas Nº B0001-00000114 y 115, correspondiente al saldo por los trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03).  
248  30/05/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a DIEZ TETAMANTI,JUAN M. $285.
NILLNI ADRIANA $300. LAZZARONE DIEGO $4.155,70. ALVAREZ HECTOR $2.006,35. VIDAL Ma.ALEJANDRA $3.412,00. NUEVO SUR $7.297,12.  
249  30/05/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: FONDO COOPERADOR $14.364. INDEC $65. ESPE $2.800. ESPE VIGILANCIA $9.982,50. ZARATE EVARISTO $2.900. J & C CONSTRUCCIONES $3.500. TERIGI FLAVIA $5.500. VIDEO & GRAFICA $2.000. SILOG SA. $2.226,40.  
250  02/06/14 Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sedes Trelew-Esquel-Puerto Madryn-Ushuaia y Comodoro Rivadavia, referidos en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución. 
251  02/06/14 Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevar a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 04-Agrupamiento Técnico Profesional, Planta Permanente, para desempeñarse en la Secretaría de Bienestar Universitario en la Delegación Zonal Sede Pùerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza CS. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. En el caso de que quedará desierto autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO POR SEDE, CERRADO GENERAL o CONCURSO ABIERTO. Expte. SJB Nº 00078/14.  
252  02/06/14 Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevar a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, para desempeñarse en la Secretaría de Extensión Universitaria en la Delegación Zonal Sede Pùerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza CS. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. En el caso de que quedará desierto autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO POR SEDE, CERRADO GENERAL o CONCURSO ABIERTO. Expte. SJB Nº 00080/14.
253  02/06/14 Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevar a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07- Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales, Planta Permanente, para desempeñarse en el sector limpieza de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza CS. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. En el caso de que quedará desierto autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO POR SEDE, CERRADO GENERAL o CONCURSO ABIERTO. Expte. SJB Nº 00079/14.
254  02/06/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las horas extras que se detallan, al personal de la Secretaría de Bienestar Universitario, que debieron trasladarse a las Sedes Trelew y Esquel, para realizar las entrevistas a alumnos inscriptos en la Convocatoria de Becas de Ayuda Económica del año en curso.
255  02/06/14 Adjudicar la Licitación Privada Nº 04/14 sobre "SEGURO PARQUE AUTOMOTOR", a la firma NACION SEGUROS SA., el renglón 1, por menor precio, por el importe de $114.759,70. Expte. C-SJB Nº 0005/2014.
256  03/06/14 Establecer un receso administrativo, coincidente con el receso académico de invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las sedes y Delegaciones.En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha del receso al período comprendido entre el 14 y el 25 de Julio de 2014.La Delegación Buenos Aires adoptará el mismo período que para el Rectorado.
257  03/06/14 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. MARTIN CANO DNI. Nº 31.892.109, por el período 01/04/14 al 30/06/14, por un monto total de $19.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $6.500 y con la Srta. PATRICIA NOELIA MORALES DNI.Nº32.697.709
por el período 01/05/14 al 30/06/14, por un monto total de $13.000 pagaderos en 02 cuota iguales y consecutivas de $6.500,ambos para desempeñar tareas en la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, con una carga horaria de 30 hs. semanales.  
258  03/06/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica VERANO DNI.Nº32.104.342, para desempeñarse como Auxiliar de Biblioteca en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 23/05/14 al 23/08/14, por un monto total de $22.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $7.500 mensuales.
259  03/06/14  Otorgar aval de la Secretaría Académica de la Universidad al Seminario Taller "LOS ADULTOS MAYORES UNA POBLACION ACTIVA. APORTES TEORICOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOSDE INTERVENCION CON ADULTOS MAYORES EN EL MARCO DEL TALLER INTEGRADOR DE 6º AÑO DE LA ORIENTACION HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DEL CUP" desarrollado en el mes de abril de 2014, con una carga horaria de 16 hs. reloj y coordinado por las profesionales Lic. Viviana TRAVERSA y Lic. Tania HERNANDEZ.
260  03/06/14 Tener por otorgado el pase a la agente No Docente Srta. SILVIA ISABEL CAÑISAL, Legajo 7487, Categoría 7, desde la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia a la Biblioteca Central de la Universidad, con vigencia a partir del 19 de Mayo de 2014.
261  03/06/14

Autorizar la Licitación Privada referente a la Suscripción Contrato CAMPUS. Afectación presupuestaria preventiva de $225.117,61. Expte. C-SJB Nº 021/14.

262  03/06/14 Autorizar la Contratación Directa (trámite simplificado) sobre "Contratación Seguro por robo, incendio y responsabilidad comprensiva para Hotel de Huespedes". Afectación presupuestaria preventiva de $2.820. Expte. C-SJB Nº 00018/14.
263 06/06/14 Autorizar a la Prof. Adriana LIBRANDI DNI.Nº 13.896.200 Directora del CUP, dependiente de la Secretaría Académica de la UNPSJB, a suscribir sendas ACTAS ACUERDO con el CENTRO REGIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA "Ing. Estela MIGUEL" (Expte. CUP Nº 02/13 con Expte. SJB Nº 0200/12) y con la Escuela Nº757 Hipólito Irigoyen (Expte. CUP Nº 04/13) en su representación y de acuerdo a lo enunciado en los considerandos.
264 06/06/14 Avalar la realización de la jornada de difusión de carreras denominadas UNIVERSIDAD ABIERTA (Sede Tw); LA UNIVERSIDAD TE RECIBE (C.Rivadavia); VENITE A LA UNI (Sede Puerto Madryn) y diversas acciones de difusión de carreras en la Sede Esquel durante los meses de Mayo y Junio del presente ciclo lectivo. Aprobar la constitución de una comisión organizadora en Sede Comodoro Rivadavia, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
265 06/06/14 Designar al Dr. Fabián Gustavo SCHOLZ, como representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante el Consejo del CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR del INTA- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
266 09/06/14 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 000101/2014 caratulado“DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA-MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION S/PRESENTACION DE ALUMNA DE FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES-SEDE TRELEW- SRA. STELLA MARIS BARRERA, DENUNCIANDO IRREGULARIDADES ACADEMICAS”, con el objeto de investigar los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
267 10/06/14 Adjudicar la Licitación Privada 03/2014 "Adquisición de elementos de librería para varias dependencias" a las firmas: PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL. por el importe de $26.909,63. RM REPRESENTACIONES VENTA Y SERVICIOS de Stella Maris MARTINS por $183.625,40 y ORFEI DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A. por $39.702,61. Declarar desierto los renglones 124-125-126-175 y 19. Expte. C-SJB Nº0002/14.
268 10/06/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las horas extras efectuadas por el agente del Museo Nacional del Petróleo Sr. Miguel A. MONTAÑA durante los días miércoles 07/05 (2 hs.)EXPOSICIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, POR 40º AÑOS DE LA INSTITUCIÓN; y días sábado 17/05 (2 hs.) y domingo 18/05 (5 hs.) EXPOSICION DE PETROLEO Y GAS EN EL PREDIO FERIAL, con imputación a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad.
269 10/06/14 Tener por otorgado el pase a la agente No Docente Sra. MARTA ADRIANA MUÑOZ, Legajo 7419, Categoría 7, desde el sector Encuadernación de la Biblioteca "GABRIEL PUENTES" Sede Trelew al Sector Maestranza de Servicios Generales de dicha sede, con vigencia a partir del 01 de abril de 2014. Expte. SJB Nº 083/14.
270 11/06/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno Victor BEJAR DNI.Nº 33.771.790 de un subsidio estuduantil por $1.000 (pesos un mil) por los meses Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2014, por única vez, ocupando el cargo de director técnico del equipo de Fútbol Femenino que organiza la Secretaría de Bienestar Universitario.
271 11/06/14 Adjudicar la Contratación Directa (tramite simplificado) Nº 05/2014 sobre "Adquisición de motoguadaña para el Museo Nacional del Petróleo a la siguiente firma: FERRIMUNDO SRL por $4.164,60 (pesos cuatro mil ciento sesenta y cuatro con 60/100). Expte. C_SJB Nº004/2014.
272 11/06/14

Adjudicar la Contratación Directa (tramite simplificado) Nº 07/2014 sobre "Adquisición se estanterias para Biblioteca SEde Esquel" a la siguiente firma por el importe que se detalla: CORRALON PASQUINI SRL por $7.641,20 (pesos siete mil seiscientos cuarenta y uno con 20/100.Expte C_SJB Nº 07/2014

273 11/06/14 Autorizar la Contratación directa (tramite simplificado) sobre "Adquisición central telefónica para ampliación Sede Trelew". Expte. CUDAP Nº024/2014
274 12/06/14 Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $60.000,00 (pesos sesenta mil) más IVA, a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/05/14 al 31/10/2014. Expte. SJB Nº 0004157/07
275 12/06/14 Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitado por la EMPRESA CESARI SRL., para hacer frente a los gastos que surjan de la construcción de un nuevo baño, por un monto total de $70.246,31. Expte. CUDAP Nº 143/13 -Lic.Púb.Nº 001/13 Obra "Adecuación y Remodelac.
Aulas y Baños- Edificio Aulas Ciudad Universitaria- Sede Comodoro Rivadavia
276 12/06/14 Crear la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil en el marco de la Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, a partir del día 08 de mayo de 2014, en Comodoro Rivadavia.
277 16/06/12 Autorizar la Contratación Directa -TRÁMITE SIMPLIFICADO sobre "Limpieza de vidrios frente de altura en Ciudad Universitaria". Afectación presupuestaria preventiva de $24.850,00. Expte. C-SJB Nº0023/14.
278 16/06/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las horas extras pendientes de pago de los agentes de la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, Sra. Rosa Nelly BASTIDAS (40 HS. AL 50% )y Juan Pablo ARREBOL (40 HS. AL 50%), quienes desarrollaron tareas en el sector aulas y portería del edificio anexo a la Universidad en el año 2013.
279 16/06/14 Aprobar la ejecución del Adicional de Obra Nº4 solicitado por la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL, para hacer frente a los imprevistos que se relacionan con su desarrollo y avance. Por ejemplo, el reconocimiento de demolición, mamposterías, carpintería de madera, pintura e instalaciones eléctricas, de la Obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas –Sede Trelew”, por un monto total de $195.729,91 (pesos ciento noventa y cinco mil setecientos veintinueve con 91/100). Expte. CUDAP Nº 000153/2012.
280 17/06/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición botiquín para Dirección de Deportes y Recreación". Afectación presup.preventiva de $1.600. Expte. C-SJB Nº0025/2014.
281 17/06/14 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $10.834,00 mensuales con el Sr. TORO, VIVIAN BORIS DNI. Nº 34.665.323, para cumplir tareas generales en el área de Invernáculos de la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 09/06/14 al 31/07/14, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
282 17/06/14 Designar a la Psicopedagoga ROBERTS TANIA MARIA y BARRIA GALLARDO CLAUDIA para equipo técnico y Dpto. de Estetica -Disposición CUP Nº 26/14. Designar al Prof. MARCELO CASTILLO Y CESAR MARTINEZ Dpto. Ciencias Naturales -Disposición CUP Nº 27/14-.
283 17/06/14 Aceptar renuncia Prof. LUCIA LLADSER. MODIFICAR situación de revista doc. ELIO GIMENEZ. Licencia por maternidad Andrea CIRIACO. Continuidad docente CLAUDIA BARRIA GALLARDO -Disposición CUP Nº 50/14. Designar a la Prof. MARIA ELENA DRAGUICEVICH -Disposición CUP Nº 54/14-
284 17/06/14 Designar a ÑANCUFIL, DANIEL EDGARDO en el cargo de preceptor del CUP, a partir del 14/03/14 y hasta el 28/02/2015, y/o la sustanciación de los concursos, lo que ocurra primero. Disposición CUP Nº 21/2014.
285 18/06/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: ISIS VIAJES $4.101,60. $15.649,90. $10.407,80. ECOM S.A.$14.979,70. LA IMPRENTA DIGITAL SRL. $5.508. $6.792. VIDEO & GRAFICA $350. $1.500. EMEC SRL $14.466,64. STRACK MUSIC $8.000. IGD COMUNICACIONES $1.007,75. $3.359,20. CYBERDYNE SRL. $10.493. PREFECTURA NAVAL ARG. $350. IMPRESORA PATAGONICA $2.066,35. ROQUETA PRAT SA.$5.151. SER MAY SRL. $1.331. NUEVO SUR SA. $7.297,12.
286 18/06/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: MIURA OSCAR $1.442,58. BUCKLE CARLOS $3.607. $10.444,06. ALMEIRA ADRIANA SANDRA $246. URRIZA JOSE MANUEL $470,03. PUGH PABLO $723. VALTRIANI ANA $2.455. ANTONIO DIAZ FERNANDEZ $400. SUSANA GONZALEZ $671,62. BUDZYNSKI GABRIELA $1.300.
287 18/06/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: AYAPE ALBERTO (2 días). MURGA HAYDEE (5 días). GUENCHUR CARLOS (2 días). LAZZARONE DIEGO (2 días). MORENO MARIELA-CASTRO CLAUDIA (2 días).
288 18/06/14 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208; Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637 y Myriam RAMOS, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días lunes a viernes o sábados, domingos y feriados, según necesidades del sector, con una carga horaria al mes de 144 hs., por el período 01/06 al 31/12/2014, por un importe total de $38.150,00 (pesos treinta y ocho mil ciento cincuenta) pagaderos en 07 cuotas iguales y consecutivas de $5.450 (pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta) para cada una.
289 18/06/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Eduardo Nelson CONESA DNI. Nº 11.402.712, para el desempeño de tareas como Jefe de Mantenimiento en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos)pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de 7.500,00 (pesos siete mil quinientos), cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/05/14 al 31/07/2014.
290 19/06/14 Designar, ad referendum del H.Consejo Superior, como integrantes de la Comisión de Becas del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales -Sede Esquel, a los alumnos que a continuación se detallan:
TITULAR: GUAJARDO, Jimena DNI. Nº 36.652.130
PRIMER SUPLENTE: PEREYRA, Lucas DNI.Nº 31.914.699
SEGUNDO SUPLENTE: AQUINO, Mariano DNI. Nº 34.809.797
291 23/06/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar los FONDOS SEMILLA 2014, a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
292 23/06/14 Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla en los Anexos I, II y III de la presente Resolución.
293 23/06/14 Otorgar aval académico por el término de 08 (ocho) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente, a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
294 24/06/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L. el importe de $169.689,85 (pesos ciento sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve con 85/100) según Factura Nº B0004-00002374, por el servicio de Seguridad y vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de Mayo de 2014.
295 24/06/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE A.(3 días); NORMA BAYON-MARCELA HIDALGO -JORGE OVEJERO (2 días c/u) JORGE THERISOD (3 días).
296 24/06/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: LOPEZ ASCENSORES $27.590,00. ISIS VIAJES $10.254,90. CAJA DE SEGUROS SA. $14.934,47.ESPE VIGILANCIA $11.495,00. LIEFRINK & MARX $585,52. VIDEO & GRAFICA $2.000 y $2.000. RITTER OSCAR $7.000. IMPRESORA PATAGONICA $2.760,33. AUSTRAL ALARMAS $600. BELLO LESCANO IGNACIO $6.000. CORREO ARGENTINO $630,30.
297 25/06/14 Celebrar la “ CXXXI Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 04 de Julio de 2014 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
298 25/06/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al CIN-Consejo Interuniversitario Nacional el importe de $14.703,00, en concepto de cuotas aportes correspondiente a los bimestres Feb-Abr; Jun-Agosto y
Oct-Dic./2014, según Acuerdo Plenario Nº 908/14.
299 25/06/14 Aprobar el gasto y reintegrar a: LAZZARONE DIEGO $2.105,07 y $2.236,70. LIBRANDI ADRIANA $1.089,54. VIDAL MARIA A. $5.217,00. ESCALANTE NORMA $696,00. CARLOS GUENCHUR $920,25. BALOCCHI LILIANA $3.324,22.
300 25/06/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: CORREO ARGENTINO $14.620,05. DON OTTO S.A. $20.483,00. MARIN ROBERTO $2.200. TRANSPORTE HERRERA $5.600. SD PATAGONIA SRL $126.874,55. ESPE VIGILANCIA $1.400. ESCRIBANOS ARCIONI-CAMPELO $4.350. ETAP SRL. $8.000. ESTEVAO BELCHIOR $6.000. ANAFER S.A. $1.286.
301 25/06/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar la suma de $18.000 (pesos dieciocho mil) al agente Sr. Henry VARGAS, por única vez, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.
302 25/06/14 Celebrar sendos Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los siguientes alumnos de esta Universidad: BALLONA, ALDO ANDRES DNI.N°33.772.859; NEREA PAOLA CONTRERAS DNI. N° 35.383.310 y RIFFO, JAIRO DAMIAN DNI. Nº34.864.738, por el período 01/06/14 al 01/12/14, para realizar tareas de apoyo administrativo en la Dirección de Compras y Contrataciones, por un importe mensual de $6.069,00 (pesos seis mil sesenta y nueve), para cada uno.
303 26/06/14 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a los alumnos: KAMENOPOLSKY, Maximiliano
DNI 35.659.233 y OJEDA, Jorge Antonio DNI.35.121.791, de un subsidio de $1500 a cada uno, durante los meses de Julio-Agosto-Setiembre y Octubre/2014, para la ejecución de proyectos de Extensión Universitaria aprobados por la Secretaría de Políticas Universitaria, a desarrollarse durante el 1er.cuatrimestre de 2014.
304 30/06/14 Otorgar títulos, con fecha de expedición 19 de junio de 2014
305  01/07/14 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Carina Edith BONAN DNI 23.687.497, para realizar tareas de Bienestar Universitario en la Delegación Zonal Sede Esquel, Monto Fijo- por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil) pagaderos en 3 cuotas iguales, consecutivas y mensuales de $ 10.000 (pesos diez mil), cada una, por el período 01 de Junio de 2014 al 31 de Agosto de 2014, con una carga horaria de 35 horas semanales.  
306  01/07/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los siguientes adelantos a rendir según la OPNP Nº483 -CAR Nº1418-; 473 -CAR Nº1412-; 468 -CAR Nº 1408-; 465 -CAR Nº1406-; 464 -CAR Nº1405-; 478 -CAR Nº 1416-; 443 -CAR Nº1396-; 447 -CAR Nº1398-; 444 -CAR Nº 1397-; 369 -CAR Nº1367-; 368 -CAR Nº1366-; 388 -CAR Nº 1384-; 380 -CAR Nº1378-; 379 -CAR Nº1377-, 381 -CAR Nº 1379-, 378 -CAR Nº1376-; 377 -CAR Nº1375-; 376 -CAR Nº 1374-; 371 -CAR Nº1369-; 373 -CAR Nº1371-.
307  02/07/14 Otorgar aval de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO al PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, que se desarrollará de acuerdo al temario que se adjunta y forma parte de la presente resolución.  
308  02/07/14  Incorporar al sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad, que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso.
309   02/07/14 Rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por el agente Juan Roberto CAMPOS,contra la Disposición SBU Nº 002/14, debido a que la cuestión devino en abstracta. (Expte.SJB Nº00059/14).  
310   02/07/14 APROBAR LOS INFORMES FINALES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DETALLADOS EN EL ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION.
311   02/07/14 Rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la agente SONIA GLADYS SUAREZ,contra la Disposición SBU Nº 002/14, debido a que la cuestión devino en abstracta. (Expte.SJB Nº00053/14).  
312   02/07/14 Rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la agente ALEJANDRA MARISOL TORRES,contra la Disposición SBU Nº 002/14, debido a que la cuestión devino en abstracta. (Expte.SJB Nº0008/14).  
313   02/07/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Vice-presidente de la FUP Srta. Romina Yanet TOLEDO DNI.Nº35.383.192, de un subsidio no reintegrable de $12.000,00, que será distribuido a cada uno de los Centros de Estudiantes de las Facultades de Ingeniería-Humanidades y Ciencias Sociales-Facultad de Naturales y de Ciencias Económicas en $3.000,00, para cubrir los gastos de fotocopias del alumnado de las mismas.  
314   02/07/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Carlos M. BENINTENDE DNI. Nº 13.668.844, por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), para cumplir servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 01/07/14 al 31/12/2014.  
315   02/07/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Danila Rhonda UDAQUIOLA DNI. Nº 33.611.126, para realizar tareas administrativas en la Dirección Académica de la Sede Trelew, por un importe total de $ 90.000,00 (pesos noventa mil), pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $10.000,00 (pesos diez mil)mensuales, por el período 01/06/14 al 28/02/15.  
316  03/07/14 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Carlos SABATER L.E. Nº 4.439.151, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe mensual de $10.000,00 (pesos diez mil), por el período 01/05/2014 al 31/12/2014, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios.  
317 03/07/14  Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO DNI. Nº 14.848.201, por un importe total de $16.320,00 (pesos dieciséis mil trescientos veinte) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $5.440,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta) por 20 hs. semanales, para la realización de tareas de mantenimiento y limpieza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/07 al 30/09/2014.  
318  03/07/14 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Lic. Ana Laura ROMERO DNI. Nº 33.466.662, por un importe total de $60.000,00 (pesos sesenta mil), pagaderos en 8 (ocho) cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos) mensuales, con una carga horaria de 20 hs. semanales; con la Lic. Daniela BUSTOS DNI. Nº 32.332.377, por un importe total de $75.000,00 (pesos setenta y cinco mil), pagaderos en 8 (ocho) cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos) mensuales, con una carga horaria de 25 hs. semanales y con la Lic. Karina Alejandra KYSA DNI. Nº 23.635.559, por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil) pagaderos en 8 (ocho) cuotas iguales y consecutivas de $3.750,00 (pesos tres mil setecientos cincuenta) con una carga horaria de 10 hs. semanales, por el período 01/06/14 al 28/02/2015, para desarrollar diversos programas y proyectos en marcha en la Dirección de Orientación Educativa, dependiente de la Secretaría Académica.  
319  03/07/14 Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la “QUINTA OLIMPIADA MATEMATICA DEL GOLFO SAN JORGE y TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE MATECLUBES DEL GOLFO SAN JORGE, a realizarse del 10 al 12 de Setiembre próximo en esta ciudad.  
320  07/07/14 Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE PUERTO MADRYN detallados en los ANEXOS I-II-III-IV y V de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/14 y de febrero a abril/2015, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.
Asignar becas de copias, de Comedor y transporte.
321 07/07/14  Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE ESQUEL detallados en los ANEXOS II-III y VI de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/14 y de febrero a abril/2015, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. Asignar becas de copias, de Alojamiento y transporte.
322  07/07/14 Avalar el Proyecto de Investigación "SITUACION LINGUISTICA Y SOCIOCULTURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA PARTE NORTE DEL CORREDOR BIOCEANICO (Zona Sur de la Provincia del Chubut y Norte de la XI Región de Aysen-Chile). Expte. CUDAP Nº 00158/2012.
323  07/07/14 Rescindir el renglón Nº1 de la Orden de Compra Nº67/13,
a la firma BALANZAS LLINAS SRL. por la suma total de $49.500,00 (pesos cuarenta y nueve mil quinientos). Desafectar la imputación preventiva correspondiente NUP 502/13. Expte. C-SJB Nº00023/2013.  
324  08/07/14 Tener por designado al Cr. Jorge Manuel GIL, como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante la DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN GESTION LEGISLATIVA, dependiente de la Cámara de Diputados de la Nación, a partir del 01 de Junio de 2014 y hasta la finalización del Programa.
Expte. SJB Nº 000176/2013.  
325  08/07/14  Aprobar el Programa para actividades de Ingreso al COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO durante el Ciclo Lectivo 2015, que figuran como Anexos I, II y III de la presente Resolución.  
326   08/07/14 Asignar Beca de Ayuda Económica a los alumnos renovantes y postulantes 2014/2015 de Sede Comodoro Rivadavia, detallados en los Anexos I al V de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de Mayo a Noviembre/2014 y de Febrero a Abril/2015, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio.  
327   08/07/14 Disponer que los bienes adquiridos por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el marco del proyecto de Aprovisionamiento de agua para Comunidades Indígenas de la Provincia de Chubut y Santa Cruz, obtenidos con el financiamiento externo de la empresa SAN CRISTOBAL SEGUROS, serán de propiedad de las comunidades indígenas beneficiarias. Expte.SJB Nº109/2012.  
328   08/07/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega al Responsable de Náutica de la Sede Puerto Madryn Sr. Nicólas SUEYRO, de un subsidio no reintegrable de $3.000,000, para la inscripción a la VIII EDICION DE LA COPA DE LAS BALLENAS en dicha ciudad.  
329  10/07/14 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los alumnos Srta. Gabriela QUINTEROS, Irina AVELLANEDA Yessica Daiana LOPEZ; VILCHEZ, Verónica Cecilia y Matias Leandro SANHUEZA, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por un importe total de $19.200,00 (pesos diecinueve mil doscientos) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos) a cada uno, con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 01/05/14 al 20/05/14 para SANHUEZA, Matías y período 01/05 al 31/08/2014 para el resto de los contratos.
Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Fernando Emanuel CARRIZO DNI. Nº39.206.010, en reemplazo del Sr. SANHUEZA Matías Leandro, para la depuración de archivos en el Banco Pcia. del Chubut, por un importe total de $14.400,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $4.800,00, por el período 01/06 al 31/08/2014.
330  10/07/14  Avalar el Curso "INFORMATICA" desarrollado en los meses de Mayo a Julio del cte.año, con una carga horaria de 24 hs. reloj, a cargo de los Prof. MAURO MERLO y PIA DE ELIA, coordinado por el Lic. Julio RIVAS.
331   10/07/14 Avalar el desarrollo de actividades para Mayores de 25 años que no han concluido el Nivel Medio, vinculadas a acompañamiento al ingreso, estrategias y metodología de estudio, información, orientación de postulantes y seguimiento de ingresantes en el desarrollo de la carrera universitaria, las que estarán a cargo de la DOE y coordinadas por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI. Asignar a los profesionales de la DOE la resposabilidad de las tareas inherentes al desarrollo y evaluación de las actividades citadas en el Art.1º y la elaboración de certificados, sin que ello implique cambio alguno en la situación de revista de los agentes.
332   10/07/14 Encomendar a la DOE -DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA el desarrollo de TALLERES DE ORIENTACION VOCACIONAL destinados a alumnos del último año del Nivel Secundario. Designar a la Lic. Gabriela BUDZINSKI la responsabilidad de coordinación de las tareas inherentes a la inscripción , desarrollo, evaluación del Taller y elaboración de certificados.
333   10/07/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a NILLNI ADRIANA $1.998. $492. BARRIONUEVO LILIANA $1.140. VIDAL ALEJANDRA $2.700. JUAN M.DIEZ TETAMENTI $7.557,64.  
334   10/07/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa SD PATAGONIA SRL el importe de $17.351,40 (pesos diecisiete mil trescientos cincuenta y uno con 40/100) según factura Nº B0001-00000072 y $ 66.792,00 (pesos sesenta y seis mil setecientos noventa y dos) según factura Nº 0001-00000075; y a SAGOSA SCC. el importe de $8.040,93 (pesos ocho mil cuarenta con 93/100) según facturas Nº B0011-00141117/00141118, para la provisión de materiales, mano de obra contrapiso, tabiquería y pintura, en el marco del proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12, para ambos casos.  
335   10/07/14 Aprobar el pago a las siguientes firmas; ISIS $15.090,70. $14.147,10. IMPRESORA PATAGONICA $2.032,42. LAVADERO IMPERIO $4.247,62. SAYAGO JOSE $500 y $500. BARRIONUEVO DEBORA $3.600. IGD COMUNICACION $1.891,75. AMAYA TERESA $3.000. LOPEZ MARIA FERNANDA $3.000. OLIVARES JORGE OMAR $3.150. J & C CONSTRUCCIONES $9000. DE MURIA, MARIANO $1.500. VIDEO & GRAFICA $2.320. NUEVO SUR $3.348,48. CAJA DE SEGUROS SA. $1.749.
336   10/07/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Lic. Evangelina LAZTRA DNI. Nº 29.649.232, de un subsidio de $1.300,00 (pesos un mil trescientos), correspondiente al mes de Marzo de 2014, por las actividades realizadas en el marco del Proyecto “Experiencia Piloto de Monitoreo Ambiental Ciudadano” –aprobado en la Convocatoria Proyectos de Extensión Universitaria 2011- RES.SPU.317/13.
337  11/07/14 Avalar la solicitud de suspensión del Proyecto de Investigación Nº1053, cuyos datos se consignan más abajo y a partir de la fecha indicada.  
338  11/07/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: LIDIA BLANCO (1 día). LIBRANDI ADRIANA (4 días). DEL RIO GRACIELA (1 día).
339  11/07/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Lucas Martín PINEDA DNI. 28.392.808, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario-Dirección de Deportes de Comodoro Rivadavia, por un importe total de $36.600,00 (pesos treinta y seis mil seiscientos) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.100,00 (pesos seis mil cien) mensuales, por el período 01 de junio al 30 de noviembre de 2014, con una carga horaria de 20 horas semanales.
Celebrar un Contrato de Locación de Obra con al Sr. De Brito Luis Alberto – DNI. 27.198.111 , para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario, Dirección de Deportes de Comodoro Rivadavia, por un importe total de $42.000,00 (pesos cuarenta y dos mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $7.000 ( Pesos siete mil )mensuales, por el período 01/06/14 al 30/11/14, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
340  11/07/14 Asignar BECAS DE AYUDA ECONOMICA, TRANSPORTE, COMEDOR Y FOTOCOPIAS, a los alumnos de Sede Trelew que se detallan en los Anexos I, II, III, IV y V, de la presente Resolución.  
341  11/07/14 Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado)nº 10/14 sobre "adquisición ropa y elementos de trabajo", a la firma: PROV IND SRL. por un importe total de $16.277,74 (pesos dieciséis mil doscientos setenta y siete con 74/100). Expte. C-SJB Nº 00014/2014.  
342  11/07/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, DNI Nº 29.493.686, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe total de $30.000 (pesos treinta mil) pagaderon en tres cuotas iguales y consecutivas de $10.000 (pesos diez mil) mensuales, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01 de enero al 31 de marzo de 2014. 
343  11/07/14 Rescindir el renglón Nº 3 de la Orden de compra Nº 22/13, a la firma CIENCIA Y TECNICA LIBROS por la suma total de $1.180,00. Rescindir el renglón Nº7 de la Orden de Compra Nº23/13, a la firma STRATFORD BOOK SERVICES S.A. por la suma total de $1.666,00. Expte. C-SJB Nº00082/12.
344  11/07/14 Rescindir los renglones Nº2 y 3 de la Orden de Compra Nº 02/14, a la firma MASTER QUIMICA de Horacio Ubaldo FUNES por la suma total de $1.395,00. Expte. C-SJB Nº 0026/13.  
345 11/07/14 Rescindir los renglones Nº41 y 47 de la Orden de Compra Nº 63/13, a la firma CIENCIA Y TECNICA de Edwin Ventura por la suma de $222,00. Expte. C-SJB Nº 0022/13.  
346 30/07/14 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 29 de Julio de 2014.
347 30/07/14

Aprobar los gastos y abonar a varias firmas:EMOS SA $14.979,80; ISIS VIAJES $9.883,60; CIENTIFICA SCHOENFELD $8.900; ORBE PATRICIA $5.760; PLASTISUR SRL $1.450,04; LAFFEUILLADE E HIJOS SA $119.064; LA CARTUCHERA ECOLOGICA $1.440; GRUNBERG KAREN $3.700; COPYSUR SRL $3.025; EMEC SRL $3.639,97 Y $5.260,60; J&C CONSTRUCCIONES $50.000; LIEFRINK & MARK $585,52.

348 30/07/14 Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: CASO, GRACIELA (1 DIA), DIAZ, GLADIS (3 DIAS), CANEO, DANIEL (2 DIAS), GONZALEZ, IRENE DEL CARMEN Y VEGA, ALEJANDRO (2 DIAS) C/U, AYAPE, ALBERTO (1 DIA), LAZZARONE, DIEGO Y SOTO, GABRIEL (2 DIAS C/U), LAZZARONE, DIEGO (1 DIA).
349 30/07/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: ALVAREZ, HECTOR MANUEL $1.350, BLANCO, LIDIA $601, GONZALEZ, MARIA SUSANA $737.50, GIL, JORGE $630.11, SCHOLZ, FABIAN $678, FLORES, MARIA LUJAN $1.205,03, VEGA, ALEJANDRO $615, BUCKLE, CARLOS $3.260,42 Y $1.555,50, LAZZARONE, DIEGO $2.644,07.
350 30/07/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L. el importe de $170.067,80 (pesos ciento setenta mil sesenta y siete con 80/100) según Factura Nº B0004-00002898, por el servicio de Seguridad y vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de Junio de 2014.  
351 31/07/14 CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON LA LIC.FLORENCIA VILLALBA, PRA REALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE TRELEW, POREL PERIODO 01/01 AL 31/03 DE 2014, POR UN IMPORTE TOTAL DE $30000 PAGADEROS EN 3 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS DE $10000.
352 31/07/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar una ayuda económica de $12.520,00 a la Presidente del CEFCE FUENTES ALMONACID, CARLA SOLEDAD, para los gastos de traslado de los alumnos que asistieron al CONGRESO DE LA FEDERACION UNIVERSITARIA ARGENTINA, realizado enla ciudad de Santa Rosa-La Pampa, entre los días 14 y 15 de Junio ppdo.-
353 31/07/14 Crear en el ambito del Rectorado, una Unidad Ejecutora del Programa -UECPFI, para la gestión de los distintos proyectos incluidos en el Contrato Programa del Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Políticas Universitarias.  
354 31/07/14 Otorgar el auspicio de la UNPSJB a la realización del 6º CONGRESO ARGENTINO DE PEDIATRIA GENERAL AMBULATORIA organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 19 y 21 de Noviembre próximo.
355 31/07/14 Otorgar el aval de la UNPSJB a la realización del CONGRESO IBEROAMERICANO DE TOXICOLOGIA -III CONGRESO IBEROAMERICANO DE SALUD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, a desarrollarse en el Centro Cultural Comodoro Rivadavia, entre los días 24 y 27 de Setiembre próximo.
356 31/07/14 Modificar las Resoluciones R/8 Nº063-065 Y 066/2014, en lo referente al Cronograma de los Concursos Cerrados General de la Sede trelew, cuyo corrimiento surge debido a la fecha del receso invernal 2014.
357 31/07/14 Adherir a los términos del Decreto PEN Nº 1004/14 y participar activamente cada vez que la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sea convocada a reuniones del IAT -INSTITUTO ARGENTINO DEL TRANSPORTE.
358 31/07/14 Declarar desierta la Contratación Directa -trámite simplificado Nº001/14 s/ "adquisición de lavavajillas
bajomesada". Expte. C-SJB Nº003/14.
359 01/08/14 Tener por celebrado con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI 29.239.239, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la U.V.T.T. “La Universidad Motorizando la creación de Valor Agregado” y “La Pesca de Caleta Olivia al Mundo”, aprobados mediante Resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias SPU Nº 2919/13, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 25 hs. semanales, por el período de 1º de junio de 2014 al 30 de agosto de 2014.
360 01/08/14 ener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Celeste MELLADO DNI. Nº 35.047.469, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por un importe total de $12.000,00 pagaderos en 03 cuotas, la 1ra. de $2.400 y las restantes de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 14/05/14 al 31/07/2014.
Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Fernando CARRIZO DNI. Nº 39.206.010, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por un importe total de $9.600 pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 03/06/14 al 31/07/2014.  
361 01/08/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Xoana PRATTI DNI.Nº 37.665.749, para realizar tareas de auxiliar administrativa en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios para el reordenamiento de documentación de expedientes de obras, por un importe total de $33.000,00 (pesos treinta y tres mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $5.500,00 ( pesos cinco mil quinientos), con una carga horaria de 25 hs.semanales, por el período 01 de julio al 31 de Diciembre de 2014.
362 01/08/14 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan, por un importe de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos) mensuales, por el período 01/04 al 31/05/2014, para el desempeño de tareas en las distintas dependencias de la Universidad.
363 01/08/14 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan, por un importe de $10.834,50 (pesos diez mil ochocientos treinta y cuatro con 50/100) mensuales, por el período 01/06 al 31/07/2014, para el desempeño de tareas en las distintas dependencias de la Universidad.
364 05/08/14 Tener por celebrado sendos Contratos de Locación de Servicios monto fijo con la Lic.Valeria CONIGLIO DNI. 23.521.875, para el cargo de Coordinadora de Sistema Informático de Becas y Programa de Voluntariado Universitario y con la Lic. María Alejandra KOROLUK - DNI. 17.129.208, para el cargo de Coordinadora de Programas Recreativos y Culturales en la Secretaría de Bienestar Universitario, por un importe total mensual de $12.500 (Pesos doce mil quinientos), por el período 01/05/14 al 31/07/14, con una carga horaria de 30 hs. semanales, para ambos casos.
365 05/08/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: VIDEO GRAFICA $6.400. DIARIO EL CORREDOR $3.000. MICUCCI $4.010. ROSANA GALARZA $3.500. ROCHA LEONARDO $3.200. NININ JORGE $700. UNIPRINT $7.645.COMPU CART $2.700. $1.050. KOTOUCEK BARBARA $8.500.
366 06/08/14 Avalar la realización de Talleres vinculados a ESTRATEGIAS Y METODOLOGIAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TODAS LAS FACULTADES, a cargo de la Dirección de Orientación Educativa, coordinada por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI.
367 06/08/14 Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) Nº 011/2014 sobre "Adquisición de equipamiento Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia", a las firmas: LIMPIEZA 2000 por el importe de $8.925,75. RM REPRESENTACIONES VENTAS Y SERVICIOS por $19.875.... Expte. C-SJB Nº 0019/2014.
368 06/08/14 Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) Nº006/14 sobre "Adquisición de elementos de limpieza" a las firmas: RM REPRESENTACIONES VENTAS Y SERVICIOS por $6.322,30 y LIMPIEZA 2000 por $3.530,91 Expte. C-SJB Nº0012/2014.
369 06/08/14 Aprobar los gastos y reintegrar a: AYAPE ALBERTO $475. Jorge GIL $5.390,30. Diego LAZZARONE $9.000 y $2.262. Sonia IVANOFF $4.864,09. Daniel PICHL $554,08. Magda GARNICA FLORES y SIMON Federico $2.288. Norma ESCALANTE $697.
370 06/08/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a : Karen GALARZA $5.800. ISIS VIAJES $24.679,30. CORREO ARGENTINO $14.408,55. IMPRESORA PATAGONICA $2.320,01. SILOG SA. $2.226,10. ESPE VIGILANCIA SA. $11.495. INDUPAT de ER.SRL. $124.632,83. CESARI SRL. $228.373,92 ATREVERSE MODAS $46.238,00.
371 07/08/14 Otorgar títulos, con fecha de expedición 05 de agosto de 2014.
372 07/08/14 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución.
373 07/08/14 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
374 08/08/14 Adjudicar la Licitación Privada Nº 005/2014 sobre SUSCRIPCION CONTRATO CAMPUS, a la firma OMICROM SYSTEM SA., el renglón 1, por única oferta por un importe de $269.492,37. Expte. C-SJB Nº0021/2014.
375 11/08/14 Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado 08/14- Adquisición de bibliografía Dpto. de Matemáticas Sede Tw a: STRAFORD BOOK SERVICES SA. por $3.614. CUSPIDE LIBROS por $738. Declarar desierto Desestimar.....Expte. C-SJB Nº0010/2014.
376 11/08/14 Adjudicar la Contratación Directa-trámite simplificado 09/14, sobre adquisición de equipamiento de audio y video para varias dependencias, a las firmas TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. por $19.400. GELINGEN SRL por $26.970. Expte. C-SJB Nº0013/2014.
377 11/08/14 Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado 003/2014- adquisición de artículos del hogar, a las firmas: HUMBERTO LUCAIOLI por $15.386. MUEBLERIA TORCA por $50.106,04. Expte. C-SJB Nº00017/2014.
378 11/08/14 Declarar desierta la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 0014/14- referente a adquisición telefónica para ampliación Sede Tw. Expte. C-SJB Nº24/14.
379 11/08/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE-DIEGO LAZZARONE (3 días a c/u). BALOCCHI ALICIA (1 día). LAZZARONE DIEGO (1 día). RODRIGUEZ CRISTINA (2 días). CAMBARERI SANDRA (2 días). DIAZ GLADYS-CARBALLO MARIA- PASQUALI CARLOS- PARDO VIVIANA (1 día a c/u). OVEJERO JORGE-MARIN ALEJANDRO Y PEREIRA RICARDO (4 días a c/u).
380 11/08/14 Aprobar los gastos y reintegrar a: LAZZARONE DIEGO $1.564. OVEJERO JORGE $880. CARBALLO MARIA $2.010,14. VIDAL MARIA ALEJANDRA $10.027,31. SCOROLLI DINO $455,99.
381 11/08/14 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: CORREO ARGENTINO $252. SOSA MIGUEL ANGEL $12.643. ANAFER $1735,50. ISIS VIAJES $15.147,20. MARIN ROBERTO $2.200. CAJA DE SEGUROS SA. $3.570.
382 12/08/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Daniel Leonidas LONCON DNI. Nº29.839.321, para cumplir funciones en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $28.000,00 pagaderos en 07 cuotas iguales, consecutivas y mensuales de $4.000,00, por el período 01/06 al 31/12/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
383 12/08/14 Autorizar la realización del SEMINARIO "PROBLEMATICAS ACTUALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA" a cargo de la Dra. Flavia Zulema TERIGI, en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales, a desarrollarse en la Sede Trelew.
384 12/08/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Dra. Flavia Zulema TERIGI el importe de $5.500,00, en concepto de honorarios, a pagarse en el mes de setiembre/2014, por el dictado del Seminario "PROBLEMATICAS ACTUALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA" en la Sede Trelew, con una carga horaria de 22 hs. reloj.
385 12/08/14 Aceptar la renuncia de la Prof.MAGALI CHIAROTTO DNI. Nº28.945.955 en el cargo de Coordinadora Académica a partir del 29/07/14. Dar alta en el cargo T.P.2 a partir de la misma fecha, en el cual se venia desempeñando en caracter ad honorem. (Disp.CUP.Nº 60/14).
386 12/08/14 Designar al agente JUAN CRUZ VIEGAS DNI.Nº 34.089.569, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento-Edificio aulas de la Delegación Zonal Sede Trelew, con una Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 01 de Julio de 2014.
387 13/08/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de silla de ruedas para la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia". Afectación presupuestaria preventiva de $4.000. Expte, C-SJB Nº0026/2014.
388 13/08/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Contratación de Servicio de Cobertura de Emergencia Médicas, varias dependencias UNPSJB", por el término de 1 (uno) año. Afectación presupuestaria preventiva de $44.400. Expte. C-SJB Nº 0029/2014.
389 13/08/14 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición y reemplazo de calderas en edificio administrativo y de aulas en la Sede Esquel". Afectación presupuestaria preventiva de $105.134. Expte. C-SJB Nº0030/2014.
390 13/08/14 Modificar el Anexo Unico de la Resolución R/8 Nº109/14, sólo en lo referente a la Unidad Ejecutora del Proyecto de Investigación 829, el que quedará de la siguiente manera:
391 13/08/14 Avalar y declarar de interes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, la realización de las PRIMERAS JORNADAS PROVINCIALES DE SALUD COMUNITARIA, a desarrollarse entre los días 02 y 04 de Octubre de 2014, en esta ciudad.
392 13/08/14 Otorgar a la graduada Sra. Mirta Yolanda ZAJUR un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA que acredite el cursado y obtención del título de Contadora Pública otorgado en el año 1998 por esta Universidad, Acta 395, folio 202 del Registro II -Comodoro Rivadavia, con fecha 25/08/14.
393 14/08/14 Aprobar la conformación de la SUBCOMISION DE UNIVERSIDAD INCLUSIVA en COMISION ACCESIBILIDAD UNIVERSITARIA, en los términos expresados en la presente y su Anexo, que funcionará en la Ciudad Universitaria de Km.4, Comodoro Rivadavia. Designar como representante titular a la Lic. Gladys DIAZ y en la Coordinación de la Comisión a la Lic. Carla ANTOLA y Lic. Sandra CAMBARERI.
394 14/08/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, para realizar las tareas de reparación de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe total de $45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil), pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), por el período 01 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2014.
395 14/08/14 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Abogado José Fancisco Cruz SCHIAVONE DNI.30.063.827, para cumplir funciones como Sub Secretario de Extensión Universitaria, Dedicación Completa, por el período 01 de Julio de 2014 al 31 de Octubre de 2014.
396 14/08/14 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Celeste PALAVECINO- DNI.23.615.271, para realizar tareas en Bienestar Universitario-Deportes de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe total de $20.000 (pesos veinte mil) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $ 5.000 ( pesos cinco mil) mensuales, por el período 01 de agosto al 30 de noviembre de 2014. con una carga horaria de 20 horas semanales.
397 14/08/14 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mauricio MAZO- DNI.28.054.696, para realizar tareas en Bienestar Universitario-Deportes de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe total de $20.000 (pesos veinte mil) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $ 5.000 ( pesos cinco mil) mensuales, por el período 01 de agosto al 30 de noviembre de 2014. con una carga horaria de 20 horas semanales.
398 14/08/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $ 2.000,00 (pesos dos mil) al Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Sr. Ezequiel Aram SUAZO DNI Nº 36.494.606.
399 15/08/14 Tener por celebrado sendos Contratos de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, DNI.29.493.686, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil), pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $10.000 (pesos diez mil) mensuales, por el período 01 de abril al 30 de junio de 2014, y por un importe total de $72.000 (pesos setenta y dos mil), pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $12.000 (pesos doce mil) mensuales, por el período 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2014, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
400 15/08/14 Desestimar la oferta presentada por ESPE VIGILANCIA SA. por considerarla excesiva. Declarar fracasada la Contratación Directa -trámite simplificado- Nº 016/14, sobre "Limpieza de vidrios frente de altura en Ciudad Universitaria, solicitado por la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia". Expte. C-SJB Nº023/14.
401 15/08/14 Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nº341/14, exclusivamente en los puntos que se detallan.....
Desestimar los renglones......Declarar desierto los siguientes renglones.... Expte. C-SJB Nº0014/2014.
402 15/08/14 Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 17/2014 sobre "Adquisición botiquín para Dirección de Deportes y Recreación", a la firma: PROV IND SRL. por un importe de $2.266,98. Expte. C-SJB Nº025/14.
403 19/08/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de agosto de 2014 la renuncia presentada por el Sr. José Baldemar BARRIA SOTO DNI. N° 11.769.367 – Leg.3486- al cargo de categoría 5 -Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, con motivo de acogerse al beneficio jubilatorio.
404 19/08/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de agosto de 2014 la renuncia presentada por la Srta. Leticia Argentina DIAZ L.C. N° 04950731 – Leg.146- al cargo de categoría 3 Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría General, con motivo de acogerse al beneficio jubilatorio.
405 19/08/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $170.067,68 (pesos ciento setenta mil sesenta y siete con 68/100) según Factura B Nº 0004-00000117, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en km.4, durante el mes de Julio/2014.
406 19/08/14 Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los siguientes adelantos a rendir, según la OPNP –Orden de Pago No Presupuestaria N° 532-370-502-603-611-621-586-557-565-560-558-522-534/14.
407 19/08/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ENTRECOMILLAS $13.975,50. SAYAGO JOSE $500. $500. GRUNBERG KAREN $6.300. DIARIO EL CORREDOR $3.000. LAVADERO IMPERIO $3.778,18. $2.821,13. KOTOUCEK BARBARA $4.600. NININ JORGE A. $700. ANUARIO AMPSSIP $4.100.
408 19/08/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al Coordinador del Programa Universitario Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS los importes de $4.278 y $3.500, por la Coordinación General de las actividades desarrolladas en el marco del Convenio de Colaboración entre la UNPSJB y la capacitación al personal del INSSJP-Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en esta ciudad, durante el año 2014.
409 19/08/14 Aprobar los gastos y reintegrar a: LAZZARONE Diego $9.307,48. $1.160,04. MARCELO AZCURRA $1.066,80. ALVAREZ HECTOR $940. MAZZUCA MARCIA $848,12 y $3.146,74
JORGE GIL $3.171,71. NORMA ESCALANTE $766.
410 19/08/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ESPE VIGILANCIA $12.257,30. BARRIONUEVO DEBORA $2.100. NUEVO SUR $10.629,47. IMPRESORA PATAG. $3.827,02. EMEC SRL. $3.639,97. $7.233,32. TOTAL SERVICIOS $7.950. FRAVEGA SACIEI $3.499. AUSTRAL ALARMAS $720. ANAFER $1.073,50. ARISMENDI PABLO ANDRES $3.500. DIARIO JORNADA $276,25. LA UNICA $13.840. GAMA COMUNICACIONES $2.490.
411  21/08/14 Avalar la creación del Programa Radial "HORIZONTE EN EXTENSION", conforme antecedentes y fundamentos que figura en el Anexo Unico de la presente Resolución. Entrega de $3.000 en concepto de subsidio a nombre de Mario COLIBORO.  
412  21/08/14 Aprobar y avalar la creación del PROGRAMA COMUNIDADES EN RED, que se desarrollará conforme los ejes y objetivos propuestos en el Anexo Unico de la presente Resolución.  
413  21/08/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $ 5.000,00 (pesos cinco mil, durante los meses de Agosto-Setiembre y Octubre/14 al alumno Roberto RICHTER DNI.Nº14.470.081, para realizar tareas inherentes al fortalecimiento del área deportiva, como así también en la participación de tareas de índole operativa y/o logistica en el área de deportes.  
414 21/08/14 Prorrogar la asignación de tareas del agente Gustavo LUNA DNI.Nº 14.428.730 en la Secretaría Académica como auxiliar administrativo hasta el 31 de diciembre de 2014.
415 22/08/14 Designar en forma interina a los agentes nominados en el Anexo Unico, que forma parte de la presente resolución, en la Categoría 7 inicial correspondiente al convenio colectivo de trabajo del Personal No docente homologado según el Dto. Nº 366/06. Las designaciones del artículo anterior se realizan por el período comprendido entre el 1º de Julio de 2014 y hasta la fecha de las designaciones definitivas según lo establecido en el régimen de Concursos del Personal No docente.
416 22/08/14 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA, DNI Nº 14.529.841, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/05/2014 al 31/12/2014 con funciones de Sub-Secretaria Administrativa.
417 26/08/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Martín NOZIJKOSWKI DNI N° 22.092.879, para desempeñarse como Inspector de Obra en la obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas Sede Trelew”, por un monto total de $24.000,00 (Pesos veinticuatro mil) pagaderos en 2 (tres) cuotas iguales y consecutivas de $12.000,00 (Pesos doce mil), por el período 01/07/14 y hasta el 31/08/2014.
418 26/08/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a la alumna de la UNCUYO integrante de AUSA, Srta. Mariana Denise BANCHING FERNANDEZ, el importe total de $3.640,00 (pesos tres mil seiscientos cuarenta), en concepto de subsidios, para cubrir gastos de estadía en esta ciudad y de traslado desde la ciudad de San Juan, durante el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo.
419 26/08/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a : SCHIAVONE, Francisco $1.065,19. BUCKLE Carlos $1.330. GONZALEZ Susana $2.500. OVEJERO Jorge $1.302,15
420 26/08/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ECOM SA. $16.419,70. ENTRECOMILLAS SRL. $21.828,40. COOPERATIVA DE TRABAJO LA MUTISIA LTDA. $20.000. TERMOCLIMA SRL. $2.770. CORREO ARGENTINO $10.415,70. TELEFONICA DE ARGENTINA SA. $9.846,98. MARIN ROBERTO $2.200. PINTURA DE OBRA-DE GRASSI,ROBERTO $7.200. SD PATAGONIA SRL. $10.311,44.
421 26/08/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: RENE SILVERA-PICHL DANIEL (3 días); CARBALLO MARIA (2 días); ANTOLA CARLA- MONASTEROLO-BUDZINSKI (3 días a c/u); VINCON SERGIO (1 día); GIL JORGE (2 días); FURCI OSVALDO (2 días); ROSSI GLADYS CARLA (3 días).
422 27/08/14 Anular el Concurso Cerrado -Categoría 5 A.A.- Auxiliar administrativo y archivo -Área Biblioteca "Gabriel Puentes" Sede Trelew, gestionado mediante CUDAP: Expte. SJB Nº000186/13, por defecto de procedimiento.
423 29/08/14 Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Adecuación y Remodelación Aulas y Baños -Edificio de Aulas -Ciudad Universitaria-Km.4-Sede Comodoro Rivadavia", de fecha 13 de agosto de 2014.Expte. CUDAP Nº 77/2012.
424 29/08/14 Tener por celebrado sendos Contratos de Locación de Servicios monto fijo con la Lic.Valeria CONIGLIO DNI. 23.521.875, para el cargo de Coordinadora de Sistema Informático de Becas y Programa de Voluntariado Universitario y con la Lic. María Alejandra KOROLUK - DNI. 17.129.208, para el cargo de Coordinadora de Programas Recreativos y Culturales en la Secretaría de Bienestar Universitario, por un importe total mensual de $13.750,00 (Pesos trece mil setecientos cincuenta), por el período 01/08/14 al 31/03/15, con una carga horaria de 30 hs. semanales, para ambos casos.
425 29/08/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $66.000,00 (pesos sesenta y seis mil) pagaderos en 06 (seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $11.000,00 (pesos once mil), con una carga horaria de 35 hs. semanales y durante el período 01/05/2014 al 31/10/2014.
Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. ROXANA RUBILAR DNI Nº 23.032.327, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $18.000,00 (pesos dieciocho mil) pagaderos en 04 (seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4.500,00 (pesos cuatro mil quinientos), con una carga horaria de 20 hs. semanales y durante el período 01/06/2014 al 30/09/2014.
426  02/09/14 Designar a Carmen Silva-CAT 07- PP- A.PySG- SEDE PUERTO MADRYN
427 02/09/14 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, para desempeñarse en la Dirección General de Despacho, en el marco del Decreto 366/06, y de las siguientes condiciones, Expte. SJB Nº0082/2014.
428 02/09/14 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
429 02/09/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a ISIS VIAJES $9.226,60. $16.360. $10.542,50. SERVIUR SA. $3.775,20. X-28 ALARMAS PROTECCION S.A. $1.730,00. AEG SOLUCIONES TEC. $1.320. ELEMENTI SA. $15.970,79.
430 02/09/14 Aprobar los gastos y reintegrar a BUCKLE CARLOS $552,19 BLANCO LIDIA $2.643. ALVAREZ HECTOR $4.707,02. SILVERA RENE $1.088,76. FURCI OSVALDO $1.444,03. PENTREATH VIVIEN $3.914,11.
431 02/09/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (3 días). BLANCO LIDIA (2 días). ANTONIO MARTA (2 dias) DEL RIO GRACIELA y otros (2 días). SEDRON MARCELO (3 días). GONZALEZ IRENE (1 día). CASO GRACIELA (3 días).
432 02/09/14 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan y por el período 01/08 al 31/12/2014.
433 02/09/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Eduardo Nelson CONESA DNI. Nº 11.402.712, para el desempeño de tareas como Jefe de Mantenimiento en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por un importe total de $37.500,00 (pesos Treinta y siete mil quinientos) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos) mensuales, cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/08/14 al 31/12/2014.
434 03/09/14 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 000127/2014,caratulado “ DECANA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES S/POSIBLE FALSIFICACION DE SU FIRMA”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
435 04/09/14 Otorgar títulos, con fecha de expedición 29 de agosto de 2014.
436 04/09/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a SACCONE PAULA $3.190. EMEC SRL. $3.639,97.YAPURA ANDRES $6.029,17. ISIS VIAJES $8.220,26. $5.221,80. $4.613,30.
LIEFRINK & MARX $585,52. CORREO ARGENTINO $115,20. IMPRESORA PATAGONICA $759.
437 04/09/14 Aprobar los gastos y reintegrar a: BLANCO LIDIA $640,36 ANTONIO MARTHA $659. LAZZARONE DIEGO $6.185. MAZZUCA MARCIA $1.202,76. SCHOLZ FABIAN $18.681,94. $18.681,94. ROSSI CARLA $1.617,95.
438 04/09/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa SD PATAGONIA SRL el importe de $34.103,64 (pesos treinta y cuatro mil ciento tres con 64/100) según factura Nº B0001-00000080, por la realización de nuevas paredes de durlock en el marco del proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12.
439 05/09/14 Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Ushuaia y Comodoro Rivadavia referenciados en el Anexo Único unico de la presente Resolución.
440 05/09/14 Asignar becas en sus distintas modalidades a los alumnos renovantes y postulantes Convocatoria 2014-2015 de la Sede Trelew, detallados en el Anexo adjunto a la presente Resolución.
441 05/09/14 Designar como integrantes de la UECPFI -UNIDAD EJECUTORA DEL CONVENIO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL a los agentes que se detallan :
Sra. Sandra CARIMAN. Sta. Verónica Mayra LOPEZ. María RODRIGUEZ y Juan Pablo URRISTARASU.
442 08/09/14 Nombrar a la Sra. Norma BAYON en el cargo de Directora del Archivo Central de la Universidad, dependiendo funcionalmente de la Dirección General de Despacho, a partir del 11 de Setiembre de 2014. Encomendar a la Secretaría Administrativa la reestructuración del sector de Compras y Contrataciones con el objeto de dinamizar su actividad.
443 09/09/14 Designar al docente ALFONSO FACUNDO GONZALEZ IGLESIAS DNI.Nº32.234.970, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 2 (T.P.2-16 hs.); Ref.presupuestaria R/6 Nº36/2009, a partir del 19/08/14 y hasta el reintegro del docente JORGE ZACCONE o hasta el 28/02/2015 y/o la sustanciación de los concursos docentes, lo que primero ocurra. Disposición CUP Nº 062/2014.
444 09/09/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: ANTOLA CARLA.MONASTEROLO MARIELA y GABRIELA BUDZINSKI $612 a cada una. VINUESA JULIO $16.247. MARTINEZ BERNABE $804,38. PUGH PABLO $435,08. ALVAREZ HECTOR $1.741,40.
445 09/09/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar: ESPE VIGILANCIA SA. $11.495. COLEGIO SALESIANO DEAN FUNES $73.920. EMEC SRL. $4.603,02. GAMA COMUNICACIONES
$1.300. ISIS VIAJES $3.985,40. $4.840,30. DEPOSITO RURAL $16.713. RAFATUR $11.698,89. PROTEL PATAGONICA SRL.$2.711,61. DUBROVNIK SRL.$6.773,00.
446 10/09/14 Designar a la agente DEL CASTILLO, Laura María de los Angeles DNI. Nº 16.288.996 –Legajo Nº 7450-, en el cargo de Director de la Biblioteca Central-SECRETARIA ACADEMICA, con una Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06. Expte. SJB Nº00017/2014.
447 10/09/14 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de cartuchos e insumos de computación". Afectación presupuestaria preventiva de $100.074,00. Expte. C-SJB Nº0036/2014.
448 10/09/14 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de elementos de jardinería , equipamiento y herramientas". Afectación presupuestaria preventiva de $126.430. Expte. C-SJB Nº0035/2014.
449 10/09/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de trituradora de papeles". Afectación presupuestaria preventiva de $900. Expte.C-SJB Nº0037/2014.
450 10/09/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de cortinas para Secretaría de Ciencia y Técnica". Afectación presupuestaria preventiva de $19.640,00. Expte. C-SJB Nº00040/14.
451 10/09/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Alquiler y mantenimiento de la central telefónica para la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn" Afectación presupuestaria preventiva de $11.520,00. Expte. C-SJB Nº00039/14.
452 10/09/14 Modificar el Artículo 1º de la Resolución R/8 Nº376/14, en cuanto al monto adjudicado a la firma TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. al que corresponde $11.900,00 (pesos once mil novecientos). Expte. C-SJB Nº00013/14.
453 10/09/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición de Escudos y Banderas". Afectación presupuestaria preventiva de $5.740,00. Expte. C-SJB Nº O041/2014. 
454 10/09/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición de balanza digital". Afectación presupuestaria preventiva de $8.000,00. Expte. C-SJB Nº00038/14.
455 10/09/14 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de Servidor para la Dirección de Informática". Afectación presupuestaria preventiva de $70.000,00. Expte. C-SJB Nº0034/14.
456 10/09/14 Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 012/14- sobre "Adquisición de materiales deportivos" para la Secretaría de Bienestar Universitario a la firma: RM REPRESENTACIONES de Stella Maris Martins, por un importe total de $99.960,00. Expte. C-SJB Nº0011/2014
457 10/09/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Cobertura de seguros Responsabilidad Civil para Museo del Petróleo", por el término de 1 (uno) año. Expte. C-SJB Nº00032/14.
458 11/09/14 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumna Jennifer Soledad AGUILA LEVICOY DNI.Nº 36.808.521, de un subsidio de $3.000,00 (pesos tres mil), pagaderos durante los meses de setiembre, octubre y noviembre/14, para el desarrollo de acciones comprendidas en el marco del Proyecto "LA UNIVERSIDAD MOTORIZANDO LA CREACION DE VALOR AGREGADO".
459 11/09/14 Renovar la conformación de la Comisión Promotora Universitaria de Ciencias de la Salud, con la incorporación de nuevos integrantes. Ratificar la designación como COORDINADORA, de la Lic. María del Rosario CARBALLO, docente de la Facultad de Ciencias Naturales.
460 11/09/14 Cerrar el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº 520/2011 (fs.06), y proceder al archivo del Expte. SJB Nº0116/2011, caratulado “FACULTAD DE INGENIERIA S/HECHO VANDALICO OCURRIDO EN INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA".
461 11/09/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: TELEFONICA DE ARGENTINA SA. $10.004,28. LIEFRINK & MARX $585,52. ROBERTO MARIN $2.200. IGD COMUNICACIONES $2.015,50. LA IMPRENTA DIGITAL SRL. $10.376. SILOG SA. $4.830,37.
462 11/09/14 Aprobar el pago de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO-LAZZARONE-VIDAL A. (3 días a cada uno). SILVERA RENE (3 días). BAZTAN H. (2 y 1/2 día). ALVAREZ SUSANA (5 días). PARDO VIVIANA y CARBALLO MARIA (1 día a cada una). ANTOLA CARLA (3 días). MEDINA CARLOS (3 días).
463 15/09/14 Celebrar Sendos Contratos de Locación de Servicios de Monto Fijo, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva, con la antigüedad que corresponde en cada caso, con vigencia a partir del 01 de Setiembre de 2014 y hasta el 31 de Marzo de 2015, con las personas que se detallan: LENCINAS, José. y GARCÍA NOWAK, María Carla, ambos pertenecientes al CIEFAP.
464 15/09/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Julio de 2014 la renuncia presentada por la Sra. Nora Mariela PASQUINI DNI. N° 11.237.711 – Leg. 1363- al cargo de categoría 4 -Agrupamiento Técnico Profesional A- Planta Permanente, que desempeñaba como Técnica del Laboratorio de Análisis de Semillas en la Delegación Zonal Sede Esquel.
465 15/09/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Setiembre de 2014 la renuncia presentada por el Sr. Emilio Franklin ARROYO L.E. N° 7813222 – Leg. 1614- al cargo de categoría 5 -Agrupamiento Técnico Profesional B- Planta Permanente, que desempeñaba como Bibliotecario en la Delegación Zonal Sede Esquel.
466 15/09/14 Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia (convocatoria 2014/2015) y Sede Trelew (Convocatoria 2013/2014), referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución.
467 16/09/14 Otorgar títulos, con fecha de expedición 12 de setiembre de 2014, a los alumnos que se detallan:
468 16/09/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 11 de Setiembre de 2014 la renuncia presentada por la Directora de Intendencia Sra. María Cristina BUSTOS DNI. N° 10.770.756 – Leg. 907- al cargo de categoría 2 -Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente, que desempeñaba en la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia.
469 16/09/14 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica VERANO DNI. Nº32.104.342, para realizar tareas como Auxiliar en la Biblioteca de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe total de $21.000,00 (pesos veintiuno mil), pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil) y 1 (uno) cuota de $1.000,00 (pesos un mil), por el período 24/08/14 al 31/12/2014.
470 17/09/14 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Ruth Elizabeth OJEDA. Omar Andres MUÑOZ y Carlos Jonathan ANGEL, para realizar tareas en el Comedor Universitario, por un importe total de $16.500,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $5.500 por el período 01/06 al 31/08/2014.
471 17/09/14 Tener por otorgada Licencia Art.6º C-II-B de la Ordenanza 151, por el período 19 al 29 de agosto de 2014, ambas fechas inclusive, a la Lic. Andrea CIRIACO -Cargo T.P.2- Disposición CUP Nº 68/14.
Dar baja en el cargo TP2 al Lic. Javier TOLOSANO a partir del 31/08/14. Designar al docente mencionado en elcargo de TP4 a partir del 01/09/14 y hasta el 28/02/15 y/o la sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero. (Disposición CUP Nº 60/14).
472 17/09/14 Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) Nº 15/14, sobre "Contratación Seguro por robo, incendio y responsabilidad comprensiva para Hotel del huespedes", a la firma NACION SEGUROS S.A. por $1.372,80. Expte. C-SJB Nº0018/14.
473 17/09/14 Dejar sin efecto la Licitación Privada Nº03/13, sobre la "Adquisición de Equipos y accesorios informáticos de audio y video para varias dependencias". Expte. C-SJB Nº00028/13.
474 18/09/14 Crear, a partir del 1º de Octubre de 2014, el Observatorio Universitario Patagónico de Hidrocarburos y Energía, en el ámbito de la Secretaría de Investigación dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
475 22/09/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Eduardo José GIMENEZ, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe total de $20.000 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $5.000 mensuales, por el período 15 de Setiembre al 15 de diciembre de 2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
476 22/09/14 Autorizar la Licitación Privada referente a la "Adquisición de múebles, equipamiento para oficinas y aulas". Afectación presupuestaria preventiva de $386.071,00. Expte. C-SJB Nº0033/14.
477 23/09/14 Asignar funciones de Investigación en el CIEFAP desde el 01/09/14 al 31/03/2015 a ALONSO, MARIA VIRGINIA y CONTARDI LILIANA TERESA. Dichas funciones se desarrollaran usufructuando el 75% de las cargas horarias, correspondientes a las respectivas dedicaciones exclusivas con las que fueron designadas por la Facultad de Ingeniería.
478 23/09/14 Autorizar la realización de las IV JORNADAS: Derechos, accesibilidad y discapacidad. Al encuentro de acciones conjuntas. Experiencias pedagógicas para la accesibilidad académica, a cargo de la Mg. María A. GRZONA, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales, con una carga horaria de 14 hs. reloj, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
479 23/09/14 Autorizar a la Secretaria administrativa a abonar a la Mg. María Alejandra GRZONA DNI.Nº12.584.568, el importe de $3.500,00 en concepto de honorarios, a pagarse en el mes de Setiembre/14, por el dictado de las IV Jornadas: Derechos, accesibilidad y discapacidad
al Encuentro de acciones conjuntas. Experiencias pedagógicas para la accesibilidad académica. Aprobar pasajes, gastos de estadía y movilidad.
480 25/09/14 Aprobar el Programa de Alfabetización para Jovenes y Adultos denominado "APRENDAMOS JUNTOS", coordinado por la Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaria de Desarrollo Social y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
481 25/09/14 Autorizar el pase del agente Sr. Marcelo HERRERA DNI. Nº28.637.457, del Comedor Universitario a la Dirección del Servicio Social de la Secretaría de Bienestar Universitario, atento lo dictaminado por la Dirección del Servicio Jurídico Permanente y el Area Medicina Laboral, con vigencia a partir del 01/09/2014. Expte. SJB Nº00098/2013.
482 26/09/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición de elementos de higiene". Afectación presupuestaria preventiva de $42.800. Expte. C-SJB Nº42/2014.
483 26/09/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición equipamiento material de vidrio y artículos de látex".Afectación presupuestaria preventiva de $12.882,75. Expte.C-SJB Nº0043/14.
484 26/09/14 Rescindir la Orden de Compra Nº 21/14, a la firma PROV IND SRL., por la suma de $16.277,83. Desafectar la imputación preventiva correspondiente NUP 86 Y 87/14. Expte. C-SJB Nº00014/2014.
485 26/09/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO DNI. Nº 14.848.201, por un importe total de $16.320,00 (pesos dieciséis mil trescientos veinte) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $5.440,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta), para la realización de tareas de mantenimiento y limpieza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/10 al 31/12/2014.
486 29/09/14 Rescindir el renglón 194 de la Orden de Compra Nº015/14 a la firma EL ESTANCO S.A. por la suma de $35,70. Expte. C-SJB Nº0002/2014.  
487 01/10/14 Asignar BECA RENOVANTE CATEGORIA COMPLETA a la alumna de Sede Esquel Nerina ROMERO DNI. Nº34.000.465, Carrera Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas, con vigencia por diez meses: de Mayo a Nov/2014 y de Febrero a Abril/2015, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio.
488 01/10/14 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
489 01/10/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: LAZZARONE DIEGO (6 días). ESCUDERO BEATRIZ (6 días). DOMINGUEZ PATRICIA (3 días). CEBALLOS RAUL (1 día). GONZALEZ SUSANA (3 días). BALOCCHI LILIANA (3 días).
490 01/10/14 Aprobar los gastos y reintegrar a PENTREATH VIVIEN $992,90. ESCALANTE NORMA $836. URRIZA MANUEL $440,01. FLORES MARIA LUJAN $4.744,59. DE MARZIANI CARLOS $823,04. ANTOLA CARLA $874,09.
491 01/10/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: DON OTTO $82.896,00. LOPEZ ASCENSORES $15.950,00. ECOM SA.$14.979,80. COLEGIO DEAN FUNES $18.480,00. CAJA DE SEGUROS SA. $481,20. $815,80. AEG SOLUCIONES TECNOLOG. $1.350,00. JORGE LUIS BLANCO $13.000,00. IMPRESORA PATAGONICA $5.137,52. CORREO ARGENTINO $14.517,00. $762,20. UNIPRINT SRL. $698. FORTIN REPUBLICA SA. $4.352,06. COOPERATIVA DE TRABAJO LA MUTISIA LTDA. $20.000. GARCIA ANA LAURA $16.000. ZVRKO KADIR $12.500. UNPSJB $2.378,92. LEON NELIDA-LLORENS GUITAR $12.100. QUEVEDO MARIA INES $1.900.
492 01/10/14 Celebrar con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI 29.239.239, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la U.V.T.T. “Estudio de factibilidad y desarrollo para la reactivación del Parque Eólico Antonio Moran”, aprobados mediante Resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias SPU Nº 2919/13, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidós mil quinientos), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período de 1º de Setiembre de 2014 al 30 de Noviembre de 2014.  
493 01/10/14 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Santiago Emanuel MURANO DNI. Nº33.345.320, para continuar realizando tareas de mantenimiento, mejoras y operación de boyas oceanográficas en el marco del Convenio suscripto con la Agencia Comodoro Conocimiento, por un importe mensual de $9.500,00 (pesos nueve mil quinientos), por el período de 1º de Setiembre de 2014 al 31 de Enero de 2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales.  
494 01/10/14 Celebrar con el Sr. Pablo Sebastián ROSALES DNI. Nº36.334.163, un Contrato de Locación de Obra para desempeñarse realizando tareas en el desarrollo de un Sistema Web para visualización de datos, en el marco del Convenio suscripto con la Agencia Comodoro Conocimiento para la puesta en marcha de dos Boyas Oceanográficas, por un importe total de $31.500,00 (pesos treinta y uno mil quinientos) pagaderos en 07 cuotas iguales y consecutivas de $4.500,00 (pesos cuatro mil quinientos), por el período de 1º de Junio al 31 de Diciembre de 2014.  
495 02/10/14 Otorgar títulos de posgrado a alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas y Naturales, con fecha de expedición 09 de octubre de 2014.  
496 02/10/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $213.940,00 (pesos doscientos trece mil novecientos cuarenta) según Factura B Nº 0005-00000001, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de agosto de 2014.
497 02/10/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a ISIS VIAJES $29.945,10. $11.090,00. EDITORIAL JORNADA $1.326. $1.591,20. IMPRESORA PATAGONICA $2.025,07. $126,83. GOMERIAS MONZA SA.$11.096. EMEC SRL. $3.639,97 ESCRIBANOS CAMPELO-ARCIONI $27.091,43. TRAVELUM -TRES AGUAS SERVICIOS TURISTICOS SRL. $167.583,23. UNIPRINT SRL. $1.600. SEP SRL.$400. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS $245,99. VACAREZA-WIERNES-IRIARTE $1.800. ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES $7.000.-
498 02/10/14 Aprobar los gastos y reintegrara AYAPE ALBERTO $300. LIDIA BLANCO $1.288,88. LAZZARONE DIEGO $5.095,16. $4.545,83. MAZZUCA MARCIA $2.072,85. NILLNI ADRIANA $5.140. $911. JORGE GIL $1.012. MONTOYA LILIANA $1.615,47. IVANOFF SONIA $2.903,83.
499

02/10/14

Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad, que figuran en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
500  07/10/14 Autorizar la Licitación Privada sobre "Adquisición de artículos de librería para varias dependencias". Afectación presupuestaria preventiva $250.998,80.Expte. C-SJB Nº00045/14.
501 07/10/14 Aprobar el Acta de Recepción provisoria de la Obra: Licitación Pública Nº 004/12. Obra: "AMPLIACION, TERMINACION Y REMODELACIÓN -EDIFICIO AULAS-SEDE TW" ejecutada por la Empresa Contratista ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL". Expte. SJB Nº00153/12.  
502  07/10/14 Designar a la agente Gabriela María del Carmen BUDZINSKI DNI. Nº 14.315.680 –Legajo Nº 3179-, en el cargo de DIRECTORA de ORIENTACION EDUCATIVA -SECRETARIA ACADEMICA, con una Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 03 de Setiembre de 2014. Expte. 000148/2013. 
503  07/10/14 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Alejandro VEGA, DNI 33.467.295, por un importe total mensual de $12.950,28 (pesos doce mil novecientos cincuenta con 28/100), con vigencia por el período 01 de agosto de 2014 al 30 de setiembre de 2014, para continuar desempeñando funciones en la Dirección de Educación a Distancia-Secretaría Académica de la Universidad y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Mesa de Entradas, conforme las condiciones establecidas en las Resoluciones R/7 Nº 205/13 y R/8 Nº058/14. Imputar a (Secretaría Académica 022-000; fuente 11 ($5.755,68 -20 hs.semanales) y a FHCS,fuente 11 ($7.194,60 -25 hs. semanales).  
504  07/10/14 Otorgar títulos, con fecha de expedición 09 de Octubre de 2014.
505  07/10/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa SD PATAGONIA SRL el importe de $52.580,53 (pesos cincuenta y dos mil quinientos ochenta con 53/100) según factura Nº B0001-00000003, por la realización de nuevas paredes de durlock,electricidad y pintura en el marco del proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12.
506  08/10/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (4 días).(1 día). FERNANDEZ DE LA COLINA, JESSICA (2 días) Reintegro $4.100. BLANCO LIDIA (3 días). DE LEONARDIS CARLOS (2 días).  
507  08/10/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a TURCHI FEDERICO $10.350. AUSTRAL ALARMAS SRL. $720. ALVAREZ SUSANA $650. ECOM SA. $9.413,80. IMPRESORA PATAGONICA $1.289,25. NININ JORGE $700. ANAFER $1.831,00. COMODORO HOTEL $567. RAFATUR $19.550,34.
GRUNBERG KAREN $4.000. LOPEZ ASCENSORES $14.640,00. MABLAN-COLLANTES MORAN HELVERT ROGGER(Teatro para la Salud) $1.800. IGD COMUNICACION & MEDIOS $2.762,50.  
508  08/10/14 Ratificar la integración de la Junta Evaluadora que actúa en el Concurso que tramita por Expte. SJB Nº 000149/2013, de la siguiente manera:
Titulares: Sra. Carla ANTOLA. Sra. Graciela Del RIO.
Sra. Haydee MURGA.Sra. Gabriela BUDZINSKI.
Suplentes: Sr. Mario MURPHY. Sr. Aníbal BECERRA.
No hacer lugar al Recurso presentado por el postulante inscripto Lic. Marcelo GONZALEZ ALMIRON, contra un miembro integrante de la Comisión Evaluadora Lic. Graciela Del RIO, conforme los Art. 16º y 17º de la Ordenanza CS.Nº 149. Expte. SJB Nº 149/2013.  
509  08/10/14 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Alejandro VEGA, DNI 33.467.295, por un importe mensual de $12.000,00 (pesos doce mil), por el período 01 de Octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, para desempeñar funciones en la Dirección de Educación a Distancia-Secretaría Académica de la Universidad, con una carga horaria de 35 hs. semanales.  
510  14/10/14 Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nº375/2014, por lo expuesto corresponde el monto total adjudicado a la firma CUSPIDE LIBROS SA. a $728,00 (pesos setecientos veintiocho). Expte. C-SJB Nº 0010/14.  
511  14/10/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de ropa de trabajo". Afectación presupuestaria preventiva de $24.270,00. Expte. C-SJB Nº 0046/14.  
512  14/10/14 Modificar la Unidad Ejecutora del PI 1087, Resolución R/8 Nº198/14.  
513  14/10/14 Modificar el Anexo III de la Resolución R/8 Nº 292/14, en lo referente al PI 1070.  
514  14/10/14 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.  
515  14/10/14 Aceptar la incorporación al Proyecto de Investigación 1031 de la Co Directora Lic. Carolina BORQUEZ.  
516  15/10/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 2014, la renuncia presentada por la Sra. Norma Gladys POMBO DNI. N° 12.649.509 – Leg. 2327- al cargo de categoría 6 -Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  
517 15/10/14 Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la realización de la Duodécima edición del CONGRESO ARGENTINO DE ARCHIVISTICA, organizado por la F.A.R.A. –Federación Archiveros de la República Argentina- a desarrollarse entre los días 05 y 07 de Noviembre próximo, en el Salón Auditoriun de la ciudad de Salta.  
518  15/10/14 Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación (PI 997-874-885-975-987-968) hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
519  15/10/14 Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación para la presentación de Informes Finales hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
520  15/10/14 Otorgar aval académico por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente, a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de esta Resolución.
521  15/10/14 Avalar la suspensión del Proyecto "LOS FONDOS DE CRIA DE LA CENTOLLA (LITHODES SANTOLLA) EN EL GOLFO SAN JORGE", presentada por su Director Dr. Julio VINUESA.  
522  15/10/14

Avalar la modificación de la Unidad Ejecutora del PI 898, presentada por su Co -Directora Mgter Marisol VEREDA, a partir del 05 de Noviembre de 2013, por fallecimiento de la Directora Lic. María Elena DAVERIO.

523  15/10/14 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de esta Universidad a los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución.  
524  15/10/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 10 de Octubre de 2014, la renuncia presentada por el agente Sr. Enrique Edmundo GALIÑANES DNI. N° 7.378.222 – Leg. 2102- al cargo de categoría 1 -Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría Administrativa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
525  15/10/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 31 de Octubre de 2014, la renuncia presentada por la agente Sra. Ema del Rosario SALAZAR MIRANDA DNI. N°18.716.648 – Leg. 4721- al cargo de categoría 6 -Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales- Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría Administrativa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  
526  17/10/14 Celebrar la “ CXXXII Colación de Grado” de esta Universidad,en Acto Público a realizarse el día 17 de Octubre de 2014 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.  
527   17/10/14  Celebrar sendos Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los siguientes alumnos de esta Universidad: MARINA CYNTHIA TEIGUEL DNI. N° 29.239.464 y con RODOLFO ANDRÉS ALVAREZ DNI. N° 33.652.857, por el período 01/09/14 al 31/12/2014, para realizar tareas de apoyo administrativo en la Dirección General de Patrimonio, por un importe mensual de $7.778,06 (pesos siete mil setecientos setenta y ocho con 06/100), para cada uno.  
528  17/10/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas ETAP SRL. $28.300.
ECOM SA. $7.005,90. PANZA LUIS A. $62.310. VENTUR SRL. $240.000. ANAFER SA. $110. INDUPAT de E.R. SRL. $124.632,83. KYRIOS ELECTRONICS $9.500. ESPE VIGILANCIA SA. $12.750.  
529  17/10/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LAVADERO IMPERIO $4.400,36. MICUCCI $2.594. GALARZA ROSANA $5.000. DEBORA BARRIONUEVO $1.800. BARBARA KOTOUCEK $6.900. $6.100. DIARIO EL CORREDOR $2.000. NININ JORGE $700 Y $700. MICROSUR $1.070,40.
530  17/10/14 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: CORREO ARGENTINO $19.241,10. FABRICA DE TROFEOS DEPORTIVOS $8.030,00. ISIS VIAJES $12.647,68. IGD COMUNICACIONES $1.591,20. VIDEO GRAFICA $500. IMPRENTA GRAFICA $2.069,71. LA IMPRENTA DIGITAL SRL. $4.552. MOSSE LUCAS $9.600. LIEFRINK & MARX $585,52. X-28 ALARMAS $346. ROBERTO MARIN $2.200. ANAFER $2.078.
531  17/10/14 Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: LIDIA BLANCO $2.500.LILIANA BALOCCHI $5.000. JULIO VINUESA $30.000. SUSANA ALVAREZ $22.000. PEDRAZA RAMON $6.000. CISELLI GRACIELA $28.000. BAZTAN NORMAN $3.000. CAMBARERI SANDRA $9.500. LINO PIZZOLON $4.500.JOSE SORIANO $60.600. CARLA ANTOLA $2.000. MAZZUCA M. $16.400. JULIO RIVAS $2.000. OSCAR PUCCI $5.000. LANAS ORREGO PAOLA $8.500. LILIANA BARRIONUEVO $1.500. DIEZ TETAMANTI JUAN MANUEL $17.400. BARILE NELIDA $14.000.
532  17/10/14 Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan a: LAZZARONE DIEGO $3.165,17. DEFOSSE GUILLERMO $1.012. VINUESA JULIO $8.789. MARIA L.FLORES $4.352. SANDRA BUCCI $20.616,60. DIEZ TETAMANTI JUAN M. $1.736,02. GABRIEL SEBASTIAN $2.155,50. MONICA FREILE $998,25. PAINECURA JAVIER $147. GRACIELA RONCONI $1.037,20. ADRIANA NILNI $516,80. NORMA ESCALANTE $846. ADRIANA GRATTI $970,14.
533  17/10/14 Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan: ALBERTO AYAPE (1 1/2 día). GABRIEL SOTO, LEANDRO MARTINEZ (3 días). LUIS ALMONACID (4 días). URRIZA JOSE-MONTI ALEJANDRO (1 día a c/u). LARROCA NORBERTO (1 día). EUGENIA CARDADE (3 días). PAGNONI GUSTAVO (1 día).
534  17/10/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de la Carrera de geología- FCN Sra. Julieta E.CRISTOFF el importe de $1.776,00 (pesos un mil setecientos setenta y seis), en concepto de ayuda económica, para cubrir los gastos de traslado vía terrestre a Río Negro, para participar del curso de grado y posgrado "EXPLORACION Y EVALUACION DE YACIMIENTOS MINERALES", dictado por el Dr. Pablo Rolando, durante los días 20 al 24 del cte.mes.
535  17/10/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Dra. Adriana GRATTI de un subsidio de $3.000, para gastos de organización del Congreso Iberoamericano de Toxicología; de un subsidio de $2.600 a la Lic. Evangelina LAZTRA DNI. Nº 29.649.232; $2.600 a Lucia ZAMBRANO y $3.500 a Tamara GONZALEZ, para realizar actividades en el marco del proyecto “Educación fuera del aula: Capacitación de los Ciudadanos como Monitores Ambientales” –aprobado según la Resolución SPU Nº 3272, en la última Convocatoria Proyectos de Extensión Universitaria, correspondiente a los meses de Oct-Nov/2014.
536  17/10/14 Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nº456/2014, en lo referente al monto adjudicado a la firma RM REPRESENTACIONES de STELLA MARIS MARTINS, al que corresponde $91.960,00. Expte. C-SJB Nº0011/2014.
537  17/10/14 Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 018/2014 sobre "Adquisición de silla Ruedas" para Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, a la firma: MG PHARMACORP SRL., el renglón Nº 1 por única oferta, por un importe que asciende a $5.517,60. Expte. C-SJB Nª00026/14.
538  17/10/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición de Insumos Informáticos" Delegación Zonal Sede Esquel. Afectación presupuestaria preventiva de $5.675,00. Expte. C-SJB Nº 0044/2014.
539   17/10/14  Dejar sin efecto, ad referendum del H.Consejo Superior, lo aprobado por la Resolución C.S.Nº 30/14, en lo referente a los representantes de la Comisión de Becas- Secretaría de Bienestar Universitario-Sede Comodoro Rivadavia Lic. María A. VIDAL y Delia FERNANDEZ, manteniéndose vigente la designación del agente Ernesto BONZANO. Aprobar provisoriamente como integrante de la Comisión de Becas de Sede Comodoro Rivadavia -Bienestar Universitario al Abogado Diego LAZZARONE.
540  17/10/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre del responsable del Buffet de Sede Puerto Madryn, Sr. Franco Nahuel CORONEL DNI Nº 35.537.450, un importe de $10.000,00 (pesos diez mil), que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Resolución R/8 Nº 097/14, que serán abonados en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014.
541  21/10/14 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.  
542 21/10/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: COLEGIO DEAN FUNES $18.480. EMEC SRL. $9.206,04. KAREN GRUNBERG $3.100. ANAFER SA. $110. VIDEO & GRAFICA $2.000. AEG SOLUCIONES TECNOLOG. $1.440. CORREO ARGENTINO $843.  
543 22/10/14 Enviada a DOCERRO.
544 22/10/14 Dejar sin efecto a partir del 15/10/2014, el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Lic. Valeria CONIGLIO DNI. 23.521.875, para el desempeño del cargo de Coordinadora de Sistema Informático de Becas (SIB) y Programa de Voluntariado Universitario, para el que fuera contratada según la Resolución R/8 Nº 424/14 hasta el 31/03/2015.
545 28/10/14 Aceptar, con vigencia a partir del día 15 de Octubre de 2014, la renuncia presentada por la Lic. María Alejandra VIDAL DNI. N° 21.335.271 – Legajo Nº 3941- al cargo de Secretaria de Bienestar Universitario de esta Universidad.
546 29/10/14 Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 006/2014, referente a la construcción de la Obra
"REPARACION FACHADA SUR -EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS-SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $2.591.582,56. Expte. CUDAP Nº 210/14.
547 29/10/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS por el primer semestre a los alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que fueron adjudicados, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin, de acuerdo al detalle del Anexo Unico de la presente Resolución.
548 29/10/14 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
549 29/10/14 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
550 29/10/14 Designar como Directora a la Dra. Gabriela MASAFERRO y como Co Director al Lic. Horacio PREZ del PI 1055 -"Estudio Comparativo de estructura de conductos y cráteres, historia erosiva y evolución del paisaje en campos volcánicos monogenéticas intracontinentales de Patagonia", por haberse jubilado el Dr. Miguel HALLER.
551 29/10/14 Avalar y Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el desarrollo de las "I JORNADAS BINACIONALES DE ESTUDIOS DE CULTURAS Y LITERATURAS DE LA PATAGONIA", a realizarse entre los días 06 y 08 de Noviembre próximo, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
552 29/10/14 Aprobar las rendiciones de gastos que van desde el Nº 037 a 088/14, presentadas por la Dirección General Económico Financiera.
553 30/10/14 Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de bibliografía para Departamento de Informática Sede Trelew". Afectación presupuestaria preventiva de $8.656,48. Expte. C-SJB Nº 047/14.
554 30/10/14 Designar transitoriamente a la Secretaria General Msc. LIDIA BLANCO y al Secretario de Extensión Universitaria
Abogado DIEGO LAZZARONE, a cargo de la Secretaría de Bienestar Universitario, a partir del día 16 de Octubre de 2014, en igual situación de revista.
555 31/10/14 Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a nombre del responsable del Buffet de Sede Puerto Madryn, Sr. Franco Nahuel CORONEL, DNI Nº 35.537.450, el importe de $30.000,00 (pesos treinta mil), que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Resol. R/8 Nº 097/14, que será abonado en tres cuotas iguales y consecutivas de $10.000,00 (pesos diez mil), durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014.
556 01/11/14 Celebrar la “ CXXXIII Colación de Grado” de esta Universidad,en Acto Público a realizarse el día 20 de Noviembre de 2014 en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
557 01/11/14 Celebrar la “ CXXXIV Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 21 de Noviembre de 2014 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
558 05/11/14 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a ANA VALTRIANI DNI.Nº 12.514.438, de un subsidio de $2.000,00 (pesos dos mil) y a EMANUEL VERA DNI. Nº36.320.776, de un subsidio de $1.500 (pesos un mil quinientos), pagaderos durante los meses de octubre-noviembre y diciembre/14 y enero-febrero y marzo/2015, para gastos operativos y/o logística propios de las actividades de la CATEDRA LIBRE DE AGROECOLOGIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA.
559 05/11/14 Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia (convocatoria 2014/2015, referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución.
560 05/11/14 Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la ejecución del PROGRAMA DE FORMACION EN NORMAS, PRACTICAS Y TÉCNICAS BANCARIAS, organizados por la ASOCIACION DE BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA –ABAPPRA y el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a llevarse a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, durante los meses de abril y mayo de 2015.
561 07/11/14 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. María Inés RODRIGUEZ DNI 35.145.574, por un importe total mensual de $12.000,00 (pesos doce mil), por el período 01 de octubre 31 de diciembre de 2014, para desempeñar funciones en la Dirección de Compras y Contrataciones dependiente de la Secretaría Administrativa de la Universidad.
562 10/11/14 Aprobar las denominaciones para la emisión de títulos de Educación Secundaria en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO (CUE 269000100) que se detallan a continuación y según planes aprobados por Resolución Consejo Superior Nº 37/10:
- Técnico de Nivel Secundario en Energías Renovables.
- Bachiller en Comunicación.
- Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades.
563  10/11/14  Designar como tutores rentados de los distintos Talleres Recreativos y Culturales a las personas que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución
cuya renta mensual y período de designación es indicado para cada caso.
564  10/11/14 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Analía Angela MARTUCCI DNI.Nº26.081.592, para realizar tareas en el Vivero de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe mensual de $12.000 (pesos doce mil),por el período 01/09 al 31/12/2014.
565  10/11/14 Avalar el Programa de Formación Docente "HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA FINES EDUCATIVOS", presentado por la Dirección de Educación a Distancia, a desarrollarse durante el ciclo lectivo 2014.
566  10/11/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a fijar para el dictado del PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE denominado "HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA FINES EDUCATIVOS", coordinado por la Dirección de Educación a Distancia, un arancel de $250 como único abono.
567  10/11/14 Otorgar títulos, con fecha de expedición 07 de noviembre de 2014.
568  11/11/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Rodrigo LEFINIR BUSTOS el importe de $7.600, a los fines de dictar dos cursos de Informática y Usos de Herramientas Informáticas en Estadística, destinado a todo el personal del Hospital Rural de Cushamen, en el marco del Convenio suscripto oportunamente con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Expte. SJB Nº 0072/2014.
569   11/11/14  Rescindir los renglones Nº 10-17-203-289 de la Orden de Compra Nº08/13, a la firma QUIMICA CORDOBA por la suma de $1.950. Rescindir el renglón Nº 117 de la Orden de Compra Nº16/13 a la firma MASTER QUIMICA SRL. por la suma de $4.480. Expte. C-SJB Nº 00052/2012.
570  11/11/14 Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 027/14 ref. a "Alquiler Central Telefónica de Sede Puerto Madryn", a la firma AGUS MOS TELEFONIA de Agustino S.A., el renglón nº1 por única oferta por el importe de $11.520. Expte. C-SJB Nº 00039/14.
571  11/11/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: INDUPAT de ER SRL. $17.772,48. HOMERO CIA. $6.895,72. ARUNA $2.800. IMPRESORA PATAGONICA $9.285,76 $146,85. $3.145,05. VIDEO & GRAFICA $1.100. POLLO CAMPERO $9.450. ISIS VIAJES $3.972,80. LA MUTISIA LTDA. $20.000. KOTOUCEK BARBARA $5.600. EMEC SRL.$3.639,97. ESCRIBANOS CAMPELO Y ARCIONI $1.775.
572  12/11/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: AYAPE ALBERTO (2 días). SILVERA RENE (4días). JORGE GIL (1 día). JOSE SORIANO (6 días). VINCON SERGIO (1 día).
573  12/11/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a aprobar los gastos y reintegrar a favor de: LANCELOTTI JAVIER $6.145. NILLNI ADRIANA $2.769,42. $1.199,01. CEBALLOS RAUL $500,17. MARCELO AZCURRA $1.202,80. SUSANA ALVAREZ $650.
574 13/11/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: ISIS VIAJES $33.883,90. $5.471,54. TRANSERVICE $25.000. SILOG SA. $9.185,80. ANAFER $2.214. VINERIA COMODORO $9.864. TENTACIONES SERVICIO GASTRONOMICO $23.900,00. DISTRIBUIDORA JC $3.720,68.
575 13/11/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: LIDIA BLANCO (1 día). JORGE GIL (1 día; 2 días). IGNACIO MARRACO (6 días). ASKENAZI ALEJANDRA-NELLY ESCALANTE (2 días). MARIA CARBALLO (2 días). JUAN PABLO URRISTARASU (1 día)
576 13/11/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a SCHIAVONE FRANCISCO $2.460,26. LOPEZ VERONICA $2.178. PAREDES JOSE $16.284,67. DIEZ TETAMANTI,JUAN $1.236,16.
ALMEIRA ADRIANA $315.
577 13/11/14 Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 023/14, ref. a Adquisición Balanzas Comerciales para FCN, a la firma: TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. el renglón 1, por el importe de $6.608,00. Expte. C-SJB Nº0038/2014.
578 13/11/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxana Alejandra RUBILAR DNI. Nº 23.032.327, por un importe total de $20.000,00 (pesos veinte mil), pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), por el período 01/10/14 al 31/01/2015, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales.
579 13/11/14 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. Natalia GONCALVEZ DNI. Nº 26.889.181, por un importe total mensual de $12.000,00 (pesos doce mil), por el período 05/11/2014 al 05/06/2015, para realizar tareas en el Área de Bienestar Estudiantil de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales.
580 17/11/14 Otorgar títulos, con fecha de expedición 12 de Noviembre de 2014.
581 17/11/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Riesgo de Trabajo, equivalente al 4% de la categoría de revista, a los agentes del Sector Mantenimiento de la Delegación Zonal Sede Esquel Sres.Leopoldo ARAVENA -Legajo Nº1832- Segundo Efrain AZOCAR -Legajo Nº1687- y Humberto Alejandrino MONTIEL -Legajo Nº2339, de acuerdo a lo establecido en el Art. 71º del Dto. 366/06 del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales.
582 18/11/14 Avalar y declarar de interés institucional y académico, a las "I Jornadas Regionales de Extensión Universitaria de la Patagonia". REXUNI 2014, a realizarse en la Delegación Zonal de Puerto Madryn UNPSJB, los días 1 y 2 de diciembre de 2014, con una carga horaria de total de 16 (dieciséis) horas, según actividades que se detallan.
583 19/11/14 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00206/14, caratulado "DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/ROBO DE NOTEBOOK MARCA OLIVETTI S/CERTIFICADO DE DENUNCIA Nº 977-71-000.039/2014, EN AULA 110 DEL PRIMER PISO", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
584 19/11/14 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios con el Ing. Rodolfo LOPEZ DNI. Nº 8.352.788, para la organización del OBSERVATORIO PATAGONICO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA, por el término de un (1) año, a partir del 01 de Octubre de 2014 y hasta el 30/09/2015, con una remuneración equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple con máxima antigüedad.
585 19/11/14 Avalar y Declarar de Interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, para el Ciclo 2014, el desarrollo del Programa de "CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES", según actividades que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
586 19/11/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Responsable del Área Naútica Sr. Juan Marcos RICCIARDI DNI. Nº26.688.717, el importe de $10.000,00 (pesos diez mil), en concepto de subsidio no reintegrable, para cubrir los gastos que demande la adquisición de elementos de seguridad propios para la actividad náutica que se desarrolla en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn.
587 20/11/14 Autorizar al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Lic. Daniel Enrique URIE DNI. Nº 16.796.736, a firmar, en nombre de la Universidad, el Convenio Especifico para obtener un subsidio para la construcción del “Laboratorio de Investigación en Ciencias Económicas”, dependiente de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, a celebrar con la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia del Chubut.
588 20/11/14 Designar al Sr. Julio César RIVAS DNI. Nº 16.001.571, en el cargo de Coordinador del Área Inclusión Universitaria del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría Académica, con una Categoría 03-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2014. Expte.CUDAP SJB Nº00149/13.
589 20/11/14 Autorizar la Licitación Privada referente a la "Adquisición de equipos y accesorios de Computación" Expte. C-0022/2014.-
590 20/11/14 Declarar desierta la Contratación Directa Nº 026/2014 sobre "Adquisición de servidor para la Dirección de Informática"- Expte. C-034/2014.-
591 20/11/14 Resciendir del renglón 2 por $ 825,00, renglón 3 por $ 60,00, renglón 4 por $40,00, renglón 5 por $ 140,00, renglón 6 por $200,00, renglón 7 por $ 260,00 renglón 8 por $ 260,00, renglón 9 por $ 180,00, de la Orden de Compra Nº022/12, a la firma SEGURIDAD SRL, por la suma de $ 2.165,00 (pesos dos mil ciento sesenta y cinco). Expte. C-029/2012.-
592 20/11/14 Declarar desierta la Contratación Directa Nº024/2014 sobre "Asquisición de banderas y escudos" Expte. C-041/2014.-
593 20/11/14 Rescindir el renglón 12 de la Orden de Compra Nº031/14, a la firma STANFORD BOOK SERVICES S.A. por la suma de $ 632,00.-
594 20/11/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: ANAFER SA. $110. VIDEO & GRAFICA $2.200. SER-MAY SRL.$2.178. LIEFRINK & MARK $585,52. QUEVEDO MARIA INES $2.400. SEGURIDAD $1.000. ROTISERIA LEONARDO-ORDINEZ CARLOS $14.500. TOTAL SERVICIOS $16.950. PUNTA, TERESA C. $4.000. IMPRESORA PATAGONICA $7.947,69. COOPERATIVA LA MUTISIA $20.000.
595 20/11/14 Aprobar el gasto y reintegrar a: AYAPE ALBERTO $1.091. NORMA ESCALANTE $873. DOS SANTOS SILVANA $2.684,46. BAROLI CARLOS $2.439,50. FLORES MARIA LUJAN $1.495. BRUZZO GUSTAVO $1.050,18. ALVAREZ HECTOR $2.449,52. BARRIONUEVO LILIANA $1.000.ALMEIRA ADRIANA $652.
596 20/11/14 Aprobar el gasto y reintegrar a: LAZZARONE DIEGO $3.146. SARA FERNANDEZ $3.589,28. SCHIAVONE FRANCISCO $5.449,21. PEDRAZA RICARDO $1.268,49.
597 21/11/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (1 día). IVANOFF SONIA (4 días). AYAPE ALBERTO (4 días). BRUZZO GUSTAVO (5 días).
598 21/11/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: Imprenta Gráfica $4.464,90. IMAGO $3.000. SAYAGO JOSE $500 y $500.NININ JORGE $700. LAVADERO IMPERIO $4.032,69. ALEJANDRA PARRA $480. OMNILAB SRL. $9.732,91. NUEVO SUR SA. $2.880,18. FRAVEGA $25.531. VIDEO GRAFICA $1.100.
599 21/11/14 Otorgar los adelantos a rendir según las OPNP Nº 877-802-800- 786- 787- 790- 807- 806- 811- 818- 810- 809- 837- 834- 830- 851- 872- 875- 876-
600 21/11/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a la Coordinadora General del Programa de Producciones Escolares Sra. Laura MORON, el importe de $3.000,00 (pesos tres mil); en concepto de subsidio, para la realización de la Muestra Anual.
601 21/11/14  Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) sobre Adquisición Cobertura de Seguros Responsabilidad Civil p/Museo del Petroleo" a la siguiente firma: LA SEGUNDA SLGS, el renglón 1, por conveniencia, por un importe que asciende a $ 1116,82.-
602 21/11/14 Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº 31/2014 DZCR, sobre "Adquisición de elementos de higiene a la siguiente firma: PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL, por un total de $ 38.598,00 segun detalle.-
603 21/11/14 Asignar BECAS DE AYUDA ECONOMICA a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE TRELEW detallados en el Actas Nº 001 de fecha 24/06/14 y 003/14 de fecha 01/09/14, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/14 y de febrero a abril/2015, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.
Tener por aprobada las NO RECOMENDACIONES a los distintos beneficios de alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE TRELEW detallados en la misma Acta.
604 21/11/14 Aprobar todas las modalidades de las Consideraciones-Becas a los alumnos de SEDE COMODORO RIVADAVIA detallados en el Acta Nº 006/14 de fecha 25/09/14 de la Comisión de Becas.
Tener por aprobada las NO RECOMENDACIONES a los distintos beneficios de alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE COMODORO RIVADAVIA detallados en las Actas Nº02; 03 Y 04/14.
605 25/11/14 Adjudicar a la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES S.R.L. la ejecución de la Obra "ADECUACIÓN PARA ACCESIBILIDAD - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ASCENSOR HIDRAÚLICO SEDE COMODORO RIVADAVIA", Licitación Obra Púublica Nº 001/14, por la suma de $824.457,12 (pesos ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete con 12/100), por única oferta. Expte. CUDAP Nº 203/2013
606 25/11/14 Adjudicar a la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES S.R.L. la ejecución de la Obra "ADECUACIÓN PARA ACCESIBILIDAD - BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS SEDE PUERTO MADRYN", Licitación Obra Púublica Nº 003/14, por la suma de $513.235,66 (pesos quinientos trece mil doscientos treinta y cinco con 66/100), por única oferta. Expte. CUDAP Nº 205/2013
607 25/11/14 Adjudicar a la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES S.R.L. la ejecución de la Obra "ADECUACIÓN PARA ACCESIBILIDAD - BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS SEDE ESQUEL", Licitación Obra Pública Nº 004/14, por la suma de $605.467,43 (pesos seiscientos cinco mil cuatricientos sesemta y siete con 43/100), por única oferta. Expte. CUDAP Nº 206/2013
608 27/11/14 Aprobar todas las modalidades de las Consideraciones -Becas a los alumnos Sede Puerto Madryn con solicitudes de emergencia de: POLICCELLI María Paz, HURRINI PIÑERO, Fiorella; ABELLA Gabriela; ABELLA LUCAS.-
609 27/11/14 Aprobar en todas sus modalidades las becas a los alumnos de Sede Esquel detallados en Anexo Único-Reconsideraciones y Reconsideraciones Pendientes- adjunto a la presente, refrendando trabajo realizado en Comisión de Becas según Actas Nº 3 y 4.-
610 27/11/14 Dar de baja en todas sus modalidades de becas, a los alumnos de Sedes Puerto Madryn, Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia, referidos en Anexo Único adjunto.-
611 27/11/14 Designar a partir del día 1º de Octubre de 2014 como responsable de la Biblioteca de Sede Esquel, a la Bibliotecaria Claudia Marcela ASOREY.-
612 27/11/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega a los alumnos y docentes que seguidamente se detallan, de un subsidio no reintegrable por un importe total de $ 8.050 de acuerdo al detalle, por única vez, por colaboración y armado de stand en la Feria del Libro llevada a cabo en Comodoro Rivadavia, los días 21, 22 y 23 de noviembre.-
613 27/11/14 Aprobar las becas a los alumnos Postulantes de Sede Trelew detallados en Anexo I -Becas Copias, Anexo II-Becas Comedor-adjunto a la presente, refrendando trabajo realizado en Comisión de Becas según Acta Nº04/14.-
614 27/11/14 Designar a los Arq. Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra.-
615 28/11/14 Declarar nula la Resolución DZT-SJB 0000006/2014, emitida el 12 de Septiembre próximo pasado. 
616  28/11/14 Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº 29/2014 sobre "Adquisición de Máquina Trituradora de Papeles" para la Biblioteca Central a la firma LIBRERIA LA UNICA, por el importe de $ 1.200,00; por menor precio. Expte CUDAP 037/2014.-  
617  28/11/14 Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº 025/2014 sobre "Adquisición de Cortinas Multistore" para Secretaría de Ciencia y Técnica, a la firma KONFORT SRL, por el importe de $ 15.630,00; por menor precio. Expte. 040/14.-
618  28/11/14 Adjudicar la Contratación Directa Nº 020/2014 sobre "Adquisición y reemplazo de calderas en edificio administrativo y de aulas en la Sede Esquel, a la firma HUGO TILBE, por el importe $ 169.365,00; por única oferta.-
619  28/11/14 Adjudicar la Contratación Directa Nº 021/2014 sobre "Adquisición cartuchos e insumos para equipos de computación", a las firmas GAMA ELECTRONICA e IDEAS TECNOLOGICAS SRL, por los importes de $ 19.329,00 y $ 30.092,00.- Expte. 036/14.-
620  28/11/14 Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº019/2014 sobre "Contratación de Servicio de Cobertura de Emergencias Médicas Dependencias UNPSJB" a la firma EMEC, por el importe de $ 97.661,88, por única oferta.- Expte. 029/2014.-
621  01/12/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $213.940,00 según factura Nº 0005-00000002, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria Km.4, durante el mes de Septiembre de 2014.
622  01/12/14 Aprobar el gasto y abonar a varias empresas: J & C CONSTRUCCIONES $2.600; ANAFER S.A. $280,00; $22.987,74; ISIS VIAJES $10.114,00; EMEC S.R.L. $9.469,22 Y $3.639,97; CORREO ARGENTINO $609,60 Y $28.687,55; QUEVEDO, MARIA INES $1.950,00; FLORA, MARIA PIA Y BONGIORNO, MARIA BEATRIZ $7.800,00; IGD COMUNICACIONES & MEDIOS $3.099,60.
623  01/12/14 Aprobar el gasto y reintegrar a: URRISTARASU, JUAN PABLO $1.101,96; SCHIAVONE, FRANCISCO $6.343,16; LAZZARONE, DIEGO $4.293,40; LACALLE, CARLOS $3.204,92; GIL, JORGE $4.115,22.
624  01/12/14 Rescindir la Orden de Compra Nº 03/14, a la firma RM de STELLA MARIS MARTINS por la suma de $6.616,10. Desafectar la imputación preventiva correspondiente NUP 982/13. Expte. C-SJB Nº00034/13.
625  01/12/14 Dejar sin efecto la Orden de Compra Nº 32/2012 correspondiente a la firma EBARISTO ZARATE por un importe de $14.200 (pesos catorce mil doscientos). Expte. C-SJB Nº0046/2012.
626  02/12/14 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. José Luis FERREYRA DNI. Nº30.190.946, para desempeñarse realizando tareas de maestranza en la Delegación Zonal Sede Esquel, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/10/14 al 31/12/14, por un importe de $12.000 (pesos doce mil) mensuales.
627   02/12/14  Celebrar la XXV PROMOCION DE EGRESADOS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, en acto público a realizarse el día 06 de Diciembre de 2014, en el que se entregarán certificados de estudios, según las condiciones fijadas en las disposiciones que pautan el Régimen de Evaluación y Promoción.
628  02/12/14 ncorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución.
629  02/12/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos que se detallan de un subsidio no reintegrable, por única vez, para la ejecución de distintos proyectos aprobados por la SPU -Secretaría de Políticas Universitarias y Programas institucionales.
630  02/12/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con Mariana Natalia VITTONE DNI. Nº27.236.379, para cumplir funciones como Coordinadora de Relevamiento en el Convenio "RELEVAMIENTO BARRIAL", en colaboración con el Ente Comodoro Conocimiento, por el período 01/11/14 al 31/12/14, con una jornada de 04 hs. diarias, por un monto total de $10.000 (pesos diez mil), pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $5.000 (pesos cinco mil).
631  02/12/14 Adjudicar la Contratación Directa -TRÁMITE SIMPLIFICADO Nº 030/14 sobre "Adquisición de equipamiento material de vidrio y artículos de látex" a las firmas: MASTER QUIMICA por $18.827,60 y RM REPRESENTACIONES VENTA Y SERVICIOS por $847. Expte. C-SJB Nº0043/14.
632  02/12/14 Designar a la Lic. MARIA JULIA MOLINA DNI. Nº31.143.104 en el cargo de Profesional de Equipo de Orientación (Código de Sistema 109) (20 hs.)(Ref.presupuestaria R/6 Nº36/09), calidad suplente, a partir del 10/11/14 y hasta el 28/02/2015, la reincorporación de la Lic. Yanina ALDERETE y/o la sustanciación de los concursos respectivos, lo que ocurra primero. Disp.CUP Nº113/14.
633  02/12/14 Designar a la Lic. YANINA VANESA ALDERETE DNI. Nº27.404.331 -Legajo Nº7563- como COORDINADORA ACADEMICA del CUP- Colegio Universitario Patagónico, a partir del 01 de Octubre de 2014. Disposición CUP Nº79/2014
634  02/12/14 Designar a PATRICIA ROXANA TORRES DNI.Nº30.390.254 en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 4 (T.P.4- 08 hs.)(Ref.presup. R/6 Nº36/09)-Departamento de Linguistica, a partir del 11/11/14 y hasta el 15/12/14 y/o la sustanciación de los concursos respectivos, lo que ocurra primero. Disposición CUP Nº 114/14.
635  02/12/14 Establecer que el personal no docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 01 de diciembre de 2014 y el 30 de marzo de 2015, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero.
636  02/12/14 Celebrar la “ CXXXV Colación de Grado” de esta Universidad,en Acto Público a realizarse el día 10 de Diciembre de 2014 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
637  02/12/14 Celebrar la “LIV Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 10 de diciembre de 2014, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
638 03/12/14 Designar a la Lic. Haydee Beatriz ESCUDERO como Directora de Evaluación de Implementación del PROGRAMA DE CAPACITACION PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES y al equipo que se detalla en el Anexo I de la presente Resolución.
639 03/12/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: Promotores de Derechos Humanos (10 subsidios)$21.000. CUYUL CLAUDIA $2.690. FREDDO BIANCA $2.000. TARABINI MANUELA $2.500 y GOMEZ FEDERICO $2.500. CARRIZO OSCAR $3.000, por los motivos mencionados.
640 03/12/14 Aprobar el pago de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (1 y 1/2 día). LAZZARONE DIEGO (2 días). URRIZA JOSE MANUEL (1 día). USEGLIO PAULA (4 días). IVANOFF SONIA-LONCON DANIEL (7 días). GUENCHUR CARLOS (3 días).
641 03/12/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a D AMBROSIO MARIA $656.
GONZALEZ SUSANA $3.462. SAUER MONICA $2.381,40. ARACELI MARTINOLICH $1.410. LAZZARONE DIEGO $4.725,31.
642 09/12/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $50.000,00 (pesos cincuenta mil) pagaderos en 04 (cuatro) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $12.500,00 (pesos doce mil quinientos), con una carga horaria de 40 hs. semanales, con una jornada diaria de 8 hs, durante el período 01/11/2014 al 28/02/2015.
643 09/12/14 Dar continuidad en la prestación docente del Ing. Alfonso Facundo GONZALEZ IGLESIAS DNI. Nº32.234.970 -Legajo Nº8229- en calidad Suplente cargo Tiempo Parcial 2 (T.P.2- 16 hs.)hasta el 19 de diciembre de 2014, inclusive. Disposición CUP Nº 121/14.
644 09/12/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a realizar un aporte adicional de $50.000 a la convocatoria PICT-O GOLFO SAN JORGE, los cuales serán depositados en la cuenta respectiva de la Agencia Nacional de Promoción Cientifica y Tecnológica del MINCyT.
645 09/12/14 Designar al Abogado Diego LAZZARONE, como representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, ante la REXUNI; en la última Reunión Plenaria del año.-  
646 09/12/14 Tener por autorizados los Talleres y Cursos que se desarrollaron en las Sedes de Comodoro Rivadavia, Esquel (extensivo en Trevelin). Trelew y Puerto Madryn durante el Segundo Cuatrimestre 2014, en el marco del Convenio suscripto con PAMI, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
647 09/12/14 Otorgar a la graduada Sra. Soledad de AZEVEDO D.N.I. Nº 28.919.399 un Certificado – Acta de Entrega que acredite el cursado y obtención del título de LICENCIADA EN CIENCIAS BIOLOGICAS de esta Casa de Estudios, otorgado en el año 2008, asentado en el Acta 302, folio 151 del Registro I- Puerto Madryn. Expte. SJB Nº00250/14.
648 10/12/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Abogado José Francisco Cruz SCHIAVONE DNI.30.063.827, para cumplir la tarea de Ejecución y Desarrollo del PROGRAMA COMUNIDADES EN RED y PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION DE VECINALES, ORGANIZACIONES SOCIALES y demas actividades propias de la función, por el período 01 de Noviembre de 2014 al 31 de Enero de 2015, por un importe total de $45.000, pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $15.000 (pesos quince mil).
649 10/12/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir un Subsidio a nombre del Lic. Gustavo BRUZZO para cubrir gastos que generen estas actividades, por un importe total de $ 24.000 pagaderos en $4.000 por mes, a partir del 01 de Enero de 2015, hasta el 31 de Junio de 2015.-
650 10/12/14 Aprobar el ingreso al Albergue Universitario a los alumnos Cristian DURANTE y Miguel A. ADAMI, Sede Puerto Madryn tratados en Comisión de Becas, según Acta Nº 3.-
651 10/12/14 Aprobar en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia detallados en Anexo Único, las consideraciones y reconsideraciones de Postulantes y Renovantes, adjunto a la presente según Acta Nº 7 de la Comisión de Becas, a partir de la fecha de sugerencia del beneficio.-
652 10/12/14 Aprobar todas las modalidades de las Reconsideraciones de Becas sugeridas por el profesional actuante a los alumnos -Sede Trelew-detallados en Anexo I, según Acta V de Comisión de Becas.-
653 11/12/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar la suma de $18.000 (pesos dieciocho mil) al agente Sr. Henry VARGAS, por única vez, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.
654 11/12/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ignacio Martín LEGARI DNI. Nº28.075.666, para realizar tareas en el Programa “COMUNIDADES EN RED”. Programa de “CAPACITACION A LOS TRABAJADORES” y Colaboración administrativa y técnica en proyectos aprobados por la Secretaría de Políticas Universitarias, por el período 01/10/2014 al 31/01/2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por un monto total de $18.000 (pesos dieciocho mil), pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $4.500 (pesos cuatro mil quinientos).
655 11/12/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega a los alumnos que se detallan, de un subsidio no reintegrable de $700,00 (pesos setecientos), por única vez, por los motivos mencionados.
656 11/12/14 Aprobar en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia detallados en el Anexo I -Consideraciones y Reconsideraciones- adjunto al Acta nº 09/14 de la Comisión de Becas.
657 11/12/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ESPE VIGILANCIA S.A. el importe total de $12.750,00 (pesos doce mil setecientos cincuenta) según Factura B N°0002-00000780, correspondiente al mes de Octubre/14, por el Servicio de limpieza del Comedor Universitario.
658 11/12/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a IMPRESORA PATAGONICA $7.489,56. BARRIONUEVO DEBORA $1.500. GRUNBERG KAREN $5.000. COLEGIO DEAN FUNES $19.880.TRANSPORTES DON OTTO $133.878,00. UNIPRINT SRL $880. AUSTRAL ALARMAS SRL. $720. X-28 ALARMAS $374,00. TRAVELUM $1.103,60.
659 11/12/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos y docentes que se detallan de un subsidio no reintegrable, por única vez, por la participación en la FERIA DEL LIBRO, desarrollada en el Centro Cultural de esta ciudad.
660 11/12/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: VIDEOGRAFICA $1.100. $525. $1.380. $5.000. ESCRIBANOS CAMPELO Y ARCIONI $850. PC TIME COMPUTACION $1.976. BLUE AUDIO STORE $9.979,00. $6.753,00. Cdora. ALEJANDRA PARRA $480 y $960. IMPERIO LAVADERO $4.442,37. JORGE LAGOS-360 GRAFICA CREATIVA $2.160. JORGE NININ $700. SAYAGO JOSE $500.
661 12/12/14 Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (4 DIAS); SEDRON MARCELO (4 DIAS); IVANOFF SONIA (5 DIAS); LONCON DANIEL (5 DIAS); BAEZA MONICA (3 DIAS); RUBILAR ROXANA (3 DIAS); DIAZ EMIR (3 DIAS); SAUER MONICA (3 DIAS); YAÑEZ SULLY (3 DIAS); GONZALEZ SUSANA (3 DIAS); BARRIONUEVO JULIO (3 DIAS); ESCUDERO HAYDEE (3 DIAS); LLEIQUEL ROBERTO (3 DIAS); POMBO MONICA (2 DIAS); ANTOLA CARLA (2 DIAS); DIAZ GLADYS (2 DIAS); CARBALLO MARIA DEL ROSARIO (3 DIAS); ALVARADO GLORIA (3 DIAS); USEGLIO PAULA (1 DIA)Y BLANCO LIDIA (2 1/2 DIAS).
662 12/12/14 Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: OPNP Nº 886/2014, 882/2014, 885/2014, 884/2014, 889/2014, 710/2014, 709/2014, 904/2014, 907/2014, 893/2014 y 890/2014
663 12/12/14 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 000253/2014 caratulado "ALUMNOS DE SEDE TRELEW S/SITUACIONES PLANTEADAS EN RELACION CON LA TOMA DE ESA SEDE EN OCTUBRE PPDO., con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
664 15/12/14 Dar de baja en todas las modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Trelew. Esquel y Comodoro Rivadavia, referidos en el Anexo Unico de la presente Resolución.
665 15/12/14 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Alejandra Mariana NELSON DNI. Nº23.417.151, para realizar tareas como Asesora para la presentación ante CONEAU de las respuestas a las observaciones efectuadas en el informe de evaluación de la carrera de posgrado ESPECIALIZACION EN MANAGEMENT TECNOLOGICO, para la acreditación, por el período 01/12/14 al 31/12/2014, por un importe total de $12.000 (pesos doce mil).
666 16/12/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno BEJAR, Victor Gabriel de un subsidio de $1.000 (pesos un mil), durante los meses de Octubre y Noviembre de 2014, por los motivos mencionados.
667 16/12/14 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al Coordinador del Programa Universitario Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS los importes de $4.000,00 (pesos cuatro mil) y $3.711,00 (pesos tres mil setecientos once); en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.
Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar en concepto de subsidios y honorarios, los importes respectivos, a los docentes de los talleres que a continuación se detallan: (CONVENIO UPAMI).
668 16/12/14 Autorizar la realización del Seminario "PENSAR LA ESCUELA EN LA ESCUELA" a cargo de la Prof. Teresa Cristina PUNTA GHIGLIONE ROZADA, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para docentes de Universidades Nacionales.
669 16/12/14 Otorgar títulos, con fecha de expedición 15 de diciembre de 2014.
670 16/12/14 Crear la CATEDRA LIBRE DE CARTOGRAFIA SOCIAL, coordinada por el Dr. Juan Manuel DIEZ TETAMANTI, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, a partir del 01 de Diciembre de 2014, en Comodoro Rivadavia. Expte. CUDAP SJB Nº00267/2014.
671 17/12/14 Habilitar al Ingreso 2015 a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a quienes aprobaron la evaluación de Competencias Generales, tal se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
672 18/12/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: LOPEZ ASCENSORES $24.350. ISIS VIAJES $17.455,28. ROBOT GROUP $11.742. NUEVO SUR SA $43.418,09. ATREVERSE MODA $34.796. IMPRESORA PATAG. $1.916,75. DIARIO JORNADA $1.547. AsTeQ BARRERA, GUSTAVO $10.305,90. EMEC SRL. $8.679,94. BARRIONUEVO DEBORA $2.400. GALARZA ROSANA $5.500. KOTOUCEK BARBARA $3.500.
673 18/12/14 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: LAZZARONE -AYAPE (3 días c/u). ROMERO JOSE A.(1 día). ALEJANDRO MONTI (1 día). DANIEL CANEO (2 días). MARCELA HIDALGO (1 DÍA).
674 18/12/14 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: AYAPE ALBERTO $20.181,10
LIDIA BLANCO $1.110,22. LANAS PAOLA $3.216. SANDRA BUCCI $15.895,56. BUCKLE CARLOS $825,72. RONCONI GRACIELA $2.968,38. JULIO RIVAS $7.860,14.
675 18/12/14 Adjudicar la Licitación Privada Nº 006/14, sobre adquisición de muebles, equipamiento para oficina y aulas a las firmas: MUEBLERIA TORCA SA. por el importe de $335.631,11 y a LUCAIOLI SA, por el importe de $35.098. Expte. C-SJB Nº 033/14.
676 18/12/14 Adjudicar la Contratación Directa Nº 028/14 "Adquisic. equipamiento y herramientas electricas para la Sec. de Planeamiento de Infraestructura y Servicios a la firma RM REPRESENTACIONES VENTAS Y SERVICIOS por el importe de $169.964,00 y SAGOSA SCC por el importe de $9.913,27. Expte. C-SJB Nº0035/14.
677 18/12/14 Autorizar la Licitación Privada para la "Adquisición Licencia Software Matlab +Simulink. Afectación presupuestaria preventiva de $560.700. Expte. C-SJB Nº 0049/2014.
678 19/12/14 Declara desierto el llamado a Licitación Pública Nº 06/2014, dado que la única oferta recibida supera ampliamente el presupuesto oficial, conforme lo determina la Ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Expte. CUDAP Nº 210/2014.
679 19/12/14 Autorizar el segundo llamado a Lic. de Obra Pública Nº 06/2014 referente a la construcción de la Obra; "REPARACION FACHADA SUR - EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS - SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $2.591.582,56 (pesos dos millones quinientos noventa y un mil quinientos ochenta y dos con 56/100). Expte. CUDAP Nº 210/2014.
680  22/12/14 Avalar el desarrollo e implementación de una herramienta de registro digital que permita la sistematización georreferenciada de los programas, proyectos y convenios desarrollados y suscriptos respectivamente desde la Secretaría de Extensión Univ. en los términos y alcances propuestos en el Anexo I de la presente resolución.
681  22/12/14 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 000262/2014, caratulado "DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/NOTA 011610/14 -ROBO DE DOS NOTEBOOK DEL CUP Y DE UNA DOCENTE", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
682  22/12/14 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
683 23/12/14 Dar aval institucional a los proyectos que han sido aprobados con financiamiento por la Secretaría de Políticas Universitarias , sobre las convocatorias citadas en el visto y detalladas en el Anexo Unico de la presente Resolución.
684 23/12/14 Avalar las actividades que se encuentran en el marco de la 22ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION COMUNITARIA 2014 denominada
"UNIVERSIDAD, ESTADO y TERRITORIO" y la ejecución de los proyectos que figuran en el Anexo Unico que se acompaña y forma parte de la presente Resolución, aprobados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación.
685 29/12/14 Anular el Concurso Cerrado Interno -Categoría 7 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales, para desempeñarse en el Sector Limpieza de la Sede Puerto Madryn, gestionado mediante CUDAP: EXP -SJB Nº0079/2014, por defecto de procedimiento- Ordenanza "CS" Nº149º -Art.23º inc. c).
686 30/12/14 Tener por autorizado el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 01/2014 referente a la construcción de la Obra: "ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD -PROVISION Y COLOCACION DE ASCENSOR HIDRAULICO -SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $559.509,69 (pesos quinientos cincuenta y nueve mil quinientos nueve con 69/100). Expte. CUDAP Nº 203/2013.
687 30/12/14 Tener por autorizado el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 02/2014 referente a la construcción de la Obra: "ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD -BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS -SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $419.823,28 (pesos cuatrocientos diecinueve mil ochocientos veintitres con 28/100). Expte. CUDAP Nº 204/2013.
688 30/12/14 Tener por autorizado el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 03/2014 referente a la construcción de la Obra: "ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD -BAÑO Y ESTACIONAMIENTOS -SEDE PUERTO MADRYN", con un presupuesto oficial de $371.621,13 (pesos trescientos setenta y un mil seiscientos veintiuno con 13/100). Expte. CUDAP Nº 205/2013.
689 30/12/14 Tener por autorizado el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 04/2014 referente a la construcción de la Obra: "ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD -BAÑO Y ESTACIONAMIENTOS -SEDE ESQUEL", con un presupuesto oficial de $368.917,65 (pesos trescientos sesenta y ocho mil novecientos diecisiete con 65/100). Expte. CUDAP Nº 206/2013.

1996

R/3

AÑO 1996

ASUNTO RESUELTO
001 02/01 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locacion de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resol. por el período 01/01/96 al 31/03/96, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas sedes y dependencias.-
002 03/01 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a Mecanica Hector el importe de $ 87,00 pesos ochenta y siete según factura Nº 000000000255, por los mtivos mencionados.-
003 03/01 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Marcelo Luna el importe de $ 900,00 pesos novecientos en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.-
004 04/01 Dejar sin efectos la Contratación Directa nº 032/95, expte. C 034/95-s/adquisicion de elementos de Red, por los motivos mencionados.-
005 04/01 Convalidar la Contratación Directa Nº040-95 efectuada por la irma TEL-ROL SA por la suma de $ 6471,00 orden de compra Nº 279/95.-
006 04/01 Aceptar con vigencia a partir del dia 31/12/95 la renuncia presentada por el Sr. Uberlindo Negrón al cargo de cat. 6 PP que desempeñaba como calderista, en la Dir. de Obras por Administracion.-
007 04/01 Aprobar, las rendiciones de gastos presentadas por Rectorado, Sec. Administrativa, Secretaria Academica, Auditoria Interna y Secretaria de Extension Universitaria que consiste en: Rendiciones Nºs: 646-657-628-658-641-647-656-640/95.-
008 05/01 Aprobar la Esctructura Directiva y de gestion del CUP, segun consta en el Anexo II de la presente Resol.
009 05/01 Justificar las las ausencias con goce de haberes de la agente Margarita Araya desde el 25 de Julio de 1995 hasta el 07 de diciembre de 1995.-
010 13/01 Aprobar las funciones inherentes a los cargos de Preceptor y Jefe de Preceptores del CUP que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resol.-
011 08/01 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a la firma Alfredo Garcia el importe de $ 250, segun factura Nº 2819, por los motivos mencionados.-
012 08/01 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Ing. Horacio Luis Vergara el importe de $ 3400,00 cutrimestrales en concepto de becas de ayuda economica y a la Universidad de Manchester el importe equivalente a libras esterlinas 7810 correspondiente a la matricula del docente mencionado en dicha Universidad.-
013 05/02 Autorizar a la Sec. de Extension Universitaria a participar del XIX Encuentro de Escritores Patagónicos, a realizarse en la Ciudad de Puerto Madryn durante los días 8 al 11 de Febrero de 1996.-
014 05/02 Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 001/96, para el Servicio de limpieza en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km 4.-
015 08/02 Modificar el Anexo I de la Resolución R/3 Nº 376/95 sólo en lo relativo a: donde dice: Iñurrita, Diana-Prof. de Lenguas Clásicas; Debe decir: Prof. de Lengua Materna.-
016 13/02 Autorizar a la Sec. Administrativa a abonar al Sr. Marcelo LUNA el importe de $ 1500 en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.-
017 13/02 Aprobar la Asiganción de $ 5000 por los meses de Septiembre-Octubre-Noviembre y Diciembre de 1995; Enero y Febrero de 1996 a favor del Consejo Interuniversitario Nacional CIN- y a nombre de su actual Presidente.-
018 13/02 Autorizar a la Secretaria de Extensión Universitaria a organizar una reunión con los responsables del Area de Extensión de las diferentes Sedes de esta Casa de Estudios.-
019 13/02 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las Docentes Prof. Elena González el importe de $ 2400 y Prof. Angela Lanza el importe de $1500, en concepto de honorarios, por los motivos mencionados.-
020 13/02 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma OCA el importe de $442,00 segun factura 0000-66449 - $1035,00 según factura Nº 67316-67485 y 67565 y $ 660,00 según factura Nº67754, por los motivos mencionados.-
021 13/02 Aprobar los gastos de comidas servidas por el Comedor Universitario "22 de Diciembre" de Comodoro Rivadavia, por un importe de $360,00, por los motivos mencionados.-
022 15/02 Aprobar la celebración de un Contrato de Locación de Obra con el Sr. José Villalobos, por el período 01/01/96 al 31/01/96, para continuar realizando tareas en la Sec. de Extensión Universitaria, en similares condiciones de contratación a las establecidas con anterioridad.-
023 15/02 Celebrar sendos contratos de Locación de Servicios con las personas según se detallan, para desempeñarse como responsables de los equipos de capacitación del Programa Nacional de Capacitación Docente y para el dictado de los cursos respectivos, por los períodos e importes que para cada caso se especifican, en las sedes respectivas.
024 15/02 Llamar a inscripción para la cobertura de cargos docentes con carácter de interinos, en las asiganturas correspondientes a segundo y tercer año de la carrera de Abogacía, que se detallan en los Anexos I y II de la presente Resolución.-
025 15/02 Celebrar un contrato de locación de servicios monto fijo, con los especialistas según Anexo I de la presente Resolución a partir del 01/01/96 y hasta el 30/04/96, por los importes que en cada caso se detallan.-
026 15/02 Celebrar un CLS con el Sr. Uberlindo Negrón para desempeñar las funciones de caderista por el período 01/01/96-30/06/96 por un importe mensual de $ 260 mas los adicionales que hubiere lugar, dependiente de la Sec. Administrativa.-
027 16/02 Autorizar al llamado a la Contratación Directa 014/96, con tres presupuestos para realizar el servicio de limpieza del edificio, Ciudad Universitaria.-
028 16/02 Autorizar la CD 013/96, por la renovación anual de la póliza nº7141- Seguro del automotor, por un importe total de $ 42.573, 40 .-
029 16/02 Autorizar a la Sra. Secretaria de Extensión Unuversitaria la Est. Ana María Rossi, el Coordinar Anibal Lauck y el Sr. Miguel Rodríguez a trasladarse a la ciudad de Rawson, por los motivos mencionados, en fecha próxima a determinar.-
030 16/02 Aprobar la celebración de sendos Contratos de Locación de Obra con los Srs. Mastrocello, Adriana; Enricci, Juan; Sánchez, Angel; REyes, Raúl; Ayling, Nicolás perteneciente a Rectorado, Area de Comunicación Institucional, y Radio Fm, respectivamente, por el período de 01/01/96 al 31/03/96 en similares condiciones de contratación a las establecidas con anterioridad.-
031 16/02 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a DASU y a nombre de su Gerente el Sr. Francisco Montaruli el importe de $ 730,02, por los motivos mencionados.-
032 21/02 Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad:Fac. de Cs. Naturales:NIEVA PEDRO, PLANAS FLAVIA, TABOH JAVIER, CAMARDA SILVINA, LLANQUETRU DELINA, OLIVA SUSANA, SANCHEZ MERCEDES, OTERO SUSANA.-
033 22/02 Contratar con la EMPRESA OSVALDO MARTINEZ, la ejecución de la OBRA CONEXION DE RED DE GAS DE LAS GAMELAS 5108 Y 5106, por la suma de $1.940 por el sistema de ajuste Alzado, siendo el plazo de ejecucion 20 dias corridos.-
034 22/02 Contratar con la EMPRESA OSVALDO MARTINEZ, la ejecucion de la obra CONEXION DE GAS HOTEL DE HUESPEDES Y DESCONEXION DE CAÑERIAS DE CALEDERAS FUERA DE SERVICIO, por la suma de $ 2395.- por el sistema de ajuste alzado, siendo el plazo de ejecucion 20 dias corridos.-
035 22/02 Contratar con la Empresa EDUARDO A. SAVIOLI, la ejecucion de la obra PROVISION DE GAS EN MUSEO DEL PETROLEO Y TALLER ARTESANAL KM 3, por la suma de $ 9370,00, plazo de ejecucion 40 días corridos.-
036 22/02 Contratar con la empresa Julio CELERY, la ejecución de obra ADECUACION DE RED DE GAS EDIFICIOS CIUDAD UNIVERSITARIA, KM 4, por la suma de $ 21050,00, por el sistema de Ajuste Alzado, siendo el plazo de ejecucion de 45 ías corridos.-
037 26/02 Proponer al HCS las pautas para el llamado a concurso para cubrir el cargo de Asesosr Legal del cuerpo que se detallan en el Anexo I de la presente Resol.-
038 26/02 Autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a la OUI -Organizacion Universitaria Interamericana- el importe de U$ 875, por los motivos mencionados.-
039 26/02 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oprtunamente con la Sra. Adrianan Milani, correspondiente a la Licencia Anual Ordinaria 1995, de la Agente de la Sede TW Sra. Andrea Muñoz, por el periodo 16-01-96 al 19-02-96.-
040 26/02 Autorizar a la Sec. Administrativa a hacer entrega del Delegado Zonal de Ushuaia Lic. Juan CASTELLUCCI el importe de $363,00 en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.-
041 26/02 Instruir una prevención sumarial tendiente a esclarecer con la mayor urgencia la situación planteada en el edificio de la Ciudad Universitaria, segun las actuaciones obrantes en el Expte. R 2858 96, y a deslindar responsabilidades que pudieran caber.-
042 22/02 Contratar con la empresa SAVIOLI, la ejecución de la Obra PROVISIÓN DE GAS A TALLERES SOBRE LA CALLE ALBERTO AGOSTI Y VIVERO DE KM 4.- por la suma de $ 1.000,00 siendo el plazo de ejecución de 10 dias corridos.-
043 26/02 Aceptar con iegencia a partir del 05-02-96, la renuncia presentada por el Prof. Emilio CESARI al cargo de Aux. del Dpto. de Lingüística que desempeñaba en el Colegio Universitario Patagónico.-
044 29/02 Auorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir y a las ordenes de pasajes respectivas segun detalle.-
045 29/02 Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a reintegrar los importes segun detalle.-
046 04/03 Encomendar al titular de la Dirección de Asuntos Jurídicosde la Universidad, Dr. Italo DE PAMPHILIS, o a quien-eventualmente-lo subrogue o sustitiya oponga excepciones, ofrezca prueba, etc. hasta la total terminacion de la causa con todas las facultades de ley en representación de esta Universidad.-
047 04/03 Designar a la Lic. LOZANO, Piedad, como Prof. Adjunta, dedicación semi-exclusiva, en la cátedra ECONOMIA POLITICA-de la Carrera de Abogacía, Sede TW, a partir del 01-03-96 y hasta el 31-12-96 o hasta la sustanciación del correspondiente concurso, lo que ocurriese primero.-
048 11/03 Otorgar el auspicio de la Universidad Nac. de la Patagonia San Juan Bosco al Seminario de Capacitación de Desarrollo Regional organizado por el Instituto Nac. de Administración Pública y la Subsecretaría de Programación Económica Regional, que se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia, los días 13 al 15 de marzo de 1996.-
049 11/03 Aprobar el proyecto PROGRAMA DE ANFITRIONES DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE INTERCAMBIO, elevado por la oficina de Realciones Internacionales y que como Anexo Único forma parte de la presente Resolución.-
050 11/03 Desigmar como integrantes de las mesas examinadoras de la Escuela Superior de Derecho, turno marzo 1996 a los docentes titulares, asociados adjuntos y auxiliares de docencia que se detallan en los Anexos I II III y IV de la Presente Resolución.-
051 11/03 Celebrar un Contrato de Locación de Servcios monto fijo de $ 350cada uno, con los docentes que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, para desempèñarse como presidentes de las mesas examinador oportunamente desiganadas por la Resolución citadqa en el visto.-
052 12/03 Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por Rectorado, Secretaría de Extensión Universitaria y Delegación Buenos Aires, según rendiciones Nº 048/96-032/96-031/96-022/96-021/96-014/96-006/96-084/96-073/96-075/96-076/96-079/96-090/96-089/96.-
053 12/03 Aprobar la celebración de un Contrato de Locación de Obra con el dr. Pedro Carlos Baumann, por el período 01/01/96 al 29/02/96, para continuar las tareas específicas de asesoramiento y reorganización en el ámbito académico de la Escuela Superior de Derecho, en similares condiciones de Contrato a las establecidas en la Resol. Nº R/3 265/95.-
054 12/03 Autorizar al Director de la Editorial Univeristraria de la Patagonia Lic. Romeo César a trasladarse a la ciudad de Santa Fe con el objeto de participar de las IV JORNADAS NACIONALES DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS.-
055 12/03

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Elio BRAT, de CREARS Producciones el importe de $ 500.00 en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.-

056 12/03 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a la firma PAREDES Y CIA, el importe de $670.00, según factura Nº 0003-000061513, por los motivos mencionados.-
057 12/03 Autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a la firma OCA SA el importe de $ 1683,17 y $420.00 segun facturas 68239-68422-3111 y 68812, respectivamente por los motivos mencionados.-
058 13/03 Autorizar al Dr. Enrique Perea a participar, en calidad de representante de esta Universidad en el Simposio LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LA SALUD, a realizarse en Buenos Aires, entre los dias 18 y 20 Abril 1996.-
059 14/03

VISTO: El Expte. R 2864/96 por el que tramita el recurso de reposición y jerárquico en Subsidio interpuesto por la Prof. María Inés QUEVEDO, y

Art 1º: Por la razones que anteceden, rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la Prof. Quevedo Maria I., docente del Colegio Universitario Patagonico, contra las Resoluciones R 3 Nº 323/95 y 376/95.-

060 14/03 Designar a la Docente Pro. Luz Arancibia como Jefa del Departamento de Ciencias Fisicas y Naturales y a la Prof. Adriana Iriarte como Jefa de Departamento de Matemática, ambas a partir del dia 11/03/96 y hasta el 28/02/97.-
061 14/03 Otorgar al agente Marcelo Orlandi una Licencia sin goce de haberes en el cargo categoria 8 AT- PP- del Departamento Informatica, Secretaría de Planeamiento, a partir del 12/02/96 y por el término de 06 meses conforme al Cap. IV Art. 13 de Decreto 3410/79.-
062 14/03 Ratificar las Disp. Nº 001 al 022/96 y 148/96 de la Escuela Superior de Derecho, cancelando la inscripción como alunmos según listado anexo a la Presente Resolución.-
063 14/03 Otorgar Licencia sin goce de haberes a la Doc. del CUP Prof. Norma del Valle HAGA, a partir del 11/03/96mientras dure la causa invocada, la finalizacion del periodo de designacion efectuada por la Resol. R/3 Nº 323 y 376/95 o la sustanciación de los concursos docentes o lo que ocurra primero.-
064 14/03 Aceptar a partir del dia 01/03/96, la renuncia de la Prof. Silvia Glatigny al cargo Prof. Suplente de Inglés -Departamente Lingüintica, para el que fuera designada mediante Resol. Nº 376/95.-
065 14/03 Designar al Prof. Carlos Adan BELLIDO como PROFESOR SUPLENTE DE HISTORIA, a partir del 11 de marzo de 1996, y hasta el termino de la licencia de la Prof. Norma HAGA o hasta la sustanciacion del respectivo concurso, o el 28 de febrero de 1997, lo que primero ocurriese.-
066 14/03 Designar a la Docente Stella Maris TITO como Prof. Suplente de Lenguas Extranjeras Inglés, a partir del 11 de marzo de 1996 y hasta la reincorporación del docente o modificacón de su situación actual o 28 de
067 14/03 Otorgar licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquia a la Prof. Elsa Mastroberti a partir del 1º de marzo de 1996 y mientras dure la causa invocada, la finalizacion del periódo de designacion efectuado segun Resol. R/3 323 y 376/95 o la sustanciacion de los concursos docentes o lo que primero ocurriese.-
068 14/03 Desiganr a la Prof. Beatriz Galante como Prof. Suplente de eografía a partir del 11 de marzo de 1996 y mientras dure la licencia sin goce de haberes de la Prof. Martoberti, solicitada hasta el 15 de Diceimbre de 1996 la finalización de la designación efectuada por concursos docentes, lo que primero ocurriese.-
069 14/03 Aceptar a partir del 12 de Marzo de 1996, la renuncia del Dr. Igancio Ferreyra de las Casas, al cargo de Corrdinador de la Escuela Superior de Derecho para todas la Sedes en las que se dicta la CArrera de Abogacia cargo para el que fuera designado mediante Resolucuion R/3 019/95.-
070 18/03 Prorrogar la viegencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes Sra. Graciela Bochatey, Silvia Maldonado, Juan Pablo Arrebol Rosa Bastidas Juan Carlos Quinteros Anastasio Boari y Mónica Chirino por el período 01/02 al 31/03/96 para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en el Museo del Petróleo.-
071 18/03 Abrobar la celebarcion de un Contrato de Locacion de Obra con el Sr. José Villalobos por el período 01/02/96 al 31/03/96 para continuar realizando tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, en similares condiciones de contratación a las establecidas con anteriordidad.-
072 19/03 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a la Firma Transporter Unión el importe de $ 59.88 sugun factura nº 00001-00079033, por los motivos mencionados.-
073 21/03 Adherir a la realizacion y difusión del Video MALAJUNTA realizado por CREARS Producciones, mediante el otorgamiento de la suma de $ 500.00.-
074 21/03 Desiganr a la Prof. Adela Grossi como Prof. Adjunto -Designación Semi Exclusiva, para
075 21/03 Aceptar a partir del dia 12 de febrero de 1996, la renuncia prsentada por la Prof. Paulina Suarez al Cargo de Jefa de Departamento de Lingüintisca del Colegio Universitario Patagónico, para el fuera designada mediante Resol. R/2 Nº091/95 ANEXO I.-
076 21/03 Autorizar al Lic. Humberto Lovecchio a asistir en representación de esta Universidad -Secretaría de Extensión Universitaria, a las Jornadas de la Comisión Provisoria Interuniversitaria para la Discapacidad, las que se realizaran en la ciudad de Mar del Plata los dias 21 y 22 de Mrzo de 1996.-
077 25/03 Declarar de Interés las III JORNADAS PATSAGONICAS DE MEDIOAMBIENTE, a realizarse en el mes de Octubre de 1996, en la ciudad de Esquel.-
078 25/03 Autorizar la CD Nº 22/96 efectuada con la firma CAJA DE SEGUROS SA. por un importe de $2181.33. Expte. C 024/96 renovacion de seguro de accidentes a pasajeros.-
079 19/03 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la Dra. Adela Gjeldum el importe de $73.72 por persona por las practicas correspondientes al Modulo de Aptitud Fisica, en las especialidades de Analisis Clinicos, Otorrinolaringologia, Oftamologia y Radiolgía, llevadas a cabo durante el periodo de 01 de Marzo de 1996 al 31 de Agosto de 1996.-
080 29/03 Crear en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia la COMISION DE ANALISIS Y MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.-
081 29/03 Aceptar, ad-referendum del HCS, la renuncia presentada por el Ing. Máximo Walsamakis, al cargo de Secretario de Ciencia y Técnica, para el que fuera designado mediante Resol. R/3 02/95 a partir del dia 31 de Marzo de 1996.-
082 29/03 Aceptar ad-referendum del HCS, la renuncia presentada por la Est. Ana Maria Rossi para el cargo de Sec. de extension Universitaria, para el que fuera designada mediante Resol. R/3 01/95- ratificada por Resol de Consejo Superior Nº 057/95, a partir del 31 de Marzo de 1996.-
083 29/03 Aceptar, a partir del 31 de Marzo de 1996, la renuncia presentada por el Sr. Anibal Lauk, para el cargo en el que fuera designado mediante Resol. R/3 042/95 por Contrato de Locacion de Servicios.-
084 29/03 Aceptar, la renuncia presentada por el Cdor. César Herrera, al cargo de secretario de Planeamiento para el que fuera designado mediante Resol. R/3 05/95- ratificada por Resol. CS Nº056/95, a partir del 31 de Marzo de 1996.-
085 29/03 Designar, ad-referndum del CS, al Ing. Máximo Walsamakis como SECRETARIO DE EXTENSION UNIVERISTARIA a partir del 1º de Abril de 1996 y hasta la finalizacion del madato del suscripto.-
086 29/03 Dejar sin efecto, a partir del 31 de marzo de 1996, exclusivamente el Art. 17º y todos sus anexos ANEXO I y ANEXOS IA al IJ, de la Resol. R/3 Nº 013/95.-
087 29/03 Desiganar ad-referndum del CS al Cdor. César Herrera como Sec. de Ciencia y Técnica y Planeamiento a partir del 1º de Abril de 1996 y hasta la finalizacion del suscripto.-
088 01/04 Convalidar la Contratacion Directa Nº 17/95 con la CAJA DE SEGUROS S.A. por el importe de $ 2.131.82. Expte. 017/95 seguro por accidente a pasajeros.-
089 01/04 Aprobar los PROGRAMAS DE ESTUDIOS de las asignaturas y sedes, con las ampliaciones y modificaciones que en cada caso se especifican, cuya aprobación propone la coordinacion de la Escuela Superior fde Derecho mediante Disp. segun detalle.-
090 01/04 Autorizar la CD Nº 023/96, referente al permiso de uso precario del servicio de cafeteria y afines en el edificio de aulas de la Ciudad de Trelew.-
091 01/04 Otorgar el Permiso de Uso Precario al Sr. Jorge A. POLERO, para la explotación del kiosco ubicado en la ciudad Universitaria de Km 4, por un importe de $1500 por mes adelantado y por el termino de diez meses desde el 1º de marzo al 3 de diciembre de 1996.-
092 02/04 Aceptar a partir del 08 de marzo de 1996, la renuncia de la Prof. Maria Elena suarez al cargo de Prof. de Lengua Materna del Departamente de Lingüistica, para el que fuera designada mediante Resol. R/3376/95.-
093 03/04 Aprobar los gastos y autorizar a la Sec, Adm. a abonar a DASU -OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD- y a nombre de su Gerente Sr. Francisco Montaruli los importes de $1.263.35 y $ 201.94 por practicas de examenes psicofisicos del personal de la Universidad y Sedes.-
094 03/04 Aprobar la asigancion de $2500 `por el trimestre marzo/mayo/96, a favor del Consejo Interuniversitario Naciona CIN- y a nombre de su actual presidente.-
095 03/04 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar a los docentes LIC. JULIO STAMPONE $1.200; PROF. LILA CITERA $332.28; PROF. PERLA BARNES $664.56; PROF. SONIA MOREJON $664.56; PROF. SILVIA MARTINEZ MOLICA $2.000 y PROF. MIGUEL ENNID $3.149.16 en concepto de honorariosen el marco del Programa Nacional de Capacitacion Docente.-
096 03/04 Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la firma CERRAJERIA MITRE, el importe de $606.00 y de $ 315.00, por el servicio de reparaciones y cambio de cerraduras en las GAMELAS UNIVERSITARIAS.-
097 08/04 Autorizar a la Sec. Adm. a hacer entrega de los adelantos a rendir y de las ordenes de pasajes respectivos segun detalle.-
098 09/04 suspender las Becas Especiales a los siguientes alumnos que no realizaron los tramites de renovacion ni efectuaron a la fecha ninguna comunicación ante la Direccion General de Bienestar Universitario.-
099 10/04 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la firma GAMA ELECTRONICA el importe de $1.000 según factura Nº0000-00007842, por los motivos mencionados.-
100 10/04 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la firma MECANICA HECTOR, el importe de $110.00 segun factura Nº 0000-00262, por los motivos mencionados.-
101 11/04 Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las IV JORNADAS ARGENTINAS DE FILOSOFIA JURIDICA Y SOCIAL, a llevarse a cabo en esta ciudad durnate los días 23 al 25 de Octubre proximo.-
102 11/04 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la firma OCA ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA SA. el importe de4 $1.100 segun factura Nº 0000-00070040, por los motivos mencionados.-
103 11/04 Encomendar la atencion del Juicio Caratulado UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO C/ESTADO NACIONAL- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación s/accion meramente declarativa (decreto 290/95)" Expte. nº 27633 y el Incidente de Mdida de no innovar unido por cuerda, que tramitan por ante el Juzgado Federal con asiento en esta ciudad, al Director de Asuntos Juridicos de la Universidad, Dr. Italo de PAMPHILIS o a queine eventualmente lo sustituya en el cargo, con todas las facultades de la ley.-
104 15/04 Otorgar los tiulos respectivos a alumnos de esta Universidad segun detalle adjunto.-
105 15/04 Autorizar a la Prof. Silvia Coicaud y Ennid Miguel a trasladrse a la ciudad de Buenos Aires a asistir a la reunion de RUEDA-RED.-
106 15/04 Otorgar licencia sin goce de haberes Art. 13 II b, Dec. 3413/79, a la Docente del CUP Prof. Silvia BALOCCHI, en el cargo de Prof. de Mtematica, desde 01/04/96 hasta 01/08/96, la la interrupcion de de la licencia conforme las prewscripciones del Decreto mencionado o la sustanciacion de los concursos ocentes, lo que ocurriese primero.-
107 15/04 Otorgar al alumno Juan Carlos CAPEROCHIPI, Sede Comodoro Rivadavia, la siguiente equivalencia de la asignatura correspondiente al Plan de Estudios de la Carrera de Abogacia: UNPSJB-FHyCS/ UNPSJB-ESCUELA SUPERIOR DE DERECHO- Economía por Economia Politica.-
108 16/04 Celebrar sendos contratos de Locacion de servicios con las personas que se detallan , para desempeñarse como responsables de los equipos de capacitacion docente y para el dictado de los cursos respectivos, por los periodos e importes que para cada caso se especifican en las Sedes respectivas.-
109 17/04 Autorizar la realizacion del CONGRESO DE PROFESORES DE LITERATURA INFANTIL JUVENIL DE LA PATAGONIA, entre los dias 19 al 21 de Septiembre del presente año, en Comodoro Rivadavia.-
110 17/04 Rechazar el recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por la Prof. Paulina Suarez, contra la sancion de apercibimiento que le fuera impuesta por la Direccion del Colegio Universitario Patagonico, confirmando la misma por las razones que anteceden.-
111 17/04 Otorgar licencia sin goce de haberes por razones particulares (Art. 13 ap. II, Inc. B Decreto 3413/79) a la Prof. Ana Mellado, a partir del dia 18 de Marzo de 1996 y por el termino de seis meses.-
112 17/04 Aceptar a partir del dia 13 de Marzo de 1996, la renuncia de la Prof. Stella TITO al cargo de Prof. de Lenguas Extranjeras-Inglés, para el que fuera designada mediante Resol. R/3 N066/96.-
113 17/04 Designar al Prof. Juan Carlos Granero COMO PROFESOR SUPLENTE DE LENGUAS EXTRANJERAS-INGLES, a partir del 21 de marzo de 1996, y hasta la finalizacion de la licencia otorgada a la Prof. Julia Romero Guarch o la sustanciacion del respectivo oncurso, lo que primero ocurriese.-
114 17/04 Otorgar licencia sin goce de haberes por razones particulares, a la docente del CUP Prof. Ana marfil en el cargo de Prof. de Matematica, a partir del dia 08/04/96 y por el termino de 30 dias.-
115 14/04 Aprobar las rendiciones de gatos presentadas por Sec. Academica, Sec. Administrativa, Sec. de Extension Universitaria segun numero de rendición: 107-160-161-162-163-128-124-043-122-115-179-178/96.-
116 17/04 Convalidar la CD Nº 014/96, por el servcio de limpieza en edificio ciudad Universitaria-km 4 con la firma TRANSER SRL. desde el 20 de febrero al 30 de abril del corriente año, por un importe mensual de $13.500.00.-
117 17/04 Convalidar la CD Nº 043/95 con las firmas: ENTER COMPUTACION; TELEVIC. Expte. 049/95.-
118 18/04 Suspender las Becas de Ayuda Econ. a los alumnos que se detallan en el Anexo I de la presente Resol. que no realizaron los tramites de renovación ni efectuaron a la fecha ninguna comunicacion ante la DGBU.-
119 18/04 Avalar a la Delegacion de Extension Universitaria de la Sede Ushuaia en el dictado de un curso teorico-practico arancelado en GEOPROCESAMIENTO DE IMAGENES SATELITARIAS Y GIS, con evaluacion final, por un total de 48 horas catedras, del 25 al 29 de marzo de 1996, con cargo de posterior rendición.-
120 18/04 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a la firma PAREDES Y CIA. SC. el importe de & 698.00, segun factura Nº 0003-00069144, por los motivos mencionados.-
121 19/04 Desiganr a la doc. Prof. Marta Susana GAUYTIMA pra la cobertura del cargo de Prof. de Matematica con caracter de suplente, a partir del 09/04/96 y hasta el reintegro de la Prof. Liiliana Balocchi, el 01/08/96, o la sustanciación de los concursos docentes, lo que primero ocurriese.-
122 22/04 Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realizacion sde las 3º JORNADAS DE ARQUEOLOGIA DE LA PATAGONIA, a llevarse a cabo en la ciudad de bariloche entre los días 27 y 31 de mayo de 1996.-
123 22/04 Otorgar el auspicio de esta Universidad a la realizacion de las XIV JORNADAS PATAGONICAS DE MEDICINA INTERNA, a llevarse a cabo en la ciudad de Neuquen, durante los días 01 al 04 de mayo proximo.-
124 22/04 Establecer que a partir del dia 1º de abril de 1996, la carga horaria del Sr. Anibal Fernando Becerra Artieda será de 35 hs. semanales.-
125 22/04 Desafectar a la agente Sra. Maria Rosa Nicolatto de sus funciones de Bienestar Universitario Sede Esquel y afectarla en calidad de adscripta a la Universidad Nacional del Comahur-Neuquen a partir del 08/05/96 y por el periodo de un año en identicas condiciones a aquellas en que revistaba.-
126 22/04 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la Sra. Veronica Munoz el importe de $ 2000 en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.-
127 22/04 Renovar para el año 1996 las becas de Ayuda Economica a los alumnos incluidos en el Anexo Unico de la presente Resolucion.-
128 22/04 Renovar las Becas Especiales a los beneficiarios segun detalle en la presente Resolución.-
129 23/04 Otorgar el auspicio de la esta Casa de Estudios al Ciclo de conferencias 1996 LA FAMILIA Y SU INSERCION EN LA CULTURA DE HOY, organizado por el Grupo Psicoanalitico Sur, a desarrollarse entre el 13 de abril y el 9 de noviembre de 1996 en Comodoro Rivadavia.-
130 24/04 Autorizar la Contratacion Directa Nº 025/96 con la firma CAJA DE SEGUROS SA. por un importe de $ 643.70. Expte. 027/96.-
131 24/04 Autorizar la CD Nª 024/96 con la firma CAJA DE SEGUROS SA. por un importe de $459/10. Expte. 026/96.-
132 29/04 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la Terminal de Omnibus de Esquel el importe de $ 8000,00, según facturas nº 0000-000263 y 00299/95, por los mencionados.-
133 29/04 Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realizacion del X ENCUENTRO DEL OMITE DE FRONTERAS REGION DE LOS LAGOS. a desarrollarse durante los dias 2 al 4 de Mayo proximo, en la ciudad de Puerto Madryn.-
134 29/04 Rechazar el recurso Jerarquico otorgado a la Prof. Cristina Barile en la cuasa que tramita por Expte. R2895/96 y, en consecuencia, tener por confirmada la sancion disciplinaria de Apercibimiento aplicada a la Prof. Cristina Barile, en el Colegio Universitario Patagonico.-
135 29/04 Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a reintegrar los importes segun detalle.-
136 29/04 Celebrar sendos contratos de Locacion de Servicios con la Prof. Diana Iñurrita y Prof. Alicia Barbieri por un importe total de $ 580.65 cada una para desempeñarse como utores del curso PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE, por el periodo de 01/04/96 al 30/04/96.-
137 30/04 Aceptar con vigencia a partir del dia 29/04/96 la renuncia presentada por el Sr. Hector LEIVA al cargo que desempeñaba como responsable del Area de COMUNICACION INSTITUCIONAL.-
138 30/04 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar al Sr. Marcelo LUNA el importe de $ 900 en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.-
139 30/04 Aprobar el traslado y la emision de las ordenes de pasajes respectivas a favor de la Lic. Cristina Insua por los tramos CR-TW-CR- y del Lic. Raul Muriete por tramo CR-BS.AS.-CR, por los motivos mencionados.-
140 30/04 Autorizar a la SEc. Adm. a hacer entrega de los adelantos a rendir y de las ordenes de pasajes respectivos segun detalle.-
141 03/05 Aceptar a partir del dia 10 d abril de 1996 la renuncia presentada por el Prof. Juan Carlos GRANERO al cargo de Prof. de Lenguas Extranjeras- Inglés, para el que fuera designado mediante Resol. R/113/96.-
142 03/05 Autorizar la CD Nº 028/96 con la firma PEDRO ARRANZ, por un importe de $ 1.500 mensuales, por un alquiler del inmueble ubiaca en la calle Belgrano esquina Julio Argentino Tw.-
143 06/05 Hacer lugar por las razones que anteceden al recurso jerarquico interpuesto un subsidio por las preceptoras Lucrecia Falon y Ana Quiroga, en cuanto pretenden se dejen sin efecto la intimación a formar terna para la designación de un Jefe de Departamento bajo apercimiento de pedir la cesantía de las mismas.-
144 06/05 Otorgar con caracter de excepcion a la Sra. Brigida Cariman una licencia con goce de haberes, por el periodo 1º al 31 de enero de 1996.-
145 06/05 Autorizar a la Sec. de Extension Universitaria a organizar el dictado del CURSO ANUAL DE LENGUA ALEMAN, en las siguientes modalidades NIVEL I, II y II DE CONVERSACION DE LENGUA ALEMANA CON ORIENTACION TURISTICA.-
146 06/05 Otorgar Licencia sin goce de haberes por razones particulares a las docentes del CUP Porf. Adriana IDIARTE en los cargos de Profesor y Jefe de Departamento de Matemática desde el 01/05/96 y por el termino de de 3 meses y Prof. Monica Brugger en el cargo de Auxiliar de Departamento de Ciencias Sociales a partir del día 02/05/96 y hasta el 17/05/96.-
147 06/05 Designar a la Docente Prof. Monica Gomez para la cobertura del cargo de Prof. de Lengua Extranjeras Ingles con caracter de suplente a partir del 22/04/96 y hasta la finalizacion de la licencia otorgada a la Prof. Julia Romero Guarch o la sustanciacion de los concursos docentes, lo que primero ocurriese.-
148 06/05 Otorgar los titulos respectivos a los alumnos de las Facultades de Cs. Economicas, Cs. Naturales, Humanidades y Cs. Sociales de esta Universidad.-
149 06/05 Contratar con la Empresa Ernesto Salvadores, la ejecucion de la OBRA DE CONEXION DE GAS DE LAS GAMELAS DE MUJERES KM 3 por la suma de $ 3.100,00 por el sistema de Ajuste Alzado, siendo el plazo de ejecución de 20 dias corridos.-
150 06/05 Contratar con la Empresa Ernesto Salvadores, la ejecucion de la OBRA CONEXION GAS GAMELA DE VARONES KM 5, por la suma de $ 2.600,00 por el Sistema de Ajuste Alzado, siendo el plazo de ejecución de 20 dias corridos.-
151 06/05 Contratar con la Empresa Julio Celery, para la ejecucion de la obra CONEXION DE GAS DE LA GAMELA DE VARONES KM 3 por la suma $ 2.541,00 por el sistema de Ajuste Alzado, siendo el plazo de ejcucion de 15 dias ocrridos.-
152 06/05 Aprobar la Celebracion de sendos CLO con la Prof. Ennid Miguel por un importe mensual de $550.00 y con el Lic. Mauricio Fernandez Picollo por un importe mensual de $ 1.000 para desarrollar tareas de coordinación y enlace en el marco de actividades que demande la implementación del PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE, en la Sede TW.-
153 06/05 Prorrogar el CLS MF con el Lic. Juan Manuel Martinez por el periodo 01/04/96 al 30/06/96 en similares condiciones de contratacion a las establecidas en la Resol. R/3 227/95.-
154 07/05 Prorrogar la vigencia de los CLS celebrados oportunamente con el Prof. Miguel Davel y el Sr. Daniel Alonso por el periodo 01/04/96 al 30/06/96 en similares condiciones de contratacion a las establecidas con aterioridad.-
155 07/05 Convalidar la CD Nº 027/95 con la firma: SEGUROS INCA SA.- Expte. C 029/96.-
156 09/05 Ratificar los terminos de la Disp. 149/95 emitida por la Coordinacion de la Escuela Superior de Derecho, por la que se resuelve el periodo de equivalencias presentado por el Cdor. Osvaldo A. Gonzalez Salinas, segun constancias obrantes en el Expte. R2732/95.-
157 09/05 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la Docente Prof. Liliana Citera el importe de $ 335,62 segun factura 000000000052, en concepto de honorarios, por los motivos mencionados.-
158 09/05 Rescindir los renglones 3 y 4 de la Oc Nº 333/95 emitida por Cia SATURNO, por la suma de $ 323,80.-
159 09/05 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la firma PAREDES Y CIA SC. el importe de $ 704,20 segun factura Nº 0003-00070555, por los motivos mencionados.-
160 10/05 Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por la Sec. Administrativa, Delegacion Rectoral de la Sede TW, SEc. de Extension Universitaria y Sec. de Cs. y Tecnica, que consisten en: Rendiciones de Gastos Nºs. 233-237-236-295-235-234-294-242-244-230-229-219-207-253-
161 10/05 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: LIMPIEZA 2000, ORDENES DE COMPRAS Nº 114-125-166-181-239-315/95 Inc. C en todos los casos.-
162 10/05 Convalidar las siguientes Contrataciones directas: RAUL WEINSTEIN OC. nº 065-089-201-222/95 Inc. C.- ABC MADERAS OC Nº 069-077-100/95 Inc. C en todos los casos.- RULEMAN PATAGONIA OC Nº.087/95; RAIZ Y LEGARI SCC OC Nº 155/95; SUD ELECTRICA OC. Nº 169-236-287-298/95; JOSE V. VICENTE OC Nº 184/95; HIERROMAD AUSTRAL OC. Nº 285/95.-
163 10/05 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: EL ESTANCO; SUMA; COPISELLO.- EXPTE. 003/95.-
164 10/05 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: CERRAJERIA MITRE; CRISTAL SUD; FERRETERIA PATRICIO; CASA SANSON.-Expte.006/95
165 10/05 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: JOSE MARIA RODRIGO; PROSOL.-Expte. 008/95.-
166 10/05 Convalidar las siguientes Contrataciones directas: AUSTRAL GOMAS; SILVESTRE REPUESTOS; SERMEC; MECANICA JORGE; TALLER PEREYRA; MECANICA TRABA; MECANICA HECTOR; HELVIO RONDAZO; GOMERIA STOP; JOSE MARIA RODRIGO.- Expte.009/95
167 10/05 Convalidar las siguientes Contrataciones directas; AEG; ENTER COMPUTACION; MARKETING; TELEVIC. Expte. C010/95.-
168 10/05 Otorgar al alumno Hugo O. Schneider de Sede Comodoro Rivadavia, las siguientes equivalenecias de asignaturas correspondientes al Plan de Estudios de la Carrera de Abogacia: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES; UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, ESCUELA SUPERIOR DE DERECHO- INTRODUCCION AL DERECHO por INTRODUCCION AL DERECHO .- DERECHO ROMANO por DERECHO ROMANO.- Expte. R 2561/95.-
169 14/05 Aprobar la Celebracion de sendos Contratos de Locacion de Servicios con la Prof. Maria NAHUELANCA para desempeñarse en el curso La produccion del conocimiento en las Cs. Soc. aportes para la investigcion en la docencia, por un importe total de $ 435,48y con la Prof. Olbrich por un importete total de $ 967,74 ambas para desarrollar tareas en el marco de actividades que demande la implementación del Programa Nacional de Capacitacion Docente, por el periodo 01/04/96 al 30/04/96.-
170 10/05 Otorgar a la Srta. Mariana Heredia, Sede CR, provieniente de la Universidad del Nordeste, las siguientes equivalencias de asignaturas correspondientes al Plan de Estudios de la Carrera de Abogacia.-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, FAC. DDE DERECHO Y CS. SOC.; UNPSJB, ESCUELA SUP. DE DERECHO- INTRODUCCION AL DERECHO Y DERECHO CIVIL.-
171 13/05 Convalidar la Contratacion Directa Nº042/95, Expte C048/95, con las siguientes firmas: LA MAQUINERA DEL SUR; PASEO SAN JUSTO; CIA. SATURNO.-
172 14/05 Aprobar los gastos de comidas servidas por el Comedor Universitario "22 de Diciembre" de Comodoro Rivadavia por un importe de $ 635.00, por los motivos mencionados.-
173 14/05 Aprobar la emision de una Orden de pasjes a favor de la Dra. Ana Maria Sanchez por el tramo Bs.As-TW_BS.AS, por los motivos mencionados.-
174 14/05 Auorizar a la agente de la Sec. Academica SRa. Edith Fernandez a cumplir a partir del 01/05/96 una carga horaria de 24 hs. semanales, con reduccion proporcionaL en su remuneracion.-
175 15/05 Encomendar al titular de la Direccion de Asuntos Juridicos, Dr. Italo H. De pamphilis, o a quien eventualmente lo sustituya en el cargo, la atencion de la causa mencionada en los considerandos, en todas las instancias, hasta la finalización, con las facultades de ley, en representacion de la Universidad.-
176 20/05 Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios MF con los espcialistas que se detallan en el Anexo I de la presente Resol., a partir del 01/05/96 y hasta el 31/08/96 por los importes que se detallan, especificando en cada caso que la tarea a desarrollar involucra la eleboracion de la guia de aprendizaje y seleccion bibliografica correspondiente a las respectivas asiganturas, y que la misma deberá concluirse para la entrega a la UNPSJB en el mes de Agosto de 1996.-
177 20/05 Otorgar con caracter de excepcion, a la docente Prof. Diana ARCAS una licencia sin goce de haeres por el termino de 5 meses a partir del dia 06 de mayo de 1996.-
178 20/05 Aprobar el traslado y la emision de las ordenes de pasajes respectivas a favor de la Lic. Monica Perez por el tramo PTO. MADRYN-COM. RIV.-PTO.MADRYN-; Lic. César ARAS por el tramo TW-COM.RIV-TW.- y del Lic. Jorge ELBAUM por el tramo ESQUEL-COM.RIV.-ESQUEL.-,por los motivos mencionados.-
179 20/05 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la Dir. Gral. Impositiva el importe de $ 169.06 en concepto de multas por intereses, por los motivos mencionados.-
180 20/05 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar a las Docentes Prof. Zulema Morrinson el importe de $ 929.01y Prof. Maria Marta Novella el importe de $ 780.80 en concepto de honorarios por los motivos mencionados.-
181 21/05 Designar como Coordinador Administrativo para la gestion operativa de proyestos en ejecucion en le marco del FOMEC al Cdor. Julio Barrionuevo.-
182 21/05 Celebrar un CLO por un monto mensual de $ 4.000 con el Dr. Carlos CLERC a partir del 1º de Abril y hasta el 31 de Julio de 1996, para desempeñarse como COORDINADOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DERECHO, dictado de las asignaturas para las cales se lo designe y Asesor Legal del Rector y del HC Superior, hasta que dicho cuerpo designe a su asesor.-
183 21/05 Otorgar los titulos respectivos a los siguientes alumnos de esta las Facultades de esta Universidad; Fac. de Humnidades y Cs. Sociales, Fac. de Ingeniería.-
184 23/05 Determinar que el control administrativo y operacional de toda la actividad de alojamiento de Profesores y funcionarios de la Universidad, que funciona en el primer piso del llamado ex -Hotel de Huespedes esté a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria.-
185 23/05 Designar como miembro de la COMISION NEGOCIADORA DE LA UNPSJB, en el marco de la ley 24185y sus decretos reglamentarios, en lugar del ex- Secretario de Planeamiento CP César Vicente Herrera, al Secretario de Extension Ing. Maximo Walsamakis.-
186 24/05 Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización de las TERCERAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DEL NÑO Y EL ADOLESCENTE, organizado por entidades locales, a realizarse del 26 al 28 de Septiembre de 1996, en Comodoro Rivadavia.-
187 24/05 Designar a la Sra. Vice-Rectora Prof. Batriz Malbos como reperesentante titular de la Universidad ante el Consejo Consultivo Provincial para la Promocion y Fomento de la Innovacion y Transferencia Tecnologica.-
188 24/05 Aceptar con vigencia a partir del 30/04/96, la renuncia presentada por la Prof. Julia romero Guarch, al cargo de Prof. de Lenguas Extranjeras-Ingles que desempeñaba en el Colegio Universitario Patagonico.-
189 24/05 Designar a la Docente Prof. Roxana Villalaeitia para la cobertura del cargo de Prof. de Quimica, con caracter suplente a partir del 06/05/96 y hasta el reintegrode la Prof. Diana Arcas, el 05/10/96 o la sustanciacion de los respectivos oncursos docentes, lo que primero ocurriese.-
190 24/05 Convalidar la contratacion Directa Nº015/96, con la firma: ENTER COMPUTACION, OC Nº053/96, por un importe de $ 4.531,00.-
191 24/05 Convalidar las siguientes Contrataciones directas: ALFREDO GARCIA OC.Nº 295/95- LA COSTA GRANDE OC Nº 332/95.-
192 24/05 Convalidar las siguientes Contrataciones>:COPISELLO OC. Nºs 171-162-179-182-203-212- 218- 220- 224-234-238-243-251-258-303-324/95.- EL ESTANCO OC Nºs: 172- 185- 202- 230- 259- 268- 276- 196-296-302-316/95.-
193 24/05 Convalidar la Contratacion directa Nº 024/95, con la firma: LA OXIGENA SAIC OC Nº: 085-118-147-262-294-335-024/95.- Expte. C 025/95.-
194 24/05 Convalidar la CD Nº 013/95 con la siguiente firma: DIARIO EL CHUBUT OC Nº 106/95.- Expte. C 013/95.-
195 24/05 Convalidar las siguientes contrataciones directas: HIERRO AUSTRAL Oriden de Compra Nº131-140/95; MUÑOZ Y CIA. OC. Nº 130/95; SAN SON OC Nº 135-129/95; RAUL WEISTEIN OC Nº141-142/95; RADIO ANTARTIDA OC Nº 143/95. Expte. C 040/95.-
196 24/05 Convalidar la Contratacion Directa Nº 012/95, con la siguiente firma: LUISITO OC Nº 070-081-097-137-154-208-241-272-308/95. Expte. C 012/95.-
197 24/05 Convalidar las siguientes Contrataciones Directas: EL ESTANCO OC Nº 121-156-168-177-186-204-265-267-297/95; ARAUCO OC. Nº120/95; LA UNICA OC Nº 246-253-257-301-327-329-334-274/95; COPISELLO OC Nº 266/95 Expte. C 004/95.-
198 24/05 Encomendar al titular de la Direccion de Asuntos Juridicos Dr. Italo DE PAMPHILIS, o a quien eventualmente lo susituya en el cargo, la atencion de la causa mencionada en los considernados, en todas las instancias, hasta su finalizacion, con las facultades de ley, en representacion de la Universidad.-
199 27/05 Autorizar a la Sec. Administracion a abonar a los docentes Lic. Leonardo Ferro el importe de 8.600 y Lic. Maria Novella de Jesen el importe de $2700en concepto de honorarios, por los motivos mencionados.-
200 27/05 Hacer lugar al planteo de nulidad impetrado en contra de la Disp. Nº61/96 emanada de la Direccion del CUPpor las consideraciones expuestas y, en consecuencia, retrotraerel proceso al 30/04/96.-
201 27/05 Ratificar los terminos de la Disp. Nº 134/95 mitida por la Coordinacion de la Esculea superior de Derecho, por la que se resuleve el pedido de equivalencias presentado por el Sr. Gabriel A. Campoli, segun constacias obrantes en el Expte. R 2770/95.-
202 27/05 Ratificar los terminos de la Disp. 023/96 emitida por la Coordinacion de la Escuela superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentada por la Srta. Laura A. Albarellos, que segun constancias obrantes en el Expte. R 2771/95.-
203 28/05 Ratificar los terminos de la Disp. 055/96 emitida por la Coordinacion de la Escuela Superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalenciaspresentado por la Srta. Laura Carolina Guinle, segun constancias obrantes en el Expte. R 2805/95.-
204 28/05 Convalidar las siguientes Contrataciones directas: FLORERIA EL JARDIN 11-128/95; SUMMA 157-313/95; REFRIGERACION MICUCCI OC Nº 165; FULL SERVICE OC Nº 178-194-326/95; ENERCOM 195/95; RADIO ANTARTIDA 225/95; PROVISION ESCOLAR OC Nº 198/95; TAPICERIA DANIEL OC Nº 299/95; PROVIND OC Nº 330/95;CARDENAS TELEFONIA OC Nº 250/95; Expte. C005/95.-
205 28/05 Convalidar las siguientes Contrataciones Directa: ROSA MOLINA DE GRACIA OC Nº 031-161-189-232-319/95; NEWXER OC Nº 192/95; MAURICIO BOUHEBENT OC Nº 263/95; TRANSPORTE EL PORVENIR OC Nº073/95; PROVIND 113/170/95; TELFONIA PATAGONICA OC Nº 256/317/95.-Expte. C011/95.-
206 28/05 Convalidar las Contrataciones Directa Nº020/95 con las siguientes firmas: LA TRADICION Orden de Compra Nº 061-078-115-149-216-248293-320, CLUB SOCIAL ING. LUIS A. HUERGO 150/95.
207 28/05 Convalidar la Contratacion Directa Nº028/95 con las siguientes firmas: MARIO CADIZ, CALCUMAQ.-
208 28/05 Celebrar un Contrato de Locacion de servicios con la Sra. Maria Elena Suarez para desempeñarse como Directora del Taller de TeatroUnivrersitario, con una remuneracion mensual equivalente al cargo de Prof. Adjunto, Dedicacion Semi Exclusiva, dependiente de Sec. de Extension Universitaria, por el periodo de 01/03/96 al 30/06/96.-
209 28/05 Convalidar la Contratacion Directa Nº 016/96 efectuada con la firma GARCIA CAPELINO Y BONVIN SA segun OC Nº 017/96, por un importe de $ 2.650.-
210 28/05 Modificar el Art. 1 de la Resol. Nº 203/95 en lo referente al segundo periodo de contratacion del Lic. Percia el que debera ser 01/04/96 al 31/07/96 en identicas condiciones a las estipuladas.-
211 28/05 Prorrogar la vigencia de los CLS celebrados oportunamente con los agentes y en las condiciones que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolucion, por el periodo d 01/04/96 al 30/06/96, peara continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas sedes y dependencias.-
212 30/05 Ratificar los terminos de la Disp. 058/96 emitida por la Coordinacion de la Escuela superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentada por la Srta. Zulma Mengual, Sede Esquel, segun constancias obrantes en el Expte. R2779/95.-
213 30/05 Ratificar los terminos de la Disp. 063/6 emitida por la Coord. de la Esc. Sup. de Derecho por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por el Sr. Miguel A. Cerdan, Sede Esquel segun constancias obrantes en el Expte. R 2816/95.-
214 30/05 Ratificar los terminos de la Disp. 062/96 emitida por la Coord. de la Esc. Sup. de Derecho, por la que se resuleve el pedido de equivalencias presentada por la Srta. Ana M. Casal, Sede Esquel, segun constancias obrantes en el Expte. R 2815/95.-
215 30/05 Ratificar los terminos de la Disp. 061/96 emitida por la Coordinacion de la Escuela superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por el Sr. Miguel Eduardo Sanchez, Sede Esquel, segun constancias obrantes en el Expte. R 2719/95.-
216 30/05 Ratificar los terminos de la Disp. 052/96 emitida por la Corrd. de la Escuela Superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por la Srta. Noemi Toulon, Sede Esquel segun constacias obrantes en el Expte. R2662/94.-
217 30/05 Designar a la Docente Srta. Alba Ines Alfonso para la cobertura del cargo de AUX. DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISICAS Y NATURALES con caracter de suplente, a partir del 20/05/96 y hasta la finalizacion de la licencia otorgada a la Srta. Rozana Villalabeitia, el 05/10/96, o la sustanciacion de los concursos docentes, lo que primero ocurriese.-
218 30/05 Otorgar los titulos respectivos a los alunmos de esta Universidad, segun se menciona en listado adjunto.-
219 31/05 Aprobar el gasto y autoizar a la Sec. Adm. a abonar a la firma Paredes y Cia. SC el importe de $ 704.20 segun factura Nº 0003-000072431, por los motivos mencionados.-
220 31/05 Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Consultivo Interdepartamental del CUP, que se detalla en el Anexo Unico de la Presente Resolucion.-
221 31/05 Autorizar a la Delegacion de Extension Universitaria de la Sede Ushuaia a organizar el dictado de un curso teorico-practico en clinica PSICOANALITICA denominado TRANSFERENCIA, con evaluacion final por un total de 110 horas a cargo de los Prof. Dr. Eduargo Garcia Dupont, Prof. Marcelo Barros y el Prof. Jorge Aisicoff.-
222 31/05 Autorizar a la Delegacion de Extensión de la Sede Ushuaia el dictado del CURSO TALLER DE INGLES CON ORIENTACION TURISTICA
223 31/05 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la firma OCA SA los importes de $ 386,40y $1.215.00 segun facturas 71160 y 71028 respectivamente por los motivos mencionados.-
224 31/05 Autorizar a la Directora de la Biblioteca Haydee Murga a trasladarse a la Ciudad de Rawson con el objetivo de participar en el Curso de Tesauros.-
225 31/05 Autorizar a la Sec.Administrativa a hacer entrega de de los adelantos a rendir y de las ordenes de pasajes respectivas segun detalle adjunto
226 31/05 Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Administrativa a reintegrar los importes segun detalle adjunto.-
227 03/06 Ratificar los terminos de la Disp. 065/96 emitida por la Coord. de la Esc. Superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por la Srta. Maria Alejandra Ninci de Farias, Sede comodoro Rivadavia, segun constancias obrantes en el Expte. R 2702/95.-
228 03/06

Invitar a los Asambleistas a prodcir la 1º reunion de trabajo en coomision el día 05 de Junio de 1996 a las 07 hs. en los terminos previstos en la Resol. AU 004/96.-

229 03/06 Convocar a elecciones de representantes del claustro docente, para adecuar las reperesentaciones ante el Consejo Superior, Consejos Acad´micos de todas las Facultades y Consejos Asesores Zonales, a lo establecido en los Art. 53, 90, 92 y 109 del Estatuto de la Universidad.-
230 03/06 Ratificar los terminos de la Disp. 064/96 emitida por la Coordinacion de la Escuela Superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por la Srta. Paula Celina Perez, Sede Puerto Madryn, segun constancias obrantes en el Expte. R2627/94.-
231 04/06 Autorizar a la agente de la Direccion de Educacion a Distancia Prof. Patricia Pichl a cumplir una carga horaria de 20 hs. semanales, con reduccion proporcional en su remuneracion, a partir del 08 de abril de 1996 y hasta el 1º de abril de 1997.-
232 04/06 Convalidar las contrataciones directas nº 024/96 y 025/96 con la CAJA DE SEGUROS SA por los importes de $ 459.10 y $ 649.70.-
233 04/06 Celebrar sendos Contratos de Locacion de Servicios on las personas segun detalle para desempeñarse como responsables de los equipos de capacitacion DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE
234 06/06 Ratificar los terminos de la Disp. 049/96 emitida por la Coordinacion de la Escuela superior de Derecho, por la que se resuleve el pedido deequivalencias presentado por la Stra Berta Amalia Erro, Sede Comodoro Rivadavia, segun constancias obrantes en el Expediente R 2737/95.-
235 06/06 Ratificar los terminos de la Disp. 048/96 emiida por la Coordinacion de la Escuela Superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por la Stra. Paula Carolina Gonzales Nasif, Sede Esquel, segun constancias obrantes en el Expte. 2739/95.-
236 06/06 Ratificar los terminos de la Disp. 059/96 emitida por la Coordinacion de la Escuela Superior de Derecho, por la que se amplian los terminos de la Resol. Rectoral R/3 304/95, otorgando a la alumna Maria edelmira Posse la equivalencia entre la Asigantura Derecho Penal I cursada en la Fac. de Der. y Cs. Soc. de la UBA y Derecho Penal I de la Carrera de Abogacia de esta Universidad.-
237 06/06 Ratificar los terminos de la Disp. 060/96 emitida por la Coordinacion de la Escuela Superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por el Sr. Marcelo Angel Gagliardi, Sede Esquel segun consta en el Expte. R2826/95.-
238 06/06 Ratificar los terminos de la Disp. 047/96 emitida por la Coord. de la Esc. Sup. de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por la Srta. Lorena Teresa Gonzalez Rodriguez, Sede Comodoro Rivadavia s/Expte. R2825/95.-
239 06/06 Ratificar los terminos de la Disp. 050/96 emitida por la Corrd. de la Esc. Sup. de Dercho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por la srta. Adriana Avila
240 06/06 Ratificar los terminos de las Disp. 056/96 emitida por la Coord. de la escuela Superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por la srta. Matilde Casas, Sede Comodoro Rivadavia, s/Expte. R2817/95.-
241 06/06 Ratificar los terminos de la Disp. 051/96 emitida por la Coord. de la Escuela Superior de Derecho por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por el Sr. José Carlos Azocar, Sede Esquel s/ Expte. R 2804/95.-
242 06/06 Ratidficar los terminos de la Disp. 046/96 emitida por la Coord. de la Escuela Superior de Derecho por la que resuelve el pedido de equivalencias presentado por la Srta. Giovanna Blandino, Sede Comodoro Rivadavia, s/Expte. R 2774/95.-
243 06/06 Aprobar las rendiciones de gastos presentadas Rectorado, Secretaria Académica Sec. Adm, Delegacion Buenos Aires, Secretaria Extension Universitaria y Secretaria de Ciencia y Técnica segun Rendiciones de Gastos Nº: 311-310281-286-315-310-289-293-292-283-282-326-22-251-201-327/96.-
244 06/06 Aprobar el gasto y autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a la Firma PASEO SAN JUSTO el importe de $ 210.00 segun factura Nº 0001-00074056.-
245 06/06 Aprobar la asigancion de $ 25000.00 por los meses de Junio-Julio y Agosto de 1996 a favor del Xonsejo Interuniversitario Nacional CIN y a nombre del actual presidente.-
246 06/06 Autorizar a la Sec. ADm. a abonar a la Docente Prof. Sonia Morejon el importe de $ 664.00, en concepto de honorarios por los motivos mencionados.-
247 11/06 Autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a los docentes Prof. Mauricios Fernandez Picolo el importe de $1.200y a la Prof. Eniid Gladys Miguel el importe de $750.00 en concepto de honorarios.-
248 11/06 Celebar CLS con los siguientes docentes para desempeñarse como adjuntos a la Coord. Docenteen las sedes que se detallan mediante una remuneracion equivalente a la del cago de Profesor Adjunto -Dedicacion Simple, por el periodo 01/05/996 al 30/12/96 SEDE COMODORO RIVADAVIA, DRA KARINA KOROLUK, SEDE TRELEW, DR. RICARDO BASILICO, SEDE PTO. MADRYN; DR. HIPOLITO GIMENEZ; SEDE ESQUEL DRA. MARIA TOLOMEI.-
249 11/06 Celebar sendos CLS- MF con docentes qye se desempeñanaran en los cargos, asiganaturas y sedes de la Carrera de Abogacia que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolucio, mediante las remuneraciones segun detalle, por el periodo de 01/05/96 al 20/12/96.-
250 11/06 Celebrar sendos CLO con los siguientes docentes para desempeñarse como profesores Titulares de asignaturas de la Carrera de Abogacia, en las Sedes y por los importes que se detallan en cada caso, segun el ANEXO UNICO de la presente Resolucion por el periodo 01/05/96 al 20/12/96.-
251 11/06 Designar a los siguientes docentex para desempeñarse como Profesores en las asiganturas de la Carrera de Abogacia, en los cargos y sedes que se detallan en cada caso, segun el ANEXO UNICO de la presente Resol. por el periodo 01/05/96 al 20/12/96.-
252 12/06 Desafectar al agente Gabriel Boari de sus funciones en el Departamento de Imprenta y afectarlo a la Secretaria de Extension Universitaria, a partir del 03/06/96 en identica situacion de revista actual, condicionado a que el horario a cumplir será de 14 a 21 hs.-
253 12/06 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a la firma PAREDES Y CIA SC el importe de $704.00 segun factura nº 0003-00073554, por los motivos mencionados.-
254 12/06 Modificar el art. 2º de la parte Resolutiva en la Resol. R/3 Nº178/96, DONDE DICE: art.2º LOS GASTOS QUE ORIGINE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE SERAN IMPUTADOS AL FONDO NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE; CORRESPONDE LA SIGUIENTE MODIFICACIOM: ART. 2º EL AGASTO QUE ORIGINE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE DEBERA SER IMPUTADO A LA PARTIDA PRESUYPUESTARIA QUE CORRESPONDA.-
255 12/06 Dejar sin efecto el art. 4º de la resol. R/3 Nº145/96, por el se establece el pago a favor de la Prof. Barbara Kooucek, del 70% de la recaudacion del III NIVEL CURSO ANUAL DE LA LENGUA ALEMANA.-
256 12/06 Asignar categoria D a los siguientes docentes investigadores que fueron categorizados como N/C por la Comision de Categorizacion que sesiono el 11 de Diciembre de 1995: ALMIRON DELFA, BAROLI CARLOS, BELTRAN VILMA, BRAMATI PEDRO, BRISTOT SILVIA, CANGIANO ANA, CARBIA MARIA, CARRONE EDUARDO, COSTA SANTIAGO, DURANTE CLAUDIO, GATICA MONICA, OLIVARES SONIA, PANIQUELLI MARIA, PAUR ALICIA, PEDRONI JORGE, PEREZ MARIA, ROTSTEIN TELMA, SAEZ MARTA, SANCCI BRUNO.-
257 18/06 Aceptar ad-referendum del HCS, la renuncia presentada por la Cdra. Liliana Martelli para el cargo de de Secretaria Administrativa de la Universidad, para el que fuera designada mediante Resol. R/3 nº0003/95 ratificada por Resol. CS nº053/95, a partir del dia 17 de Junio de 1996.-
258 18/06 Designar ad-referendum del HCS al Cdro. Cesar Vicente Herreracomo Secretario Administrativo, a partir del 18/06/96 hasta la finalizacion del mandato del suscripto dandole la baja a partir de la misma fecha, en el cargo de Secretario de Ciencia y Tecnica y Planeamiento, para el que fuera designado mediante Resol. Rectoral R/3087/96 ratificada por Resol. HCS Nº055/96.-
259 18/06 Designar ad-referendum del HCS al Ing. Hector DE ORTA como Sec. de Ciencia y Tecnic y Planeamiento a partir del dia 18/06/96 y hasta la fianlizacion del mandato del suscripto.-
260 18/06 Desiganr como miembro de la COMISION NEGOCIADORA de la UNPSJB en el marco de la Ley 24185 y sus decretos reglamentarios, al actual SECRETARIO ADMINISTRATIVO, en lugar de la anterior Secretaria Administrativa Cdra. Liliana Martelli.-
261 18/06 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a la firma FLORERIA EL JARDIN el importe de $298 segun factura nº00001-000008522 por los motivos mencionados.-
262 18/06 Aceptar con vigencia a partir del dia 14/06/96 la renuncia presentada por el Sr. Jose Cocha al cargo que desempeñaba en el Departamento de Informatica de la Secretaria de Planeamiento, de catregoria 7 AT PP.-
263 18/06 Autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a la firma OCA SA. el importe de $222 segun factura Nº 00000-00072873.-
264 18/06 Designar y otorgar Licencia a los siguientes docentes del CUP, conforme las Disp. CUP Nº 72-73-74 y 75/96, segun detalle adjunto en la Resol.
265 20/06 Designar interinamente a los siguientes docentes y auxiliares de docencia, para desempeñarse en las asignauras de la Carrera de Abogacia, en los cargos y sedes que se detallan en cada caso, segun el Anexo Unico de la presente Resol.-
266 20/06 Otorgar los titulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad: FAC. DE HCS.GONZALEZ, LORENA, ROBLEDO ALDO; OTAMENDI JULIA, HUERTAS FRANCISCO, FAC. DE ING. MAGIDOW RICARDO, ESMITH SILVIA, BERON FABIO.-
267 20/06 Autorizar a la Sec. Adm. a abonar a la Docente Prof. Juana Fernanadez el importe de $ 4500 en concepto de honorarios, por los motivos mencionados.-
268 20/06 Desafectar al agente Juan Pablo Lancelotti de sus funciones en la Sec. de Extensuion Universitaria y afectarlo al Departamento de Imprenta, a partir del 17/05/96 en identica situacion de revista.-
269 21/06 Ratificar los terminos de la Disp. 054/96 emitida por la Coord. de la Escuela Superior de Derecho, por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por el Sr. Vicente Castagnoli Sede Trelew, segun constancias obrantes en el Expte. R 2630/94.-
270 21/06 Ratificar los terminos de la Disp. 054/96 emitida por la Coordinacion de la Escuela superior de Derecho por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por la Srta. Valeria Laura Vazquez, Sede Pto. Madryn, segun constancias obrantes en el Expte. R2929/96.-
271 21/06 Ratificar los terminos de la Disp. 053/96 emitida por la Coord. de la Escuela Superior de Derecho por la que se resuelve el pedido de equivalencias presentado por la Srta. Vivianan Norval, Sede Comodoro Rivadavia, segun constanscias obrantes en el Expte. R 2705/95.-
272 25/06 Los cambios de personal No Docente entre distintos sectores de trabajo sólo tendrán valides efectiva a partir de la autorización fehaciente del suscripto.-
273 25/06 Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar el importe de $500 en concepto de subsidio a la Federación Universitaria Patagonica, por los motivos mencionados.-
274 25/06 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a la Terminal de Omnibus de Esquel el importe de $2.000, por el alquiler de el salon, para el dictado de clases de Abogacia.-
275 26/06 Tener por anulada la Resol. R/3Nº250/96, es decir sin efecto alguno, desde su misma emision.-
276 27/06 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a la firma PAREDES Y CIA. el importe de $704,20 segun factura Nº 00003-000074394 por los motivos mencionados.-
277 27/06 Autorizar a la Sec, Administrativa a abonar a los docentes Lic. Mauricio Fernandez Picolo los importes de $ 840,74 y $ 1020,90 Prof. Maria del Carmen Paniquelli el importe de $ 775,32, en concepto de Honorarios por los motivos mencionados.-
278 27/06 Designar al Sr. Luis Barrios quien se desempeña a cargo de la Direccion de Contabilidad, como miembro integrante del Grupo de Trabajo ley 23982, en el marco de la Resol. R/3 Nº 124/92, a partir de la fecha.-
279 27/06 Designar como miembros integrantes de la Junta Electoral de Rectorado, la que actuará onforme a la reglamentación vigente al respecto, a las siguientes personas: CLAUSTRO DOCENTE: JORGE THERISOD, SILVIA COICAUD; CLAUSTRO NO DOCENTE:JOSE SORIANO, MARIA DEL CARMEN GIMENEZ; CALUSTRO ALUMNOS CARLOS ALVAREZ, FERNANDO VALLE.-
280 28/06 Aceptar la integracion de esta Universidad Nacional de la Patagonia San Juan bosco, al Consorcio de Administración del CABIN.-
281 28/06 Prorrogar la celebracion de sendos Contratos de Locacion de Obra con los Sres. Angel Sanchez, Raul Reyes y Juan Enricci de Rectorado, Jose Villalobos de Secretaria de Ciencia y Tecnica por el periodo 01/04/96 al 30/06/96 en similares condiciones de contratación a las establecidas.-
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1995

R/3

AÑO 1995

ASUNTO RESUELTO