2013

R/7

FECHA

ASUNTO RESUELTO

001

02/01/13

Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2013 el período comprendido entre el 01 de Febrero y el 31 de Diciembre de 2013. Cada Facultad determinará su período de dictado de clases y los turnos de examenes, respetando lo fijado en el artículo precedente.

002

02/01/13

Avalar Académicamente el desarrollo de los talleres "CONOCIENDO LA UNIVERSIDAD" y "ESTRATEGIAS Y METODOLOGIA DE ESTUDIO" dirigido a los estudiantes ingresantes a las Facultades, a cargo del equipo de trabajo dela Direcciónde Orientación Educativa coordinado porla Lic. GabrielaBUDZYNSKI.

003

02/01/13

Autorizarla Contratación DirectaNº 056/12 referente a la "Adquisición de Bibliografía para el Departamento de Enfermeria-FCN -Sede Comodoro Rivadavia. Expte. C- SJB Nº082/12.

004

02/01/13

Adjudicarla Contratación DirectaNº040/12, sobre "Adquisición de aparato de destilación por corriente de vapor (Kjeldahl) Proyecto PICTO 2006 -Nº36.972", a la firma: INSTRUMENTAL PASTEUR SRL: por $35.895,00. Expte.CUDAP C-SJB Nº 066/12.

005

02/01/13

Autorizarla Contratación Directa Nº 055/12 referente a la "Contratación Servicio de Emergencias Médicas para las dependencias dela UNPSJB -Sede Comodoro Rivadavia", por el término de un año. Expte. CUDAP C-SJB Nº 084/12.

006

02/01/13

Autorizarla Contratación DirectaNº 055/12 referente a la "Contratación de Seguro por Accidentes Personales para alumnos y Seguro de Responsabilidad Civil para Albergues Estudiantiles", por el término de un año. Expte. CUDAP C-SJB Nº 081/2012.

007

04/01/13

Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Ing. CARLOS MANUEL BENINTENDE para tareas de asesoramiento Profesional enla Delegación ZonalSede Esquel, por el período 01/11 al 30/11/12, por un importe total de $3.025,00.

008

04/01/13

Aceptar, con vigencia a partir del 01/02/2013, la renuncia presentada porla Directorade Orientación Educativa Lic. Cristina Elena INSUA -Legajo Nº3855-, al cargo No docente de Cat.02 P.P; dependiente dela Secretaría Académica.

009

04/01/13

Tener por autorizada ala Secretaría Administrativaa abonar ala Comisaria DistritoGral. Mosconi el importe de $59.988,60, por honorarios por los servicios de adicionales en el predio dela Universidad, según los oficios Nº178 Y 180/12, correspondiente al mes de Noviembre/12.

010

04/01/13

Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL. el importe de $107.544, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio dela Universidady en el estacionamiento, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

011

04/01/13

Aprobar los gastos y reintegrar a MEDINA C.$3.000. RONCONI G.$3.666. VIDAL M.A.$528,90. SEDRON M.$666,75. DE MARZIANI C.$790,68. RIOS Stella Maris $404,93.

012

04/01/13

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: CARBALLO M.(2días). REINTEGRO $170,00. COICAUD Silvia (2 días). DEL RIO G.(3 días). de MARZIANI C.(1día). NILLNI A. (3días)(2 días). Reintegro $460,00.

013

04/01/13

Autorizar a la Sec.administrativaa abonar a: DIGITAL $2.645. ISIS $10.434,94 Y 3.540,14. TOTAL PRINT $600. CIA DE EMPRENDIMIENTOS PATAG.$3.500. EMEC SRL $2.799,98.$3.196,58. BECETTE NATALIA $300. JORGE NININ $500. DIARIO EL CORREDOR $3.200 y $1.800. SAYAGO JOSE $500. LAVADERO IMPERIO $887,64.

014

04/01/13

Autorizar a la Secretaría Administrativaa otorgar los siguientes adelantos a rendir:Nº 397.398.370.367.369. 345. 371. 330. 329. 358. 332. 354. 5561. 5558. 5553. 5556. 5559. 5557.

015

04/01/13

Autorizar a la Secretaría Administrativaa abonar honorarios y subsidios por el dictado de cursos y talleres convenio PAMI y Programa Capacitación Personal PAMI, según las planillas DGEF Nº001/13. 157. 162. 156. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173/12.

016

04/01/13

Tener por autorizada la entrega de un subsidio no reintegrable de $4.000 (pesos cuatro mil) al Sr. GONZALO JAVIER CALVO DNI.Nº31.637.820, contra la presentación de los comprobantes respectivos, para cubrir los gastos de comidas efectuados con motivo de la asistencia al Congreso Nacional de Centros de Estudiantes dela Federación UniversitariaArgentina, desarrollado en la ciudad de Córdoba entre los días 23 y 24 de Noviembre ppdo.

017

08/01/13

Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente conla Prof. SusanaLEON, por el período 01/01 al 30/06/2013, pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas, para desempeñarse a cargo dela Coordinación Generaldela Delegación ZonalBuenos Aires y además como Coordinadora Responsable del seguimiento de lo dispuesto en la cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado conla Universidad Nacionalde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur-Ley 26559, por un importe mensual de $10.493,20 (pesos diez mil cuatrocientos noventa y tres con 20/100).

018

18/01/13

Adjudicarla Contratacion DirectaNº 045/2012 sobre "Adquisicion de detector de refraccion y columnas cromatograficas para PICTO 2006- Nº 36.957" a la firma : BIO ANALITA S.A.

019

18/01/13

Adjudicarla Contratacion Directa Nº 038/2012 referente a "Adquisicion y confeccion de paños de cortinas Sede Esquel y cortinas para el laboratorio Control dela Facultad de Ingenieria" a la firma: GRANDES SEDERIAS DALI, por un importe que asciende a $2.080,00 (pesos dos mil ochenta).-

020

18/01/13

Adjudicarla Contratacion DirectaNº 042/2012 referente a "Provision y colocacion de pararrayos, cosntruccion de rampas, acondicionamiento de un deposito y trabajos de zingueria para Sede Esquel" a la firma: ROJAS HUGO SIMON, por un importe que asciende a $97.700,00 (pesos noventa y siete mil setecientos).-

021

18/01/13

Adjudicarla Contratacion DirectaNº052/2012 sobre "Alquiler inmueble para oficinas de Decano dela Facultadde Ciencias Economicas Sede Trelew" a la firma: Sra. Maria Josefina Gutierrez por un importe que asciende a $ 211.000,00 (pesos doscientos once mil).

022

06/02/13

Adjudicar la Contratacion DirectaNº 046/2012 referenta a "Adquisiciòn de sistema de purificacin de agua - proyecto 37073 - Convocatoria PICTO GSJ 2006" a la siguiente firma y motivo que se detallan a continuaciòn:
-BIOPORE SRL: el renglón Nº01 por única oferta, por un importe que asciende a $32.356,00 (pesos treinta y dos mil trescientos cincuenta y seis).

023

06/02/13

Adjudicar la Contratacion Directa Nº 047/2012 referente a "Adquisiciòn de baño Termico y Osmometro" a la siguiente firma por el importe y motivo que se detallan a continuacion:
-BIOSYSTEMS SA: el renglon Nº 2 por menor precio, por un importe que asciende a U$S 9.049,95 (dolares nueve mil cuarenta y cinco con 95/100).

024

06/02/13

Fijar los siguientes aranceles:
*Personal Docente, No Docente y Estudiantes de la UNPSJB: $90,00 por dia y por plaza en habitaciones compartidas y de $170,00 ne el caso de no querer compartir habitacion.
En el caso de alojamiento mensualizado el arancel sera de $900,00 por plaza por mes en habitaciones compartidas y de $1.500,00 en habitaciones no compartidas.
*Huespedes extra-universitarios: $130,00 por plaza por dia de alojamiento en habitaciones no compartidas y $170,00 en habitaciones no compartidas,
En el caso de alojamiento mensualizado el arancel será de $1.500,00 por plaza por mes de alojamiento en habitaciones compartidas y de $2.500,000 en habitaciones no compartidas.

025

 07/02/13

Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, referenciados en el Anexo Unico adjunto a la presente resolucion.

026

18/02/13

Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 15 de Febrero de 2013.

027

18/02/13

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Oscar BIANCIOTTO`para desempeñarse como Asesor en el proceso de traspaso dela Sede Ushuaiaala Universidad Nacionalde Tierra del Fuego, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por un importe total de $48.132 pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $6.876, por el período 01/11/12 al 31/05/2013.

028

18/02/13

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $7.500, con el Sr. Hugo Nelson DANCOR para cumplir funciones de mantenimiento y limpieza general enla Delegación ZonalSede Puerto Madryn, por el período 16/11/12 al 15/11/2013.

029

18/02/13

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Hilda QUILAQUEO ($4.140); Beatriz CASTILLO ($4.025) y Carlos ESPINOZA ($3.257,20), para realizar tareas en el edificio de aulas dela Sede Esquely en Prensa dela Sec.de Extensión Universitaria, dependientes dela Delegación Zonaldela Sede, por el período 01/12/12 al 28/02/2013.

030

19/02/13

Celebrar un Contrato de Locación de Obra conla Lic. Florencia VILLALBA DNI Nº 29.493.686, para realizar tareas en Bienestar Universitario dela Delegación Zonaldela Sede Trelew, por un importe mensual de $8.000, con una carga horaria de 40 hs. semanales, por el período 01 de febrero al 31 de diciembre de 2013.

031

19/02/13

Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de 20 hs. semanales conla Sra. MarielaPaola SIMOS, para realizar tareas enla Direcciónde Servicio Social dela Secretaríade Bienestar Universitario, por un importe total de $4.285,71, por el período 01 de marzo al 30 de junio de 2013.

032

19/02/13

Autorizar ala Secretaría Administrativa a abonar a nombre del responsable del Comedor "22 de diciembre" de Comodoro Rivadavia, un importe de $3.160, por única vez y en calidad de subsidio, para realizar los trámites de renovación de la licencia sanitaria del personal no docente del comedor.

033

22/02/13

Será de aplicación en todos sus términos, para el personal de gestión política de esta Universidad, el REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS, aprobado por Ordenanza C.S.Nº151 para el Personal Docente.

034

22/02/13

Designar a los Arq.Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra. Designar Comisión Evaluadora Lic. de Obra Pública Nº005/12 sobre "Playón de usos múltiples, sanitarios y vestuarios- Sede Comodoro Rivadavia". CUDAP Nº 181/2012.

035

22/02/13

Designar a la Delegada Zonalen Sede Esquel Ing. Carla ROSSI como Representante dela Universidadante el COMITE DE CUENCAS DEL RIO FUTALEUFU-RIO SENGUER y RIO CHUBUT.

036

26/02/13

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente conla Sra. Laura LASCANO, para continuar desempeñando las mismas funciones que las actuales, por un monto total de $64.000 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $8.000,00, por el período 01/01 al 31/08/13.

037

26/02/13

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente conla Dra. MiryamEugenia MARINELLI, para continuar desempeñando las mismas funciones que las actuales, por un monto mensual de $4.000,00, por el período 17/11 al 31/12/12 y desde el 01/02/13 al 30/06/13.

038

26/02/13

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. ZULMA RAPIMAN. MIRIAM IRENE STAMATI y Myriam BELTRAN, para desempeñarse desarrollando tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes, en las mismas condiciones a lo resuelto enla Resolución R/7 Nº444/12 por el período 01/02 al 31/07/13, por un importe total de $32.700 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $5.450 para cada una.

039

27/02/13

Dejar sin efectos las Resoluciones R/7 Nº 085/12 a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolucion. Autorizar ala Sec. Administrativaa abonar en nombre de los respectivos responsables de los Bufets de sedes Puerto Madryn y Esquel los importes que se detallan en la presente, en concepto de subsidio.

040

27/02/13

Dejar sin efectola Resolucion R/7 nro. 084/12 a partir de la vigencia de la presente. Autorizar a la Sec. Administrativaa abonar a nombre de los respectivos responsables de los comedores sedes Comodoro Rivadavia y Trelew, los importes detallados en la presente, en concepto de subsidio.

041

27/02/13

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Francisco Javier MERIDA y Marcia Carolina NIEVA, para desempeñarse cumpliendo tareas en el marco del Convenio de Auditoría suscripto conla Sociedad Coop.Popular Ltda., por el período 01/01 al 31/03/13, por un importe total de $9.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.000 para cada uno.

042

27/02/13

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Jessica Daiana LOPEZ, Carla Luciana ROMERO, Victoria Soledad VASQUEZ, Noelia Silvana LAZZARONE, Matias Leandro SANHUEZA y Hector VARGAS para realizar tareas de depuración de archivos en el marco del Convenio celebrado con el Banco Chubut S.A., por un importe mensual de $4.000, por el período 01/01 al 30/04/13, con una carga horaria de 30 hs. semanales, en todos los casos.

043

27/02/13

Aceptar, con vigencia a partir del 13/02/2013, la renuncia presentada por la agente dela Sede ComodoroRivadavia, Sra.Rebeca Raquel VILLABLANCA DEL VALLE, -Legajo nº 736- al cargo de Cat.03 del Area de Delegacion Zonal Sede Comodoro Rivadavia del Personal No docente dela UNPSJB.,con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.

044

28/02/13

Prorrogar la desafectación al Prof. Alejandro Raúl HIAYES DNI Nº 16.119.507, de sus funciones en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGÓNICO, dependiente dela Secretaría Académicadela Universidad, y aprobar su afectación, en calidad de Adscripto, al MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, por el período del 01 de marzo de 2013 al 28 de Febrero de 2014.

045

01/03/13

Designar a los Arq.Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra. Designar Comisión Evaluadora Lic. de Obra Pública Nº004/2012 sobre "Ampliacion, terminacion y remodelacion edificio de aulas - sede Trelew". CUDAP Nº 153/2012.

046

01/03/13 Autorizar a la agente de la Secretaría Académica Carla Antola (Leg. 5688) a cumplir el horario reducido de 28 hs. semanales, a partir del 01/01/13 hasta el 28/02/12 y adecuar su remuneración al cargo No Docente de Categoría 03 de Planta Permanente en el que revista.

047

04/03/13 Autorizar a la Directora de Biblioteca Central de la UNPSJB, dependiente de la Secretaria Acedemica de Rectorado, Lic. Haydee MURGA, DNI Nº 18.238.041 a participar em caracter de representante de esta Universidad a la REUNION TECNICA DEL PROYECTO PICTO CIN 2010-0139 que se llevara a cabo en la ciudad de Buenos Aires entre los dias 04 y 06 de marzo de 2013.

048

04/03/13 Tener por prorrogado el CLO con la Cdra. Cristina TROLA DNI Nº 12.466.996 para efectuar tareas administrativas en el marco del GTEC, por el periodo 06/12 al 31/12/12 y por un importe proporcional al resuelto en la Resolucion R/7 Nº 641/2012.

049

06/03/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 012/2013, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

050

06/03/13 Celebrar un CLO con la Lic. Valeria CONIGLIO, DNI Nº 23.521.875, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario, por un importe mensual de $6.500,00 (pesos seis meil quinientos), monto fijo, a partir del 01/03 al 31/05/2013, con una carga horaria de 15 hs semanales.

051

07/03/13 Declarar desierta la Contratacion Directa Nº 050/2012 referente a "Adquisicion de licencias antivirus para servidores de la Biblioteca Central"

052

07/03/13 Autorizar la Contratacion Directa Nº 057/2012 referente a "Adquisicion de repuestos y accesorios de los Proyectores para la Facultad de Ciencias Naturales y Secretaria de Planeamiento, Infraestructura y Servicios"

053

08/03/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Hilda QUILAQUEO ($4.140); Beatriz CASTILLO ($4.025) y Carlos ESPINOZA ($3.257,20), para realizar tareas en el edificio de aulas de la Sede Esquel y en Prensa de la Sec.de Extensión Universitaria, dependientes dela Delegación Zonal de la Sede, por el período 01/03 al 31/07/2013.

054

08/03/13 Celebrar con la Lic. Maria Daniela SAA TORRESIN DNI Nº 27.322.902 un Contrato de Locación de Obra por el período 01/01 al 31/03/2013, por un monto total de $6.000,00 (pesos seis mil), a pagar en 3 (tres) cuotas iguales y consecutivas de $2.000,00 (pesos dos mil) con una carga horaria de 10 hs. semanales, para desempeñarse como agente de la DOE.

055

08/03/13 Aprobar el pase de la Unidad RADIO de la Universidad, y de todo el personal que se desempeña en él -sin cambio alguno en las respectivas situaciones de revista- de la Secretaría General a la Secretaría de Extensión Universitaria

056

08/03/13 Tener por aprobado el pase de dependencia del P.E.I.P.-PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PERMANENTE y de todos los agentes que se desempeñan en ese sector, a todos los efectos, a la Secretaría Académica de la Universidad.

057

11/03/13 Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $59.892,00, por el Servicio de Policia adicional según los oficios Nº10 Y 11/13, correspondiente al mes de diciembre/2012.

058

11/03/13 Prorrogar los Convenios de Pasantias educativas celebrados oportunamente con los alumnos PATRICIA MORALES y MARTIN CANO, para el desarrollo de tareas operativas generales como parte del plan de mejoras de servicio del Area de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período de febrero a setiembre de 2013, por un importe de $4.571,42.

059

11/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Lic. Julio RIVAS los importes de $4.500 y $4.500, en concepto de subsidios, por la Coordinación General de las actividades programadas en el marco del UPAMI y por la capacitación al personal del INSSJP Comodoro Rivadavia, desarrolladas durante el año 2012.

060

11/03/13 Aprobar el pago de Subsidios a Proyectos de Investigación, a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución. (Nota SCYT 446/12 CUDAP 1697/12.

061

11/03/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $462.650,00, factura Nº 0001-00000059, por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03).

062

11/03/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Abel LUGUERCHO para desempeñarse como Director del Coro Universitarion en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por el período 01/03 al 30/11/13, por un monto total de $13.500 pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $1.500.

063

11/03/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el docente Juan Andrés ENRICCI, para desempeñarse en el dictado del Módulo Seminario Optativo:VIVEROS, en el marco del Posgrado ESPECIALIZACION EN MANAGEMENT TECNOLOGICO GTEC, por un importe total de $5.280 pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $2.640 con una carga horaria de 12 hs. mensuales, por el período 01/01 al 28/02/2013.

064

11/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Lic. Carlos Guillermo FERNANDEZ el importe de $20.000 según facturas Nº C0001-00000108 y 109 y a la especialista Museologa PATRICIA ELSA CECI el importe de $32.000, según las facturas C0001-00000068 y 69, por los Servicios Profesionales prestados en el Museo Nacional del Petróleo; ASETUR/C0FECYT, durante el mes de diciembre/2012.

065

11/03/13 Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $759,24. PICHL $545. PEREZ ALFREDO $4.122,22. AYAPE $9.507,49. MURGA HAYDEE $528.

066

11/03/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 01. 22. 08. 35. 17. 07 Y 05.

067

11/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 10.15.11.18.12.13.14.09.06.020.019.

068

15/03/13 Tener por modificado sendos Contratos de Locación de Servicios con los Sres. Irene GONZALEZ DNI. Nº 26.249.471 y con Alejandro VEGA DNI.Nº33.467.295, por un importe mensual de $4.000,00 para ambos, a partir del 01 de abril y hasta la finalización del mandato de la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales o hasta la finalización de la Licencia sin goce de haberes, lo que primero ocurriese para continuar colaborando en la disposición de los materiales de estudio en la plataforma de la Dirección de Educación a Distancia, con una carga horaria de 20 hs. semanales en ambos casos.

069

15/03/13 Tener por autorizada la prórroga para la ejecución del PI 718 hasta el 30/04/2012, corrigiendo lo establecido en la Resolución R/7 Nº627/2010. PI 718: PEDICULOSIS: EPIDEMOLOGIA DE LA PEDICULOSIS EN EL DEPARTAMENTO ESCALANTE -PROVINCIA DEL CHUBUT- ARGENTINA.
Director: Rubén MARTINEZ Codirector: Adriana DELGADO.
Prorroga hasta el 30/04/2012

070

19/03/13 Avalar la propuesta de la Secretaría de Bienestar Universitario en la realización de PAUSA ACTIVA y autorizar su realización. Sugerir a las distintas Secretarias, a las Facultades y las Delegaciones Zonales a acompañar dicha propuesta.

071

19/03/13 Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

072

19/03/13 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación 770 y 776. Extender certificación escrita al Director, a los integrantes de las respectivas Unidades Ejecutoras y a los Evaluadores.

073

19/03/13 Aprobar las solicitudes de suspensión de los Proyectos de Investigación Nº791 y 815, hasta las fechas respectivas. Reunión 151º del CIUNPAT.

074

19/03/13 Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación Nº792-813-823-833 y 856, hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.

075

19/03/13 Avalar las Resoluciones CDFI Nº300/12. CDFCN Nº201/12. CDFCE Nº107/12 y 036/12. CDFHCS Nº 278/12 y CDFCE Nº 133/12 de designación de Director y/o Co-Director de los PI Nº 849-868-908-965- 1005 Y 030/12.

076

20/03/13

Designar como miembros, propuestos por los Sres Decanos, de la COMISION PARITARIA DOCENTE local a los siguientes docentes:TITULARES: Ricardo MOREL FCE. Liliana BARRIONUEVO FCN. Mariela RUIZ FING.
SUPLENTES: Sebastián SAYAGO FHCS. Eduardo PIRES FING. Humberto LOVECCHIO FCN

077

20/03/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Anahi GRIZINIK DNI. Nº31.637.650, para desempeñarse cubriendo las funciones de la agente Sra. Cecilia QUINTANA, mientras dure su período de licencia por maternidad en el despacho de la Secretaría General de Rectorado, por un monto total de $22.500 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $7.500, por el período 13/03 al 13/06/2013.

078

20/03/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ignacio MARRACO, para cumplir servicios de diseño gráfico en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un monto total de $72.000 pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $6.000, por el período 01/01 al 31/12/13.

079

20/03/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con los docentes que se mencionan, para cumplir funciones docentes en el Proyecto Haciendo Matemáticas, Prof. Gabriel SOTO. María de Gracia, MENDONCA. Mónica GONZALEZ. Bernardo MARQUEZ, por el período 01/11 al 30/11/12, por un monto de $2.900, para cada uno.

080

20/03/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $114.440 según factura Nº 0002-00000062, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria Km.4, durante el mes de Enero de 2013.

081

20/03/13 Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago en 6 cuotas bimestrales correspondiente a los meses de Febrero-Abril; Junio-Agosto y Octubre-Diciembre/2013, por el importe de cada cuota de $8.700, a favor del CIN y a nombre de su actual presidente.

082

20/03/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas ANAFER. IMPRESORA PATAGONICA. GOMERIA EL GALLEGO. FONDO COOPERADOR LEY 23412. SERPEM. LUCAIOLI. LOPEZ ASCENSORES. ISIS VIAJES. LA FUENTE.

083

20/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por los meses de Enero y Febrero/13, a los alumnos adjudicados que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

084

20/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de la Facultad de Humanidades y Cs.Sociales Srta. Patricia del Carmen MORENO el importe de $2.700, en concepto de subsidio, por las tareas de campo realizadas en Tierra del Fuego, realizando entrevistas y observaciones de clases en escuelas de esa Provincia, en el marco del Programa CONECTAR IGUALDAD.

085

21/03/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO
(3 días). MEDINA CARLOS (3 días). ALVAREZ GABRIELA (5 días). LEON SILVIA (3 días).

086

22/03/13 Autorizar la realización del Seminario de Formación "EVALUAR EN LA VIRTUALIDAD", con modalidad virtual para su dictado en el presente ciclo lectivo, acreditando una carga horaria de 40 hs. reloj.

087

22/03/13 Fijar para el dictado del Seminario de Formación, con modalidad virtual "EVALUAR EN LA VIRTUALIDAD", coordinado por la Dirección de Educación a Distancia, un arancel de $120,00 como único abono.

088

22/03/13 Otorgar los títulos de Posgrado a CARBALLO, Ana Verónica y NIETO di BIASE, Marcelo Fernando -Especialistas en Derecho Penal- MARTINEZ, Rubén Dario Francisco -Doctor en Ciencias Biológicas, con fecha de expedición 22 de marzo de 2013.

089

22/03/13 Aprobar el pase de la Unidad PRENSA de la Universidad, y de todo el personal que se desempeña en ella, sin cambio alguno en las respectivas situaciones de revista, se la Secretaria General a la Secretaria de Extension Universitaria.-

090

25/03/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL. el importe total de $112.040,00 según Factura Nº 0002-00000063, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia por el mes de febrero de 2013.

091

25/03/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administ. a abonar a GENINI $614,70. DE LEONARDIS Carlos $1.410,14. BARROS SEBASTIAN $1.721. RIOS STELLA MARIS $3.037,10 y 2.036,00.

092

25/03/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan: INTERSOFT SA $25.845,60. EMEC SRL $5.599,96. IMPRESORA PATAGONICA $55. FONDO COOPERADOR LEY 23412 $1.066. ECOM SA $3.242,80. REARTE RAQUEL $6.240. ANAFER $211 y $755. LIEFRINK & MARK $1.171,04.

093

25/03/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: GALIÑANES ENRIQUE (3 días). TOCCHETTI YANINA y otros (2 días p/cada uno). CALDERON MOISES. MEDINA CARLOS (7 días p/cada uno). CARBALLO MARIA (2 días). IVANOFF SONIA (3 días). SEDRON MARCELO (2 días). PEREZ DORA. FERNANDEZ DELIA (2 días p/cada una). OTAR MACHARASVILLI (2 DÍAS).

094

27/03/13 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 22 de marzo de 2013.

095

27/03/13 Autorizar el llamado a Concurso Interno para la cobertura de un cargo de Categoría 07- Unidad de Servicios- Gamelas Universitarias; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, Planta Permanente,de la Secretaria de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, en el marco del Decreto 366/06.
Designar como miembros del Jurado interviniente a efectos de la realización del concurso correspondiente a la Cat.7, a los agentes que a continuación se detallan:
1er. miembro titular: Sra. Sandra CARIMAN.
Titulares: Sres. Graciela ESCALANTE. Anibal BECERRA. Mariela MORENO.
Suplente: Sres.Jorge OVEJERO y Verónica GONZALEZ.

096

27/03/13 Tener por aceptada, con vigencia a partir del día 13 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el Lic. Oscar Luis CHAN L.E. N° 8.157.144 – Leg.1748- al cargo de categoría 7 de Planta Permanente - AA, que desempeñaba en la Delegación Zonal de la Sede Trelew, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.

097

03/04/13 Aprobar la Prorroga del PI 835. Director José SCOLARO, Prorroga hasta el 31/12/2013.

098

03/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por el segundo semestre a los alumnos adjudicados, condicionado al informe que presentara la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes, detallados en el Anexo Unico que forma parte de la presente resolución.

099

03/04/13 Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del VII ENCUENTRO NACIONAL y IV LATINOAMERICO: “LA UNIVERSIDAD COMO OBJETO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD Y DEMOCRACIA EN ARGENTINA Y AMERICA LATINA", a llevarse a cabo entre los días 29 y 31 de Agosto próximo, en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis.

100

03/04/13 Aprobar la implementación de los Cursos y Seminarios de Lengua Inglesa, Nível I y II, y de Aleman y Francés, de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DE LENGUAS.

101

05/04/13 Declarar desierto el renglón Nº 1. Adjudicar la Contratación Directa Nº 049/12 a la firma: NORCES de AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL: el renglón Nº2 por calidad y los renglones 3 y 4 por menor precio, por un importe total que asciende a $11.995,90. CUDAP Expte. C-SJB Nº 075/12.

102

05/04/13 Declarar fracasada la Contratación Directa Nº053/12. Cudap Expte. C-SJB Nº 079/12.

103

05/04/13 Rescindir los renglones 3, 90, 255 y 282 de la Orden de Compra Nº108/11, a la firma MASTER QUIMICA de Horacio Ubaldo FUNES por la suma de $26.380,18. CUDAP Expte. C-SJB Nº 004/12.

104

05/04/13 Dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 042/12 referente a "Provisión y montaje de conductos de calefacción en gamelas". CUDAP Expte. C-SJB Nº0074/12.

105

05/04/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB Nº 0003/2013, caratulado "DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/ ROBO DE HERRAMIENTAS DE LA CASILLA DE JARDINERIA S/ CERTIFICADO DE DENUNCIA", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

106

05/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. Vanesa CLAR DNI. Nº28.451.421, para realizar tareas como Coordinadora de Auditoría Contable Impositiva en el marco del Convenio con la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por un importe total de $28.000 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $7.000, por el período 01/01/13 al 30/04/2013.

107

05/04/13 Celebrar la CXXII Colación de Grados de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 12 de abril de 2013 en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

108

05/04/13 Cerrar el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº 539/10, sin asignar responsabilidad alguna al Lic. Gustavo ORONA en el caso, y proceder al archivo del Expediente CUDAP Nº 074/10.

109

05/04/13 Cerrar el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº 539/10, sin asignar responsabilidad alguna al Ctdor. Alberto ARAUZ en el caso, y proceder al archivo del Expediente CUDAP Nº 074/10.

110

08/04/13 Aprobar la Disposición CUP Nº 02/13, por la cual se designa al personal que figura en el Anexo I de la presente, en los cargos de Profesor T.P.2 y T.P.3, Profesional del Equipo de Orientación, Preceptor y Jefe de Preceptor respectivamente, para la cobertura de actividades académicas de implementación del Plan de Estudios del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO previsto para el Ciclo Lectivo 2013.

111

08/04/13 Otorgar los titulos de Posgrado a BRESSAN, Alberto Esteban -Magister en Gestión Empresaria- y MAYORGA, María Inés -Especialista en Tributación-, con fecha de expedición 08 de abril de 2013.

112

08/04/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 028/12, sobre adquisición de productos químicos y material de laboratorio para Facultad de Ciencias Naturales, a las firmas CIENTIST S.A. CIENTIFICA NACIONAL. QUIMICA CORDOBA. MASTER QUIMICA SRL, los renglones que correspondan y por los importes respectivos. Expte. CUDAP C-SJB Nº 052/12.

113

08/04/13 Autorizar la Contratación Directa Nº041/12, referente al Servicio de Mantenimiento de Ascensores y Montacargas, por el término de un año. Designar los integrantes de la Comisión de Recepción. Expte. CUDAP C-SJB Nº 067/12.

114

08/04/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 051/12 sobre adquisición de Equipamiento para el desarrollo del Proyecto PICTO 37013/2006 a las firmas: INSTRUMENTACION CIENTIFICA SA. DEL PEON EMILIANO. CIENTIST SA., Expte. CUDAP C-SJB Nº 077/12.

115

08/04/13 Avalar el dictado del Seminario de Posgrado: "ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE LA WEB 2.0 PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA" a cargo de la Dra. Silvia COICAUD , dependiente de la Secretaría Académica de la UNPSJB, a realizarse en la Universidad Nacional de la Pampa.

116

09/04/13 Adjudicar a la Empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL la ejecución de la Obra "AMPLIACION, TERMINACION Y REMODELACION EDIFICIO DE AULAS SEDE TRELEW, Licitación Obra Pública Nº 04/12, por la suma de $8.444.786,71. Expte. CUDAP Nº 00153/12.

117

10/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA DNI. Nº 14.529.841, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 08/04/13 al 31/10/2013, con funciones de Sub Secretaria Administrativa.

118

10/04/13 Autorizar la realización del SEMINARIO DE INTRODUCCION A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, a cargo del Dr. Roberto FOLLARI, que se realizará en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES, carga horaria de 36 hs. reloj, durante los meses de Mayo y Junio del año en curso en la Sede Tw.

119

10/04/13 Autorizar el pago al Dr. Roberto FOLLARI en concepto de honorarios de la suma de $7.200 a pagarse en dos cuotas de $3.600, durante los meses de Mayo y Junio/13, por el dictado de una carga horaria total de 36 hs. reloj, para el dictado del SEMINARIO DE INTRODUCCION A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA SEDE TRELEW.

120

10/04/13 Declarar desierta la Contratación Directa Nº 024/12 referente al Servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas. Expte. CUDAP C-SJB Nº 048/12.

121

11/04/13 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 08 de abril de 2013.

122

12/04/13 Otorgar el pase de la Agente Nidia Gonzalez, legajo N° 2043, categoría 5 de planta permanente, desde la Secretaría Administrativa a la Dirección del Museo del Petróleo, a partir del 10 de febrero de 2013.

123

12/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario Ceferino GONZALEZ PARIS DNI. Nº 23.514.562, para realizar tareas en Bienestar Universitario- Deportes de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe de $4.000 mensuales, por el período 03 de abril al 30 de Junio de 2013, con una carga horaria de 15 hs. semanales.

124

12/04/13 Otorgar el aval académico de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la Conferencia "SciP y Conf.ar2013-Python in Science Conference", a desarrollarse entre los días 16 y 18 de Mayo próximo, en la Sede Puerto Madryn, con una carga horaria de 21 hs.

125

12/04/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Srtas. Ana Laura ROMERO por un monto total de $48.000 pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $4.000 (20 hs.semanales) y con María Daniela SAA TORRESIN, por un monto total de $24.000 pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $2.000 (10 hs.semanales), para desempeñarse en los Programas y Tareas de la Dirección de Orientación Educativa, por el período 01/04/13 al 31/03/2014.

126

12/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, a los alumnos adjudicados de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

127

12/04/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: MON.E.I. ITUARTE, MAURO FELIX -Adicional Techo DURLOCK oficina de Compras y Contrataciones por $32.455,83, según Factura B Nº 0002-00000135 y a J&C CONSTRUCCIONES, correspondiente a trabajos de tabiquería y aberturas en el 1er. piso de la Facultad de Ingeniería por un importe de $30.000, según facturas Nº C0001-00000002 y 03.

128

12/04/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (4días). DIAZ TETAMANTI Juan Manuel (5 días). RUPALLAN-VEGA-GONZALEZ-AGUADO (1día c/u). FERNANDEZ DE LA COLINA JESSICA (3 días). LARROCCA Norberto (2 días). NILLNI Adriana. DE LEONARDIS Carlos (2 días c/u). Alicia BALOCCHI (2 días). DANIEL LONCON (3 días). DEL RIO Graciela (1 1/2 día). CEBALLOS Raúl, CANO Martín (2 días). VIDAL Alejandra (4 1/2 días).

129

12/04/13 Aprobar los gastos y abonar a varias firmas: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS $9.350,00. ISIS $3.132,95. EMEC SRL $5.479,85. ECOM SA. $1.161,60 Y $5.045,70. EMEC $2.283,27. IRUMA SA.$5.852,77. PATAGONIA SUR CAR $12.983,75. IMPRESORA PATAGONICA $1.299,48. CAJA DE SEGUROS SA. $1.109,00. LIEFRINK & MARK $585,52.

130 

12/04/13 probar los gastos y reintegrar a GENINI $981,71. VIDAL $694,99. DE LEONARDIS $628,10. RONCONI $2.800;$1.580,44 PEREZ DORA $178,06. MEDINA CARLOS $1.786,68. $447,04. VINUESA JULIO $4.772,00.ITURRIOZ GRACIELA $387,06. RIOS STELLA MARIS $1.725,00.

131

12/04/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 054/12, sobre ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE RELOJ Y CONTROL DE PERSONAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA, a la siguiente firma: GAMA ELECTRONICA el renglón 01 y 02 por única oferta, por un importe total de $9.110,00.
Expte. CUDAP C-SJB Nº 00080/2012.

132

15/04/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 034/2013,
caratulado "DRA. ADRIANA GRATTI- FCN - S/ROBO DE CUBIERTA DE SU AUTO, EL DIA 22/02/13, EN PLAYON DE ESTACIONAMIENTO TRASERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

133

15/04/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 0035/2013,caratulado "NESTOR HUGO BARRIONUEVO -F.ING.- S/ROBO DE RUEDA DE SU AUTO, EL DIA 05/03/13, EN PLAYA DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA SALIDA DE EMERGENCIA DEL LABORATORIO DE FISICA", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

134

15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo por $5.357,14 mensuales con la Sra. Paula Andrea MALDONADO DNI.Nº 24.302.551, para cumplir funciones en la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, por el período 01/04/13 al 31/12/13.

135

15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. EGON IVAN ROST DNI.Nº33.574.759, para realizar el Taller de Tango en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por un importe total de $1.200,00 mensuales, por el período 03/04 al 30/06/2013.

136

15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Maurizio ANTONUCCI CAMPORRO DNI.Nº24.861.644, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn -Area Deportes, por un importe mensual de $3.500, por el período 01/03 al 30 de Noviembre/2013, con una carga horaria de 20 hs.semanales.

137

15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Eduardo José GIMENEZ DNI.Nº 27.646.911, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $6.500, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 03/04 al 30/06/2013.

138

15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. GIMENA BAVARESCO DNI.Nº 34.486.748, para realizar tareas de auxiliar administrativo, en el área de Bienestar Universitario de la Sede Trelew, por un importe mensual de $7.500, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 03/04 al 30/09/2013.

139

15/04/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, que se detallan en los Anexos I, II, III y IV de la presente Resolución.

140

16/04/13 Prorrogar los Contratos de Locacion de Servicios con los agentes: GIGLIOTTI, PECILE, JARAMILLO, OYARZUN, PEREZ CUYUL, MERIÑO, ROJAS, PRATTI, RAMOS, ALEGRE, LOPEZ, ALLARD, PURINS, RIVA DE NEIRA, MARIO, QUINTANA, OCAMPO, MALDES y COASSOLO, por monto fijo en la misma situacion revista que en la actualidad, por el período 01/04 al 30/06/13.-

141

16/04/13 Establecer la BAJA en la direccion del PI 916: "MATRICES DE FLUORESCENCIA APLICADAS AL ESTUDIO DE MATERIA ORGANICA EN EFLUENTES URBANOS E INDUSTRIALES Y EN CUERPOS RECEPTORES" de la Dra Vilma Balzaretti y de la Dra Maria del Carmen Scapini en la codireccion a partir del 12/09/2012.
Establecer el ALTA en la direccion del PI 916: "MATRICES DE FLUORESCENCIA APLICADAS AL ESTUDIO DE MATERIA ORGANICA EN EFLUENTES URBANOS E INDUSTRIALES Y EN CUERPOS RECEPTORES" de la Dra Maria del Carmen Scapini en la codireccion a partir del 12/09/2012.

142

16/04/13 Aprobar la prorroga del PI 861 "POESIA EN LA FRONTERA SUR. LA LIRICA FEMENINA CONTEMPORANEA EN PATAGONIA Y ANDALUCIA"
DIR: MEDRANO, SUSANA DE LOS ANGELES
PRORROGA HASTA: 30/10/12

143

17/04/13 Declarar de interés académico las JORNADAS SOBRE ACCESIBILIDAD ACADEMICA Y COMUNICACIONAL que se desarrollaran durante los días 18 y 19 de abril en la ciudad universitaria, de acuerdo al detalle en el ANEXO I de la presente Resolución, actividad que tendrá como principales destinatarios los docentes y no docentes de la UNPSJB.

144

17/04/13 Avalar la ejecución del proyecto y acciones desarrolladas que se encuentran en el marco del mismo, denominado "LA EXTENSION UNIVERSITARIA, UN COMPROMISO SOCIAL CON LA COMUNIDAD",de acuerdo al plan y propuesta que figura en el Anexo I de la presente resolución, para los ciclos 2012/2013, dependiente de la Secretaria de Extensión Universitaria.

145

17/04/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $89.600,00 (pesos ochenta y nueve mil seiscientos), factura Nº 0001-00000103, por las tareas prestadas en el marco de la Auditoría de Reservas de Petróleo.

146

17/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a AFIP el importe de $41.670,11, correspondiente a los intereses resarcitorios, de los aportes y contribuciones a la seguridad social por los meses de 05/12 y 09/12, motivados por la presentación de declaración jurada fuera de término, según los términos de la Nota Nº05/13- Dpto. Impositivo-DGEF- de fecha 26 de marzo de 2013.

147

17/04/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a varias firmas según las planillas DGEF Nº 25 .31. 33. 21. 35. 22. 24 .23. 32. 34. 28. 30. 29/2013.

148

17/04/13 Otorgar los adelantos a rendir según las planillas DGEF Nº 547-597 y 637- VIDAL $1.500. $2.000 y $1.800.
MURGA-551 -$2.000. SEDRON -598-$3.000 y otros...574. 583.599. 581. 654. 590. 633. 588. 591. 625. 592. 631. 653. 666. 665. 636. 630. 635. 632. 642. 638. 628.

149

17/04/13 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 09 de abril de 2013.

150

17/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Riesgo, equivalente al 3% de la categoría de revista, a los agentes del Comedor Universitario Sede Trelew Sres. María REMEIKIS. Silvia BUZZI. Sonia YEEBIS. Nilda CARDOSO. Patricia MONTENEGRO. Norma VILCHES. y equivalente al 5% a los aentes de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios Sres. Federico CEREZO y Luis Alberto CARRANZA, de acuerdo a lo establecido en los Art. 71º y 114º del Dto. 366/06 del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales.

151

17/04/13 Designar al Dr.Ing. Roberto Daniel FERNANDEZ DNI. Nº 18.123.131, como Director de Actividades de Investigación y Desarrollo. Designar representantes de la UNPSJB en el Consejo de Administración del Consorcio Asociativo Público Privado al Dr. Ing. Roberto Daniel FERNANDEZ como representante Titular y al Dr. Ing. Carlos DE MARZIANI DNI.Nº 25.018.777 como Representante Alterno.

152

19/04/13 Avalar las tareas de evaluación del PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN PROBLEMATICAS CONTEMPORANEAS. GESTION INTEGRAL BIBLIOTECARIA, en el marco de la política de Extensión Universitaria que promueve la evaluación de pares en proyectos de extensión universitaria, ajustándose a las políticas acordadas en el marco de la RED NACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA -REXUNI.

153

19/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Mayor Función -Decreto 366/06; Art. 68º Inc. d) y Art.72º, al agente Sr. Raúl CEBALLOS Raúl DNI. Nº14.470.957 -Legajo Nº 3688- Cat.03,quién a partir del 01/04/2013 se hace cargo de la Dirección de Seguridad y Medio Ambiente -Cast.02 P.P.- dependiente de la Secretaría de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios.

154

19/04/13 Aceptar a partir del 01 de Abril de 2013, la renuncia presentada por la Sra. Miriam Liliana MANSOUR DNI. Nº
26.128.287 -Legajo Nº7034, al cargo de Cat.07 P.P.AA., que desempeñaba en la Dirección General de Despacho, dependiente de la Secretaría General.

155

19/04/13 Otorgar a la agente de la Dirección Gral. de Patrimonio Sra. Laura CRUZ DNI.Nº22.255.241 –Legajo Nº 4719 - una licencia sin goce de haberes en el cargo de Cat.03 Planta Permanente Agrupamiento Administrativo, a partir del 03/04/13 y hasta el 03/10/2013, conforme el Artículo 100 -Dto.366/06, del Convenio Colectivo de Trabajo.

156

19/04/13 Autorizar a la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra. Claudia Marcela ASOREY – Legajo 2164, a cumplir el horario completo de 35 hs. semanales a partir del 01/04/13 en dicha sede. Adecuar su remuneración en el cargo No docente de Categoría 04 de Planta Permanente,en el que revista.

157

19/04/13 Autorizar a la agente de la Dirección de Intendencia Sra.María Luisa GONZALEZ DNI.Nº20.843.985 – Legajo 4343, a ampliar el horario habitual a 20 hs. semanales a partir del 01/04/13 en dicha Dirección. Adecuar su remuneración en el cargo No docente de Categoría 04 de Planta Permanente en el que revista.

158

19/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al alumno LISANDRO DIAZ MALTA DNI.Nº34.144.516, el importe de $3.000,00 por única vez, por la realización del TALLER DE BAILES COMERCIALES, en concepto de subsidio no reintegrable.

159

19/04/13 Tener por autorizado la continuidad del Servicio Integral de Limpieza del Edificio de la Ciudad Universitaria de km.4, Radio Universidad y Museo del Petróleo, a partir del 01 de marzo y hasta el 30 de Junio de 2013, por un importe mensual de $181.818, según la Resolución Rectoral Nº 486/12. Expte. CUDAP C-SJB Nº0003/2012.

160

22/04/13 Modificar las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación Nº 985-972-977 Y 792.

161

22/04/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la alumna de la FCE Srta. María Elena FUENTES, el importe de $2.000,00 en concepto de ayuda económica, correspondiente a la tarea de desgrabar y codificar entrevistas que se realizaron en Trelew y Puerto Madryn, durante el mes de marzo de 2013, culminando así el trabajo de campo en el marco del Programa CONECTAR IGUALDAD.

162

22/04/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: MEDINA Carlos (4 días).BALVERDI Norma y GONZALEZ Verónica (2 días a c/u). FERNANDEZ Rodrigo (4 días). BECETTE Raúl (4 días). LIBRANDI Adriana. HAJEK Cristina (2 días c/u). ESCUDERO Haydee (2 días).MURGA Haydee (3 días).

163

22/04/13 Aprobar gastos y reintegrar a CEBALLOS Raúl $240,07. BALOCCHI Liliana $181,04. ITURRIOZ Graciela $4.411,15. CORDOBA Elvira $802,50.

164

22/04/13 Aprobar el gasto y abonar a OCA SA el importe de $34.650,61. ANDUJAR Andrea $2.250. IMPRESORA PATAGONICA $186. ESCRIBANOS CAMPELO ARCIONI $3.160. ECOM SA $5.808,00. TOTAL PRINT $6.150,00. VIDEO GRAFICA $1.100. ROCHA Leonardo $1.600,00.

165

22/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $114.920,00, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad en Km.4 y en el estacionamiento, durante el mes de marzo de 2013.

166

23/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Srta. Anabella Grisel CARDENAS, el importe de $3.000 en concepto de subsidio no reintegrable, por única vez, por la realización de un Taller Artístico denominado "Abrí tu mente".

167

23/04/13 Convalidar las actuaciones realizadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica referente a la adquisición de una metalizadora y una secadora de punto crítico para la ampliación del servicio de microscopia de barrido.
Autorizar la apertura del expediente correspondiente para encuadrar el procedimiento de Contratación Directa con la firma CARL ZEISS SA por un importe de Libras Esterlinas 14.350 y la correspondiente emisión de la orden de compra.

168

23/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cdora. Cristina TROLA DNI. Nº 12.466.996, para efectuar tareas administrativas en el marco del GTEC, por un importe mensual de $5.000,00 (pesos cinco mil) por el período 01/03 al 31/12/13.

169

24/04/13 Celebrar un Contrato de Locaci?n de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $10.500,00 (pesos diez mil quinientos) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.500,00 (pesos tres mil quinientos), con una carga horaria de 25 hs. semanales, por el período 01/02 al 30/04/13.

170

24/04/13 Designar como Coordinadora de la Comision Interinstitucional para la elaboracion del proyecto de creacion de la carrera de MEDICINA en el ambito de la UNPSJB a la Mg. Lidia BLANCO. Designar como integrantes de dicha Comision a Dr. Carlos CATALA, Bioq. Lidia SALVO, Prof. Maria VILLATA y Dr. Agustin GUGGIARI.

171

24/04/13 Autorizar el llamado a Subasta Publica Nº 01/2013 referente a la "Venta de vehículos de la UNPSJB -Sedes Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia".

172

24/04/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº 058/2012 sobre "Contratacion de servicio de cobertura de emergencias medicas para las dependencias de la UNPSJB Sede Comodoro Rivadavia" a la firma: -EMERGENCIAS MEDICAS SRL: renglon Nº 01 por importe total de $43.679,68.

173

24/04/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº 031/2012 sobre "Adquisicion de escalera, arnes, cortina y elementos de ferreteria" a las firmas: -FERRETERIA ARGENTINA SRL:renglones Nº 01, 03,06 y 04 por un importe tota de $1.954,36. -CORRALON PASQUINI SRL: renglones Nº 02, 05 y 07 por un importe total de $829.10.

174

25/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Veronica TURRA DNI. Nº 31.985.626, por un importe total de $10.500,00 (pesos diez mil quinientos) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.500,00 (pesos tres mil quinientos), para desempeñarse cumpliendo funciones en la Secretaría de Extension Universitaria.

175

26/04/13 Autorizar llamado a Concurso Categorias 6 y 3. Direccion de Intendencia.

176

26/04/13 Encomendar a la Direccion de Orientacion Educativa la implentacion de Talleres de Oreintacion Vocacional, destinado a alumnos del ultimo año del nivel secundario para el presente ciclo lectivo.

177

26/04/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº 055/2012 sobre "Contratacion de Seguro de Accidentes Personales para Alumnos y Seguro de Responsabilidad Civil para Albergues Estudiantiles" a la firma: CAJA DE SEGUROS SA por $10.954,80 (pesos diez mil novecientos cincuenta y cuatro con 80/100).

178

26/04/13 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con el Sr. Raul REYES por el periodo 01/01 al 30/04/13 por un monto total de $10.000 pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $2.500.

179

29/04/13

Aprobar la prorroga del Proyecto de Investigación según se detalla seguidamente:
PI 759: ESTUDIOS COMPARADOS DE LAS LITERATURAS EUROPEAS MEDIEVAL Y MODERNA.
DIRECTOR: NEUMANN, DORA BEATRIZ.
PRORROGA: 02/03/2013

180

29/04/13 Aprobar la prórroga del Proyecto de Investigación según se detalla seguidamente:
PI 764: PRACTICAS POLITICAS DE CONDUCCION EN LA ESCUELA. LAS NUEVAS FORMAS DEL GOBIERNO BIOPOLITICO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE COMODORO RIVADAVIA.
DIRECTOR: MURIETE, RAUL.
PRORROGA HASTA: 25/04/2013.

181

29/04/13 Aprobar la prorroga del Proyecto de Investigación segun se detalla seguidamente:
PI 781: TRANSFORMACION DE LA CUESTION SOCIAL EN LA ARGENTINA POST-CRISIS DEL 2001: DIMENSIONES DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE REPRESENTACIONES SOCIALES RESPECTO AL ROL FEMENINO EN LOS SECTORES PERTENECIENTES A LOS NIVELES DE BAJOS INGRESOS Y/O DE SUB-CONSUMO EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
DIRECTOR: GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN.
REPONSABLE UN SITU: COLLUEQUE, DANIEL.
PRORROGA HASTA: 31/08/2013

182

29/04/13 Aprobar la ejecucion de los Adicionales de Obra solicutados por la empresa CESARI SRL para hacer frente a las refacciones e instalaciones sanitarias de cuatro baños de la Obra "Adecuacion accesibilidad-edificio de aulas y labratorios livianos-refaccion y remodelacion baños-ejecucion rampas. Sede Comodoro Rivadavia", por un monto total de $148.366,88 (pesos ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y seis con 88/100.

183

29/04/13 Avalar la realizacion del IV Congreso Argentino de Cultura: "POLITICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL EN EL NUEVO MILENIO. HACIA UNA SOBERANIA CULTURAL DE LA PATRIA GRANDE", en la ciudad de Resistencia, Chaco, durante los días 29, 30 y 31 de mayo proximo.

184

29/04/13 Declarar de interes academico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la realizacion de las "PRIMERAS JORNADAS DE METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES", por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL.

185

02/05/13 Aprobar el gasto y abonar a TTES. DON OTTO $30.480; J&C CONSTRUCCIONES $15.000; BIOINGENIRIA $8.446; RAFATUR $5.291,86; ARSPATAGONIA $5.000; ISIS VIAJES $3.132,95; QUEVEDO, MARIA INES $2.200; LIEFRINK & MARK $585,52 y ANAFER $993.

186

02/05/13 Tener por finalizado el Contrato de Locacion de Obra celebrado oportunamente con la Sra. Miryam Beltran segun Resolucion R/7 Nº 038/2013 a patir del dia 28 de Abril de 2013.
Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Sra. Miryam Liliana RAMOS DNI Nº 16.200.322, por un importe total de $16.350 pagaderos en 03 cuotas mensuales iguales y consecutivas de $5.450, para la realizacion de tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes durante los dias lunes a viernes o sabados, domingos y feriados segun necesidades del sector con una carga horaria de 144 hs. mensuales.

187

03/05/13 Designar al Sr. Daniel Leonidas LONCON, DNI N 29.839.321, como Auxiliar de 2da Dedicacion Simple de la Catedra de Pueblos Originarios, desde el 01 de Marzo de 2013 y hasta el 28 de Febrero de 2014.

188

 03/05/13 Autorizar la Contratacion Directa para la "Adquisicion de liofilizador-Proyecto PICTO GSJ 36871", expediente CUDAP N 05/13.

189

03/05/13 Autorizar la Contratacion Directa para la "Suscripcion Contrato Campus y Escuela 2012-Licencias Microsoft", con la firma OMICROM SYSTEM SA, por un importe de U$S 22.395,41, por el periodo de 1(un) año.

190

03/05/13 Autorizar la Contratacion Directa Nº 002/2013, referente a la "Adquisicion de Baño Termico-Proyecto PICT 2010-960 para la Secretaria de Ciencia y Tecnica".

191

03/05/13 Establecer que la Secretaria de Ciencia y Tecnica administrara las altas y bajas de integrantes de Unidades Ejecutoras de Proyectos de Investigacion de la UNPSJB, exceptuando Direccion, Codireccion y Responsable in Situ; asimismo dicha Secretaria administrara las suspenciones y prorrogas de los Proyectos de Investigacion cuando se trate de cuestiones de mero tramite.

192

03/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Santiago Emmanuel MURANO DNI Nº 33.345.320, por el período 01/02 al 30/11/2013, para el desempeño de tareas de asistencia tecnica y administrativa en el marco del Convenio con la Agencia Comodoro Conocimiento, por un importe mensual de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 16 hs. semanales.

193

03/05/13 Celebrar la "CXXIII Colacion de Grados" de esta Universidad, en Acto Publico a relizarse el dia 28 de Mayo de 2013 en la ciudad de Ushuaia.

194

06/05/13 Autorizar a la Secretaria Administrativa a otorgar la apertura de una Caja Chica de $2.000,00 (pesos dos mil), a favor de la Direccion de Mantenimiento, cuyo responsable es el Director del area: Sr. Alejandro CORTINEZ.

195

06/05/13 Modificar Parcialmente la Resolución R/7 Nº 112/13 por omision del importe del Renglón Nº 074 por $280,00 (pesos doscientos ochenta) si incluido en el detalle de renglones.

196

06/05/13 Avalar la realizacion de la Jornada de difusion de carreras denominada "Universidad abierta" (Sede Trelew), "La universidad te espera" (Sede Comodoro Rivadavia), "Venite a la uni" (Sede Puerto Madryn) y diversas acciones de difusion de carreras promovidas en la Sede Esquel durante los meses de Mayo/Junio del presente ciclo lectivo.
Aprobar la constitucion de una Comision Organizadora.

197

06/05/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 043/2013,caratulado “DIRECCION DEL CUP-COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO. S/IRRUPCION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DURANTE UNA CLASE DEL CUP”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

198

07/05/13 Designar a los docentes que figuran en el Anexo I para el cargo de Jefe de Departamento del Colegio Universitario Patagonico.

199

07/05/13 Autorizar la realizacion de los talleres de introduccion a la conservacion preventiva y encuadernacion: "Taller de encuadernacion museologica" y "Taller de encuadernacion de albumes fotograficos" a cargo de Haydee Murga y Gabriela Alvarez.

200

08/05/13 Celebrar con la Sra. Teresa AMAYA DNI Nº 14.470.288, un Contrato de Locación de Servicios para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central, por un importe total de $45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil), pagaderos en 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos) por el período 01/05/2013 al 31/10/2013.

201

08/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Carlos M. BENINTENDE DNI. Nº 13.668.844, por un importe total de $27.225,00 (pesos veintisiete mil doscientos veinticinco) pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $3.025,00 (pesos tres mil vienticinco), para cumplir servicios profesionales en Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 03/04/13 al 31/12/2013.

202

08/05/13 Autorizar a la Secretaria Administriva a abonar a nombre del responsble del Buffet de Sede Puerto Madryn: Srta. Luz ANCIN DNI N 34.218.315, un importe de $30.000 (pesos treinta mil), que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Resolucion R/7 N 039/13, que seran abonados en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 (pesos diez mil) cada una, durante los meses de Mayo, Junio y Julio de 2013.

203

09/05/13 Aprobar la ejecucion de los Adicionales de Obra solicitados por la empresa CESARI SRL para hacer frente a la construccion de baranda en rampa, zocalo metalico, reconstruccion de cordon cuneta, reparacion de cañerias, cielorraso de durlock, instalacion electrica y griferia nueva de la Obra "Reparacion Biblioteca-Edificio de Aulas y Laboratorios-Sede Comodoto Rivadavia", por un monto total de $49.683,15 (pesos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y tres con 15/100).

204

10/05/13 Adjudicar la Contratación Directa N 056/2012 sobre "Adquisicion de bibliografia para Departamento de Enfermeria de la Facultad de Ciencias Naturales Sede Comodoro Rivadavia" a las siguientes firmas:
-CIENCIA Y TECNICA LIBROS: el renglon N 03 por unica oferta, por un importe total que asciende a $1.180,00 (pesos un mil ciento ochenta), por unica oferta.
-STRATFORD BOOK SERVICES SA: los renglones 02 y 08 por unica oferta y los renglones 05, 07 y 09 por menor precio por un importe total que asciende a $15.358,60 (pesos quince mil trescientos cincuenta y ocho con 60/100).
Declarar fracasado el renglon 01.

205

10/05/13 Anular parcialmente el Art. 2 de la Resolución R/7 Nº 068/2013, exclusivamente por el periodo 01 de Abril de 2013 al 31 de Octubre de 2013 y en lo que se refiere al importe de contratacion del Sr. Alejandro VEGA, y ratificar los demas terminos de dicho Art. 2.

206

10/05/13 Autorizar el llamado a Licitacion Publica para realizacion de "Servicio de Limpieza Integral de Edificio de Aulas y Anexos -Comodoro Rivadavia- y Edificio de Facultad de Ciencias Economicas -Sede Trelew-" por el periodo de 24 (veinticuatro meses).

207

13/05/13 Aprobar, ad referendum del H.Consejo Superior, provisoriamente como integrantes de las respectivas COMISIONES DE BECAS de cada Sede, a los representantes que figuran en los Anexos I a IV de la presente Resolución.

208

13/05/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con el Sr. Francisco Javier MERIDA DNI. Nº 31.230.912 y con la Srta. Marcia Carolina NIEVA DNI Nº 33.769.611, para efectuar tareas de Auditoría Operativa en el marco del Convenio suscripto oportunamente con la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por un importe total de $3.000,00 (pesos tres mil) por el período 01/04 al 30/04/13, para ambos casos.
Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Belen BUENO, para efectuar tareas de Auditoría Contable en el marco del Convenio suscripto oportunamente con la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por un importe total de $10.000,00 (pesos diez mil) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos) por el período 01/01 al 30/04/13.

209

13/05/13 Otorgar a la graduada Stella Maris CAMPO DNI.Nº 22.859.948, un Certificado Acta de Entrega que acredite el cursado y obtención del título de CONTADOR PUBLICO, otorgado en el año 2008 por esta Universidad.
Expte. SJB Nº 000044/2013.

210

13/05/13 Autorizar el llamado a Concurso Interno para la cobertura de vacantes en la Secretaría Académica, según el siguiente detalle: CAT. 07 AA en la Dirección de Títulos y Graduados. CAT. 03 AA en el PEIP, vacante producida por la baja de la agente Karina KISA y CAT. 04 AA en Biblioteca Central, vacante producida por la renuncia de la agente Ana DURANTE.

211

14/05/13 Dar por otorgado el aval académico al Curso Virtual en Maltrato y Abuso Sexual en Niños/as y adolescentes, denominado "LAS REDES SOCIALES Y LOS ACTORES COMUNITARIOS ANTE LA VIOLENCIA Y EL ABUSO SEXUAL INFANTIL" -con una carga horaria de 60 hs.reloj- bajo la coordinación general de la Lic. Silvia LUZ CLARA DNI. Nº10.651.255 y la coordinación docente de la Dra. Susana MUÑOZ, las tutorias de A.E.MURGAS, Liliana. Lic. ARMESTO Stella y Mag. Ana Lia POMES, desarrollado entre el 20/10 y 20/12/2012.

212

14/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer efectivo el pago de la cuota del mes de abril/13 de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS (Res. CIN P. Nº160/12), a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

213

15/05/13 Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI $869,32. GALIÑANES $1.267,35. FERNANDEZ Jorge $4.290,86. DEL RIO $456,11. SCOROLLI $710,05. BORASO $3.493,65. TROLA $1.844,79. AGUADO Alejandro $479,99. AYAPE $1.320,00. PEREZ Beatriz $448,00.

214

15/05/13 Asignar a la Coordinadora de Educacion a Distancia Dra. Graciela Uturrioz y al Sr. Alejandro Vega, integrantes de la DEaD de la UNPSJB dependiente de la Secretaria Academica de Rectorado, la tarea de colaborar en el diseño didactico de materiales y la sistematizacion de informacion para la produccion del proyecto definitivo de la carrera "Tecnicatura Universitaria en Administracion y Gestion de Universidades".

215

15/05/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE $950,00. BORASO $950,00. COICAUD $1.425,00. ALMONACID $1.425,00. CARBALLO $1.425,00. CASO $2.375,00. DEL RIO $475,00. DE LEONARDIS $950,00 y $950,00. MURGA $1.900,00. ALVAREZ Susana $475,00.

216

15/05/13 Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $53.902,00, por el Servicio de Policia adicional según oficio Nº107/13, correspondiente al mes de marzo/2013.

217

15/05/13 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, segun las planillas SA N 293, 248, 317, 296, 259, 291, 295, 301, 252, 253, 312, 292 y 294.

218

15/05/13 Incorporar al sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.

219

16/05/13 Otorgar a la Lic. Analía POMES DNI.Nº 10.319.639 -Legajo Nº 573, una Licencia por Cargo Mayor Función en la Cat. 04 PP, con funciones en la Secretaría de Extensión Universitaria, a partir del 01/05/2013, en razón de haber sido designada como Docente Exclusiva en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, para la Carrera de Trabajo Social, donde se desempeña como Docente Titular, en el marco del Decreto 366/06 -Art.105.

220

16/05/13 Designar a la Arq. Silvina BRAMATI DNI. Nº 27.234.082, como Inspectora de Obra "Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas- Sede Trelew, con un Contrato de Locación de Obra por un monto mensual de $12.000,00 (pesos doce mil), a partir del mes de mayo y hasta la finalización de la obra mencionada.

221

16/05/13 Celebrar con la Sra. María SALOME SALOMONE DNI.Nº 31.350.717, un Contrato de Locación de Servicios por un monto mensual de $7.500,00, para desempeñarse en reemplazo de la Sra.Rosa MACIAS, a partir del 29/04/2013 y mientras dure la Licencia por enfermedad de dicha agente.

222

16/05/13 Otorgar aval académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente, a los PROYECTOS DE INVESTIGACION que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución.

223

16/05/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los PROYECTOS DE INVESTIGACION, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos y que se detallan en los anexos de la presente Resolución.

224

16/05/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de esta Universidad a los PROYECTOS DE INVESTIGACION que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución.

225

16/05/13 Reintegrar a la agente no docente Sra. Patricia ROMERO, el sueldo correspondiente al período 05 de Noviembre al 07 de diciembre de 2012, debido a que no debieron haber rechazado los certificados médicos, que la misma presentara el 06 de noviembre de 2012 y, posteriormente, cerrar el Sumario Administrativo y proceder al archivo del expediente CUDAP Nº 000148/11, caratulado “SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO S/SITUACION PRODUCIDA POR RECHAZO DE CERTIFICADOS MEDICOS A UN AGENTE DEL COMEDOR UNIVERSITARIO”.

226

16/05/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa J&C CONSTRUCCIONES el importe de $9.100,00 (pesos nueve mil cien) factura Nº 0001-00000005, correspondiente al saldo por finalización de obra cerramiento entrepiso Facultad de Ingeniería.

227

16/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a REFRIGERACION MICUCCI el importe de $11.067,00 (pesos once mil sesenta y siete) según Factura Nº 0001-00003629, por la adquisición de una unidad de calefacción y desmonte de otra existente en la Gamela Universitaria AIKE.

228

17/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Abog. Diego LAZZARONE para cumplir funciones como Sub- Secretario de Extensión Universitaria, por el período 01/03/13 al 31/08/12, por un monto total de $90.000,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $15.000.

229

20/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Dra. Elvira SZLAPELIZ de VISSER, el importe de $6.955,36, en concepto de honorarios por Juicio Nº431/4041220/2008, correspondiente a deudas pagadas con atraso, aportes de la Seguridad Social Enero de 2002 a Diciembre de 2012.

230

20/05/13 Celebrar la CXXIV Colación de Grados de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 14 de Junio de 2013, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

231

20/05/13 Celebrar la XLIX Colación de Posgrado de esta universidad, en Acto Público a realizarse el día 14 de Junio de 2013, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.

232

20/05/13 Autorizar al Lic. Horacio AVENDAÑO DNI. Nº22.008.408, a participar en el Area de Investigación y Desarrollo del POLO PATAGONIA SUR (Según Acta Nº13 del Plenario NAT "TEWSEN", con dependencia parcial de la Dirección de Medios Audiovisuales, hasta el 31 de diciembre del año en curso.

233

21/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra.Natali Elizabeth FRUTOS DNI.Nº34.374.552, para desempeñarse desarrollando tareas administrativas dentro del Programa Universitario de Adultos Mayores, por el período 01/05/13 al 31/07/13, con una carga horaria de 20 hs. semanales.

234

21/05/13 Conformar el equipo de trabajo para las actividades que surgan del Convenio INADI-UNPSJB, el que estará constituido por Dra. Sonia IVANOFF como Investigadora Responsable. Lic. Graciela CISELLI como Investigadora Asesora y Lic. Beatriz ESCUDERO, con tareas de responsabilidad compartida con otras actividades de la Secretaría de Extensión Universitaria.
Designar al Lic.Matias Fernando JONES como COORDINADOR ZONAL, mediante un Contrato de Locación de Obra por $6.000, para desarrollar tareas de supervisión, investigador y responsable de los estudiantes encuestadores para las localidades de Tw. Gaiman. Rawson y Puerto Madryn.
Designar al Sr. Daniel Leónidas LONCON como COORDINADOR ZONAL, mediante un Contrato de Locación de Obra por $5.000, para supervisión y responsable de los alumnos encuestadores de las localidades de Comodoro Rivadavia. Rada Tilly. Sarmiento. Esquel y Cushamen.

235

21/05/13 Designar como Profesor Adjunto de la Cátedra Libre de Derechos Humanos a Mg. Susana DIAZ, como Jefe de Trabajos Prácticos a la Srta.Fabiana ANTIÑIR y como Profesor Auxiliar de Primera al Sr. Roberto LLAIQUEL, con una remuneración equivalente a una Dedicación Simple, a partir del 01 de abril de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2014.

236

21/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al OBSERVATORIO DE ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA PATAGONIA SUR, un subsidio de $3.000,00 a nombre del Prof. César HERRERA, que será afectado a gastos inherentes al proyecto, gastos de insumos y asignación estimulo a los alumnos afectados al mismo.

237

21/05/13 Tener por creada e inaugurada la CATEDRA LIBRE DE INTEGRACION LATINOAMERICANA, a partir del 19/10/2012, coordinada en forma honoraria por el Cr.Jorge Manuel GIL. Delegar en la Secretaría de Extensión Universitaria aspectos fundamentales de la organización de los encuentros presenciales.

238

21/05/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $114.320,00, según factura Nº0002-00000065, por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento del predio, por el mes de abril de 2013.

239

21/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Delegado Zonal de la Sede Puerto Madryn Ing. Ricardo Dino SCOROLLI, de una ayuda económica de $3.000,00, para gastos que se produzcan con motivo de la organización de la Carrera Aniversario de dicha sede.

240

21/05/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de NILLNI, Adriana y Graciela ESCALANTE (2 y 4 días). SEDRON M. (4 dias). CAMARGO María E. (1día). GARAY Teresa. VIDAL Marta (1 día). MACHARASVILLI Otar (2 días). TIEDEMANN Celina (3 días). BARRIOS Luis (6 días). BALOCCHI Alicia (4 días).

241

21/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la COMISARIA DISTRITO GRAL MOSCONI el importe de $63.627,20, correspondiente a honorarios por servicios de policia adicional según oficios Nº 6019/6015/2013, por el mes de abril/13.

242

21/05/13 Dejar sin efecto a partir del 30/04/2013, la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Dra. Miryam Eugenia MARINELLI, a las funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de la Universidad, según la Resolución R/7 Nº 037/13.

243

21/05/13 Tener por asignadas a la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra. Teresa GARAY DNI.Nº 13.814.761 -Legajo N° 6439-, las funciones correspondientes al Área de Becas de la Secretaría de Bienestar Universitario, cargo vacante que desempeñaba el Sr. Sergio VINCON en la Delegación Zonal Sede Esquel, y autorizar la liquidación a su favor de un suplemento por mayor responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 7 de revista y la categoría 5 correspondiente al cargo mencionado, a partir del 01/11/2012 y por el término de un (1) año y/o hasta la sustanciación del respectivo concurso, lo que ocurra primero, conforme lo establece el Art.72º del Decreto 366/06.

244

21/05/13 Autorizar el reconocimiento y pago, a la Lic. Sandra Verónica FELDMAN DNI. Nº 20.541.957 –Legajo Nº 6309-, del Suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 5 de revista y la categoría 4 , por el período 23/02/2010 al 30/09/2012 (en 08 cuotas), correspondiente a las funciones de Técnico en el área de Hemeroteca de la Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Sede Trelew...
Autorizar el reconocimiento y pago, a la Lic. Andrea Alejandra MUÑOZ DNI. Nº 23.296.768 –Legajo Nº 4634-, del Suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 3 de revista y la categoría 2 , por el período 01/06/2011 al 30/09/2012 (en 08 cuotas), correspondiente a las funciones de Dirección de la Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Sede Trelew...

245

22/05/13 Autorizar a la MSc.Susana PERALES, Secretaría Académica de la UNPSJB, a suscribir un ACTA ACUERDO PARTICULAR con la Sra.Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Lic. Claudia COICAUD, en su representación y de acuerdo a lo enunciado en los considerandos de la presente resolución.

246

23/05/13 Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO -LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Unico de la presente Resolución, por un monto total de $42.000 más IVA, a pagar en 06 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/05/2013 al 31/10/2013.

247

24/05/13 Aprobar el Plan de Actividades 2013 de la Unidad de Auditoría Interna -UAI- que como Anexo Unico forma parte de la presente Resolución.

248

24/05/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Andrea OLIVERA (periodo 08/04 al 31/08), Gabriela QUINTEROS (periodo 15/04 al 31/08), Paula MARIPILLAN VARGAS (periodo 13/05 al 31/08), Jessica Daiana LOPEZ (periodo 01/05 al 31/08), Carla Luciana ROMERO (periodo 01/05 al 31/08) y Matias Leandro SANHUEZA (periodo 01/05 al 31/08) para realizar tareas de depuración de archivos en el marco del Convenio celebrado con el Banco Chubut S.A., por un importe mensual de $4.000, con una carga horaria de 30 hs. semanales, en todos los casos.

249

27/05/13 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 24 de Mayo de 2013.

250

27/05/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00042/13, caratulado "SR.NESTOR MARCELO SEDRON -AGENTE DE RADIO UNIVERSIDAD S/ROBO DE MODULO DE POTENCIA DE 300W -Nº DE INVENTARIO 8260023347 -DENUNCIA PENAL DE FECHA 04/03/2013 DE LA COMISARIA SECCIONAL SEGUNDA -COMODORO RIVADAVIA", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

251

27/05/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00047/13, caratulado "DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/ROTURA DE VIDRIOS Y DISTURBIOS EN COMEDOR ESTUDIANTIL E INSTALACIONES", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

252

27/05/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad, que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.

253

27/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la empresa SERVING el importe de $30.392,00 según factura Nº0001-00000001, correspondiente al anticipo de pago por la provisión de 4 (cuatro) sistemas de detección y alarma de incendios para las Gamelas Universitarias.

254

28/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Juan Nicolás CAVALETTI DNI.Nº 24.892.331, para desempeñarse como Jefe de Mantenimiento de la Sede Esquel, por el período 01/06 al 31/10/2013, por un importe total de $37.500 pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $7.500.

255

28/05/13 Tener por aprobado el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la Lic. Danila UDAQUIOLA DNI.Nº33.611.126, para la realización de tareas administrativas en la Dirección Académica de la Sede Trelew, por los períodos 01/11/12 al 31/12/12 y 01/02/13 al 30/04/13 por $4.500 mensuales; y 01/05/13 al 31/10/13 por $6.500 mensuales.

256

28/05/13 Aprobar el gasto y reintegrar a AYAPE ALBERTO $1.187,50 VIDAL M.ALEJANDRA $880,07. OVEJERO JORGE $300. MURGA HAYDEE $ 1.669,59. FREILE MONICA $1.251,40.

257

28/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al Sr. Roberto Daniel MARIN, el importe de $1.800,00 (pesos un mil ochocientos), en concepto de subsidio, por las actividades que realiza con el grupo de Hockey Femenino, en el Gimnasio del Colegio Dean Funes, correspondiente a los meses de marzo y abril/13.

258

28/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a los alumnos ALVAREZ, José Manuel el importe de $3.600, BAE-COMPLETA, correspondiente a los meses de febrero-marzo y abril/2013 y a la alumna Gabriela VAN OOSTEROM el importe de $670 BAE-PARCIAL, correspondiente al mes de abril/2013, con motivo de que han cerrado sus cuentas en los bancos de pago y no se pudo depositarles los valores mencionados.

259

28/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la empresa PRAGMAT CONSTRUCTORA el importe de $35.000,00 según factura Nº 0001-00000009, correspondiente al pago por el inicio de obra LABORATORIO DE MUESTRAS PRIMERA ETAPA, materiales y mano de obra, con destino a la Delegación Zonal de Sede Esquel.

260

28/05/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan: CLUB HUERGO $6.250. COLEGIO DEAN FUNES $16.520. ESCRIBANOS CAMPELO-ARCIONI $14.004,13. ANAFER $1.231. ISIS VIAJES $7.374,80 Y $7.523,70. LIEFRINK & MARX $585,52. IMPRESORA PATAGONICA $1.522,94. DON OTTO $600 Y $125.651.

261

28/05/13 Autorizar la contratación directa sobre "Adquisición de materiales de construcción para refacciones en el Museo Nacional del Petróleo". Afectación presupuestaria preventiva $47.632,50. Expte. C-SJB Nº 00012/13.

262

28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de lavavajillas industrial para Comedor Universitario-
Sede Comodoro Rivadavia. Afectación presupuestaria preventiva de $20.000. Expte. C-SJB Nº0008/13.

263

28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Construcción y Refacción del edificio del ex IAPG donde funcionará la Dirección de Medios Audiovisuales. Afectación pres. preventiva de $160.000. Expte. C-SJB Nº 009/2013.

264

28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de ropa de trabajo, elementos de seguridad y banderas para varias dependencias. Afectación presupuestaria preventiva $37.403. Expte. C-SJB Nº0011/13.

265

28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de equipamientos para actividades deportivas para la Dirección de Deportes". Afectación presupuestaria preventiva $70.003,00. Expte. C-SJB Nº00013/13.

266

28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de elementos de electricidad para la Secretaria de Planeamiento de Infraestructura y Servicios". Afectación presupuestaria preventiva $25.442. Expte. C-SJB Nº00014/13.

267

28/05/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº057/12 sobre "Adquisición de repuestos y accesorios para proyectores para la Facultad de Ciencias Naturales y Secretaría de Planeam.de Infraestructura y Servicios" a la firma TECNOLOGIA EDUCATIVA SA: por $12.050,00. Expte. C-SJB Nº00083/12.

268

28/05/13 Rescindir la adjudicación de los renglones 1-7-8-9-10-11-18-20-25-28-32-49-104-105-106 de la Orden de Compra Nº047/12, a la firma CIENCIA y TECNICA de EDWIN VENTURA por un importe total de $12.448,00. Expte. C-SJB 28/12.

269

28/05/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 041/2012 sobre "Servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas del edificio de aulas y laboratorios", a la firma LOPEZ VICENTE PAOLO, renglón 1 por única oferta por el importe total de $43.200. Expte. C-SJB Nº0067/2012.

270

31/05/13 Celebrar un Contrato Locación de Obra con el Ing. Oscar BIANCIOTTO, para desempeñarse como Asesor en el proceso de traspaso de la Sede Ushuaia a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por un importe total de $34.380,00 (pesos treinta y cuatro mil trescientos ochenta) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $6.876,00 (pesos seis mil ochocientos setenta y seis) por el período 01/06/13 al 31/10/13.

271

31/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable de $ 3.000 (pesos tres mil) por única vez, al responsable del Taller de Tejido Sra. Victoria Elena ROBLEDO DNI. Nº 6.027.856.

272

31/05/13 Celebrar Sendos Contratos de Locación de Servicios de Monto Fijo, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva con la antigüedad que corresponde en cada caso, con vigencia a partir del 01 de Julio de 2013 y hasta el 28 de Febrero de 2014, con las personas que se detallan: LENCINAS, José. ALONSO, María. CONTARDI, Liliana y GARCÍA NOWAK, María Carla, todos pertenecientes al CIEFAP.

273

31/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. Silvia de los Angeles SOSA DNI. Nº 30.008.355, para realizar tareas de auxiliar administrativo en la Dirección General de Becas Universitarias, por un importe de $7.500,00 mensuales, por el período 03 de Junio al 31 de Agosto de 2013.

274

03/06/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 4 (cuatro) cargos: Categoría 02-Categoría 04; ATP-Planta Permanente, para desempeñarse en la Biblioteca Gabriel PUENTES, Categorías 04 y 06 AMPySG, para mantenimiento edificio aulas Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/0.

275

03/06/13 Autorizar el pase de la agente de la Dirección Económico Financiera Sra. Mónica ALANIZ a la Delegación Zonal Sede Esquel, con vigencia a partir del 01 de agosto de 2013.

276

03/06/13 Rescindir la Orden de Compra Nº20/13 de la firma CORRALON PASQUINI. Adjudicar los renglones 02 y 05 a la firma FERRETERIA ARGENTINA SRL, por menor precio, por un importe que asciende a $1.396,91. Expte. C-SJB Nº063/2012.

277

03/06/13 Modificar la Resolución R/7 Nº140/13, en lo referente al monto del Contrato de Locación de Servicios de la Srta. Verónica LOPEZ, el que a partir del 01/05/13 y hasta el 30/06/13, será de $15.000 pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $7.500 para desempeñarse en el Area de Análisis Económicos y Administrativos dependiente de la Secretaría administrativa y $2.142,85 para tareas en la UVTT, con una carga horaria de 2 hs. diarias, dependiente de la Sec. de Extensión Universitaria.

278

04/06/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de elementos de limpieza para Edificio de Aulas y Gamelas Universitarias". Afectación presupuestaria preventiva de $10.286,10. Expte. C-SJB Nº 00010/2013.

279

05/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Eduardo José GIMENEZ DNI.Nº 27.646.911, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $6.500,00, por el período 01 de Julio al 31 de Octubre del cte., con una carga horaria de 20 hs. semanales.

280

05/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Valeria CONIGLIO DNI. Nº23.521.875, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario, por un importe de $6.500,00, por el período 01/06 al 31/10/2013, con una carga horaria de 20 hs. semanales.

281

05/06/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexos I, II Y III, de la presente Resolución.

282

05/06/13 Incorporar al sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.

283

05/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $14.100,00 (pesos catorce mil cien) pagaderos en 03 (tres) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4.700,00 (pesos cuatro mil setecientos), por 30 hs. semanales y durante el período 01/05/2013 al 31/07/2013.

284

06/06/13 Designar,ad referendum del H.Consejo Superior, como representantes del H. Consejo Superior en el Consejo Directivo de DASU, para el período 01 de Mayo de 2013 al 30 de Abril de 2016, a las personas que se detallan a continuación:
DOCENTE:
Titular: Prof. Patricia CASAROSA Suplente: Prof. Susana MEDRANO
NO DOCENTE:
Titular: Sra. Delia FERNANDEZ Suplente: Sra. Mirta Liliana GONZALEZ

285

06/06/13 Crear la CATEDRA LIBRE DE SEXUALIDAD, GENERO Y DERECHOS
HUMANOS,que se desarrollara en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, conforme los objetivos y actividades propuestas en el Anexo I, que forma parte de la presente resolución. Designar a la Lic. María Luisa GOMEZ, como Coordinadora de la CATEDRA LIBRE DE SEXUALIDAD, GENERO Y DERECHOS HUMANOS, y el equipo que figura en el Anexo II, de la presente resolución.

286

06/06/13 Fijar para el dictado de los Talleres de Introducción a la Conservación Preventiva y Encuadernación: TALLER DE ENCUADERNACION MUSEOLOGICA y TALLER DE ENCUADERNACION DE ALBUMES FOTOGRAFICOS, un arancel de $400 para público en general y de $200 para estudiantes de la Universidad.

287

11/06/13 Celebrar la CXXV COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 28 de Junio/2013, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará la entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

288

11/06/13 Celebrar la L COLACION DE POSGRADO de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 28 de Junio de 2013, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.

289

11/06/13 Adjudicar la Subasta Pública Nº01/13, referente a la VENTA DE VEHICULOS DE LA UNPSJB SEDES ESQ-TW-C.RIV, a las firmas: PAILEMAN, NESTOR OMAR por $10.500,00 y COSTA AMERICO por $63.910,00. Expte. C-SJB Nº003/2013.

290

11/06/13 Designar a la agente María Marta MARIO DNI.Nº 16.757.214 –Legajo Nº 7279-, en el cargo de Auxiliar de limpieza en las Gamelas Universitarias, con dependencia de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios , con una Categoría 07-Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 01 de Junio de 2013. Expte. SJB Nº 000060/13.

291

11/06/13 Aprobar el gasto y abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A.,(Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica), el importe de $486.400,00 según Factura NºB0001-00000102, por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03).

292

11/06/13 Aprobar el gasto y reintegrar al Cr.Julio BARRIONUEVO $300. PICHL Daniel $532 y 630. Ricardo PEDRAZA $822,25 y Marcelo SEDRON $416,02.

293

11/06/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: Jorge NININ $700. IMPRENTA GRAFICA $2.770,90. IGNACIO MARRACO $1.953. UNIPRINT $3.055,00. $5.800. DATAPRINT $3.600. SAYAGO JOSE $500. LAVADERO IMPERIO $4.142,29. MEDINA GUILLERMO $900. QUEVEDO MARIA INES $2.200.

294

11/06/13 Otorgar los adelantos a rendir según las planillas DGEF Nº 689 - 711 - 721 - 715 - 716 - 699 - 717 - 788 - 686 - 706 - 702 - 701 - 700 - 694 - 693 - 757- 687- 688 - 691- 673- 675- 725- 726- 755- 731- 730- 729- 736- 738- 786- 744 Y 745/2013.

295

11/06/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata el importe de $87.000,00 según Factura Nº 0008-00000420, correspondiente al pago anticipado, en el marco del Convenio de Elaboración del Proyecto de Desarrollo de la Carrera de Medicina.

296

13/06/13 Otorgar a la graduada ARIELA BEATRIZ BRAVO DNI Nº 14.800.456, un Certificado -Acta de Entrega que acredite el cursado y obtención del título de LICENCIADA EN ENFERMERIA, otorgado en el año 1999 por esta Universidad. La entrega del citado documento se efectivizará mediante acta que se labrará en el Libro de Actas habilitado a ese efecto con fecha 10 de Junio de 2013.

297

13/06/13 Otorgar aval académico por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico.

298

13/06/13 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación Nº 704 y 748, detallados en el Anexo Unico de la presente resolución.

299

13/06/13 Aprobar las prórrogas para el plazo de ejecución del Proyecto de Investigación Nº882, la que será 25 de diciembre de 2013, Directora Mag. Ana María RAIMONDO.

300

13/06/13 Aprobar la solicitud de prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº861, hasta el 01 de mayo de 2013, cuya directora es la Prof. Susana MEDRANO.

301

13/06/13 Aprobar la solicitud de prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº 826-
por un plazo de 120 dias a partir del 04/04/2013, cuya Directora es la Lic. Mirta MAS.

302

13/06/13 Aprobar las prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº800, hasta el 30 de abril de 2013, cuyo director es Dr. Enrique MASES.

303

13/06/13 Aprobar la prórroga del Proyecto de Investigación Nº 725 desde el 18 de abril de 2013 y hasta el 18 de octubre de 2013, por un lapso de 6 meses, Directora Dra.Mónica OLBRICH.

304

13/06/13 Aprobar la prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº898, hasta el 01 de agosto de 2014. Directora Lic. María Elena DAVERIO.

305

13/06/13 Dar la baja a los Proyectos de Investigación Nº498-560-570-572-586-587-644.

306

13/06/13 Adjudicar Becas de Ayuda Económica a los alumnos de Sede Puerto Madryn, detallados en los Anexos I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses, de Mayo a Noviembre de 2012 y de Febrero a Abril de 2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio.
Asignar becas de alojamiento, Comedor, fotocopias y transporte a los alumnos de Sede Puerto Madryn.

307

14/06/13 Establecer un receso administrativo y académico de invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las sedes y delegaciones.
En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Com.Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha del receso al periodo comprendido entre el 08 y 19 de Julio de 2013.
La Delegación Buenos Aires adecuará el receso de dos semanas consecutivas indicado en el art.1º al receso educativo local.

308

14/06/13 Otorgar el título de Posgrado al posgraduado SALOMONE Jorge Manuel, Sede Trelew, MAGISTER EN GERENCIA PUBLICA

309

17/06/13 Aceptar, con vigencia a partir del 31/05/2013, la renuncia presentada por la agente de la Facultad de Ciencias Naturales en la Sede Puerto Madryn, Sra. Elba Graciela BUFFA DNI Nº 10.672.182 -Legajo Nº4633- a las funciones No Docentes que desempeñaba en la Cat.5 P.P.
en dicho sector, por acogerse al beneficio de la jubilación.

310

17/06/13 Asignar a la agente GISEL ANA MURPHY DNI Nº 92.544.489, dependiente del CUP, para desempeñar tareas en la DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA de la Secretaría Académica de la UNPSJB, a partir del 03 de Junio de 2013, con una carga horaria semanal de 20 hs.

311

18/06/13 Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "ADECUACION DE ACCESIBILIDAD- EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS- REFACCION Y REMODELACION BAÑOS-EJECUCION RAMPAS- SEDE COMODORO RIVADAVIA", de fecha 11 de Junio de 2013. Expediente CUDAP SJB Nº 014/2012.

312

18/06/13 Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "REPARACION BIBLIOTECA- EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS-SEDE COMODORO RIVADAVIA", de fecha 11 de Junio de 2013. Expte. CUDAP SJB Nº 077/12.

313

18/06/13 Autorizar la Contratacion Directa sobre "Servicio de impresion de Libretas Universitarias para Facultad de Ciencias Juridicas"

314

19/06/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 004/12 Sobre adq. de liofilizador para Proyecto PICTO GSJ 36871, a la firma PAAM INSTRUMENTAL el renglón Nº 1, por menor precio por el importe de dolares estadounidenses 7.190,00. Expte. C-SJB Nº 00005/2013.

315

19/06/13 Desestimar la oferta de INSTRUMENTACION CIENTIFICA por $32.500,00. Adjudicar la Contratación Directa Nº 04/12 sobre Adq. de baño térmico para Sec. de Ciencia y Técnica Proyecto PICT 2010-960: a la firma ANALITICA SA el renglón Nº 1,por menor precio por el importe de doláres estadounidenses 7.163,00. Expte. C-SJB Nº 04/13

316

19/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Maximiliano BOSSOLASCO DNI. Nº 33.387.379, para desempeñarse en tareas de Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Facultad de Ingeniería, por el período 01/06 al 31/10/2013, por un importe total de $39.207,40 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $7.841,48.

317

19/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Dante CONSIGLIO DNI.Nº34.492.450, para desempeñarse como Auxiliar Técnico en la Dirección de Redes y Telecomunicaciones, por el período 17/06/13 al 31/12/2013, por un importe mensual de $7.500, con una carga horaria de 35 hs. semanales.

318

24/06/13 Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI A. $470,68. VIDAL Ma.A. $1.539,15. BARRIOS Luis $800. SASTRE Viviana $513,67. NILLNI A. $733,90. GURIN Ma.Celeste $4.793,34. RONCONI Graciela $1.900,00.

319

24/06/13 Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: TRAVELUM $3.222. UNIPRINT $7.130. IMPRESORA PATAGONICA $622,34. TOTAL PRINT $300. KONFORT SRL $7.250. NUEVO SUR MAT. ELECTRICOS $1.873,25. ISIS VIAJES $3.262,95 y $14.437,91. ANAFER $1.163.

320

24/06/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE A. (3 días). MURGA HAYDEE (6 días). CANEO DANIEL (3 días). MEDINA CARLOS (3 días). MACHARASVILLI OTAR (3 y 2 días) ITURRIOZ G. RUPALLAN Patricia (1 1/2 un día y medio) p cada una. OVEJERO-PEREIRA-MARIN A.(5 días para c/u). ESCALANTE NORMA (3 días). ESCALANTE Graciela. ANTONIO M y ASKENAZI Alejandra (1 día para c/u). DEL RIO Graciela (1 día): ROSSI Carla (3 días). BAZTAN Norman (2 días).

321

25/06/13 Autorizar a la Mg. Susana G.PERALES, Secretaría Académica de la UNPSJB, a suscribir un Acta Acuerdo Particular con la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Lic. Claudia Marisa COICAUD, en su representación y de acuerdo a lo enunciado en los considerandos. Expte. SJB Nº0051/13.

322

25/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la graduada Evangelina LAZTRA DNI.Nº 26.649.232 de una Beca de $1.300, durante los meses de Juio de 2013 a Marzo de 2014; y al alumno Miguel Alejandro GAJARDO DNI. Nº 36.105.129, durante los meses de Junio a Noviembre de 2013; correspondientes al Proyecto EXPERIENCIA PILOTO DE MONITOREO AMBIENTAL- CIUDADANO, aprobado por la convocatoria de Proyectos de la Sec. de Extensión Universitaria 2011, en el marco del Programa Promoción de la Universidad Argentina-PPUA, de la Secretaría de Politícas Universitarias - SPU.

323

25/06/13 Aprobar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra "PROGRAMA DE SEGURIDAD- ETAPA II-ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS UNIVERSITARIOS- SEDE ESQUEL", de fecha 21 de Diciembre de 2012. Expte. CUDAP Nº 00021/2011.

324

25/06/13 Declarar de Interés Universitario la realización de las VI JORNADAS BIBLIOTECARIAS DEL CHUBUT y I JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE LA PATAGONIA, a realizarse entre los días 18 y 20 de Setiembre próximo, organizadas por la Biblioteca Gabriel Puentes de la Sede Trelew, la Secretaría de Extensión Universitaria, la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut y el Municipio de la ciudad de Trelew, a desarrollarse en dicha ciudad.

325

25/06/13 Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $27.978,00, por el servicio de Policia Adicional en el Predio de la Universidad, según los oficios Nº180 Y 181.

326

25/06/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $114.400,00, según Factura B Nº0002-00000066, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio de la Universidad y el estacionamiento de la misma, por el mes de Mayo de 2013.

327

25/06/13 Aprobar el pago de Subsidios a Proyectos de Investigación, a los beneficiarios indicados en el Anexo Único de la presente Resolución, por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil).

328

25/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar en concepto de ayuda económicas a: Cristina COLIVORO. Elisa Josefina VILLEGAS. Norma Beatríz CORDOBA. María CARRILLO y Analía Ester VEGA, el importe de $250,00 (pesos doscientos, para los Alfabetizadores del Programa “ENTRE TODOS”, en el marco del Proyecto “Expresión y Acción. La Educación Popular para el cambio”, que deben trasladarse entre los distintos barrios de la ciudad, para las tareas habituales de dicho programa.

329

25/06/13 Aprobar los gastos y reintegrar a: GENINI $1.419,90. LIBRANDI A. $2.822,67. GATICA Mónica $3.807,10. DE LEONARDIS Carlos $680,09.

330

25/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LA MAQUINERA DEL SUR SRL $11.950, $3.200.
ISIS $3.203,26. $2.284,85. CLUB HUERGO $6.250. LOPEZ ASCENSORES $7.850. TOTAL PRINT $932. DAMASIO M.CRISTINA $1.650. UNIPRINT $2.460,01. EMEC SRL $9.863,73. DARIO SZTAJNSRAJBER $1.500.

331

25/06/13 Desafectar temporalmente al agente GUSTAVO LUNA DNI. Nº14.428.730 de sus funciones en el CUP, desde el 01 de Junio y hasta el 31 de diciembre de 2013. Asignar al agente mencionado, tareas administrativas y de archivo en la Secretaría Privada dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad, por un total de 05 hs. diarias de lunes a viernes, y tareas técnicas en la unidad ejecutora del proyecto "COMUNIDADES HALOFITAS DE SARCOCORNIA SPP. PRODUCCION DE FORRAJE Y PARA ALIMENTACION HUMANA", por un total de 02 hs. diarias de lunes a viernes, sin modificación en la situación de revista respectiva.

332

25/06/13 Dejar sin efecto en todos sus términos la Resolución R/5 Nº 128/2005, por la cual se designa como miembros de la COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA a los agentes, Sra. Directora de Contabilidad Nancy CARDENAS y Cr. Julio César BARRIONUEVO.

333

25/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a SERVING el importe total de $56.444,00, según Factura Nº 0001-00000003, correspondiente al Saldo final por la provisión de 04 sistemas de detección temprana de incendio para las Gamelas Universitarias.

334

26/06/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ISIS VIAJES, el importe de $7.245,50 (pesos siete mil doscientos cuarenta y cinco con 50/100), por los pasajes de dos miembros del equipo de trabajo responsable de la elaboración del Proyecto de creación de la Carrera de Medicina.

335

26/06/13 Tener por autorizada la Licitación Privada Nº 001/2013, referente a la Adquisición de equipos de informática para varias dependencias. Afectación presupuestaria preventiva de $596.973,60. Expte. C-SJB Nº001/13.

336

26/06/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Prof. Susana LEON, por el período 01/07 al 31/12/2013, para desempeñarse a cargo de la Coordinación General de la Delegación Buenos Aires y además como Coordinadora Responsable del seguimiento de lo dispuesto en la cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur-Ley 26559, por un importe total de $75.600 (pesos setenta y cinco mil seiscientos) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $12.600 (pesos doce mil seiscientos).

337

27/06/13 Declarar desierta la Contratacion Directa Nº 010/2013 sobre "Adquisicion de Lavavajillas Industrial para Comedor Universitario"

338

27/06/13 Declarar desierta la Contratacion Directa Nº 007/2013 sobre "Adquisicion de elementos limpieza para Edicificio de Aulas y Gamelas Universitarias"

339

27/06/13 Autorizar la Contratacion Directa sobre "Cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil para Museo Nacional del Petroleo por el termino de 1 (un) año.

340

27/06/13 Aprobar el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra "Edicicio Archivo Central-Sede Comodoro Rivadavia", de fecha 30 de mayo.

341

28/06/13

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, correspondiente a los meses de Mayo y Junio/2013.

342

28/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica TURRA para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/07 al 30/09/2013, por un monto total de $10.500, pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500.

343

28/06/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega del importe de $1.500 a favor del Sr. Roberto MARIN, por el desempeño a cargo del Grupo de Hockey de la Universidad, durante el mes de Mayo/13, en concepto de subsidio.

344

28/06/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE Alb.(3 días). MEDINA Carlos (2 días).CEBALLOS Raúl (1 día). PICHL Daniel (2 días). MURGA Haydee (3 días). ZAIXSO Héctor (3 días). VINUESA Julio (3 días). BECERRA Fernando (1 día). SILBA Fabián (10 días). PECA Gladys (6 días).

345

28/06/13 Aprobar el gasto y reintegrar a AYAPE Alberto $3.773,57 ITURRIOZ Graciela (2.549,32). BUCCI Sandra $3.958,52. fecha de firma: 28/06/2013

346

28/06/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: COLEGIO SALESIANO DEAN FUNES $16.520. OCA $1.106,37. ISIS VIAJE $7.586. BARRIONUEVO DEBORA $1.800. QUEVEDO MARIA INES $400.

347

28/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos Ana Elizabeth PEREZ y Mauro Andrés MANQUELEF, de un subsidio de $1.250 para cada uno, por los meses de Junio a Setiembre de 2013, en el marco del Proyecto LA EXTENSION UNIVERSITARIA UN COMPROMISO SOCIAL CON LA COMUNIDAD, avalado por la SEU y aprobado por la Resolución 317 de la SPU.

348

02/07/13 Otorgar títulos, con fecha de expedición 01 de Julio de 2013.

349

02/07/13 Celebrar el Convenio de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con el alumno de la FCE, ONTIVEROS LEONARDO FABRIZIO, PERIODO: 13/05/13 al 31/07/13, para realizar tareas de apoyo en Tesorería, dependiente de la Secretaría Administrativa, por el importe mensual de
$4.894,36 (pesos cuatro mil ochocientos noventa y cuatro con 36/100).

350

02/07/13 Aprobar, ad referendum del H. Consejo Superior, como integrantes de la Comisión de Becas de la Sede Esquel, a los alumnos que se mencionan, en representación de "Alumnos becados" : Titular MONJE OYARZUN, Leonardo Daniel y Primer Suplente DOMINGUEZ CORRIAS, Carlos G.
Segundo Suplente SOLIS, Carlos Rodrigo Franco.

351

02/07/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a CAJA DE SEGUROS SA el importe de $245,60. LIEFRINK & MARK $585,52 y ISIS VIAJES $23.453,85.

352

03/07/13 Designar a la Dra. Mónica Liliana FREILE DNI Nº 17.095.123, representante de la UNPSJB, para la integración del Consejo de Administración del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

353

04/07/13 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios de los agentes que se detallan, por el período 01/07/13 al 31/12/2013, por un importe mensual de $9.300,00 con una carga horaria de 35 hs. semanales y en forma proporcional para quienes no, para el cumplimiento de las funciones para las que fueron designados oportunamente.

354

04/07/13 Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes/2013 de SEDE ESQUEL detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/13 y de febrero a abril/2014, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.

355

04/07/13 Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes/2013 de SEDE USHUAIA detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/13 y de febrero a abril/2014, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.

356

04/07/13 Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes/2013 de SEDE TRELEW detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/13 y de febrero a abril/2014, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.

357

04/07/13 Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes/2013 de SEDE COMODORO RIVADAVIA detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/13 y de febrero a abril/2014, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.

358

04/07/13 Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Esquel, Puerto Madryn, Ushuaia y Trelew referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución.
Disponer el cierre de cuenta y recupero de fondos pendientes afectados al pago de las becas Convocatoria 2013.

359

22/07/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar los FONDOS SEMILLA 2013, a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución.

360

23/07/13 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la Srta. Carolina COASSOLO DNI. N°30.999.040 – Leg. 8031- al cargo que desempeñaba en la Dirección General de Despacho, mediante un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo prorrogado hasta el 31/12/2013, según la Resolución R/7 Nº 353/13.

361

23/07/13 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Julio de 2013 la renuncia presentada por el Sr. Marcos DEJAK DNI. N°18.666.268 – Leg.3482- al cargo de categoría 5 de Planta Permanente - AMPySG, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.

362

23/07/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº06/13, adq. de elementos de electricidad para la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios a las firmas: NUEVO SUR por $4.056,55. FERRIMUNDO por $2.604,51 y RM REPRESENTACIONES por $9.770,00. Expte. C-SJB Nº 00014/2013.

363

23/07/13 Autorizar la Contratación Directa sobre Limpieza de frentes de altura- Edificio de Aulas Sede Comodoro Rivadavia. Afectación presupuestaria preventiva de $34.000. Expte. C-SJB Nº 00018/13.

364

26/07/13 Dar de baja a partir del 30/06/2013, a la agente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios Sra. María Angelica CARRASCO DNI. Nº10.651.178 -Legajo Nº904-, a las funciones administrativas de Cat.03 PP-AA, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación, según Expediente de ANSES Nº024-20-10651178-6-004-1.

365

29/07/13 Tener por autorizados los Talleres y Cursos que se desarrollaron en las Sedes Comodoro Rivadavia. Esquel. (extensivo a Trevelin). Trelew y Puerto Madryn, durante el primer cuatrimestre/2013, en el marco del Convenio suscripto con PAMI, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.

366

29/07/13 Establecer una PASANTIA EDUCATIVA a favor de la Srta. TORRIJOS, NOELIA ROCIO DNI.Nº33.185.192, para realizar prácticas complementarias a su formación académica y a su proceso de formación laboral, según se ha establecido en el Convenio de Pasantía, a partir del 01/06/13 y hasta el 31/12/13, cumpliendo una carga horaria de 06 hs. semanales, por una asignación estimulo que será establecida por el Art.14º de la Ordenanza 125.

367

30/07/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Daniela Noelia BUSTOS para realizar tareas en la Dirección de Orientación Educativa, por un importe de $2.500 por el período 01/05 al 30/06/13 y por $5.500, por el período 01/07/13 al 31/03/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
Modificar el Art. 1º de la Resolución R/7 Nº 125/13, en lo referente al monto de las agentes Ana Laura ROMERO y María Daniela TORRESIN, el que a partir del 01/07/13 y hasta el 31/03/2014, será de $5.500 (ROMERO) y $2.750 (TORRESIN), con una carga horaria de 20 hs. semanales, para continuar con funciones en la DOE- SECRETARIA ACADEMICA.

368

30/07/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Juan Agustín CERASOLI DNI.Nº32.801.255, para cumplir tareas de COORDINADOR ADMINISTRATIVO de la Sede Trelew, a partir del 01 de Mayo de 2013 y hasta el 16/11/2013 -Disposición SJB DZST Nº 023/13- por un importe total de $10.000,00.

369

30/07/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, por un importe total de $5.000,00 (pesos cinco mil) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos), por el período 01 de Mayo al 30 de Junio de 2013,
para realizar las tareas de reparación en los equipos de la Radio FM Universidad.

370

31/07/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.

371

31/07/13 Otorgar el aval académico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a la organización del PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, que se desarrollará de acuerdo al temario que figura en el Anexo Unico y forma parte de la presente Resolución.

372

01/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº005/13 sobre "Construcción y refacción de ex IAPG donde funciona la Dirección de Medios Audiovisuales", a la firma: ROJAS, HUGO SIMON por $175.200,00. Expte. C-SJB
Nº 009/2013.
373 01/08/13 Aprobar el Programa de Actividades para Ingreso al CUP-
COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, Ciclo Lectivo 2014.
374 01/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el agente Sr. Leonardo TACCARI DNI. Nº30.128.772, para desempeñarse desarrollando tareas en el vivero de la Sede Esquel en reemplazo del agente Sr. Victoriano RUA NAHUELQUIR, por el período 01/02/13 al 30/06/13, por un importe de $7.500,00 y por el período 01/07/12 y hasta la sustanciación del concurso respectivo, por un importe de $9.300,00.
375 02/08/13 Aprobar el gasto y abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $114.440,00, según factura Nº0002-00000067,
por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Edificio de la Universidad, en Km.4, y en su estacionamiento, correspondiente al mes de Junio/2013.
376 02/08/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a ARIDOS ESQUEL SRL el importe de $5.526,30, ELOSEGUI SANITARIOS el importe de $22.847,50 y PRAGMAT CONSTRUCTORA CARRASCO HM el importe de $13.654,00, correspondiente al pago de la Primera etapa de la Obra CLOACAS, que se está desarrollando en el Campus Universitario "Ing. Aldo LOPEZ GUIDI" de la Sede Esquel dela Universidad.
377 02/08/13 Celebrar los Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los alumnos de esta Universidad Srta. Marina Cinthia TEIGUEL y Rodolfo Andrés ALVAREZ, para realizar tareas de apoyo en la Dirección General de Patrimonio, por el importe de $4.894,36 para cada uno,por el período 17/06 al 17/12/2013.
378 02/08/13 Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a abonar al Secretario Nacional de la Juventud Universitaria Peronista Sr. Alexis DUNKLER el importe de $3.000,00, en concepto de subsidio, para los gastos de alojamiento y comidas realizados en la ciudad de Mendoza el día 29 de Junio ppdo., con motivo de la asistencia a la asamblea fundacional de la nueva FUA., de los estudiantes.
379 02/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: ESPE $2.831,40. $1.887,60. OCA $203,33 Y 8.175,00. Impresora Patagónica $3.022,88. $1.522,94.
ISIS VIAJES $2.062,85. $17.188,85. $21.859,65. DIARIO JORNADA $663. FOLLARI $7.200. EMEC SRL $8.219,77. ROCHA LEONARDO $1.600. TOTAL PRINT $800. DON OTTO SA. $7.080,00. BARRIONUEVO DEBORA $2.400.
380 02/08/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: BARBIERI, Alicia y otros (medio día de viático) y reintegro $2.273. GLADYS DIAZ (4 días). ZAMBOSCHI CARLOS (2 días)
GRACIELA CASO (2 días). CALDERON MOISES. GUENCHUR C. y MEDINA CARLOS (2 días). CANEO-CARIMAN B-CARIMAN SANDRA
(3días). THERISOD JORGE (3 días y reintegro de $1.410.
CEBALLOS RAUL-MALDONADO PAULA (1 día). ESCALANTE GRAC.
ANTONIO MARTA (2 días). LEON SUSANA (3 días).
381 02/08/13 Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI $1.693,67. $939,60. AYAPE $1.075,60. MEDINA C.$2.152,10. ALVAREZ
Manuel $900. SCOROLLI Ricardo $2.225. LEON SUSANA $1.081,60. SCHOLZ FABIAN $398,49. IVANOFF SONIA $668.
GALIÑANES ENRIQUE $1.028,48. PICHL DANIEL $1.775,30.
382 02/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. IRINA AVELLANEDA, para desarrollar tareas de depuración de archivos dentro del Marco del Convenio celebrado con el Banco de la Provincia del Chubut SA, cumpliendo una carga horaria de 30 hs. semanales, por un importe mensual de $2.000, (período 15/07/13 al 31/07/13) y de $4.000 (período 01/08/13 al 31/08/13).
383 02/08/13 Adjudicar la Licitación Privada Nº 01/2013, sobre adq. Equipos de Informática para varias dependencias a las firmas: G & B por un importe de $101.573. MICROREGISTROS SRL por $417.981,00. CORADIR $21.088,00
GAMA ELECTRONICA SRL por $8.807. TECNOLOGIA EDUCATIVA por $42.750,00. Declarar desiertos..... Desestimar ofertas..... Expte. C-SJB Nº0001/2013.
384 06/08/13 Asignar a la agente Brigida CARIMAN -Legajo 1957-, por las funciones correspondientes al Archivo Central, la diferencia equivalente a 2 hs. extras diarias por el período 01/01/13 al 30/06/13 y 3 hs. diarias por el período 01/07/13 al 31/12/13, fecha en que deberá presentar un informe del trabajo realizado, con imputación a la partida presupuestaria que corresponda.
385 06/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº011/13, referente a "Adquisición de materiales de construcción para refacciones en Museo Nacional del Petróleo a las firmas
SURMIX SRL. por $16.900,00. MOTTESI MATERIALES por $16.237,28. Expte. C-SJB Nº000012/13.
386 07/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº009/13 sobre "Adquisición de equipamiento para actividades deportivas para Dirección de Deportes", a la firma RM REPRESENTACIONES po run importe total de $67.988,46. Declarar fracasado los renglones.....Desestimar la oferta de la firma SPORT HITS. Expte. C-SJB Nº13/13.
387 07/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 008/13, sobre "Adquisición de ropa de trabajo, elementos de seguridad y banderas para varias dependencias", a las firmas: SEPROInd de PEIRE Guillermo por un importe total de $837,88. RM REPRESENTACIONES de Stella Maris MARTINS por un importe total de $5.294. PROV IND SRL. por un importe de $8.391,34. FERRIMUNDO SRL por un importe de $13.395,42. Expte. C-SJB Nº011/13.
388 07/08/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los Anexos I, II y III de la presente Resolución.
389 08/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Dr. Carlos SABATER L.E.Nº4.439.151, para desempeñarse dando cumplimiento a los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones especificas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central, en el horario de 10 a 14 hs., a partir del 13/05/13 y hasta el 31/10/13.
390 09/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar los adelantos a rendir según OPNP Nº584-554-574-573 Y 580/13.
391 09/08/13 Designar como representantes de la UNIVERSIDAD NAC. DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO en el CONSEJO DIRECTIVO DEL CIT CHUBUT, al Lic. Héctor ZAIXSO. Dr. Néstor Jorge
CAZZANIGA y Dr. Enrique Mario MORSAN, por el término de 05 años, según lo dispone el convenio con el CONICET en el Art.4º del AnexoII "Reglamento de organización y conducción del CIT".
392 09/08/13 Avalar académicamente la realización del Seminario INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS, que estará a cargo del Lic. Fernando BECERRA ARTIEDA y Lic. Raúl MURIETE y coordinado por miembros del PROGRAMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL PERMANENTE -PEIP.
393 09/08/13 Dejar sin efecto las actuaciones correspondientes al CUDAP: EXPTE. C-SJB Nº00056/2012, Licitación Privada Nº 004/12, ref. a "Adquisición de vehículo para Sede Ushuaia".
394 09/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 012/2013 sobre "Servicio de impresión de libretas universitarias para Facultad de Ciencias Jurídicas" a la firma CHACOMA RAFAEL por un importe total de $18.800
Expte. C-SJB Nº000016/2013.
395 09/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 013/13 Sobre "Cobertura de seguro por responsabilidad civil para el Museo Nacional del Petróleo", a la firma: CAJA DE SEGUROS SA. por el importe total de $1.035,20. Expte. C-SJB Nº 000017/13.
396 09/08/13 Aprobar el calendario y la guia de contenidos para el Ingreso a las Carreras de Grado, por parte de Mayores de 25 años de acuerdo al Art.7º de la Ley Nº 24.521, para el Año 2014, que se incorpora como Anexo Unico de la presente Resolución.
397 09/08/13 Avalar el desarrollo de actividades vinculadas al acompañamiento al ingreso, estrategías y metodología de estudio, información, orientación y seguimiento en el desarrollo de la carrera universitaria de los postulantes e ingresantes Mayores de 25 años que no han concluido el Nível Medio, a cargo del equipo de trabajo de la Dirección de Orientación Educativa coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI.
398 12/08/13 Designar como miembros de la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO a las siguientes personas:
Claustro Docente:
- Titular Teresa AMAYA (D.N.I. 14.470.288)
- Suplente Fernando BECERRA (D.N.I. 16.678.592)
Claustro No Docente:
- Titular Graciela ESCALANTE (D.N.I. 12.879.066)
- Suplente Claudia CEPEDA (D.N.I. 17.380.956)
Claustro Alumnos:
-Titular Jennifer AGUILA (D.N.I. 36.808.521)
- Suplente Laura RIVA DE NEIRA (D.N.I. 35.384.247)
399 12/08/13 Instruir Sumario Administrativo en relacion con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00098/13, caratulado "AGENTE DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE COMODORO RIVADAVIA S/PRESENTA DENUNCIA DE MALTRATO LABORAL", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
400 13/08/13 Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 09 de agosto de 2013.
401 13/08/13 Otorgar los adelantos a rendir según las Planillas OPNP-Orden de Pago No Presupuestado Nº541-546-542-611-612-601- 623/13.
402 13/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Felix VIDAL DNI. Nº13.733.942, para desarrollar tareas en el Area de Higiene y Seguridad en el trabajo en las Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 01/07/13
al 31/12/13, por un monto total de $39.000,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.500
403 13/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el agente Nícolas CAVALETTI DNI. Nº24.892.331, para desempeñarse como Jefe de Mantenimiento en la Sede Esquel, por el período 01/05/13 al 31/05/13, por un monto total de $7.500,00.
404 14/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Myriam BELTRAN DNI Nº 18.596.261, para realizar tareas de limpieza en la Dirección de Medios Audiovisuales de la Universidad, en razón de turnos de 2 hs., los días lunes, miércoles y viernes a partir del 01/06/13 al 31/08/2013, por un importe total de $9.000 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.000,00.
405 14/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Natali Elizabeth FRUTOS, para realizar tareas administrativas en el Programa Universitario de Adultos Mayores, por un monto total de $26.571,40 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $5.314,28, por el período 01/08/13 al 31/12/2013.
406 14/08/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con los Sres. Mauricio RUIZ DNI. Nº28.403.002, para cumplir funciones como Administrador del Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia, por un importe equivalente al cargo de Cat.06; FELIPE GOMEZ DNI. Nº94.643.058 y ROMINA TOLEDO DNI. Nº35.383.192, para cumplir funciones como Auxiliares administrativos en el Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia, por un importe equivalente al cargo de Cat.07; IRIS RIQUELME ROCHA DNI. Nº 35.030.343, para cumplir funciones como Administrador del Comedor Universitario Sede Trelew, por un importe equivalente al cargo de Cat.06; BARBARA QUINTANA DNI. Nº36.212.772 y PABLO ROMERO DNI. Nº35.382.878, para cumplir funciones como Auxiliares administrativos en el Comedor Universitario Sede Tw, por un importe equivalente al cargo de Cat.07; por el período 01/05/13 al 30/04/2014.
407 14/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a la alumna de la Universidad Nacional de San Juan integrante de AUSA, Srta. Erika Noelia WIDNER VARELA DNI. Nº31.284.051, el importe total de $2.000,00 (pesos dos mil), en concepto de subsidios, para cubrir gastos de estadía en esta ciudad en el segundo semestre del año 2013, en el marco del Convenio de Reciprocidad de Intercambio Estudiantil del Consorcio de Universidades Sur Andinas -AUSA, del cual nuestra Universidad forma parte.
408 14/08/13 Celebrar sendos Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los alumnos de esta Universidad BUSTOS, EDGARDO GABRIEL ENZO DNI. N° 33.470.539 y PEREZ, MELINA DE LAS MERCEDES DNI. Nº 33.977.145, para realizar tareas administrativas en la Facultad de Ciencias Jurídicas, por el período 01/07 al 31/12/13, por un importe mensual de $4.894,36 (pesos cuatro mil ochocientos noventa y cuatro con 36/100), para cada uno.
409 14/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, correspondiente al mes de Julio/13, a los alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que fueron adjudicados y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
410 14/08/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $114.680,00, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad Nac. de la Patagonia San Juan Bosco, en el mes de Julio/13 y en el estacionamiento de la Univ.
411 14/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a ESPE VIGILANCIA SA el importe de $179.999,78, por el servicio de limpieza integral interna del edificio aulas y sus anexos Radio FM y Museo Nacional del Petróleo, correspondiente al mes de Julio/13.
412 14/08/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las Empresas ARIDOS ESQUEL SRL el importe de $11.052,60 (pesos once mil cincuenta y dos con 600/100); ELOSEGUI SANITARIOS el importe de $11.423,75 (pesos once mil cuatrocientos veintitres con 75/100) y PRAGMAT CONSTRUCTORA CARRASCO H.M. el importe de $34.135,00 (pesos treinta y cuatro mil ciento treinta y cinco), correspondiente a la segunda etapa de la Obra de Cloacas que se esta desarrollando en el Campus Universitario “Ing. Aldo López Guidi” de la Sede Esquel.
413 14/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la AFIP, el importe de $71.410,91 (pesos setenta y un mil cuatrocientos diez con 91/100), correspondiente a intereses resarcitorios de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias e IVA.
414 14/08/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ROA SEGURIDAD Y VIGILANCIA $3.591. POWEL GLENDA $1.200. CAJA DE SEGUROS SA $756. AS INFORMATICA $1.979,91. IMPRESORA PATAGONICA $187,01. COLEGIO DEAN FUNES $14.000. FONDO COOPERADOR LEY 23412 $1.472,00.
415 14/08/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: DE LEONARDIS (1 día y reintegro de $478). ANTOLA CARLA-MONASTEROLO MARIELA (3 días). MARSCHOFF CARLOS (2 días). GATICA MONICA (2 días). BARROS MANUEL y OTROS (2 días).
416 14/08/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de artículos de librería para varias dependencias". Afectación presupuestaria preventiva $70.015,37. Expte. C-SJB Nº 00015/2013.
417 14/08/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma J&C CONSTRUCCIONES el importe de $15.300,00, correspondiente a trabajos de mano de obra y materiales piso flotante con destino a las Secretarías Administrativa y de Extensión Universitaria, según las facturas C Nº 0001-00000008.
418 20/08/13 Otorgar al Director de Deportes Sr. Otar MACHARASVILLI DNI. Nº12.041.471 -Legajo Nº1828- una Licencia por Cargo de Mayor Jerarquía, por haber sido designado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, como Presidente del Ente Autárquico Comodoro Rivadavia, según la Resolución Nº1986/13, con vigencia a partir del 01/08/13, de acuerdo al Art.105º del Convenio Colectivo de Trabajo Dto. 366/06.
419 20/08/13 Autorizar el reconocimiento y pago, al Sr. José Antonio ROMERO DNI. Nº23.636.490 –Legajo Nº 3776-, del Suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 6 de revista y la categoría 4 (Licencia sin goce de haberes Ramón AZORINI), con funciones como Responsable del Área de Extensión y a cargo del Nodo Cordillera, con vigencia a partir del 01/08/13.
420 20/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar subsidios a las personas que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, por los importes que se especifican, por única vez, para la realización de encuestas en las ciudades de Com.Rivadavia. Tw. Rawson
Puerto Madryn. Esquel y Gaiman, en el marco del convenio suscripto por la UNPSJB e INADI, Expte. CUDAP
SJB Nº 375/12.
421 20/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, correspondiente a los meses de Julio/Agosto/13, a los alumnos adjudicados que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
422 20/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LATITUD 46º el importe de $17.000,00, por la revisión de pruebas de hermeticidad en instalaciones de gas del edificio de la Universidad en km.4, y a J & C CONSTRUCCIONES el importe de $21.450,00
por la adquisición del piso flotante y mano de obra para su colocación en las Secretarías Académica y de Ciencia y Técnica.
423 20/08/13 Autorizar el gasto y el reintegro respectivo a favor de: GENINI $867,93. ITURRIOZ GRACIELA $4.121,20. GABRIELA BUDZINSKY $1.160,60. GLADYS ROSSI $600,00.
424 20/08/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de QUEVEDO, Ma.
Inés (1 día). GARAY Teresa. VIDAL Marta (1 día p/c/u).
MARSCHOFF Carlos (2 días).
425 20/08/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: CAJA DE SEGUROS SA $122,80. Colegio Dean Funes $9.520. ESPE VIGILANCIA SA $1.887,60. IMPRESORA PATAGONICA $93,51 Y 1.400,26. ANAFER $993. DON JOSE HOGAR $1.600. ISIS VIAJES $4.434,75. ESCRIBANOS CAMPELO
ARCIONI $1.415,70. MARIN ROBERTO $1.500. TRAVELUM SRL
$3.222. EMEC SRL $6.027,83.
426 21/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Ignacio MARRACO DNI. Nº20.235.347, para desempeñarse realizando trabajos de diseño gráficos, por un monto total de $46.500 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $9.300, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/08 al 31/12/2013, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria
427 21/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI. Nº29.239.239, para desempeñarse cumpliendo funciones en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la UVTT "Observatorio de Vinculación Tecnológica como herramienta de información para el gerenciamiento con las pequeñas y medianas empresas", aprobado mediante Resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias Nº155/12, por el período 01/06 al 30/08/2013, por un importe total de $10.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500 con una carga horaria de 20 hs. semanales.
428 21/08/13 Autorizar a la Obra Social DASU, a hacer uso de las instalaciones de la oficina de Salud Ocupacional a partir de las 13 hs., para atención de sus afiliados que desarrollan diariamente sus tareas habituales en la Ciudad Universitaria de km.4.
429 22/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio no reintegrable de $3.000,00, por única vez, a favor del alumno Lisandro DIAZ MALTA, por la realización de un Taller de Baile Comerciales, por el período 01/08/13 y por el término de 04 meses.
430 22/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de 35 hs. semanales con la Srta.Verónica Mabel SAEZ DNI. Nº 37.149.808, para realizar tareas en el Comedor Universitario "22 de Diciembre" de esta ciudad, por un importe mensual de $7.500, por el período 12 de agosto
al 10 de diciembre de 2013.
431 26/08/13 Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a la realización del X CONGRESO DE HISTORIA SOCIAL Y POLITICA DE LA PATAGONIA ARGENTINO-CHILENA, a desarrollarse entre los días 10 y 12 de Octubre de 2013, en la localidad de Trevelin.
432 26/08/13 Tener por aprobado el cambio de categoría de BAE-CAT. PARCIAL A BAE-CAT. COMPLETA a los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, a partir del 01/07 y hasta culminar el período de la beca. Aprobar beca de emergencia equivalente a BAE -CAT.COMPLETA a la alumna SOL MARIET, ESPOSITO CANO -FAC. DE CS.JURIDICAS, Carrera de Abogacia.
433 26/08/13 Tener por establecida que la situación de becario por excepción al Art.13º de la Ordenanza vigente, de los alumnos becarios adjudicados de la Sede Trelew (Resol. R/7 Nº356/13), tenia vigencia hasta el 31/07/13.
434 26/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la estudiante de la Sede Esquel Sra. Susana Anahi ORTIZ DNI. Nº 32.086.133, de un subsidio no reintegrable de $1.000,00, por única vez, como paliativo de urgencia, dado que esta finalizando sus estudios como Lic. en Trabajo Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la sede.
435 26/08/13 Otorgar aval académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente, a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de esta resolución.
436 26/08/13 Incorporar al sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo unico de la presente Resolución, los que se desarrollaran en las fechas consignadas en cada caso.
437 27/08/13 Declarar desierta la Contratación Directa Nº014/13, sobre "Limpieza de frentes de altura-Edificio de Aulas Sede Comodoro Rivadavia". Expte. C-SJB Nº00018/2013.
438 27/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/08/13 al 31/10/2013, por un importe total de $14.100,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $4.700
439 27/08/13 Crear la figura "ad-honorem" en el CUP -COLEGIO UNIV. PATAGONICO, para quienes se desempeñen en cargo/s docente/s y simultáneamente sean designados como Director, Vicedirector y/o Coordinador Académico mientras dure esa gestión.
440 27/08/13 Autorizar la realización del curso de formación "Recursos Virtuales para el estudio Universitario", para su dictado en el presente ciclo lectivo, en las localidades de José de San Martín. Gobernador Costa y de Comodoro Rivadavia, en forma gratuita, a/c del Sr. Alejandro VEGA y Sra. Irene GONZALEZ, con la coordinación de la Dra. Graciela ITURRIOZ de la Dirección de Educación a Distancia.
441 27/08/13 Avalar académicamente la realización del Curso de formación virtual "HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION EN PLATAFORMAS VIRTUALES", presentado por la Dirección de Educación a Distancia, para su dictado en el presente ciclo lectivo.
442 27/08/13 Fijar para el dictado del Seminario de Formación virtual presentado por la Dirección de Educación a Distancia "HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION EN PLATAFORMAS VIRTUALES", un arancel de $120,00 como único abono.
443 27/08/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de esta Universidad a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
444 27/08/13 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación Nº773-795-866-829, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
445 29/08/13 Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 27/08/2013.
446 29/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a los Alfabetizadores Sras. Cristina COLIVORO. Elisa Josefina VILLEGAS. Norma CORDOBA. María CARRILLO. Analía Ester VEGA y Miriam VALENZUELA, el importe de $250,00 (pesos doscientos cincuenta) a cada una, por el mes de julio/13, en concepto de subsidio, para trasladarse entre los distintos barrios de la ciudad, para las tareas habituales del Programa “ENTRE TODOS”, que se realiza en el marco del Proyecto “Expresión y Acción. La Educación Popular para el cambio”.
447 29/08/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa J&C CONSTRUCCIONS el importe de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), según factura Nº C0001-00000011, correspondiente a los trabajos de mano de obra y materiales piso flotante para la Secretaría de Bienestar Universitario.
448 29/08/13 Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $1.021,00. BALOCCHI Alicia $1.106,12. LAZZARONE Diego $2.999,00.
BUSTOS Cristina $2.834,84. TROLA Cristina $590,00. PECA
Gladys $595,00. BUCCI Sandra $12.598,11.
449 29/08/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de ANCALAO Sandra (2 días). GUTIERREZ Karina (2 días). MORALES Patricia (3 días). TOCCHETTI Yanina-GATICA Mónica (1 día para c/u). MEDINA Carlos (1 día).
450 29/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: RAFATUR $6.027,89. TXT ALARMAS $6.500,00.
POWEL GLENDA $1.200,00. MARIN ROBERTO $1.500,00. EMEC
SRL $6.575,82. ROA SEGURIDAD Y VIGILANCIA $5.130,40.
LIEFRINK & MARK $585,52. EDICIONES LOGIKAMENTE $3.000.
SERVICIO ALFREDO $4.500,00. ROCHA LEONARDO $1.600,00.
QUEVEDA MA.INES $1.800,00. ISIS VIAJES $8.869,50.
$12.528,95. $8.869,50. $3.854,85. $3.918,85. HP STORE
$2.194,00 y 900,00.
451 02/09/13 Desestimar la oferta del Sr.José Manuel CARRIZO. Adjudicar la Licitación Pública Nº001/13, referente a "Contratación de Servicio de Limpieza-Km.4 y Facultad de Ciencias Económicas Sede Trelew",a las firmas DIAZ GABRIELA por el importe de $298.800,00 y por el término de 24 meses a partir del 01/09/13. ESPE VIGILANCIA SA. por el importe de $7.637.760,00, por el término de 24 meses a partir del 01/09/2013. Expte. C-SJB Nº0007/13.
452 02/09/13 Otorgar los diplomas a los posgraduados que se detallan
ARANCIBIA Luz Alejandra, Dra. en Farmacia. HERNANDEZ, Martín Alejandro, Dr. en Bioquímica. RUETER TORRECILLAS
Bárbara Lisa, Dra. en Cs.Biológicas. QUINTAVILLA, Rodrigo Javier, Especialista en Evaluación Geológica de Formaciones Petrolíferas y Gasíferas, con fecha de expedición 30 de agosto de 2013.
453 02/09/13 Designar, con vigencia a partir del 01/09/13, a la agente Sra. María Luisa GONZALEZ DNI.Nº 20.843.985 –Legajo Nº 4343-, como JEFE DEL DEPARTAMENTO AULAS en la Dirección de Intendencia, con una Categoría 03-Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con dependencia de la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia.
454 02/09/13 Designar, con vigencia a partir del 01/09/13, al agente Sr. JUAN PABLO ARREBOL DNI.Nº 22.700.048 –Legajo Nº 4628-, para desempeñar funciones con una Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento-Producción y Servicios Generales-Portería de la Dirección de Intendencia, del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con dependencia de la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia.
455 05/09/13 Designar a GIMENEZ FRANCO ANTONIO DNI. Nº32.697.279, en el cargo de PRECEPTOR (Ref. presupuestaria R/6 Nº 036/2009), a partir del 26/08 y hasta el 26/11/2013, ambas fechas inclusive. DISPOSICION CUP Nº 041/13.
456 05/09/13 Aprobar cambio de categoría de BAE-Cat.Parcial a BAE- Cat. Completa a los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente, a partir del mes de Julio/2013 y hasta culminar el período de la beca. Aprobar el ingreso al sistema de los alumnos que se detallan en el anexo de la presente resolución. Aprobar becas de transporte y copias al alumno FEDERICO
NICOLAS FORTUNATI.
457 05/09/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Lic. Laura LASCANO DNI N° 22.916.185, por un importe total de $19.840,00(pesos diecinueve mil ochocientos cuarenta), pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $9.920,00 (pesos nueve mil novecientos veinte), para cumplir funciones como COORDINADORA DE PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por el período 01/09 al 31/10/2013, con una carga horaria de 25 hs. semanales.
458 05/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio no reintegrable de $3.000, por única vez al alumno Pedro Vicente GIRARDI CALLAFA, por la realización de un Taller básico audiovisual (fotografía
photoshop y video).
459 05/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio no reintegrable de $3.000 por única vez, a la Lic. María Elena COSANO DNI. Nº 11.775.949, por la capacitación en hábitos saludables y Educación Alimentaria Nutricional.
460 05/09/13 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumna MARIA INES RODRIGUEZ DNI.Nº 35.145.574, de un subsidio de $2.000,00, por los meses de agosto-setiembre y octubre/13, para acciones desarrolladas en el marco del Proyecto "OBSERVATORIO DE VINCULACION TECNOLOGICA COMO HERRAMIENTA DE INFORMACION PARA EL GERENCIAMIENTO CON LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS". RESOLUCION SPU Nº 1551/2012.
461 05/09/13 Otorgar los adelantos a rendir según los OPNP Nº 646-690-689-687-670-648-669-650-651-652/2013.
462 05/09/13 Otorgar los adelantos a rendir según los OPNP Nº 647-660-654-659-661-639-634-686-673-671-662/2013.
463 05/09/13 Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 03 de Setiembre de 2013.
464 06/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Valeria CONIGLIO, DNI Nº 23.521.875, para desarrollar asesoramiento profesional en la Secretaría de Bienestar Universitario con una carga horaria de 20 hs. semanales y en la Secretaría Académica con 15 hs. semanales, por un importe total de $36.000 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $12.000, por el período 01/08 y hasta el 31/10/2013.
465 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo de Auxiliar Administrativo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente de la Secretaría General, en el marco del Decreto 366/06. Expte. CUDAP SJB NºOO119/2013.
466 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo de Auxiliar Administrativo con funciones en el Archivo Central de la Universidad, con Categoría 07-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente de la Dirección General de Despacho (Expte. CUDAP SJB NºOO89/2013), y un cargo de Auxiliar Administrativo con funciones en la Mesa de Entradas y Salidas y Expedientes con
Categoría 07-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente de la Dirección General de Despacho (Expte. CUDAP SJB NºOO90/2013), en el marco del Dto. 366/06.
467 06/09/13 Otorgar a la agente Mg.Patricia Viviana PICHL, por excepción, una Licencia sin goce de haberes en el cargo que ocupa en la Dirección General de Servicios Académicos -Secretaría Académica de la Universidad, de Cat.03 P.P. -Agrupamiento Técnico Profesional A., con vigencia a partir del 15 de abril de 2013.
468 06/09/13 Aprobar el pago de Ayudas Económicas para Formación de Posgrado 2013, a los beneficiarios indicados en el Anexo Único de la presente Resolución, por los importes que para cada caso se especifican.
469 06/09/13 Aprobar el pago de Ayudas Económicas para Asistencia a Reuniones Científicas 2013, a los beneficiarios indicados en el Anexo Único de la presente Resolución, por los importes que para cada caso se especifican.
470 06/09/13 Aprobar el gasto y abonar a ARSPATAGONIA el importe de $81.675,00 según factura Nº0001-00000166 y a GV SERVICIOS INDUSTRIALES el importe de $18.792 según la factura Nº 0001-00000411, por trabajos realizados por la remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo, Resolución SPU Nº22294/12.
471 06/09/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas ALMONACID CARLA $1.200. ISIS VIAJES $3.862,75. $5.048,75. CRISTALERIA MOSCONI $1.668. OCA $25.692,60. $35.999,99. JONES MATIAS-LONCON DANIEL $11.000. LVOVICH DANIEL $2.400.
BARRERA RODRIGO $8.062,05. AUSTRAL ALARMAS $600. DE LA TORRE LAURA $6.000. HAJEK CRISTINA-LIBRANDI ADRIANA $7.000. MERLO MAURO $3.840. TOTAL SERVICIOS $7.000. COPISELLO $1.765. MEDINA GUILLERMO $2.700.
472 06/09/13 Aprobar gastos y reintegrar a GENINI $799. RASGIDO ROSA
$191. SILVA ROXANA $729. $490. ALVAREZ MANUEL $2.473,24
SCHOLZ FABIAN $25.526,91. GIACOPONI GUERINO $529. ANA DONN $535. ITURRIOZ GRACIELA $360. TOCCHETTI YANINA $675. DIAZ GLADYS $4.789,30.
473 06/09/13 Asignar Becas de Tansporte. Comedor y Copias a los alumnos de Sede Trelew, que se detallan en los Anexos que forman parte de la presente Resolución.
474 06/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre la "Adquisición
de elementos de ferretería, herramientas y equipos para la realización de distintos trabajos de mantenimiento en esta Universidad". Afectación presupuestaria preventiva de $98.442,10. Expte. C-SJB Nº 00020/13.
475 06/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de indumentaria de trabajo y elementos de protección para el personal de distintas dependencias". Afectación presupuestaria preventiva de $83.806,00. Expte. C-SJB Nº 00021/2013.
476 06/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición múebles de oficina para varias dependencias". Afectac. presupuestaria preventiva de $66.340,00. Expte. C-SJB Nº 00019/2013.
477 06/09/13 Avalar el desarrollo del taller "Lectura Veloz" para estudiantes de todas las facultades de la UNPSJB, a cargo del equipo de trabajo de la Dirección de Orientación Educativa coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI. Asignar dichas tareas al equipo de la DOE.
478 06/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno Victor BEJAR DNI.Nº 33.771.790 de un subsidio no reintegrable de $3.000,00, por única vez, para la organización del Torneo de Fútbol Universitario que organiza la Secretaría de Bienestar Universitario.
479 06/09/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208. Myriam RAMOS y
Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días lunes a viernes o sábados, domingos y feriados, según necesidades del sector, con una carga horaria al mes de 144 hs., por el período 01/08/13 al 31/12/2013, por un importe mensual de $5.450,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta) para cada una.
480 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse como MAESTRANZA en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06. Expte.SJB Nº00125/2013.
481 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse en Mantenimiento en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06. Expte.SJB Nº00124/2013.
482 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 04-Agrupamiento Administrativo Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06. Expte.SJB Nº00126/2013.
483 06/09/13 Designar a la agente Viviana Marcela MAYORGA DNI.Nº 22.255.353 –Legajo Nº 4683-, en el cargo de Jefe de Departamento de la Dirección del PEIP, con una Categoría 03-Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 16 de Setiembre de 2013.
484 09/09/13 Ratificar la Resolución CZ-PM Nº02/12, por la cual el Consejo Zonal de Sede Puerto Madryn propone adjudicar el Servicio de Biffet al Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales, único oferente. Expte. CUDAP SJB Nº
0127/2013.
485 10/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre la "Adquisición de bibliografía para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- Sedes Tw y Comodoro Rivadavia- FONDOS PROHUM. Afectación presupuestaria preventiva de $13.869,79. Expte. C-SJB Nº 0022/13.
486 10/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de material para encuadernación". Afectación presupuestaria preventiva de $2.420,00. Expte. C-SJB Nº
00025/2013.
487 10/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las Becas Estimulo a las Vocaciones Científicas por el primer semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes, de acuerdo al Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
488 11/09/13 Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización de las XXII JORNADAS DE CATEDRA Y CARRERAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (RUEDES) y XVI JORNADAS
NACIONALES DE LA RED DE ESTUDIANTES DE CATEDRAS Y CARRERAS DE EDUCACION ESPECIAL (RECCEE), a desarrollarse en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, entre los dias 20 y 21 del cte.mes.
489 11/09/13 Designar a la Prof. Mariana del Valle GOMEZ DNI. Nº 32.134.120, en el cargo de PROFESOR SUPLENTE TIEMPO PARCIAL 2 (T.P.2-16 hs)(Ref.presupuestaria R/6 Nº036/09)a partir del 29/08/13 y mientras dure la licencia por maternidad de la docente Andrea Laura STRELKOV y/o su reintegro, lo que se produzca primero.
Disposición CUP Nº 45/2013.
490 11/09/13 Designar a la agente Sra. SANDRA VERONICA FELDMAN DNI. Nº 20.541.957 -Legajo Nº 6309- en el cargo de Categoría 04- Tramo medio Agrupamiento Técnico Profesional de Planta Permanente, para desempeñarse como ENCARGADO DE HEMEROTECA, en la Biblioteca "Gabriel Puentes" de la Sede Trelew, con vigencia a partir del 26 de Agosto de 2013. Expte. SJB
Nº 00069/13.
491 11/09/13 Designar al agente Sr. José Luis LUGLI DNI.Nº25.442.282
-Legajo Nº6308- en el cargo de Categoría 04- Tramo medio -Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente, para desempeñarse como JEFE DE MAESTRANZA en la Delegación Zonal Sede Trelew, con vigencia a partir del 26 de agosto de 2013. Expte. SJB Nº 0068/13.
492 16/09/13 Designar como integrantes de la COMISIÓN LIQUIDADORA LEY 25344, a los agentes FERNANDEZ DE LA COLINA, Jessica Estefania. Ctdor. BARRIONUEVO, Julio César e Ing. AGUIRRE, Roberto, quienes seguirán actuando en los trámites de acreencias encuadrados en la Ley 25344, de Consolidación de Deudas.La designación del Artículo anterior no implica remuneración de ningún tipo, ni cambio alguno en las respectivas situaciones de revista.
493 16/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Mariangeles ROMERO DNI. Nº25.317.986, para realizar tareas como Coordinadora de Nodo y Polo en Sede Puerto Madryn y con Ana María TRONFI DNI. Nº22.632.469, para realizar tareas como Coordinadora de Nodo y Polo en la Sede Comodoro Rivadavia, por un importe total de $9000,
pagaderos en o3 cuotas iguales y consecutivas de $3000,
por el período 01/07 al 31/10/2013.
494 16/09/13 Avalar los Proyectos de Investigación que se detallan y que pertenecen a la Secretaría Académica de la Universidad.
495 16/09/13 Autorizar el pago al agente Sr. Javier LANCELOTTI DNI.Nº 17.280.034 -Legajo Nº 1733-, del Suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 5 de revista y la categoría 2 de la Dirección de Deportes (Lic.Sin goce de haberes Otar MACHARASVILLI), a partir del 01/08/13 y por el período que dure la ausencia del mismo, conforme lo establece el Art. 72° Y 17º del Decreto 366/06.
496 16/09/13 Autorizar la Contratación de "Servicio alquiler, mantenimiento y service integral de equipos de fotocopiadora para distintas dependenciasldel Edificio de Aulas Km.4-Sede Comodoro Rivadavia y Sedes", por el término de un año. Afectación presupuestaria preventiva de $149.604,00. Expte.C-SJB Nº00029/13.
497 16/09/13 Rescindir la Orden de Compra Nº045/13 de PROV IND SRL. Adjudicar los renglones rescindidos a los siguientes proveedores por encontrarse en segundo orden de mérito
SEPROIND SRL. por un importe total de $2.200,48. FERRIMUNDO SRL. por un importe total de $4.180,82 y RM REPRESENTACIONES por un importe total de $1.700,20.
Expte. C-SJB-Nº00011/2013.
498 18/09/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Hilda QUILAQUEO, por un importe total de 27.950,00 (pesos veintisiete mil novecientos cincuenta) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $5.590,00 (pesos cinco mil quinientos noventa), con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO, por un importe total de $27.200,00 (pesos veintisiete mil doscientos) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $5.440,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta,ambas, para la realización de tareas de mantenimiento y limpieza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel y por el período 01/08 al 31/12/2013 y con el Sr. Carlos ESPINOZA DNI. Nº 25.335.401, por un importe total de $22.200,00 (pesos veintidos mil doscientos) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $7.400 (pesos siete mil cuatrocientos), para la realización de Servicios de Prensa y Coordinación de Nodo y Polo Audiovisual de la Sede Esquel, por el período 01/08 al 31/10/2013.
499 18/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $9.300,00 mensuales, con la Sra. Elizabeth ESTIVEZ DNI. Nº23.286.642, para cumplir funciones de Auxiliar en la Biblioteca Central de la Universidad, por el período 01/10 al 31/12/2013.
500 18/09/13 Otorgar, a partir del 01/09/2013, la condición de Regular a los agentes del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Expte. CUP Nº 006/13.
501 18/09/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $137.728,00 (pesos ciento treinta y siete mil setecientos veintiocho), según la Factura Nº B 0002-00000069, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Edificio de la Universidad en Km.4 y el estacinamiento de la misma, durante mes de agosto/13.
502 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar una ayuda económica de $2.000,00 a la Bioq. Fiorela ALASSIA
para participar de las XXIV Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia, a realizarse en la Falda -Córdoba entre los días 17 y 19 de octubre próximo.
503 18/09/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar al Dr. Juan Manuel DIEZ TETAMANTI, el importe de $1.600,
en concepto de subsidio, para cubrir el traslado a la ciudad de Buenos Aires donde participará del Seminario final del Proyecto de Investigación INTERRA, entre los días 07 y 11 de Octubre próximo.
504 18/09/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas CONSORCIO DE ADMINISTRACION CLUB HUERGO $9.375. COLEGIO DEAN FUNES $15.120. NEWXER SA. $10.614,73. VENEROSO FERNANDO Y OTROS $138.356. RIVAS JULIO $1.200. ISIS VIAJES $4.434,75. NININ JORGE $700. IMPRESORA PATAGONICA $561,04. $2.858,86. IGD COMUNICACION $348. ANAFER SA. $1.410. OCA SRL. $213,04. QUEVEDO MARIA INES $1.200.
MARIN ROBERTO $1.500. QUIMI-LAB $4.561,70. AUGUSTO C. $726.
505 18/09/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a DE LEONARDIS Carlos (3 días). VIDAL Ma.Alejandra (3 días). OVEJERO Jorge (3 días). BARRIOS Luis (6 días). RIQUELME ROCHA,Iris (5 y 4 días). CAJARAVILLE Gustavo (2 días). SEDRON M.
(1 día). HAJEK Cristina. LIBRANDI Adriana (4 días). BALOCCHI Alicia (3 días).
506 18/09/13 Aprobar el gasto y abonar a ESPE VIGILANCIA SA. los importes de $218.232,30 y $1.887,60, según facturas nº B0002-00000678/679/680, por el servicio de Limpieza integral interna en el edificio de la Ciudad Universitaria en Km.4. Radio. Museo Nacional del Petróleo y Archivo Central.
507 18/09/13 Aprobar el gasto y abonar a PRAG MAT CONSTRUCCIONES el importe de $52.000,00 según Acta Acuerdo Certificación de Obra Segunda Etapa obra Laboratorios de Muestras, factura Nº B0001-00000029.
508 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por el mes de Setiembre/13 por $900,00, según el detalle que como Anexo Unico forma parte de la presente resolución.
509 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las Ayudas Económicas para Formación de Posgrado 2013, a los docentes- investigadores que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, que fueran adjudicados por el CIUNPAT en su sesión del 20/08/13.
510 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las AYUDAS ECONOMICAS PARA ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS 2013, a los docentes investigadores que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, que fueran adjudicados por el CIUNPAT en su sesión del día 20/08/2013.
511 18/09/13 Aprobar el gasto y reintegrar a IVANOFF SONIA $2.104,33
y $330. BARRERA RODRIGO $817,70. SCHOLZ FABIAN $2.359,20. LAZZARONE DIEGO $1.277,10.
512 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la agente de la Dirección General Económico Financiera Sra. Gladys PECA, el importe de $1.000,00, en concepto de subsidio, para la asistencia al Congreso de Recursos Humanos del Oeste y Sur de la República, a realizarse entre los días 27 y 29 de Setiembre de 2013,
en la ciudad de Puerto Madryn.
513 19/09/13 Designar como Auxiliares de Primera -Docentes ad- honorem de la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS, por el período 01/07 al 28/02/14 a : TAPIA, Gisela Nerina.
HUENTEQUEO, María Catalina y RODRIGUEZ Valeria. Designar como Ayudante de 2da-Simple a la alumna VIEGAS
Betina, por el mismo período.
514 19/09/13 Designar a la agente Cindy Alejandra PRATTI DNI.Nº 35.658.784, en el cargo de Categoría 07-Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, para desempeñar funciones en la Dirección General de Títulos y Graduados, con vigencia a partir del 01 de Setiembre de 2013. Expte. SJB Nº00064/13.
515 19/09/13 Trasladar para el día 20 de Setiembre de 2013, el asueto administrativo para el personal dependiente de Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con motivo de celebrarse el día 21 de Setiembre el DIA DEL ESTUDIANTE.
516 19/09/13 Designar a la agente DEL CASTILLO, LAURA MARIA DE LOS ANGELES DNI.Nº 14.288.996 –Legajo Nº 7450-, en el cargo de Jefe de División Hemeroteca de la Biblioteca Central-SECRETARIA ACADEMICA, con una Categoría 04-Agrupamiento Técnico Profesional B- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 01 de Octubre de 2013. Expte. SJB Nº 000063/2013.
517

23/09/13

Aprobar las Misiones y Funciones que expresa el DOCUMENTO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO -CUP, que se constituye como Anexo Unico de la presente Resolución.
518 23/09/13 Avalar la implementación del PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PEDAGOGICO UNIVERSITARIO elaborado por el equipo de profesionales de la Dirección General de Servicios Académicos de la Secretaría Académica de la Universidad, en todas las sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que como Anexo Unico forma parte de la presente Resolución.
519 24/09/13 Avalar la modificación del Título "BIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL CHOIQUE (Rhea pennata pennata) en Península Valdez" el que quedará a partir de la emisión de la Resolución del visto como "ASPECTOS ECOLOGICOS Y SANITARIOS (Rhea pennata pennata) EN PENINSULA VALDEZ. Director: Dr. DANIEL DE LAMO.
520 24/09/13 Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
521 24/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $2.550,00 para participar de la Edición de la VII COPA DE LAS BALLENAS, al Sr. Nicolás SUEYRO, del Área Náutica de la Sede Puerto Madryn.
522 24/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre del responsable del buffet de Sede Puerto Madryn Sta. Bárbara LUZ ANCIN el importe de $13.000,00
por única vez, y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante la Resolución R/7 Nº 039/13, para cubrir los meses restantes del año, que será abonado durante el mes de setiembre/13.
523 25/09/13 Celebrar sendos convenios de Pasantías Educativas con PATRICIA NATALIA MORALES DNI. Nº32.697.709 y MARTIN CANO DNI. Nº31.892.109, para realizar prácticas complementarias a su formación académica y a su proceso de formación laboral, en el Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por el período 01/10 al 31/12/2013, cumpliendo una carga horaria de 20hs. semanales.
524 25/09/13 Designar al Ing. Martín NOZIJKOSWKI DNI. Nº22.092.879,
como Inspector de Obra en la Sede Trelew, con un Contrato de Locación de Obra por un monto mensual de $12.000,00, para cumplir dichas funciones en la Obra
"Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas Sede Trelew", a partir del 16/09/13 y hasta el 31/03/2014. Expte. CUDAP 153/13.
525 25/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Miriam Mabel VENDITTI DNI. Nº16.922.308, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario- Dirección de Deportes de Comodoro Rivadavia, por un importe mensual de $10.000, monto fijo, por el período 01/09/13 al 30/11/2013, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
526 25/09/13 Otorgar los adelantos a rendir según la OPNP Nº 776-774-730-770-742-782/13.
527 25/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a las Sras. Cristina COLIVORO. Elisa Josefina VILLEGAS. Norma CORDOBA. María CARRILLO. Analía Ester VEGA. Miriam VALENZUELA y Fabián PUÑALEF, el importe de $250,00 (pesos doscientos cincuenta) correspondiente la ayuda económica otorgada a los Alfabetizadores del Programa “ENTRE TODOS”, que se realiza en el marco del Proyecto “Expresión y Acción. La Educación Popular para el cambio”, que deben trasladarse entre los distintos barrios de la ciudad, para las tareas habituales de dicho programa.
528 25/09/13 Aprobar el gasto y reintegrar a Adriana NILLNI $2.208. Gustavo BRUZZO $3.463,45. Graciela RONCONI $3.975,55. Cristina BUSTOS $822,50.
529 25/09/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: PERALES Susana (1 día). VALERIO-DEL CASTILLO (3 días c/u). ASKENASI Alejandra-Rodrigo FERNANDEZ (3 días c/u). DE LEONARDIS Carlos-CASO Graciela (1 día c/u). BOMBERA Eduardo (4 días). MURGA Haydee (2 días). Adriana NILLNI
(5 días). BASTANION Ricardo (2 DÍAS) y CAJARAVILLE Gustavo (2 días).
530 25/09/13 Aprobar los gastos y abonar a las firmas: LOPEZ ASCENSORES $12.750. CRISTALERIA MOSCONI $1.250. EDICIONES LOGIKAMENTE $5.495. DON JOSE HOGAR $1.454,89.
SONTEC $37.000. UNIPRINT $3.870. LIEFRINK & MARK $1.171,04. CLUB HUERGO $6.250. IMPRESORA PATAGONICA $2.424,22. TOTAL SERVICIOS $7.500.
531 25/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de balanza electrónica de alta precisión para la Facultad de Ingeniería". Afectación Presupuestaria preventiva $28.000. Expte. C-SJB Nº 0023/13.
532 25/09/13 Aprobar,provisoriamente, ad referendum del H.Consejo Superior, como integrantes de la Comisión de Becas del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de Comodoro Rivadavia, a los alumnos que se detallan: TITULAR: GALLARDO GALLARDO,Felipe Andrés. PRIMER SUPLENTE: RAMOS, Luis. SEGUNDO SUPLENTE: Lucia ZAMBRANO.
533 27/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl Aníbal REYES, por un importe total de $15.000,00 (pesos quince mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos), por el período 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013, para realizar tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad.
534 25/09/13 Designar al Ing. Martín NOZIJKOSWKI DNI. Nº22.092.879,
como Inspector de Obra en la Sede Trelew, con un Contrato de Locación de Obra por un monto mensual de $12.000,00, para cumplir dichas funciones en la Obra
"Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas Sede Trelew", a partir del 16/09/13 y hasta el 31/03/2014. Expte. CUDAP 153/13.
535 27/09/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Andrea OLIVERA DNI. Nº 31.892.139, Gabriela QUINTEROS DNI. Nº 33.387.300,Irina AVELLANEDA DNI. Nº 35.568.781; Yessica Daiana LOPEZ DNI.Nº 32.397.917; Carla Luciana ROMERO DNI. Nº32.246.259; y Matias Leandro SANHUEZA DNI. Nº 35.077.549, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por el período 01/09 al 31/12/2013, por un importe total de $19,200,00 (pesos diecinueve mil doscientos) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos) con una carga horaria de 30 hs. semanales, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
536 27/09/13 Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de la Sede Puerto Madryn referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución y aprobar las altas de becas, Sede Puerto Madryn. según el Anexo Unico de la presente.
537 30/09/13 Tener por aceptada la “Comisión de Servicios” de la agente Dora Mariela RADONICH DNI. Nº 22.453.996, proveniente de la Facultad de Bellas Artes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, Cat. 7 Agrupamiento Administrativo, a la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del 01 de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Diciembre de 2013. Expte.SJB Nº 0004/2012.
538 01/10/13 Aprobar el gasto y abonar a la COMISARIA DISTRITO GRAL MOSCONI el importe de $53.613,00, correspondiente al mes de Enero/13, por los servicios de policia adicional en las Gamelas Universitaria de km.3.
539 01/10/13 AVALAR el desarrollo del TALLER DE MEMORIA para estudiantes de todas las Facultades de la UNPSJB, a cargo del equipo de trabajo de la DOE-DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA, coordinado por la Lic. Gabriela
BUDZYNSKI.
540 01/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de 35 Horas semanales, con la Srta. Gimena BAVARESCO-. DNI. 34.486.748, para realizar tareas de auxiliar administrativo, en el Area de Bienestar Universitario de la Sede Trelew , por un importe de $ 9.300,00 (pesos nueve mil trescientos), mensuales, Monto Fijo, por el período 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013.
541 01/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Carmen Beatriz SILVA DNI. Nº 20.891.299, por el período 20/09/13 al 31/10/2013, para el desempeño de tareas de limpieza en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $5.280,00 (pesos cinco mil doscientos ochenta), con una carga horaria de 35 hs. semanales.
542 01/10/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a DE MARZIANI Carlos (2 días). OVEJERO JORGE (4 días). CASO, GRACIELA (1 día).
PADIN CARLOS (6 días). COICAUD SILVIA (4 días).
543 01/10/13 Aprobar los gastos y reintegrar a SCHOLZ FABIAN $6.856,70. DE MARZIANI CARLOS $6.306,79. ITURRIOZ MONICA $4.496,45 Y 5.245,81. BARRIOS LUIS $950,05. MARIO COLIBORO $2.219,00. DE LEONARDIS, CARLOS $655,99.
544 01/10/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: AUSTRAL ALARMAS SRL $1.500. NUEVO SUR MAT. $4.187. HP STORE PATAGONIA $6.750. PISANO PABLO $3.854.
EMEC SRL. $7.671,79.
545 01/10/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "ADQUISICION DE ESPECTROMETRO PARA DEPTO. DE GEOLOGIA-SEDIMENTOLOGIA
Afectación presupuestaria preventiva de $244.075,12. Expte. C-SJB Nº 00027/2013.
546 02/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Abierto para la cobertura de un cargo de Categoría 02- Agrupamiento Administrativo Planta Permanente en la ORI -OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, en el marco del Decreto 366/06. Expte. SJB Nº 000121/13.
547 02/10/13 Autorizar la realización de la I JORNADA DE CAPACITACION "VIOLENCIA Y BULLYING EN LAS ESCUELAS, TRES FOCOS DE TRABAJO: DETECCION, INTERVENCION Y PREVENCION" a cargo de la Dra. Luciana CATALDI, que se realizará en el marco del proceso de capacitación docente del Colegio Universitario Patagónico. Reconocer honorarios a favor de la Dra. CATALDI por $3.000.
548 02/10/13 Avalar el desarrollo del TALLER DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGIA DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD, dirigido a los estudiantes de todas las Facultades de la UNPSJB, a cargo del equipo de la DOE coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI.
549 03/10/13 Declarar de interés académico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la realización de las III JORNADAS UNIVERSIDAD INCLUSIVA:
DERECHOS, ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD. RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LA ACCESIBILIDAD AL CONOCIMIENTO, a desarrollarse entre los días 31 de octubre y 01 de Noviembre de 2013, en instalaciones de la ciudad Universitaria en Km.4.
550 03/10/13 Declarar de Interes Universitario la realización del CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- ZONA SUR, a desarrollarse entre los días 09 y 10 de Octubre de 2013 en esta ciudad, organizado por la APUNP.
551 03/10/13 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr.Mario Ceferino GONZALEZ PARIS DNI. Nº23.514.562, para realizar tareas en el Area Deportes de la Secretaría de Bienestar Universitario en la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe total de $20.000,00 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $4.000,00, por el período 01 de Julio al 30 de Noviembre/13, con una carga horaria de 15 hs. semanales.
552 03/10/13 Declarar desierto el llamado a Licitación Pública Nº 05/2012, dado que la única oferta recibida supera ampliamente el presupuesto oficial, conforme lo determina la ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Expte. CUDAP Nº 181/12, Obra "PLAYON DE USOS MULTIPLES, SANITARIOS Y VESTUARIOS
SEDE COMODORO RIVADAVIA".
553 03/10/13 Aprobar la prorroga del Proyecto de Investigación Nº820
Directora Dra. Silvia Estela CASINI, hasta el 31 de diciembre de 2013.
554 08/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Lic. Eduardo José GIMENEZ DNI. Nº27.646.911, para realizar tareas en Bienestar Universitario dela Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $9.300,00 monto fijo, por el período 01 de Noviembre al 31 de diciembre de 2013, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
555 08/10/13 Asociar las publicaciones que utilizaron históricamente el sello "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO" a la Editorial Universitaria de la Patagonia. Utilizar "EDUPA" como acrónimo de la Editorial Universitaria de la Patagonia. Utilizar el logotipo adjunto como Anexo Unico.
556 08/10/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra pública Nº 01/2013, referente a la Obra "ADECUACION Y REMODELACION AULAS Y BAÑOS -EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS -CIUDAD UNIVERSITARIA-KM.4 -SEDE COMODORO RIVADAVIA, con un presupuesto oficial de $1.629.802,07.
Aprobar el Pliego de bases y condiciones particulares.
Expte. CUDAP Nº 00143/13.
557 08/10/13 Rescindir los renglones 7-9-11-29-32 y 35 de la Orden de Compra Nº 034/13 de la firma MICROREGISTROS SRL. y CORADIR S.A. Expte.C-SJB Nº001/2013.
558 08/10/13 Aceptar la licencia Art.6º Ap.2 Inc.B, interpuesta por la Lic. Gisel Ana MURPHY LOVECCHIO DNI.Nº18.888.734, en el cargo de Profesional de Equipo de Orientación, (Ref. Presupuestaria R/6 Nº 036/09), a partir del 01 de Octubre de 2013 y por el término de 90 días, o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. Disposición CUP Nº 52/13.
559 08/10/13 Aceptar la renuncia presentada por el Lic. Adolfo GENINI DNI.Nº5.063.692, al cargo de RECTOR Dedicación Exclusiva condicionada al mes en que incorpora en curso el pago del beneficio previsional, según lo establecido por la Ley Nº26508, la Resolución S.S.S. Nº 033/09 y la Resolución C.S. Nº 009/13.
560 08/10/13 Designar a la agente Sra. Andrea Alejandra MUÑOZ DNI.Nº 23.296.768 –Legajo Nº 4634-, en el cargo de DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA "GABRIEL PUENTES" de la Delegación Zonal Sede Trelew, con una Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional - Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 16 de Setiembre de 2013. Expte. CUDAP SJB Nº0066/2013.
561 10/10/13 Suspender las actividades académicas y administrativas en la Sede Comodoro Rivadavia el día 16 del cte.mes, a partir de las 16,00 hs., con excepción de las actividades de los sectores afectados al funcionamiento del edificio y del personal afectado a la organización y realización de la Asamblea Universitaria. Invitar a las Facultades de la Universidad a adoptar una medida similar para su personal.
562 10/10/13 Designar al Dr. Ing. Francisco CARABELLI, como representante Institucional del Proyecto "Creación de la Unidad Productiva de Innovación Agropecuaria y Agregado de Valor en la Pcia. del Chubut, a partir de la HUELLA ECOLOGICA para comunidades de pequeña y mediana escala socioeconómica", presentado por esta Casa de Estudios, en conformidad con lo establecido por el Convenio Marco y Protocolo Especifico firmado oportunamente.
563 10/10/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación Nº 1003.846.1029.948.982.
917.988.908.1013.932.812 y FCN008.
564 10/10/13 Autorizar la realización del TALLER DE FOTOGRAFIA, a desarrollarse desde el mes de Octubre a Noviembre/13 en 06 encuentros los días miércoles de 10,30 a 13,00 hs. en el Auditorío del Museo del Petróleo. Destinado a alumnos, no docentes, docentes y público en general, sin costo alguno.
565 10/10/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio de $1.200,00 al Coordinador del Programa Universitario de Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS, por la coordinación del Curso "EL CAJERO EN CASA".
566 10/10/13 Autorizar el reintegro de la agente Mónica ALANIZ (Leg. 4339 – Cat. 5) desde la Delegación Zonal de la Sede Esquel a la Dirección General Económica Financiera, Secretaría Administrativa, con igual categoría en la que revista actualmente, con vigencia a partir del 07 de Octubre de 2013.-
567 11/10/13 Modificar el Artículo 1º de la Resolución R/7 Nº 408/13, exclusivamente, en lo referente al importe de la asignación estimulo que percibiran los pasantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sres. Edgardo BUSTOS y Melina PEREZ, el que será de $5.481,68 (pesos cinco mil cuatrocientos ochenta y uno con 68/100)por mes.
568 11/10/13 Rescindir el Renglón 8 de la Orden de Compra Nº 34/2013 de la firma MICROREGISTROS SRL. Adjudicar el renglon rescindido al proveedor por encontrarse en segundo orden de mérito a: CORADIR S.A. el renglón Nº8 por un importe total que asciende a $23.085,00. Expte. C-SJB Nº 00001/2013.
569 17/10/13 Celebrar con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI 29.239.239, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la U.V.T.T. “Observatorio de Vinculación Tecnológica como herramienta de información para el gerenciamiento con las pequeñas y medianas empresas”, aprobado mediante Resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias SPU Nº1551/12, por un importe total de $10.500,00 (pesos diez mil quinientos), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500,00 (pesos tres mil quinientos), con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período de 1º de Setiembre al 30 de Noviembre de 2013.
570 17/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 04-Agrupamiento Administrativo Planta Permanente, para desempeñarse en Bedelia, Dirección de Intendencia –Delegación Zonal Comodoro Rivadavia,en el marco del Decreto 366/06. Expte. SJB Nº00135/2013.
571 17/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse en Bedelia, Dirección de Intendencia –Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06. Expte. SJB Nº 000134/2013.
572 17/10/13 Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 15 de octubre de 2013.
573 17/10/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $137.728,00 según factura Nº B0002-00000070, por el mes de Setiembre/13, correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento de la misma.
574 17/10/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: BASTANION (2 días).
PECA Gladys y HIDALGO Marcela (3 días c/u). AGUADO A. (2 días).
575 17/10/13 Aprobar el pago a varias firmas: OCA $21.060. TRANSP. DON OTTO $15.296. $30.536. $14.314. $10.568. $35.164. ISIS VIAJES $12.522,35. $16.317. $9.594,25. ANAFER $1.486. ECOMSA $7.005,90. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA $246.500.
576 17/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 03-Agrupamiento Técnico Profesional -Planta Permanente, para desempeñarse como COORDINADOR AREA INCLUSION UNIVERSITARIA DEL ADULTO MAYOR, en el marco del Decreto 366/06. Expte. SJB Nº000149/13.
577 17/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional -Planta Permanente, para desempeñarse como DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA, en el marco del Decreto 366/06.
Expte. SJB Nº00148/13.
578 18/10/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
579 18/10/13 Modificar el Anexo Unico de las Resoluciones R/7 Nº 370 y 443/13. Incorporar Proyectos de Investigación Nº1031 y 1042.-
580 21/10/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: GAMA INFORMAT. $12.900. COLEGIO DEAN FUNES $15.400. NININ JORGE $700.
PISANO JUAN PABLO $3.000 Y $3.000. ISIS VIAJES $4.434,75. ASERRADERO JUAN MADERAS $6.140. LIEFRINK & MARK $585,52. TOTAL PRINT $2.400. TRANSPORTES DON OTTO $11.612.
581 21/10/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: PERUJO JULIO E.
$32.000 Y SD PATAGONIA SRL $57.499, correspondiente a Resolución SPU Nº 2294, REACONDICIONAMIENTO MUSEO DEL PETROLEO.
582 21/10/13 Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI A. $2.609,65. BORASO ALICIA $1.321,99. MURGA HAYDEE $910. ITURRIOZ MONICA $2.668,33.
583 21/10/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a AYAPE A. (2 días). KENT Patricia (2días).
RONCONI G. (5 días). MEGA Julián (2 días). MEDINA C. (3 días). MURGA Haydee (6 días).GONZALEZ Irene (2 días)
584 22/10/13 Designar a la Prof. Susana Graciela ALVAREZ de la Dirección General de Servicios Académicos- Secretaría Académica de la UNPSJB, como COORDINADORA ACADEMICO ADMINISTRATIVA PARA LA CARRERA ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.
585 22/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Danila UDAQUIOLA para realizar tareas en la Dirección Académica de la Delegación Zonal de Sede Trelew, por un importe total de $13.000 (pesos trece mil) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $6.500
por el período 01/11 al 31/12/2013
586 22/10/13 Dar de baja a los Proyectos de Investigación Nº 751-738-754-755-646-756- que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución.
587 22/10/13 Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación
hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. (PI Nº846-851-604-870-812)
588 22/10/13 Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los PROYECTOS DE INVESTIGACION, que se detallan en el Anexo Unico de la presente.
589 22/10/13 Aprobar los Informes Finales de los PROYECTOS DE INVESTIGACION que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Reunión 155º del CIUNPAT.
590 23/10/13 Otorgar los adelantos a rendir según las OPNP Nº 433-496-489-490-485-486-458-840-448-505-866-852-800-801-446-839-504-799-848-
591 23/10/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ISIS $5.890. IGD COMUNICACION $232. NEWXER
$15.704,69. BIO ANALITICA ARG.S.A.$19.120,31. MARIN ROBERTO $1.500. MARRACO IGNACIO $1.600. BARRIONUEVO DEBORA $1.400. SAYAGO JOSE $500. GABRIELA SORDA $1.300.
LAVADERO IMPERIO $3.676. DASU $10.000. JORGE A. NININ $700. DATAPRINT $3.600. $726. $773,50.
592 24/10/13 Modificar a partir del 30/09/2013 la Resolución R/7 Nº 062/13, en lo referente al monto del Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con el agente de la Sede Puerto Madryn Sr. Abel LUGUERCHO, él que ,
por el período 01/10 al 31/10/2013 será de $7.100.
593 24/10/13 Autorizar la realización de la Charla Abierta titulada
"VIVIR MUCHO ES VIVIR BIEN?", el día 04 de Noviembre y la conferencia denominada LA INCLUSION DE LOS ADULTOS MAYORES destinada a organizaciones y profesionales el día 05 de noviembre próximo, a cargo del Defensor de la Tercer Edad Dr. Eugenio SEMINO, en la Sede Esquel de esta Universidad.
594 24/10/13 Tener por autorizados los TALLERES y CURSOS que se desarrollaron en las Sedes de Comodoro Rivadavia, Esquel (extensivo a Trevelin), Trelew y Puerto Madryn, durante el segundo cuatrimestre de 2013, en el marco del Convenio suscripto con PAMI y según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
595 24/10/13 Autorizar al Lic. Horacio AVENDAÑO DNI Nº 22.008.408, a participar del ENCUENTRO DE INTEGRACION DIGITAL, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAG. SAN JUAN BOSCO, en el Ministerio de Planificación Federal en la ciudad de Buenos Aires entre los días 15 y 17 de Octubre de 2013.
596 24/10/13 Autorizar la realización en el mes de Octubre/13 de los encuentros denominados "SISTEMAS DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA FORMACION DOCENTE UNIVERSITARIA" y "EL ABORDAJE METODOLÓGICO PARA LA INVESTIGACION DE INNOVACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO", a cargo de la Dra. Ingrid Leonor SVERDLICK, que se realizarán en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES. (12 hs. reloj).
597 24/10/13 Autorizar el reconocimiento de estadía en esta ciudad por $3.000 a pagarse en el mes de octubre/13 a la Dra. Ingrid Leonor SVERDLICK, por la la realización en el mes de Octubre/13 de los encuentros denominados
"SISTEMAS DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA FORMACION DOCENTE UNIVERSITARIA" y "EL ABORDAJE METODOLÓGICO PARA LA INVESTIGACION DE INNOVACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO", en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES.
598 25/10/13 Aceptar la renuncia presentada por la Prof. Elvira CORDOBA, con motivo de acogerse a los beneficios jubilatorios con vigencia a partir del 01/11/13. Designar a ALEJANDRO SEBASTIAN OTEGUI DNI.Nº23.439.127
en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 3 (T.P.3-12 hs.), a partir del 16/09/13 y hasta el 31/10/13 (término Licencia Elvira CORDOBA), y en calidad de Interino a Término desde el 01/11/13 y hasta el 28/02/2014 o la sustanciación de los concursos, lo que primero ocurra. Disposición CUP Nº64/13.
599 25/10/13 Crear la Cátedra Libre de Literatura Infanto-Juvenil coordinada por la Lic. Patricia DOMINGUEZ, a partir del 01 de Octubre de 2013, en Comodoro Rivadavia. Celebrar con la Lic. Patricia DOMINGUEZ, para desempeñarse como Coordinadora de la cátedra mencionada, con una remuneración equivalente a una dedicación simple, a partir del 01/10/13 y hasta el 31/12/2013.
600 29/10/13 Autorizar al Sr.Decano de la Facultad de Ingenieria a celebrar Convenio Especifico con la CONAF-CORPORACION NACIONAL FORESTAL DE CHILE en el marco del Convenio que tramita por Expediente CUDAP Nª0103/13
601 30/10/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: ISIS VIAJES $11.980,25. CENTRO DE ALTOS RENDIMIENTOS CLUB HUERGO $6.250. IMPRESORA PATAGONICA $1.493,61. CAJARAVILLE GUSTAVO $6.440. UNIPRINT $5.290.
602 30/10/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a la empresa SD PATAGONIA SRL los importes de $19.165 y $35.955 y ARS PATAGONIA el importe de $27.225, correspondiente a mano de obra y adquisicion de materiales en el marco del proyecto "Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petroleo" segun la resol. SPU Nº 2294/12.
603 30/10/13 Aprobar el gasto y reintegrar a : Ramon PEDRAZA $2.624. Sandra BUCCI $894,43. Laura RIVA DE NEIRA $955,70. Silvia BELCHIOR $680,00. Antonio DIAZ FERNANDEZ $240,00.
604 30/10/13 Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: Monica ALANIS (6 dias). Gustavo CAJARAVILLE (2 dias). Haydee ESCUDERO (1 dia). Marcelo SEDRON (2 dias).
605 30/10/13 Dar de bajas en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sedes Trelew, Esquel, Puerto Madryn y Ushuaia, referidos en el Anexo Unico adjunto a la presente Nota SBU Nº 102/13.
606 30/10/13 Dar de bajas en todas las modalidades de becas a los alumnos Sede Comodoro Rivadavia referidos en Anexo Unico adjunto a la presente. Nota SBU Nº 105/13.
607 31/10/13 Aprobar el Anexo Unico de la presente Resolución, según las Actas Nº 005 y 006/13 de la reunión del 26/09 y 10/10/13, de alumnos que se detallan en el presente, según la situación de cada becario, tipo de beca y categoría, con las correspondientes excepciones.
608 31/10/13 Rechazar la impugnación impetrada por el Lic. Carlos PADIN y continuar con la tramitación del concurso Cerrado Interno -Cat.07 AA. Expte. CUDAP Nº 089/13.
609 31/10/13 Rechazar la impugnación impetrada por el Lic. Carlos PADIN y continuar con la tramitación del concurso Cerrado Interno -Cat.07 AA. Expte. CUDAP Nº 119/13.
610 31/10/13 Rechazar la impugnación impetrada por el Lic. Carlos PADIN y continuar con la tramitación del concurso Cerrado Interno -Cat.07 AA. Expte. CUDAP Nº 090/13.
611 31/10/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº019/13, referente a "Adquisición de material para encuadernación", a la firma RM REPRESENTACIONES de Stella Maris MARTINS, los renglones 1 a 6 por un importe de $2.570,00. Expte. C-SJB Nº 00025/13.
612 31/10/13 Celebrar con el Dr. Carlos SABATER L.E. Nº 4.439.151, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe mensual de $8.000,00 (pesos ocho mil), por el período 01/11/13 al 31/01/2014 y por un importe mensual de $10.000,00 (pesos diez mil) por el período 01/02/2014 al 30/04/2014.
613 31/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Nicolás CAVALLETTI DNI. Nº 24.892.331, por un importe total de $6.000,00 (pesos seis mil) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), para cumplir servicios profesionales como Jefe de Mantenimiento en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 01/11/13 al 28/02/2014.
614 31/10/13 Aprobar las Rendiciones de Gastos Nº 001 hasta 020/13, presentadas oportunamente.
615 31/10/13 Aprobar las Rendiciones de Gastos Nº 021 hasta 048/13, presentadas oportunamente.
616 01/11/13 Aceptar a partir del 25 de Octubre de 2013, la renuncia presentada por el Prof. Alejandro Sebastián OTEGUI DNI.Nº 23.439.127 en el cargo de Profesor Preuniversitario TP3. Disposición CUP Nº 68/2013.
617 01/11/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a BAZTAN NORMAN-ESTRELLA
SANDRA-FERNANDEZ RODRIGO-MUÑOZ MARCELO (2 días c/u).
CARBALLO María (1/2 día).
618 01/11/13 Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: ISIS $3.668,95. $3.540,10. IMPRESORA PATAGONICA $1.990,47. EMEC SRL $7.123,00. OCA SRL $8.587,50. PRAGMAT CONST. $4.200.
619 01/11/13 Aprobar gastos y reintegrar a GRACIELA ITURRIOZ $304. GATICA MONICA $3.178,07. ROSSI GLADYS $701. NILLNI ADRIANA $720.
620 01/11/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios equivalente al cargo de Secretario de Universidad Tiempo Parcial con la Cra. Miriam BASTERRA, para desempeñarse como Sub- Secretaría Administrativa, por el período 01/11/13 al 30/04/2014, con una remuneración equivalente al cargo de Secretario de Universidad Tiempo Parcial.

 

R/8

FECHA

ASUNTO RESUELTO

001

04/11/13

Designar, ad referendum del H. Consejo Superior, con vigencia a partir del 02 de Noviembre de 2013 y hasta la próxima sesión ordinaria del H.C.S.,o decisión en contrario, para el desempeño de los cargos que se especifican a las siguientes personas: Nidia Silvia LEON-Sec.Gral. Adriana NILLNI -Sec. de C y Técnica. Diego LAZZARONE -Sec. de Ext.Univ. Norberto LARROCCA -Sec. Administrativo. Carlos DE LEONARDIS -Sec. de Planeamiento de Inf. y Servicios. Alicia BALOCCHI -Sec. Académica y María Alejandra VIDAL -Sec. de Bienestar Universitario.

002

04/11/13

Aceptar la renuncia de la Prof. Silvia LEON DNI.Nº 11.372.489 -Legajo Nº2304-, en el cargo docente preuniversitario TP2, con motivo de acogerse a los beneficios jubilatorios, con vigencia a partir del 01 de Noviembre de 2013.

003

04/11/13

Avalar el desarrollo de las Jornadas de Información dirigido a los interesados en iniciar sus estudios en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a cargo del equipo de la Dirección de Orientación Educativa, coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI.

004 04/11/13 Tener por autorizada a la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios a realizar la ejecución de la Obra "PLAYON DE USOS MULTIPLES, SANITARIOS Y VESTUARIOS- SEDE COMODORO RIVADAVIA", por administración según la Ley nº13064. Expte. CUDAP Nº 181/2012.
005 04/11/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Carmen Beatriz SILVA DNI. Nº 20.891.299, por el período 01/11/13 al 31/01/2014, para el desempeño de tareas de limpieza en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 35 hs. semanales.
006 04/11/13 rorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Lic. Laura LASCANO DNI N° 22.916.185, por un importe mensual de $9.920,00 (pesos nueve mil novecientos veinte), para cumplir funciones como COORDINADORA DE PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por el período 01/11/13 al 31/12/2013, con una carga horaria de 25 hs. semanales.
007 04/11/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Sra. Irene GONZALEZ, por un importe mensual de $4.000,00 (pesos cuatro mil), para cumplir funciones en la Secretaría Académica, por el período 01/11 al 31/12/2013.
008 07/11/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº 015/13, referente a "Adquisición de artículos de libreria para varias dependencias" a las siguientes firmas; DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A por un importe total de $29.202,85; RM REPRESENTACIONES, VENTAS Y SERVICIOS por un importe total de $1.574,35; GAMA ELECTRONICA SRL por un importe total de $26.759,00; CENITEC SRL por un importe total de $10.519,00; PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL por un importe total de $8.814,91.
009 07/11/13 Autorizar la Contratacion Directa referente a "Recarga de Extintores Lote 1". Afectacion presupuestaria preventiva $4.480. Expediente C_SJB Nº 030/13.
010 07/11/13 Autorizar la Contratacion Directa referente a "Adquisición de insumos para laboratorios". Afectacion presupuestaria preventiva $10.413,80. Expte_C-SJB Nº026/13.
011 07/11/13 Adjudicar Contratacion Directa Nº 021/2013, referente a "Alquiler, Mantenimiento y Service integral de equipos fotocopiadoras para las distintas dependencias del edificio de Aulas KM 4 y Sedes Esquel y Puerto Madryn", a la siguiente firma: NEWXER S.A. por un importe total de $187.326,00. Expte_C-SJB Nª029/2013.
012 07/11/13 Celebrar la CXXVI COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 21 de Noviembre/2013, en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará la entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
013 07/11/13 Celebrar la CXXVII COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 22 de Noviembre/2013, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará la entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
014 07/11/13 Celebrar la LI COLACION DE POSGRADO de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 22 de Noviembre de 2013, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
015 07/11/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Valeria CONIGLIO, DNI Nº 23.521.875, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario, por un importe total de $13.000,00, pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $6.500, por el periodo 01/11/13 al 31/12/13, con una carga horaria de 20hs. semanales.
016 07/11/13 Aprobar las rendiciones de gastos presentadas a partir del 049 hasta 064/13.
017 08/11/13 Crear la SUB SECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, que depender? del Rector. Establecer las Misiones y Funciones para dicha Sub Secretar?a.
018 08/11/13 Designar al Lic. René Oscar SILVERA DNI. N° 14.672.540, cuyo Curriculum Vitae obra como Anexo Unico de la presente Resolución, como SUB SECRETARIO DE COMUNICACION Y MEDIOS DE LA UNIVERSIDAD, a partir del día 02 de noviembre de 2013 y hasta la finalizacón del mandato del suscripto o hasta resolución en contrario.
019 08/11/13 Tener por cumplimentadas las obligaciones asumidas por las partes en el marco del Convenio de Auditor?a suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO y la SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTDA.,d?ndose por finalizado el mismo. (Expte. CUDAP N? 009/2012).Proc?dase al archivo en el Archivo Central de la Universidad, de la documentaci?n de respaldo de los informes de auditor?a presentados, seg?n el orden propuesto en el Anexo I de la presente resoluci?n.
020 11/11/13 Aprobar las Rendiciones de Gastos Nº 065, 068, 072 y 075/13, para su resolución.
021 12/11/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa PRAGMAT CONSTRUCTORA CARRASCO H.M. el importe de $35.000,00 (pesos treinta y cinco mil) según factura Nº B0001-00000041, correspondiente a la tercera etapa de la Obra Laboratorio de Muestras que se esta desarrollando en la Sede Esquel.
022 12/11/13 Asignar al alumno SANABRIA, Benjamín Andrés DNI. Nº29.551.664 de la Facultad de Ciencias Jurídicas -Carrera de Abogacia una Beca de Ayuda Económica Parcial y Beca de Transporte, por un importe total de $544,00 (pesos quinientos cuarenta y cuatro), correspondiente al mes de Octubre/2013.
023 12/11/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Josefina BIANCHI, para realizar tareas en el Museo del Petróleo, por el período 01/10/13 al 31/12/2013, por un importe total de $8.400,00 (pesos ocho mil cuatrocientos), pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $2.800,00.
024 12/11/13 Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $861. CARBALLO María $470,03. TORRES A. PASTOR C. $685. LACALLE Carlos
$3.200. ITURRIOZ Graciela $320.
025 12/11/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de pasajes a favor de: MEDINA C. (2 días). CEBALLOS Raúl (1 día).
GARAY T. TREUQUIL G. VIDAL M. GUTIERREZ K. CAMARGA M.E.
ANCALAO Sandra (1 0 2 días para c/u). AGUADO A. Irene GONZALEZ. VEGA A. (1 1/2 día para c/u).
026 12/11/13 Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: ISIS VIAJES $13.481,10. COASIN SACIFI $2.690,96. IMPRESORA PATAG. $1.369,10. $684,55. QUEVEDO María $400. BARRIONUEVO D. $1.900. ROJAS HUGO $8.000. AUSTRAL ALARMAS SRL. $600. ECOMSA $7005,90.
027 12/11/13 Designar a los Arq. Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección e Inspección de Obra. Designar Comisión Evaluadora de las ofertas que se presenten en el Acto de Apertura de la Licitación de Obra Pública Nº 01/13, Obra "ADECUACION Y REMODELACION AULAS Y BAÑOS- EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS -CIUDAD UNIVERSITARIA
KM4.-SEDE COMODORO RIVADAVIA". Expte. CUDAP Nº 143/13.
028 14/11/13 Designar a la agente Cecilia Nelly QUINTANA DNI. Nº 28.637.782 –Legajo Nº 7535-, para desempeñar funciones en el Despacho de la Secretaría General, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 20 de Noviembre de 2013.
029 14/11/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $137.728,00 según factura Nº B0002-00000071, por el mes de Octubre/13, correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento de la misma.
030 14/11/13 Aprobar los gastos y reintegrar a GATICA M. $5188,81. KENT P. $469,00. CAJARAVILLE G. $1458,65. TROLA R. $405,00. CEBALLOS R. $513,87.
031 14/11/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: ANAFER $1.676,00. ISIS VIAJES $4.713,25 , $4.713,25 Y $6.832,10. NEWXER S.A. $11.122,20. RIOLFI IGNACIO $7.500,00. PISANO JUAN $3.108,00 Y 2.830,00. SIMONI CARLOS $3.980,00. COLEGIO SALESIANO DEAN FUNES $17.640,00. ESCRIBANO CAMPELO - ARCIONI $1.700,00
032 15/11/13 Designar a la agente Verónica Andrea OCAMPO DNI. Nº 25.901.511 –Legajo Nº 7723-, para desempeñar funciones en la Mesa de Entradas y Salidas y Expedientes -Dirección General de Despacho, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06. Expte. SJB Nº 090/13.
033 15/11/13 Designar a la agente Milva Daniela ALEGRE DNI. Nº 27.591.486 –Legajo Nº 7223-, para desempeñar funciones en el Archivo Central de la Universidad -Dirección General de Despacho, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06. Expte. SJB Nº 089/13.
034 15/11/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación Nº 1061-1062-1063-1064-1065-1066-
035 15/11/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales de los respectivos Consejos Directivos.
036 15/11/13 Modificar la información concerniente a la Resolución Rectoral R/7 Nº 587/13, en lo referente al Nº de PI 604 corresponde PI Nº 904.-
037 15/11/13 Modificar parcualmente la Resolución R/7 N°207/13, en cuanto se refiere a los integrantes de la Comisión de Becas  de Sede Comodoro Rivadavia, en representación  de la Facultad de Ciencias Económicas, designado a los siguientes docentes.
038 18/11/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº017/2013 sobre "Adquisicion de muebles de oficina para varias dependencias" a las siguientes firmas: CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. por un importe total $17.767,00 y RM REPRESENTACIONES por un importe total $58.152,00 . Expte. CUDAP 019/2013.
039 19/11/13 Designar al Abog. Diego LAZZARONE DNI 27.546.953 como representante titular de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en el Directorio de la AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO, dando continuidad a la designacion de la Est. Mirta MAS DNI 6.358.434 como representante suplente.
040 21/11/13 Avalar la continuidad del Prof. Adrián Ñancufil como Director del Colegio Univerasitario Patagónico por el período 01/11/13 hasta el 28/02/2014- CUDAP 7484/2013.-
041 21/11/13 Modificar el Art.2º, el Renglón 1 de la Resol. R/7 451/2013, adjudicando a favor de la Soc. de hecho conformada por la Sra. Gabriela Andrea Diaz y la Sra. Karina Quilidran para la realización del Servicio de Limpieza del Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas Trelew, por el período de 24 meses.-
042 21/11/13 Aprobar el Plan Anual de Contrataciones para el año 2014 de acuerdo a los plazos, tipos de bienes y demás especificaciones que se detallan en el Anexo Unico adjunto.-
043 21/11/13 Tener por desigando por el Consejo Zonal de Sede Puerto Madryn al Lic. Carlos Eduardo Buckle, como Delegado Zonal en dicha Sede, por el período de cuatro años establecido por el Estuto de la Universidad.-
044 27/11/13 Aceptar pedidos de Licencias Lic. STRELKOV Andrea (Art. 5º inc.b)) -DISPOSICION CUP Nº 77/13 y Alejandro HIAYES (Art.6º, ap.2, Inc.b) -DISPOSICION CUP Nº 76/13.
045 27/11/13 Dar de baja a los Proyectos de Investigación Nº689-844.
046 27/11/13 Dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 016/13 referente a "Adquisición de elementos de ferretería, herramientas y equipos para la realización de distintos trabajos de mantenimiento en esta Universidad". Expte. C-SJB Nº 00020/2013.
047 27/11/13 Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar la Federación Universitaria Patagónica y a nombre del Sr. HERNANDEZ, SEBASTINAN GABRIEL el importe de $8.000,00 (pesos ocho mil), en concepto de subsidios, para asistir en la ciudad de Mar del Plata al ENCUENTRO NACIONAL ESTUDIANTIL Y POPULAR, entre los días 15 y 17 del cte. mes.
048 27/11/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO
y LIDIA BLANCO (1 1/2 día). AVILA Ma.Luisa (5 días). BECETTE RAUL (6 días). DE LEONARDIS Carlos (1 día). NILLNI (3 días).
049 27/11/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP Nº 957-921-947-960-959-961-903-962-878-889-
050 27/11/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a NORMA ESCALANTE $664. $727. ALVAREZ HECTOR $12.364,53
VEGA ALEJANDRO $590,11. SONIA IVANOFF $1.914,56. SILVA ROXANA $733,90. CARLOS DE MARZIANI $551,27.
051 27/11/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a IMAGO $1.000. LEONARDO ROCHA $1.600. JORGE NININ $700.
REGINA INES $700. BARRIONUEVO DEBORA $2.200. LBL COMP
$4.900. JOSE LUIS MEGA $3.000. GAMA INFORMATICA $3.990.
LAVADERO IMPERIO $2.055,75. MARIN ROBERTO $1.500,00.
LIEFRINK & MARK $585,52. IMPRESORA PATAGONICA $1.542,92
052 28/11/13 Declarar tres días de duelo ante la desaparición física del Padre Salesiano Juan CORTI, incansable precursor de nuevas posibilidades educativas para los sectores mas postergados de Comodoro Rivadavia desde el momento mismo de su llegada desde su Italia natal, en 1.946, acontecida el día 27 de Noviembre de 2013.
053 29/11/13 Designar al Mg.Cristián Alberto ALIAGA DNI.Nº14.598.839
como Profesional del Área de Prensa de la UNPSJB, con cargo equivalente a Profesor Adjunto Dedicación Simple,
por el período de un año a partir del 01 de Octubre de 2013 o decisión en contrario.
054 29/11/13 Adscribase a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a partir de la fecha de la notificación de la presente medida y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, a la Arq. Andrea Laura RIDELENER DNI. Nº13.214.856, en su carácter de titular de un cargo Nivel C-Grado 10, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado, del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), en la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA del Ministerio de Educación. Expte. SJB Nº000137/2013.
Resolución Conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación Nº...., de fecha 04 de Noviembre de 2013.
(Expediente del Registro del Ministerio de Educación Nº13975/2013).
055 29/11/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 019/13, referente a la adquisición de bibliografía para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Sedes Trelew y Comodoro Rivadavia a la firma: CIENCIA Y TECNICA DE EDWIN VENTURA por $2.279,00. Declarar fracasados los renglones...... Expte. C-SJB Nº 00022/13.
056 29/11/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $51.000,00 (pesos cincuenta y uno mil)pagaderos en 06 (seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos), durante el período 01/11/2013 al 30/04/2014.
057 29/11/13 Celebrar con la Sra. Josefina BIANCHI DNI.Nº 10.746.309, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/09/13 al 30/09/13, por un importe total de $2.800,00 (pesos dos mil ochocientos) para realizar tareas en el Museo Nacional del Petróleo.
058 29/11/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Alejandro VEGA por un importe mensual de $9.357,00 (pesos nueve mil trescientos cincuenta y siete), para desempeñarse como auxiliar administrativo en la Dirección de Educación a Distancia ($4.000) y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ($5.357,00), en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resolución R/7 Nº 462/2010, por el período 01/11/13 al 30/04/2013.
059 02/12/13 Establecer que el personal no docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 02/12/13 y el 31/03/2014, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero. El personal docente se ajustará a la normativa vigente (Ordenanza CS Nº 151/12)...
060 02/12/13 Ratificar la Resolución CZ-PM Nº 005/13, por la cual el Consejo Zonal de Sede Puerto Madryn propone adjudicar el Servicio de Fotocopiado a los Centros de Estudiantes de Ingeniería y de Ciencias Naturales, presentados conjuntamente al concurso tramitado.Expte. CUDAP SJB Nº00123/13.
061 03/12/13 Celebrar la “ CXXVIII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 06 de diciembre de 2013 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
062 03/12/13 Celebrar la “LII Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 06 de Diciembre de 2013, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
063 03/12/13 Avalar el desarrollo del Taller ENTRENAR EN TECNICAS DE ESTUDIO, dirigido a los estudiantes de todas las Facultades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a cargo del equipo de la DOE Coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI. Carga horaria de 2 hs. y media.
064 03/12/13 Tener por autorizada la participación de los agentes de planta y contratados dependientes de la Dirección de Orientación Educativa -Secretaría Académica de la Universidad, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, en las actividades del Componente C. Avalar la participación de la Lic. Gabriela BUDZYNSKI en la Coordinación del componente, conjuntamente con la Lic. Graciela DEL RIO, de la Secretaría de Bienestar Universitario.
065 03/12/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº018/13, Sobre adq. de indumentaria de trabajo y elementos de protección para el personal de distintas dependencias a las firmas
RM REPRESENTACIONES por $27.137,50. FERRIMUNDO SRL. por $17.326,76. Decclarar fracasados.... Expte. C-SJB
Nº 0021/13.
066 03/12/13 Autorizar la Contratacion Directa - Tramite Simplificado - sobre "Adquisición de electrobomba sumergible para Direccion de Mantenimiento". Expte SJB Nº 033/13.
067 03/12/13 Autorizar la Contratacion Directa sobre "Adquisición de lavavajillas, aspiradoras y aire acondicionado para varias Dependencias". Expte. SJB Nª0032/13
068 03/12/13 Autorizar la Contratacion Directa sobre "Adquisición de Molino de Viento solicitando por Secretaria de Extensión Universitaria". Expte SJB Nª 0031/13.
069 03/12/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nª022/2013 sobre "Adquisición de balanza electronica industrial de alta presición para la Facultad de Ingenieria" a la siguiente firma BALANZAS LLINAS SRL por el importe $49.500,00. Expte SJB Nª023/2013.
070 04/12/13 Aprobar los gastos y reintegrar a: AYAPE A. $5.122,67. VIDAL M. ALEJANDRA $1.445,10 Y $1.000. CASSINI S. $
129,99. LEON S. $652,64. SCHOLZ F. $13.657,30.
071 04/12/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de pasajes a favor de: TIEDEMANN C. (5 días). DIAZ G. (4 dias). SEDRON M. (2 dias). AYAPE AL (1 dia). AYAPE A. , LARROCCA N. y LAZZARONE D. (2 dias c/u). VEGA A. y GONZALEZ I. (1 dia c/u). RONCONI G. (1 dia). LONCON D. (5 dias). AYAPE A. (3 dias).
072 04/12/13 Aprobar el gasto y abonar a CESARI SRL. el importe de $123.654,83, por trabajos de movimiento de suelos y mano de obra para la concreción de un "Playón de usos múltiples".
073 04/12/13 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumna MARIA INES RODRIGUEZ DNI.Nº 35.145.574, de un subsidio de $2.000,00, por noviembre y diciembre/13, para acciones desarrolladas en el marco del Proyecto "OBSERVATORIO DE VINCULACION TECNOLOGICA COMO HERRAMIENTA DE INFORMACION PARA EL GERENCIAMIENTO CON LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS". RESOLUCION SPU Nº 1551/2012.
074 04/12/13 Autorizar a la Secretaria Administrativa a otorgar en concepto de ayuda económica a la Directora de Cultura SUSANA GONZALEZ un subsidio de $3.000,00, para cubrir gastos de la apertura de la Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil.
075 04/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar en concepto de ayuda económicas a: Cristina COLIVORO. Elisa Josefina VILLEGAS. Norma Beatríz CORDOBA. María CARRILLO. Analía Ester VEGA. Miriam VALENZUELA y Fabian PUÑALEF, el importe de $500,00 por los meses de octubre y noviembre/13 (pesos quinientos), para los Alfabetizadores del Programa “ENTRE TODOS”, en el marco del Proyecto “Expresión y Acción. La Educación Popular para el cambio”, que deben trasladarse entre los distintos barrios de la ciudad, para las tareas habituales de dicho programa.
076 04/12/13 Aprobar los gastos y abonar a varias firmas: SEGURIDAD SRL $3.478,65. ISIS VIAJES $4.655,75, $9.148,00 y $4.975,10. TRAVELUM $5.065,60. INSTRUMENTAL PASTEUR SRL $3.101,38. FONDO COOPERADOR LEY 23412 $1.568,00. IMPRESORA PATAGONICA SACI $340,48.
077 04/12/13 Mantener en funciones a la Dra. Graciela ITURRIOZ DNI. Nº18.065.476, como Coordinadora de la Dirección de Educación a Distancia, en calidad ad honorem, hasta tanto se determine la cobertura del cargo o finalice su mandato como Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, lo que primero ocurriese. Asignar para el desempeño de dicho cargo, una carga horaria de 8 hs. semanales que cumplirá de Lunes a Jueves en el horario de 10 a 12 hs.
078 04/12/13 Celebrar con el Prof. Abel LUGUERCHO DNI.Nº 26.727.234 un Contrato de Locación de Obra, para desempeñarse como Director del Coro de la Delegación Zonal de Sede Puerto Madryn, por el período 01/11/13 al 31/12/2013, por un importe total de $4.400,00 (pesos cuatro mil cuatrocientos) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $2.200,00 (pesos dos mil doscientos)
079 04/12/13 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Juan Agustín CERASOLI DNI. Nº 32.801.255, para realizar tareas de Coordinador Administrativo de la Delegación Zonal de Sede Trelew, por un importe de $ 10.000,00 ( pesos diez mil) mensuales, por el período 17/11/13 al 30/06/2014.
080 06/12/13 Avalar el llamado a Concurso Cerrado por Sede llevado a cabo por la Disposición DZST Nº 029/13 de la Delegación Zonal Sede Trelew.
Autorizar a la Delegación Zonal Sede Trelew, a llevar a cabo el Concurso Cerrado General para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar de Mantenimiento en el Edificio Aulas de la Delegación Zonal de la Sede Trelew y, en última instancia si el mismo no tuviera resultado, a un último llamado a Concurso Abierto para cubrir el mismo cargo (Art.7º inc. b) de la Ordenanza C.S.Nº 149), conforme los términos de la Disposición DZST Nº 040/13). Expte. SJB Nº 170/13.
081 06/12/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Santiago Emanuel MURANO, para desempeñarse cumpliendo funciones de Asistencia y Asesoramiento Técnico en el marco del Convenio con "AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO"- MCR- S/Observatorio de Rayos, por el período 01/12/2013 al 31/01/2014, por un importe mensual de $7.500,00.
082 06/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las Empresas J&C CONSTRUCCIONES el importe de $18.500.
ECOMSA $14.979,80. PRAGMAT CONSTRUCCIONES $55.600,00. SD PATAGONIA SRL $19.169,75. ELOSEGUI SANITARIOS- PRAGMAT CONSTRUCTORA-ARIDOS ESQUEL $33.746,85.
083 06/12/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Pablo Sebastián ROSALES DNI.Nº36.334.163, para desempeñarse cumpliendo funciones de Asistencia Técnica Informática y desarrollo de página web, en el marco del Convenio suscripto con la AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO sobre "Observatorio de boyas", por un importe total de $10.500,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500,00, por el período 01/10/2013 al 31/12/2013.
084 06/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Riesgo, equivalente al 5% de la categoría de revista, al agente de la Dirección de Intendencia Sr. Juan Pablo ARREBOL -LEGAJO Nº4628- de acuerdo a lo establecido en el Art. 71º del Dto. 366/06 del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales, con vigencia a partir del 02/09/2013.
085 06/12/13 Aceptar, con vigencia a partir del día 30 de Octubre de 2013, la renuncia presentada por la Sra. Brigida WOLFGANG DNI. N°11.883.659 – Legajo Nº1307- al cargo de categoría 2 de Planta Permanente – ATP-, que desempeñaba en la Biblioteca Central, dependiente de la Secretaría Académica.
086 06/12/13 Aceptar, con vigencia a partir del día 31 de Octubre de 2013 la renuncia presentada por la Sra. Silvia Mónica FAMULARI DNI. N°6174606 – Legajo Nº 2310- al cargo de categoría 4 de Planta Permanente – ATP-, que desempeñaba en la Secretaría de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, con vigencia a partir del 01/11/2013.
087 10/12/13 Autorizar la Licitación Privada referente a la adquisición de equipos y accesorios informáticos y de audio y video para varias dependencias. Afectación presupuestaria preventiva de $300.588,00. Expte.CUDAP C-SJB Nº00028/13.
088 11/12/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la agente Rita DURAN DNI. Nº13.564.517, para realizar tareas como auxiliar administrativa en la Dirección de Compras y Contrataciones, por un importe mensual de $9.300,00 monto fijo, por el período 02 de diciembre de 2013 al 31 de marzo de 2014, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
089 11/12/13 Designar a la Prof. Nidia Silvia LEÓN (DNI Nº 11.372.489), como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante la REXUNI, sólo a los fines del evento aludido en visto.
090 11/12/13 Autorizar la Contratacion Directa (Trámite Simplificado) sobre "Adquisición de elementos de limpieza para Delegacion Zonal". Expte_C-SJB Nº 034/2013.
091 12/12/13 Aprobar el Informe Final del Proyecto de Investigación Nº818 "LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR". Directora Mag. Sonia Rosa MOREJON, Resultado Aceptable Muy Bueno.
092 12/12/13 Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $42.000,00 (pesos cuarenta y dos mil) más IVA, a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/11/13 al 30/04/2014. Expte.SJB Nº0004157/2007.
093 12/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $137.728,00 (pesos ciento treinta y siete mil setecientos veintiocho) según Factura B Nº 0002-00000072, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio y estacionamiento de la Universidad, durante el mes de Noviembre/2013.
094 12/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a SD PATAGONIA SRL $11.985,00.
TRANSPORTES DON OTTO $41.122,00. NEWXER $13.096,50. ROA SEGURIDAD Y VIGILANCIA $15.872,00 Y $5.643,44. LOPEZ ASCENSORES $13.500,00. ISIS VIAJES $8.705,50. $14.220,65. $4.270,45. BARRIONUEVO DEBORA $2.100,00. TALLERES INTEGRALES PATAGONICOS S.A. $2.964,50. SERVICIOS ALFREDO $1.800,00. COLEGIO DEAN FUNES $1.400.
095 12/12/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº024/13, referente a la recarga de extintores Lote I a la firma YAPURA ANDRES, por única oferta y por un total de $12.052,00.
Expte. C-SJB Nº 00030/2013.
096 12/12/13 Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/2013 referente a la adquisición de espectrómetro para Geología- FCN. a la firma MESS S.A., el renglón 1 por menor precio y por un monto de U$S 36.210,00. Expte. C-SJB Nº 027/12.
097 17/12/13 Celebrar con la Sra. Josefina BIANCHI DNI.Nº 10.746.309, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/01/14 al 28/02/14, por un importe total de $22.000,00 (pesos veintidos mil), pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $11.000,00 (pesos once mil) para realizar tareas en el Museo Nacional del Petróleo.
098 17/12/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
099 17/12/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
100 17/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Sra. Debóra SASO, integrante de la Cátedra Abierta de Género de la UNPSJB -Sede Trelew- el importe de $2.000
en concepto de Ayuda Económica, para su participación en el 28º Encuentro Nacional de Mujeres 2013, realizado en San Juan entre los días 23 y 25 de Noviembre ppdo.-
101 17/12/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Sergio Nelson PEREZ COYUL DNI. Nº18.823.327, para continuar desempeñando funciones como Auxiliar Administrativo en la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, por el período 01/01/14 al 31/03/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por un importe mensual de $5.314,28 (pesos cinco mil trescientos catorce con 28/100).
102 17/12/13 Dar de bajas en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Trelew. Esquel y Puerto Madryn que se detallan. Aprobar becas de emergencia.
103 17/12/13 Asignar y dar de alta a partir de las fechas mencionadas, becas en todas sus modalidades a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia detallados en el Anexo Unico de la presente.
104 19/12/13 Otorgar título de Posgrado, Rita KURDELAS Doctora en Farmacia, con fecha de expedición 20/12/13.
105 19/12/13 Designar a la Ingº Carla ROSSI como representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante los COMITÉS DE CUENCA DE LOS RIOS SENGUER, FUTALEUFU y CHUBUT.
106 19/12/13 Designar al agente PABLO RODRIGO LEIVA DNI.Nº 30.855.052 –Legajo Nº 7579-, en el cargo de Jefe de División Aulas, de la Dirección de Intendencia –Dele
107 19/12/13 Tener por eliminada definitivamente, de acuerdo a las normas legales vigentes: Decreto 1571/81-3 Procedimientos-3.2.6 y 3.2.6.3, y Reglamento de Archivo (Resol. Rectoral Nº 037/98, Resol. y Resol. CS. Nº 023/98-Expte. CUDAP Nº 2286/07-Nº original “R” 2264/92), la domentación que, como ANEXO de 97 (noventa y siete) hojas, forma parte del ACTA DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Nº 006/2013, del LIBRO Nº 1 de ACTAS DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS.
108 10/12/13 Otorgar aval académico por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo único que forma parte de la presente Resolución.
109 19/12/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO
(2 1/2 días). DE LAMO Daniel (4 días). MARSCHOFF Carlos
(3 días). IVANOFF Sonia ( 3 días).VIDAL M.Alejandra y otros (1 día para c/u).
110 19/12/13 Aprobar gastos y reintegrar a VIDAL Ma. Alejandra $5.508,43. VEGA Alejandro $555,22. BARROS Sebastián $3.948,58. ÑANCUFIL Adrián $973. POMBO Norma $8.000,00.
CARDENAS Ramón $1.250,00.
111 19/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa SD PATAGONIA SRL el importe de $200.376,00 (pesos doscientos mil trescientos setenta y seis) según factura Nº B0001-00000053 y a la Empresa ARSPATAGONIA el importe de $27.225,00 (pesos veintisiete mil doscientos veinticinco) según factura C Nº0001-00000173; por trabajos varios en el Galpón del Museo, en el marco del proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12.
112 19/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas COASIN SACIFI y F el importe de $ 16.525,26. AUSTRAL ALARMAS $600,00, según las Planillas S.A. Nº 1308-1307-1306-1277-1276-1287-1305-1303-1296-1295-
113 19/12/13 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico que se adjunta y forma parte de la presente Resolución.
114 19/12/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
115 19/12/13 Adjudicar a la empresa CESARI SRL la ejecución de la Obra ADECUACION Y REMODELACION AULAS Y BAÑOS- EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS CIUDAD UNIVERSITARIA-KM.4-SEDE COMODORO RIVADAVIA, LICITACION DE OBRA PUBLICA Nº 01/13
por la suma de $2.059.082,91. Expte. CUDAP Nº143/13.
116 19/12/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 01/2014, referente a la construcción de la Obra: ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD-PROVISION Y COLOCACION DE ASCENSOR HIDRAULICO-SEDE COMODORO RIVADAVIA, con un presupuesto oficial de $559.509,69. Expte. CUDAP Nº 203/13.
117 19/12/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 02/2014, referente a la construcción de la Obra: ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD-BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS-SEDE COMODORO RIVADAVIA, con un presupuesto oficial de $419.823,28. Expte. CUDAP Nº 204/13.
118 19/12/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 03/2014, referente a la construcción de la Obra: ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD-BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS-SEDE PUERTO MADRYN, con un presupuesto oficial de $371.621,13. Expte. CUDAP Nº 205/13.
119 19/12/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 04/2014, referente a la construcción de la Obra: ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD-BAÑO Y ESTACIONAMIENTOS-SEDE ESQUEL, con un presupuesto oficial de $368.917,65. Expte. CUDAP Nº 206/13.
120 20/12/13 Designar al Ab.José Francisco Cruz SCHIAVONE DNI. Nº 30.063.827, como Sub Secretario de Extensión Universitaria, período 08/11/13 al 31/03/2014.
121 20/12/13 Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Lic. Daniel Enrique URIE DNI. Nº 16.796.736, a firmar en nombre de la Universidad el Acuerdo de Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación, a través del Observatorio en Administración Socioeconómica "Prhónesis", celebrado con la Municipalidad de Esquel, que se tramita por Expediente CUDAP SJB 00208/13.
122 23/12/13 Autorizar por excepción, la extensión de la Licencia por Atención de familiar enfermo, al agente Sr. Henry VARGAS, por el período 23/12/2013 y hasta el 30/12/2013.
123 27/12/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Dante CONSIGLIO DNI. Nº 34.492.450, por un importe mensual de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/01/2014 al 31/03/2014, para desempeñarse como Auxiliar Técnico en el Área de Redes y Telecomunicaciones de la Dirección General de Planeamiento, dependiente de la Secretaría General.
124 27/12/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208; Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637 y Myriam RAMOS DNI. Nº 16.200.322, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes, por el período 01/02/14 al 31/03/2014, por un importe total de $10.900,00 (pesos diez mil novecientos) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $5.450,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta) para cada una.
125 27/12/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Sra. Carmen Beatriz SILVA DNI. Nº 20.891.299, por el período 01/02/14 al 31/03/2014, para continuar con el desempeño de tareas de limpieza en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos), con una carga horaria de 35 hs. semanales.
126 27/12/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Hugo Nélson DANCOR DNI. Nº 28.872.203, para el desempeño de tareas de mantenimiento y limpieza general en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos) mensuales, por el período 01/01/2014 al 31/03/2014.
127 27/12/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos), con la Sra. Verónica Andrea CHIRINO DNI. Nº 23.905.468, para desempeñarse desarrollando tareas en la Biblioteca Central Sede Comodoro Rivadavia, por el período 16/12/2013 al 16/06/2014.
128 27/12/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Prof. Susana LEON, por el período 01/01/14 al 28/02/2014, para desempeñarse a cargo de la Coordinación General de la Delegación Buenos Aires y además como Coordinadora Responsable del seguimiento de lo dispuesto en la cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur-Ley 26559, por un importe mensual de $12.600,00 (pesos doce mil seiscientos).
129 30/12/13 Habilitar al Ingreso 2014 a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a quienes aprobaron la evaluación de COMPETENCIAS GENERALES, tal como se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
130 30/12/13 Autorizar la concreción de las conferencias, seminarios
cursos y talleres que se desarrollaran en el marco del PROGRAMA UNIVERSIDAD DE VERANO 2014. Concretar las actividades bajo la responsabilidad de las Direcciones de Secretaría Académica encomendadas a tal fin, según el Anexo Unico de la presente Resolución, sin modificación de la situación de revista de los agentes involucrados.
131 30/12/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Danila Rhonda UDAQUIOLA DNI. Nº 33.611.126, para realizar tareas administrativas en la Dirección Académica de la Sede Trelew, por un importe total de $ 19.500,00 (pesos diecinueve mil quinientos), pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $6.500,00 (pesos seis mil quinientos) mensuales, por el período 01/01/14 al 31/03/14.
132 30/12/13 Otorgar títulos con fecha de expedición 20 de Diciembre de 2013.
133 30/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Falla de Caja, a la agente de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn Sra. Graciela A. GONZALEZ PAREJA DNI. Nº18.294.301 –Legajo Nº4777- Cat. 02 A.A.P.P., de acuerdo a lo establecido en el Art. 70º del Dto. 366/06 del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales, con vigencia a partir del 01/11/2013.
Reconocer el pago de dicho adicional retroactivo a partir del mes de octubre de 2011 y hasta octubre de 2013, en tres cuotas iguales a pagarse a partir del mes de enero de 2014. Expte.SJB Nº 00034/2012.
134 30/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según las OPNP Nº 1106-1104-1098-1096-1065-1026-1025-1012-1002-1009-1005-1014-974-
135 30/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LAVADERO IMPERIO $3.926,64. $4.713,34. $2.826,93. MEDINA GUILLERMO $2.700,00. PABLO SANCHEZ $5.022,00. SAYAGO JOSE $1.000.
NUEVO SUR $622,93. JORGE A. NININ $700,00. ADS $2.854,01.
136 30/12/13 Aprobar, para los procedimientos en sistema informático de la Universidad y su relación con el procedimiento en soporte papel, las pautas de aplicación que se detallan en el MANUAL DEL USUARIO DEL COM DOC II, cuyo texto obra en el Expte. CUDAP SJB Nº 00193/13.
137 30/12/13 Crear los siguientes cargos de gestión: Subsecretario de Universidad Ded. Exclusiva. Subsec. de Univ. Dedicac. Tiempo Completo. Subsec. de Univ. Dedicación Tiempo Parcial. Coordinador de Universidad Dedicacación Exc.
Coordinador de Univ. Dedic. Tiempo Completo. Coordinador de Universidad Dedicac. Tiempo Parcial.

2012

R/7

FECHA

ASUNTO RESUELTO

001

09/01/2012

Establecer como ciclo lectivo para el año 2012 periodo comprendido entre el 01/02 y el 31/12/12

002

09/01/2012

Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria D. General Mosconi el importe total de $ 41,724,00 por el servicio de Policía Adicional prestado durante el mes de noviembre de 2011

003

09/01/2012

Autorizar a la Sec. Adm. A otorgar al Sr. Roberto D. MARIN, el importe de $ 4,500 en concepto de subsidios , por los motivos mencionados

004

09/01/2012

Aprobar los gastos y autorizar a la SA a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.-

005

09/01/2012

Tener por autorizada a la SA a hacer entrega de los adelantos a rendir, según se detalla.

006

11/01/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a aprobar las rendiciones de gastos presentadas por la Dirección General Económico Financiera, según las planillas Nº 001 al 32/2012.

007

12/01/2012

Designar a la Lic. Mariana BUZZI como BECARIA DE NIVEL INICIAL DOCTORAL, a partir del 01/03/2012 y por el término de 3 años integrante de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROY. Nº 5 Monitoreo de las unidades de paisaje del Golfo San Jorge utilizando técnicas de sensores remotos cuyo Director es el Dr. Miguel A. BERTOLAMI, en el marco del Contrato celebrado entre los Ministerios de Ciencias, Tecnología e innovacion Productiva, la Comisión Nacional de Actividades Especiales y la UNPSJB.-

008

13/01/2012

Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 074/11, referente a la adquisición de horno microondas para Facultad de Cs.Naturales. Expte. "C"079/11.

009

13/01/2012

Celebrar con el Sr. Ignacio Rodrigo MARRACO un CLO por el periodo 01/01 al 29/02/12 por un monto total de $ 7,000 a pagar en 2 cuotas iguales y consecutivas de $ 3,500 para la realización de trabajos de diseño gráfico con una imp. presup. Y dependencia 3,1/21-1 FF 11,-

010

13/01/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ricardo BASTIANON, para desempeñarse en la puesta en marcha y monitoreo del molino eolico vertical existente en el predio de la Universidad de km. 4 y asesoramiento en el diseño de una turbina eólica de eje horizontal de 4.5 kw, por un importe total de 32.352 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $5.392, por el período 01/01 al 30/06/2012.

011

16/01/2012

Tener por otorgado el pase de la agente Sra. Delfia MONTIEL desde la Sec. C y Técnica a la FHCS. Con igual categoría en la que revista actualmente, a partir del 12 de diciembre de 2011,-

012

01/02/2012

Rechazar la peticion fomulada por la sra. GALINDO CARDENAS MARIA LETICIA, declarando que no corresponde designarla como empleada de Planta Permanente, categoria 5 AA, por no verificarse los requisitos exigidos por la normativa aplicable.-

013

07/02/2012

ORDENAR EL PAGO DE LAS BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 A LOS ALUMNOS SEGUN DETALLE DE SU ANEXO.

014

09/02/2012

DESIGNAR A LA DELEGADA ZONAL DE ESQUEL ING. GLADYS CARLA ROSSI COMO REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ANTE EL COMITE DE CUENCA DEL RIO SENGUER CUYA REUNION SE REALIZARA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL CORRIENTE, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE SARMIENTO, SITA EN LA CALLE ROCA NRO. 663 DE LA CIUDAD DE SARMIENTO.

015

09/02/2012

Tener por autorizado la realización del Curso de Capacitación de Confección de Expedientes de Títulos de acuerdo al Sistema Federal de Títulos. Designar a la Lic. Lucía Sandobal y a la Sra. Claudia Cepeda de la Dirección General de Títulos y Graduados en la Coordinación de dicho Curso.

016

10/02/2012

Dejar sin efecto las actuaciones iniciadas en la Contratación Directa N° 86/11 referente a "Adquisición de repuestos para máquina ELE de Laboratorio de Suelos- Facultad de Ingeniería".

017

02/02/2012

Autorizar a la agente de la Secretaría Académica Carla Antola (Leg. 5688) a cumplir el horario reducido de 28 hs. semanales, a partir del 01/01/12 hasta el 31/12/12 y adecuar su remuneración al cargo no docente de Categoría 3 de Planta Permanente en el que revista.

018

13/02/2012

Otorgar a la graduada Carla Marina PAEZ un Certificado-Acta entrega que acredite el cursado y obtencion del titulo de LICENCIADA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, otorgado en el año 2003 por esta Universidad.-

019

13/02/2012

Tener por autorizado el llamado a Licitación Publica Nº 01/2012 referente a la construccion de "Obra Adecuacion accesibilidad -edificio de aulas y laboratorios livianos+refaccion y remodelacion de baños-ejecucucion de rampas. Sede Comodoro Rivadavia", con un presupuesto Oficial de $ 478.010.94.-

020

13/02/2012

Tener por autorizado el llamado a Licitación Publica Nº 02/2012 referente a la construccion de "Obra Adecuacion accesibilidad -edificio de aulas y laboratorios livianos -remodelacion y ejecucucion de entrepiso y montaescaleras. Sede Comodoro Rivadavia", con un presupuesto Oficial de $ 385.209.77.-

021

14/02/2012

Tener por autorizados:Contrato de Locacion de Obra Ing. Guillermo FLAGEL, periodo 01/02/12 al 31/05/12 Monto total $ 27.000 pagaderos en 3 cuotas.-Cra. Sandra BRUNI periodo 01/02/12 al 31/05/12 Monto total de $ 10.000 pagaderos en 4 cuotas.-Contrato de Locacion de Servicios Cr. Norberto LARROCA periodo 01/12/11 al 31/05/12 monto mensual $ 8.000.-

Srta. Veronica M. LOPEZ periodo 01/01/12 al 30/04/12 monto mensual $ 9.040.-

022

15/02/2012

Designar al Dr. Atilio a. Boron a cargo del Seminario "Tendencias actuales de la filosofía política: Rawls, Hayek, Schmitt y la teoría política del Socialismo" Instancia 2. Reconocer en concepto de honorarios la suma de $2700.

023

15/02/2012

Autorizar la realización del "Curso de Actualización en Pedagogía y Didáctica Orientado a las Ciencias Económicas. "Formar en Ciencias Económicas" a cargo de la Mg. Cristina SERÓ DE BOTINELLI, que se realizará en el marco del Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la Enseñanza en Primer Año de Carreras de Grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática, gratuito para los docentes involucrados en las carreras mencionadas del primer año.

024

15/02/2012

Autorizar la realización del "Curso de Actualización en Pedagogía y Didáctica Orientado a las Ciencias Económicas "Formar en Ciencias Económicas a cargo de la Mg. Cristina SERÓ DE BOTINELLI, que se realizará en el marco del Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la Enseñanza en Primer Año de Carreras de Grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas y Informática, gratuito para los docentes involucrados en las carreras mencionadas del primer año. Reconocer en concepto de honorarios la suma de $ 3500. Marzo/2012.

025

15/02/2012

Autorizar al agente de la Secretaría Académica Mario Murphi (leg. 2577) a cumplir horario reducido de 25 hs. semanales, a partir del 15/02/12 hasta el 30/06/12 y adecuar su remuneracion al cargo no docente Categoría 01 de Planta Permanente en el que revista.

026

15/02/2012

Tener por aprobada la concrecion de las conferencias, seminarios cursos y talleres que se desarrollaran en el marco del Programa Universidad de Verano 2012, en las Sedes Comodoro Rivadavia y Esquel de la UNPSJB segun se detalla como ANEXO I.-

027

17/02/2012

Autorizar la asignacion por mayor responsabilidad a la Lic. Budzinsky, Gabriela, en el cargo de categoría 2 de Planta Permanente, en la Dirección de Orientación Educativa dependiente de Secretaría Académica, a partir del 01/02/2012.

028

17/02/2012

Otorgar una Licencia sin goce de haberes a la agente de la Dirección de Orientación Educativa - Secretaría Académica, Lic. Cristina INSUA-Leg.3855- a partir del día 01/02/12, en el marco del artículo 100-Dto. 366/06 del CCT.

029

17/02/2012

Aceptar, con vigencia a partir del día 06/03/2012, la renuncia presentada por la agente Sra. Susana Elena BARRIONUEVO- Leg. 2585, al cargo No Docente Cat.6 que desempeña en el Area del Comedor Universitario de la Secretaría de Bienestar Universitario, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.

030

28/02/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing.Carlos M.BENINTENDE, para cumplir servicios profesionales en Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación zonal de Sede Esquel, por el período 01/03/12 al 31/08/12, por un monto total de $18.150,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $3.025

($2.500 +IVA), por 20 hs.mensuales, 05 semanales.

031

28/02/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. María Florencia GONZALEZ PEDROSO, para desempeñarse como Secretaría Administrativa con una carga horaria de 35 hs., por el período 01/12/11 al 30/04/2012, por un importe total de $120.000,00 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $24.000,00.

032

28/02/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la agente Leticia Galindo , para tareas administrativas referentes a la administración contable de la Delegación Zonal sede Ushuaia, por el período 01/01/12 y hasta tanto se sustancie el traspaso a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por un monto mensual equivalente a la Cat.05 del Escalafón No Docente de la UNPSJB.

033

28/02/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Pedro KOLODKA para realizar tareas de asesoramiento, proyecto y documentación de las instalaciones electricas, por el período 01/01/12 al 30/06/12, por un monto total de $19.200,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $3.200,00.

034

28/02/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe mensual de $5.000,00, por el período 01/02 al 31/07/2012.

035

28/02/2012

Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral Mosconi el importe de $41.065,20, por el servicio de policia adicional según oficio Nº 02/12, correspondiente al mes de diciembre/11.

036

28/02/2012

Aprobar el gasto y abonar el importe de $440,00 a las alumnas Mariana VALDEZ.Verónica VILCHEZ y Karina Andrea VIVAR, en concepto de subsidios, para los gastos de viandas y movilidad efectuados con motivo de la organización del stand insitucional y difusión de servicios universitarios en el evento desarrollado en la Sociedad Rural, entre los días 04 y 05 de febrero/12.

037

28/02/2012

Celebrar y/o prorrogar los Convenios de Pasantías Educativas que se detallan, celebrados oportunamente con los alumnos MERIÑO Silvana Noemí. MORALES Romina Elizabeth y SECCHI Emanuel.

038

28/02/2012

Aprobar el gasto y abonar ala firma OCA S.A. los importes de $34.159,98 y 118,80, por la adquisición de las chequeras respectivas para OCA POSTAL, 24 hs. Acuses de recibo. Estandar nacional y chequeras de estampillas para carta documento, necesarias para el envío de correspondencia entre las distintas sedes y otros.

039

28/02/2012

Aprobar el pago al CIN, conforme al régimen establecido por Acuerdo Plenario Nº 785/11, DE $8.700,00, correspondiente a los bimestres Febrero-abril; Junio-agosto y Octubre-diciembre de 2012.

040

28/02/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la orden de pasajes respectivas según las planillas S.A. Nº 64.70.67.61.62.58.37.1151. 1164.

041

28/02/2012

Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $1.101,76. Jorge OVEJERO $120. BORASO $1.993. ESCUDERO $198. SUSANA GONZALEZ $706,02. ROCHA LEONARDO $600. BARRIOS LUIS $488,07. GONZALEZ PEDROSO $1.292. LEON SILVIA $140 HENRY VARGAS $376. LAZZARONE $798,30. OTAR MACHARASVILI $600 y MALDONADO Claudia $275,50.

042

28/02/2012

Aprobar el pago a las firmas que se detallan según las Planillas S.A.Nº 71- 68- 66- 59- 42-35-31-33-22-20-18-17-65-10-09-21-32-1167-24-69-38-4-25-26-44-

043

28/02/2012

Designar a la Delegada Zonal de Sede Esquel Ing. Carla ROSSI como Representante de la Universidad ante el COMITE DE CUENCA DEL RIO FUTALEUFU, en el marco la la Ley Pcial XVII Nº 74 (ex 5178).

044

28/02/2012

Autorizar el llamado a Concurso Interno para la cobertura de un cargo Cat. 06 AMPySG como Ayudante de cocina,con funciones en el Comedor Universitario "22 DE DICIEMBRE", Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06. Designar el jurado respectivo.

045

28/02/2012

Aprobar el Plan de Actividades 2012 de la Unidad de Auditoría Interna -UAI- que como Anexo Unico forma parte de la presente Resolución.

046

29/02/2012

Celebrar un Convenio de Pasantía Educativa con la alumna Srta. IRRAZABAL, Gladys Elena para realizar prácticas complementarias a su formación académica y a su proceso de formación laboral en la Comisión Promotora de Ciencias de la Salud, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/03/12 al 31/12/12, cumpliendo una carga de 06 hs. semanales. La asignación estimulo será establecida por el Art.14º de la Ordenanza CS 125.

047

29/02/2012

Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 29 de febrero de 2012.

048

01/03/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 088/11, referente a la adquisición de sistemas de medición EM y Dinámica Energía y principios de Conservación para Facultad de Ingeniería Sede Esquel a la firma TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. por un importe total $43.683,00. Expte."C"095/11.

049

01/03/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 085/11 referente a "adquisición de cubrecamas, cortinas de baño, juego de toallas y toallon para Hotel de Huespedes" a las siguientes firmas: GRANDES SEDERIAS DALI por $13.950. RM REPRESENTACIONES $10.700. Expte."C"092/11.

050

02/03/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Cr.Fernando BARRIA para desempeñar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría administrativa, por el lapso de dos meses a partir del 01/01/12 por un monto total, en concepto de honorarios, de $15.000 pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de $7.500.

051

02/03/2012

Celebrar la CXV Colación de Grados de esta Universidad en acto público a realizarse el día 13 de abril de 2012 en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomara el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

052

02/03/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 090/11 sobre adq. de bomba sumergible agropecuaria para alojamiento univ. Sede Esquel a la firma FERRIMUNDO SRL por un importe de $730,15. Expte."C"097/11.

053

02/03/2012

Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 091/11, referente a adquisición de aire acondicionado y servicio de instalación en Fac.de Ingeniería Sede Pto. Madryn. Expte."C"099/11.

054

02/03/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº095/11 sobre adq. y colocación de cortinas para el Departamento de Informática de la Fac. de Ingeniería Sede Pto.Madryn a la firma: SEDERIAS DALI SA. por $8.610,00. Expte."C" 100/11.

055

02/03/2012

Adjudicar la Subasta Pública Nº 01/11 referente a la venta de vehiculos dados de baja del Parque automotor de la Universidad Sedes Comodoro Rivadavia. Trelew y Esquel a: COSTA AMERICO por $23.122; $3.122 y $10.222. Sr. CHANDIA Jorge Miguel por $15.100. Expte."C" 086/11.

056

02/03/2012

Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 087/11, referente a la adquisición de cortadora de césped tipo tractor para Delegación Zonal Sede Trelew. Expte."C" 094/11.

057

02/03/2012

Aprobar los informes finales de los Proyectos de Investigación Nº 566- 599- 674- 694-722-724-772. Extender certificación escrita al Director, a los integrantes de las respectivas unidades ejecutoras y a los evaluadores.

058

02/03/2012

Aprobar la prorroga para la entrega de Informe Final del Proyecto de Investigación 761 hasta el 31/12/12.

059

02/03/2012

Aprobar la prorrogas del Proyecto de Investigación 743 hasta el 31/12/2013.

060

02/03/2012

Dar cierre al Expte.CUDAP 008/2011 "S/contrato subvención a becaria María Gabriela MENDOS".(Expte.CUDAP FCN Nº 233/10). Beca doctoral MINCyT-CONAE.

061

05/03/2012

Asignar a la Secretaria de Bienestar Universitario Lic. María Alejandra VIDAL el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Tiempo Completo, a partir del 01 de marzo de 2012.

062

05/03/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras.Zulma RAPIMAN. Miriam Irene STAMATI y Myriam BELTRAN, para tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes de lunes a viernes o sábados, domingos y feriados conforme a las necesidades del sector por un total de 144 hs., por un importe total de $29.400, pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $4.900 para cada una.

063

05/03/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Abel LUGUERCHO, para desempeñarse como director del CORO UNIVERSITARIO de la Sede Puerto Madryn, por el período 01/03/2012 y hasta el 30/11/2012, por un monto total de $13.500 pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $1.500.

064

05/03/2012

Tener por cerrado el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº 086/11 (fs.18) y proceder al archivo del Expte.SJB Nº 0007/11, caratulado "FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS SEDE TW S/DENUNCIA DE FALTANTE DE ELEMENTOS DE COMPUTACION Y HERRAMIENTAS".

065

05/03/2012

Cerrar el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº433/11 (fs.05)y proceder al archivo del Expte. SJB 090/2011, caratulado "DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GENERAL- FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES S/SUSTRACCION DE UNA COMPUTADORA".

066

06/03/2012

Autorizar el pase de sector de la agente de la Dirección de Cultura-Sec. de Ext.Universitaria Sra. María Luisa RODRIGUEZ -Legajo Nº3470- Cat.5 PP AA, a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, con vigencia a partir del día 09/02/2012.

067

06/03/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Hilda QUILAQUEO por un monto total de $10.350 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.450, con una carga horaria de 25 hs. semanales y con la Sra. Beatriz CASTILLO por un monto total de $6.660 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $2.220, con una carga horaria de 20 hs. semanales, para la realización de tareas de limpieza en el edificio aulas de la Sede Esquel, por el período 01/03 al 31/05/2012.

068

06/03/2012

Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral Mosconi los importes de $45.384 según oficios Nº 11 Y 14/12 y $1.976,40 según el oficio Nº 17/12.

069

06/03/2012

Aprobar el gasto y abonar a la firma BRUJULA S.A. los importes de $11.563,92 y $10.854,81, correspondiente a los meses de Enero y febrero, respectivamente, por los servicios de vigilancia interna en el edificio de la Universidad, Km.4.

070

06/03/2012

Aprobar la entrega de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a: AYAPE (3 DÍAS). ALVAREZ Gabriela (5 días). MACHARASVILLI (3 DIAS).SEDRON (3 DIAS).

071

06/03/2012

Aprobar el gasto y reintegrar a: RAIMONDO ANA $1093,80, WOLFGANG $359. GONZALEZ PEDROSO $304.

072

06/03/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a IMPRESORA PATAGONICA $1.475,84. ROCHA LEONARDO $600. SEP $280 Y $630.FERPAT $4.999. NICOLAS $1.530. LIEFRINK Y MARX $585,52. ESCAPARATE SILVIA $328.

073

08/03/2012

Designar personal docente, profesional del equipo de orientación, preceptor y jefe de preceptor, respectivamente, para la cobertura de actividades académicas de implementación del Plan de Estudios del CUP para el ciclo lectivo 2012.

074

08/03/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el abogado Diego LAZZARONE, por un monto mensual de $13.000, de los cuales $11.500 serán imputables a la PP 3.1/21-0; fuente 11 para desempeñarse como Subsecretario de Extensión Universitaria y $1.500 serán imputables a la PP 3.1/21-1; fuente 12 (fondos UVTT) para realizar tareas de Auditoría Jurídica en la Soc.Coop.Pop.LTDA. por el período 01/02 al 31/07/2012.

075

08/03/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar al Lic. Julio RIVAS el importe de $6.000, en concepto de subsidio, correspondiente a la Coordinación por la capacitación del personal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en el marco del Convenio de Colaboración con dicho instituto.

076

08/03/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: LAVADERO IMPERIO $1.361,26. $885.48. SAYAGO $1.000. DIARIO EL CORREDOR $1.200. FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO $900.

077

08/03/2012

Otorgar los adelantos a rendir según los memos Nº 5083- 5053- 5064- 5072- 5023- 5003-5008-4986-4985-

078

08/03/2012

Aprobar el pase definitivo a partir del 14 de febrero de 2012, de la agente Sra.Brigida CARIMAN de Jefa del Dpto. de Archivo Central a Jefa de Dpto. de Mesa de Entradas, Salidas y Exptes., ambos sectores de la Dirección Gral de Despacho-Secretaría General. Aprobar el pase definitivo de la agente Griselda WILHJELM desde la Dirección de Gestión de Despacho al Dpto.

Archivo Central, a partir del 14/02/2012, sin cambio alguno en su situación de revista.

079

09/03/2012

Designar como representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante la RED DE MARICULTURA COSTERA PATAGONICA a los docentes Lic. Héctor ZAIXSO y Dr. Julio VINUESA.

080

12/03/2012

Autorizar la realización de la Jornada de Relevamiento y exposición de experiencias realizadas sobre articulación Universidad-Escuela Media el día 16 de Marzo de 2012, con la participación de los equipos de trabajo de la Secretaría Académica de Rectorado y de las Unidades Acdémicas.-

081

12/03/2012

Prorroga de CLS monto total $ 20.100= pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $ 6.700 para la Agente OCAMPO, Verónica para desempeñarse en tareas en Mesa de Entradas y Salidas en la DGD por el período de 01/04/2012 y por el término de 3 meses o hasta que el cargo se cubra por concurso, lo que ocurra primero. Imp. Presup. 1.2-26-3- Fuente 11.-

082

12/03/2012

Autorizar la CD Nª 003/2012, Expte. "C" 003/2012 ref. a ña Adq. de micropipetas para la FCN- CR.- y electrodo de PH para la FCN Sede TW.-

083

12/03/2012

Autorizar la CD Nª 001/12 ref. a la Adq. de equipos para PROYECTO PICTO 2010 (FONCYT-ANCYT).-Expte. "C" 001/2012.-

084

13/03/2012

Dejar sin efecto la Resolucion R/7 nro. 61/11 a partir de la vigencia de la presente. Autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los comedores sedes Comodoro Rivadavia y Trelew, los importes detallados en la presente, en concepto de subsidio.

085

13/03/2012

Dejar sin efectos las Resoluciones R/7 Nros. 639/11, 62/11 y 680/11 a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolucion. Autorizar a la Sec. Administrativa a abonar en nombre de los respectivos responsables de los Bufets de sedes Puerto Madryn, Esquel y Ushuaia los importes que se detallan en la presente, en concepto de subsidio.

086

15/03/2012

Prorroga de CLS de Agentes JARAMILLO, LILIANA; PECILE, LAUTARO; MARTINEZ, GERARDO; OYARZUN, PAMELA, para realizar las mismas tareas que en la actualidad, periodo 01-04 al 31-12-2012.-

087

15/03/2012

Actualización de valores de la Beca Ayuda Económica.-

088

16/03/2012

Autorización de habilitación de Caja Chica para Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, por un importe de $ 4.000 (pesos cuatro mil).-

089

16/03/2012

Aval Institucional a la realización del Primer Congreso Internacional del Derecho Indígena, a realizarse los dias 19 y 20 de Abril en la proviencia del Chaco.-

090

16/03/2012

Declarar de Legítimo Abono el importe de $ 102.000 correspondiente a las Facturas tipo "B" de la empresa SOMI SA CUIT: 30-70974195-7.-

091

16/03/2012

Disposición CUP Nº 02/12. Proponer se designe con un cargo Profesor Tiempo Parcial con carácter Suplente al Prof. Barreto Ignacio en reemplazo del Prof. Alejandro Hiayes, a partir del 12-03-12 y hasta el 28-02-2013 o a la sustanciación de los respectivos concursos o lo que ocurra primero.-

092

16/03/2012

Otorgar diplomas, Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Ushuaia con fecha 16-03-2012.-

093

20/03/2012

Avalar la Integración de un equipo de trabajo para el diseño de un proyecto de carrera "Tecnicatura en Gestión Cultural" conformado por integrantes del equipo de trabajo de la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad y el Mg. Daniel Marquez por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

094

21/03/2012

Autorizar la Contratación Directa Nª 004/12 Ref. a Alquiler de Central Telefonica Sede Puerto Madryn-Expte. 004/2012.-

095

21/03/2012

Autorizar la CD Nª 079/2011 ref. a Revision y Recarga de matafuegos para el Hotel de Huespedes.-Expte. 102/2011.-

096

21/03/2012

Adjudicar la CD Nº 089/2011, ref. a cobertura de seguros de Responsabilidad Comprensiva para Museo del Petroleo al a firma LA CAJA SA. $ 816,80, Expte. 096/2011.-

097

21/03/2012

Autorizar la CD Nº 096/2011 ref. adq. de disco duro y memoria ram para Comision Central y Auto evaluación.Expte. C 101/2011.-

098

21/03/2012

Tener por atorizada la prorroga CLS monto equivalente a Prof. Adjunto Dedicación Semi Exclusiva con máxima antigüedad. Agente CALABRESE ULISES, periodo 01-01-2012 al 30-06-2012.-

099

21/03/2012

CLS monto toal de $ 80.400 pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $ 6.700, 35 hs semanales al agente GIGLIOTTI PABLO para desempeñar tareas en Bienestar Universitario Sede P. Madryn, periodo 01-04-2012 al 31-03-2013.-

100

21/03/2012

CLS monto total $ 40.200 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $ 6.700, 35 hs. semanales para la agente SILVANA MERIÑO, Aux. Adm. en la Sec. de Bienestar Universitario, periodo 01-05-2012 al 31-10-2012.-

101

22/03/2012

Adscripción del Prof. Hiayes Alejandro en el cargo que posee en el CUP para desarrollar distintas actividades de articulación con el Ministerio de Educaciión Provincial y la Universidad.-

102

23/03/2012

Autorizar la ralización de una jornada de capacitación para informáticos de todas las Sedes abocados a la administración del sistema de préstamos de cada Biblioteca, a realizarse en instalaciones de la biblioteca Central, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, del 27 al 30 de marzo de 2012.-

103

26/03/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a ALERTA SRL el importe de $91.818,00, correspondiente al servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de km.4 y estacionamiento, por el mes de febrero de 2012.

104

26/03/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $6.700,00 con el Sr. Jorge Luis MALDES DNI. Nº 29.239.788, para desempeñar tareas en Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Despacho, con una carga horaria semanal de 35 hs., por el período 21/03/2012 al 30/06/2012, dependiente de la Secretaría General.

105

26/03/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de LEONARDIS Carlos (2 días); DEL RIO GRACIELA y VIDAL ALEJANDRA (2 días c/u); PEREZ DORA y VIDAL ALEJANDRA (3 días c/u); MEDINA CARLOS (1 día).

106

26/03/2012

Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI Adolfo $1.814,00; AYAPE ALBERTO $446,08 y RONCONI Graciela $257,10.

107

26/03/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: BASANI BAHIA $955.90. ISIS VIAJES $4.938,02 CIA DE EMPRENDIMIENTOS...$3.500. NEWXER S.A. $5.419,15. ANAFER $655,07. LUCAIOLI $10.439. CEYAL S.A. $2.426,04 EMEC SRL. $1017,09. NICOLAS $1.170. LOPEZ ASCENSORES $770. ZYRKO KADIR $7.000.

108

26/03/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 0006/12, referente a la adq. de termociclador para Instituto de Desarrollo Costero Secretaría de Ciencia y Técnica. Afectación presupuestaria preventiva de $19.000,00.

Expte. "C"006/2012.

109

27/03/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las BECAS DE ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por el mes de marzo de 2012 a los alumnos de esta Universidad adjudicados, que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución.

110

27/03/2012

Celebrar un Convenio de Pasantía Educativa con el alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sr. Alexis Enrique LIGORRIA, por el período 01/02 al 30/11/2012, para el desarrollo de tareas de autoevaluación, por el importe total de $4.044,93.

111

27/03/2012

probar los gastos y reintegrar a GENINI $312,06. BAZTAN $575. DE LEONARDIS $490,06. VIDAL María Alejandra.$548,08. OVEJERO $160.

112

27/03/2012

Aprobar los gastos y abonar a las firmas: IMPRESORA PATAGONICA $1.082,90. ISIS $2.716,40; $5.303,70. $2.975,40. COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUITECT $3.412,50. ROCHA LEONARDO $600. KLAUS ERIC $948,60. LIEFRINK & MARK $585,52.

113

27/03/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a DIAZ GLADYS (4 días); AYAPE (3 días); MURGA (6 días); TOCHETTI -URIEL-GATICA (1 días c/u); MEDINA C.(5 DÍAS); BALVERDI (4 días); ANTONIO Martha (2 días); VIDAL Ma.Alejandra (3 días); del RIO Graciela (1 día); agentes de Bienestar Universitario (3 días c/u).

114

28/03/2012

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Srta.Cecilia QUINTANA, para continuar con las tareas que viene realizando en la Secretaría General, por el período 01/04 al 30/06/2012 o hasta tanto se cubra el cargo con el concurso en trámite, por un monto total de $20.100, pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $6.700

115

28/03/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 007/12 referente a la Contratación de Servicio de Inspección Técnica de tubos de rayos X, con la firma ELECTRARGEN SRL por el importe total de $15.653,00 (pesos quince mil seiscientos cincuenta y tres. Expte."C"007/2012.

116

28/03/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº010/12, referente a la RENOVACION ANUAL DEL CONTRATO EDUCATION ENROLLMENT SUSCRIPTION para 250 ETCs para uso de licencias de los sistemas operativos y el paquete Office de Windows, con la firma OMICRON SYSTEM S.A. por un importe de U$S 20.359,46 (dólares estadounidenses veinte mil trescientos cincuenta y nueve con 46/100). Expte. "C"010/2012.

117

30/03/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a nombre del Responsable del Bufett de Sede Puerto Madryn Srta. Laura Inés GIACCARDI, el importe de $12.000, por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante la Resolución R/7 Nº085/12, que será abonado en el mes de abril/2012.

118

30/03/2012

Dar de baja en todas sus modalidades y en todas las sedes referenciadas en Anexo I-Com.Rivadavia; Anexo II Sede Tw; Anexo III Sede Esquel y Anexo IV Sedes Puerto Madryn y Ushuaia, las Becas de los alumnos que se detallan en los anexos mencionados.

119

30/03/2012

Designar con un cargo de Profesor Tiempo Parcial 2 T.P.2, carácter suplente, a la Prof.VOTTERO NATALIA KARINA, a partir del 23/03/2012 y hasta la reincorpora-

ción de la docente FLORES MARIA ELIZABETH, el 29/03/13, o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero.

120

04/04/2012

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Sra. Marta MARIO, en las mismas condiciones que las actuales, por el período 01/04/2012 al30/06/2012, por un monto total de $17.100 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $5.700.

121

04/04/2012

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Srta. Cindy Alejandra PRATTI, en las mismas condiciones que las actuales, por el período 01/04 al 31/12/2012, por un monto total de $60.300,00 pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas de 6.700,00, dependiente de la Secretaría Académica.

122

09/04/2012

Otorgar títulos de posgrado a MANGANI Adriana del Luján y KATUSICH Ofelia, con fecha de expedición 11 de abril de 2012.

123

09/04/2012

Dejar sin efecto la Contratación Directa Nº097/11. Autorizar la Contratación Directa Nº009/12 referente a la adquisición de matafuegos, accesorios y recarga de matafuegos. Afectación presupuestaria preventiva de $24.437,00. Expte."C"009/2012.

124

09/04/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº014/12 referente a la adquisición de apilador manual de elevación y traslación para la Facultad de Ingeniería. Afectación presupuestaria preventiva de $3.054,00. Expte."C"015/12

125

11/04/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Viviana B.NICHIPORUK, por un monto mensual de $4.000,00 con una carga horaria de 20 hs. semanales y un CLO con la Lic. Virginia MUNTANER por un monto mensual de $2.000,00 con una carga horaria de 10 hs. semanales, para desarrollar diversos programas y proyectos en marcha en la Dirección de Orientación Educativa, por el período 15/04/2012 al 31/03/2013 y hasta la reincorporación de la Lic.Cristina INSUA, lo que primero ocurriese.

126

11/04/2012

Anular la Resolución R/7 Nº058/2012. Aprobar la prórroga para la ejecución del PI 761-PROPEVA-DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA QUE PERMITA VALUAR LOS RECURSOS NATURALES SUJETOS A MANEJO DIRECTO O INDIRECTO DENTRO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA VALDEZ, hasta el 31/12/2012- Director Dr. Daniel DE LAMO.

127

11/04/2012

Otorgar aval académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.

128

11/04/2012

Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación nº 725- 730- 734- 735- 774- 785-803, hasta las fechas respectivas según se detalla a continuación.

129

11/04/2012

Aprobar la prorroga para la entrega final de los Proy. de Investigación Nº 784 Y 831, hasta las fechas respectivas.

130

11/04/2012

Aprobar los informes finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO de la presente resolución, extender certificación escrita al director, a los integrantes de las respectivas Unidades Ejecutoras y a los Evaluadores.

131

11/04/2012

SUSPENDER el PI 832-DUALIDAD ENTRE CIUDAD Y PUERTO COMO LOGRAR INSERTAR EL PUERTO DENTRO DEL DESARROLLO ENDÓGENO DE LA CIUDAD Y LA REGION PARA LOS PROXIMOS 20 AÑOS, a partir del 15/10/2010 hasta que se otorgue el alta médica a la Directora del mismo Dra. Ernestina DIAZ.

132

11/04/2012

Establecer la baja del PI 741- CIPAMCO-LA DETERMINACION DE AREAS APTAS PARA PRODUCCIONES ORGANICAS, LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS INORGANICOS EN SUELOS Y LOS SECTORES DONDE SE LOCALIZAN LOS MINERALES CORRECTORES EN LA PATAGONIA ARGENTINA, con fecha 21/12/2011.

133

12/04/2012

Aprobar el pago de honorarios a la Comisaria Distrito Gral.Mosconi de $37.990,80, por los servicios de policia adicional durante el mes de febrero/2012, en el predio de la Universidad. (oficio Nº22/12).

134

12/04/2012

Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a las firmas: OCA $39.272,51. LUCAIOLI $3.799. AEG SOLUC. $1.400. ISIS VIAJES $8.149,20. $2.716,40. RESTAURACION ARIEL $3.500. IMPRENTA GRAFICA $216,59.

135

12/04/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE Alberto (3 días).ITURRIOZ Graciela y RUPALLAN Patricia (2 dias c/u). FERNANDEZ Jorge Rodrigo (2 días).

136

13/04/2012

Otorgar Títulos con fecha de espedición 13/04/2012, mediante acta que será labrada en el Libro de Actas de Entrega de Títulos Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn a los alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias Jurídicas.

137

16/04/2012

Autorizar la Licitación Privada N° 01/2012 referente a el "Servicio alquiler, mantenimiento y service integral de equipos de fotocopiadoras para distintas dependencias del Edificio de Aulas Km. 4 Sedes Com. Riv., Esquel y Puerto Madryn, por el término de 1 año - Expte. "c" 12/2012.

138

16/04/2012

Autorizar la Contratación Directa N° 005/2012 referente al "Contrato de Alquiler mensual Edificio Sede Trelew". Aprobar la Comisión Evualuadora.Expte. "C" 005/2012.

139

17/04/2012

Autorizar a la Secretartaria Adminsitrativa a abonar a nombre de su responsable, al Comedor de Sede Comodoro Rivadavia, un importe de $ 5.000, por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Res. R/7 Nº 084/12, que será abonado durante el período de Abril de 2012.-

140

19/04/2012

Iniciar actuaciones sumariales a los efectos de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en las actuaciones obrantes en el Expte. 045/2012 caratulado "DIRECCION DE PERSONAL - S/NO PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DEL SR. RICARDO DINO SCOROLLI".

141

19/04/2012

Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB Nº128/2011, caratulado "MANUEL MURUA - DOCENTE DE LA FACULTAD DE CS. ECONOMICAS. - S/HECHOS OCURRIDOS EN PREDIO DEL ESTACIONAMIENTO TRASERO DEL EDIFICIO KM.4".con el objeto de esclarecer los hechos informados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder.

142

19/04/2012

Autorizar la Contratación Directa N° 011/12 referente a la "Adquisición de cerraduras, tarugos y tornillos para la Dirección de Intendencia y Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios". Expte. "C" 011/12.

143

19/04/2012

Autorizar la Contratación Directa N° 08/12 referente a "Adquisición de Bibliografía para las Facultades de Ciencias Naturales, Ingeniería-Trelew y Comodoro Rivadavia, y Proyecto PROSOC - Facultad de Humanidades y Cs. Sociales". Expte. "C" 08/12.

144

19/04/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ignacio MARRACO para el desarrollo del servicio de diseño gráfico, por un monto total de $45.000 pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas de $4.500, por el período 01/03/12 al 31/12/2012.

145

19/04/2012

Sustituir el PODER GENERAL otorgado por Res. R/6 N° 63/05, ratificada por Res. CS N° 61/05, por el que tramita un CLO con el Estudio Jurídico MAZZONI-LEON DE ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE, para tareas de asesoramiento y representación en Juicio, POR OTRO PODER SIMILAR a favor de los Dres.GIOVANA TAURELLI CHIRIBAO Y FEDERICO N. MASSONI., para que en forma conjunta, alternada o sucesiva representen a la UNPSJB, exclusivamente para la atención del Expte. 49000/10 del Juzagado Federal de Rawson, por reclamos de las Empresas GAMPO S.A. Y PREN S.A

146

20/04/2012

Autorizar la concrecion de encuentros entre Direcciones y Departamentos Alumnos de las Facultades de: Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, Ingenieria, Ciencias Economicas y Ciencias Juridicas, a fin de unificar criterios entorno a la reglamentacion, para el desarrollo de sus respectivas actividades.

147

20/04/2012

Celebrar un CLO monto total de $28.500, pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $5700 para la agente Viviana Borquez Granero DNI 31.350.633, para desempeñarse realizando las actividades de: *Coordinacion general del proyecto "Digitalizando la Memoria del MuNaP". *Asistencia al profesional a cargo de la capacitacion. *Organizacion e intruccion de los agentes afectados al proyecto. *Control y evaluacion de carga de la informacion de base de datos. *Asistencia permanete a consultas en biblioteca y archivo historico. *Actividades administrativas en dicho sector, por el periodo 1/3 al 31/7/2012.

148

23/04/2012

Autorizar la creación de un CLUB DE LECTORES denominado "FACULTAD DE LECTURA" (ANEXO UNICO) de la presente Resolución, bajo la coordinación de la Biblioteca Central de la Universidad.-

149

26/04/2012

Autorizar a la Subcomisión Universidad Inclusiva y la Comision Promotora Universitaria de Ciencias de la Salud la organización y realización del Primer Encuentro de Sensibilización "UNIVERSIDAD INCLUSIVA: DERECHOS, ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD", para los días 18 y 19 de mayo de 2012, en la ciudad Universitaria de Km4.-

150

26/04/2012

Prorroga de CLS Agente M. Alejandra VIDAL para desempeñarse como Secretaria de Bienestar Universitario por el período 01/03/2012 al 31/03/2012, monto $16.402.40.-

151

26/04/2012

Autorizar la CD 016/2012, referente a Adq. e instalación de sistemas de aire acondicionado y calefacción para FI y sistema de calefacción e instalación para Hotel de Huespedes, Expte. 017/2012.-

152

26/04/2012

Rescindir la adjudicación de renglón Nº 1 de la Orden de Compra 006/12 a la firma GRANDES SEDERIAS DALI S.A., por un importe total de $ 13.950,00.-

153

26/04/2012

Dejar sin efecto la Subasta Pública 01/2011, Autorizar el llamdo a subasta Publica Nº 01/2011 ref. a la venta de vehiculos dado de baja del Parque Automotor de la UNP sedes TW y Esquel.Expte. 086/2011.-

154

26/04/2012

Aprobar el Informe Final del Proyecto de Investigación Nº 709 "EVOLUCION DEL PAISAJE EN EL AREA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO SENGUERR DESDE EL NEOGENO MEDIO HASTA EL PRESENTE" Director Dr. Oscar MARTINEZ.

155

26/04/2012

Aprobar la prorroga para la fecha de finalización del PI Nº 742 Calidad de Semillas y producción de plantas de Adesmia Boronoides HOok F. Especie aromática y medicinal nativa de la Patagonia" Directora Dra. Silvia Gonzales, el que finalizará el 30 de abril de 2013.-

156

26/04/2012

Otorgar Avala Academico por el termino de 8 meses a partir de la fecha de promulgacion de la presente resolucion a los Proyectos de Investigacion que se detallan en el anexo Unico de la presente.-

157

26/04/2012

Aprobar el dictado gratuito del taller: Creación de sitios web institucionales usando wordpress en el ambito de la Biblioteca Central a cargo del Sr. Walter Olivera y con la colaboracion de la Sra. Viviana Mayorga.

158

26/04/2012

Promover a la Sra. Analía Guenchur a la cat. 06 AMPySG, para cumplir funciones de Ayudante de cocina en el Comedor Universitario a partir del 01/05/2012.-

159

26/04/2012

Celebrar un CLS con el Sr. ANTONUCCI CAMPORRO, Maurizio para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Pto. Madryn -Area deportes,por un importe de $ 3.000 mensuales por el periodo de 01/04 al 30/11 de 2012 con una carga horaria de 20 hs, semanales.-

160

26/04/2012

Celebrar un CLS con la LIc. María CHULVER, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la DZU, por un importe mesual de $ 4.500 por un lapso de 30 días a partir del 16/04/2012, con una carga horaria semanal de 35 hs.-

161

27/04/2012

Autorizar la realizacion del Curso de Capacitación " Seguridad e Higiene en el ámbito dfel trabajo" a cargo de la Ingº Maria Cristina Rodríguez que se realizará en el marco del Programa de Capacitación gratuita para docentes de Universidades Nacionales.-

162

27/04/2012

Celebar un CLS MF con la Ing Ma. Cristina Rodriguez para el dictadodel Curso de capacitación "Seguridad e higiene en el ambito del trabajo" con una carga horararia de 18 hs reloj en las Sedes de CR, TW, PM, y Esq. y por un haber neto de $ 3.600, (pesos tres mil seiscientos).-

163

27/04/2012

Autorizar la realizacion del Curso " Lengua MApuche Mapuzungun" a cargo del Dr. Anotnio Diaz Fernández que se realizará en el marco del programa de Capacitación gratuita para docentes de las Universidades Nacionales.-

164

27/04/2012

Autorizar a abonar al Dr. Antonio DIAZ FERNANDEZ en concepto de honorarfios una suma mensual de $ 1.875 en los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO Y AGOSTO DE 2012 por el dicatado de 50 horas reloj. Importe total $ 7.500.-

165

02/05/2012

Tener por celebrado con el Estudio Jurídico MASSONI-LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Unico de la presente Resolución, por un monto total de $42.000 más IVA, a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/05 al 31/10/2012.

166

02/05/2012

Avalar la realización de las jornadas de difusión de carreras denominadas UNIVERSIDAD ABIERTA (Tw). LA UNIV TE ESPERA Y LA UNIVERSIDAD TE RECIBE (Com.Rivadavia). VENITE A LA UNI (Pto.Madryn) y diversas acciones de difusión de carreras promovidas en la Sede Esquel, durante los meses de mayo y octubre del presente ciclo lectivo.

167

02/05/2012

Autorizar curso de formación LA INFORMATICA ENSEÑA, para su dictado en el presente ciclo lectivo, en las localidades de Rio Senguer y Rio Mayo.

168

02/05/2012

Designar en calidad de ad-honorem, al Sr. Alejandro VEGA y a Irene GONZALEZ, para el dictado del curso LA INFORMATICA ENSEÑA, con la coordinación de la Direcc. de Educación a Distancia. Fijar como único abono un arancel de $60,00.

169

02/05/2012

Autorizar la realización del curso de formación ENSEÑAR MEDIANTE HISTORIETAS, a dictarse en las localidades de Río Senguer y Río Mayo.

170

02/05/2012

Designar en calidad ad-honorem, al Sr. Alejandro AGUADO para el dictado del curso ENSEÑAR MEDIANTE HISTORIETAS con la coordinación de la Mg.Graciela ITURRIOZ de la Dirección de Educación a Distancia. Fijar para el dictado del seminario un arancel de $60 como único abono.

171

02/05/2012

Autorizar la realización del taller DIBUJANDO HISTORIETAS a dictarse en las localidades de Río Senguer y Río Mayo, destinado a público adolescente, en forma gratuita. Designar a Alejandro AGUADO, con la coordinación de la Mg.Graciela ITURRIOZ, para el dictado del curso.

172

02/05/2012

Autorizar la realización del taller de formación RECURSOS INFORMATICOS PARA EMPRENDER ESTUDIOS, a dictarse en las localidades de Río Senguer y Río Mayo en forma gratuita y abierta al público en general. Designar a Alejandro VEGA y Irene GONZALEZ, con la coordinación de la Mg. Graciela ITURRIOZ.

173

02/05/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la alumna de intercambio Laura MORELLI, de la Universidad de Cuyo, el importe de $2.000 a pagar en cuatro (4) cuotas de $500 cada una, como parte del convenio de reciprocidad en intercambio estudiantil, en el marco del Consorcio AUSA de Universidades Sur Andinas del cual esta Universidad forma parte.

174

02/05/2012

Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe total de $90.408,00 correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y estacionamiento, durante el mes de marzo de 2012.

175

02/05/2012

Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $765,82. $1.386,18. Sonia IVANOFF $242. BONGIOVANNI $120,14. AYAPE Alberto $1.057,67.

176

02/05/2012

Aprobar la entrega de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a AYAPE (3 días).CARBALLO (4 dias). RONCONI (2 días). IVANOFF S.(4 días). NILLNI (2 días). TIEDEMAN (3 días). NILLNI y otros (2 días). PICHL D. (3 días). MEDINA Carlos (1 días).

177

02/05/2012

Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan: Caja de Seguros S.A. $56.712. BRUJULA S.A. $13.745,79. LIEFRINK MARK $585,52. SEP SRL.$400 y otros según las planillas S.A.Nº290- 250- 293- 246- 295- 297- 275- 261- 254- 257- 258- 263- 264- 266- 251- 243- 292- 244-

178

02/05/2012

Celebrar la CXVI COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 18 de mayo de 2012, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

179

02/05/2012

Celebrar la XLV COLACION DE POSGRADO de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 18 de mayo de 2012, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.

180

02/05/2012

Celebrar la CXVII COLACION DE GRADOS de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 31 de mayo de 2012 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

181

03/05/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con vigencia a partir del 01/04/2012 y hasta el 31/03/2013, con las siguientes personas y por los valores que se detallan, para desempeñarse en el CIEFAP de la Sede Esquel: LENCINA José $8.000. ALONSO María $6.500. CONTARDI Liliana $6.500 y GARCIA NOWAK María Carla $6.500.

182

03/05/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Fernando Andrés BARRIA para desempeñar tareas de Asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría administrativa por el lapso de dos meses, a partir del 01/03/12 hasta el 30/04/2012, por un monto total de $23.000 pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de $11.500.

183

03/05/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con Verónica LOPEZ, para continuar con las mismas funciones que desempeña actualmente, por un monto total de $72.320 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $9.040,00, por el período 01/05 al 31/12/12, con imputación presupuestaria 52% a 23-0, fuente 11 y 48% a p.p.21-1, fuente 16 UVTT.

184

03/05/2012

Designar al Sr. Daniel Leónidas LONCON DNI Nº 29.839.321, como Auxiliar de 2da. Dedicación Simple de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, desde 01 de Marzo de 2012 y hasta el 28 de Febrero de 2013.185

 

03/05/2012

Celebrar un Convenio de Pasantía Educativa con el alumnos PRIETO Raúl Alejandro, por el período 05/03/12 al 05/01/2013, para la realización de tareas administrativas en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

186

03/05/2012

Otorgar becas de alojamiento, beca de emergencia y Beca de Ayuda económica a los alumnos de las sedes Comodoro Rivadvia y Esquel,que se detallan según los Anexos I-II-III y IV de la presente Resolución.

187

03/05/2012

Designar al Cr.Fernando Andrés BARRIA como SUB SECRETARIO ADMINISTRATIVO. Celebrar con el Cr. Fernando BARRIA un Contrato de Locación de Obra, para cumplir las funciones de Sub Secretario Administrativo, por un importe total de $57.500, pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $11.500, por el período 01 de mayo al 30/09/2012.

188

03/05/2012

Avalar las II JORNADAS INTERFACULTADES: Ciencia, Transdisciplina y Sociedad -Sede Trelew-, a realizarse durante los días 25 al 27 de junio próximos, en el edificio de aulas de la Sede Trelew.

189

07/05/2012

Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. CUP SJB Nº 000038/12 caratulado COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO S/SUSTRACCION DE ELEMENTOS, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

190

08/05/2012

Autorizar al agente Mario MURPHY -Legajo Nº2577- a cumplir el horario completo de 35 hs.semanales, a partir del 03/05/2012 y adecuar su remuneración al cargo No Docente de Categoría 01 de Planta Permanente en el que revista.

191

08/05/2012

Autorizar la realización del Curso de Capacitación BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO, a cargo de la Dra. Silvia BELCHIOR, Bioq.María Andrea ABALOS, Mg.Susana RISSO y el Sr. Luis AYBAR, que se realizará en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES, con una carga horaria de 42 hs. reloj en las Sedes de Comodoro Rivadavia. Esquel. Trelew y Pto.Madryn durante los meses de mayo y junio/2012.

192

08/05/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Dra.Silvia BELCHIOR. Bioq.María Andrea ABALOS y Mg.Susana RISSO y Sr. Luis AYBAR, por un haber neto de $2.100 para cada uno de los nombrados a pagarse en el mes de junio de 2012, por el dictado de 42 hs.reloj. Autorizar el traslado terrestre asi como los gastos de estadía que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente.

193

09/05/2012

Aprobar el gasto y abonar a la firma E&CONSULTING S.A. los importes de $91.770,00 (fact.Nº0001-00000057) y $418.070,00 (fact.Nº0001-00000056), por el Servicio de Auditorías Petroleras.

194

09/05/2012

Aprobar el gasto y abonar a SAYAGO jose $500 y $500,00, Jorge A.NININ $500. Guillermo E. FLAGEL $9.000. ACUARIUM $500. DIARIO CRONICA $143,01. DIARIO EL CORREDOR $1.200, por los motivos mencionados.

195

09/05/2012

Otorgar la entrega de los siguientes adelantos a rendir según los memorandum Nº5154- 4539- 5166- 5161-5085-5180-5181-5178-5117-5171-5172-5173-5168-5149-5146-5138-5131-5125-5126-5122-5118-5113-5098-

196

09/05/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable de $3.000,00 al alumno LISANDRO DIAZ MALTA, por la realización del Taller de Bailes Comerciales.

197

10/05/2012

Aprobar como integrantes de las respectivas COMISIONES DE BECAS de cada Sede a los representantes que figuran en nóminas que se adjuntan como Anexos I a V de la presente resolución.

198

10/05/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Hugo Rodrigo Javier BARRERA, por el importe total de $24.000, pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $2.000, por el período 01/05/2012 al 30/04/2013, para desempeñarse en el Laboratorio de Absorción Atómica dentro del Programa Línea de Base del Golfo San Jorge.

199

10/05/2012

Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la conmemoración de los 400 años de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, a cumplirse el 19 de junio de 2013, lo que contribuirá a seguir extendiendo un mensaje de hermandad entre nuestras universidades.

200

10/05/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº01/2012 referente a la adquisición de equipos para Proyecto PICT 2010-1087 FONCYT-ANPCYT, a la firma BERNARDO LEW e HIJOS SRL el renglón Nº2, por un importe total de $7.478,55. Declarar fracasado el renglon nº1. Expte."C"01/2012.

201

10/05/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 016/12, referente a la adquisición, instalación y puesta de funcionamiento de central telefónica en la Sede Esquel. Afectación presupuestaria preventiva $21.100,00. Expte. "C"02/2012.

202

14/05/2012

Solicitar a los Sres.Decanos que, en virtud de las actividades académicas comprometidas, evalúen la adhesión a la propuesta hecha por ASOCIACION DE DOCENTES UNIVERSITARIOS.

203

14/05/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 018/12 referente a la adquisición de formularios de inasistencias y libros de registro de temas y actas de exámen para el Colegio Universitario Patagónico. Expte."C"020-CUDAP C SJB Nº 00040/2012.

204

14/05/2012

Autorizar el llamado a Concurso Abierto para cubrir el cargo vacante en la Cat.3 del Agrupamiento Mantenimiento y Servicios Generales de la Sede Esquel,para el cargo de Jefe de Mantenimiento y Servicios, según lo normado por el Convenio Colectivo de Trabajo del Personal No Docente -Decreto 366/06.

205

17/05/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 019/12, referente a la adquisición de cubrecamas para Hotel de Huespedes.

Afectación presup. preventiva $11.500,00. Expte. "C"

206

17/05/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 017/12, referente a la adquisición de materiales para adecuación de espacios para la carrera de Ingeniería Industrial. Afectación presup.preventiva $33.772,76. Expte."C" 018/12- CUDAP Nº 038/12.

207

17/05/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 013/12, referente a la adquisición de neumáticos vehiculo Facultad de Ingeniería Patente DXH 842. Afectación presupuestaria preventiva $4.800. Expte. "C"014/12-CUDAP Nº 0034/12.

208

17/05/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 015/2012, referente a la adquisición e instalación de sistema de reloj y control para Facultad de Ingeniería. Afectación presupuestaria preventiva $2.500. Expte."C" 016/2012-CUDAP Nº 0036/12.

209

17/05/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 020/12, referente a la modificación de tabiquería para Sec. de Ciencia y Técnica. Afectación presupuestaria preventiva $5.276,76 Expte."C"022/12- CUDAP Nº 0042/2012.

210

21/05/2012

Rescindir la adjudicación de los renglones 28 y 198 de la Orden de Compra 002/12 a la firma STRATFORD BOOK SA. por un importe total de $758,70. Expte."C"070/2011.

211

21/05/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 003/2012 referente a adquisición de micropipetas para Facultad de Cs.Naturales Comodoro Rivadavia y electrodo de PH para FCN TW, a las firmas LOBOV y CIA. por $1.260,00. CIENTIST $985,00. Expte. "C"03/2012.

212

21/05/2012

Aprobar disposiciones CUP Nº 19, 20 Y 21/2012. Renuncia Prof. Luciana URREZ. Cargo Jefe de Preceptores determinar nivel. Modificación designación Mauro MERLO.

213

22/05/2012

Otorgar los títulos de grado, con fecha de expedición 18 de mayo de 2012.

214

22/05/2012

Aprobar las rendiciones de gastos Nº 033 A 038/2012, presentadas por la Dirección General Económico Financiera.

215

22/05/2012

Aprobar las rendiciones de gastos Nº 039 A 042/2012, presentadas por la Coordinadora del Relevamiento Territorial Abogada Sonia IVANOFF.

216

22/05/2012

Autorizar el llamado a Concursos Abiertos Nº3, para cubrir un cargo en la Cat.3- Dirección de Mantenimiento Sec. de Planeamiento de Infraestructura y Servicios. 2 cargos en la Direcc. de Mantenimiento Cat.07- Sec. de Inf. y Servicios y 1 cargo Cat.07 en Bedelia-Delegac. Zonal Comodoro Rivadavia.

217

23/05/2012

Declarar desierta la Licitación Privada Nº 07/2011, sobre adquisición de vehículo de transporte UE convenio APN para Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Sede Ushuaia. Expte."C"098/2011.

218

23/05/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar el importe correspondiente al PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALIZANTES, por los meses de abril y mayo/2012 a los beneficiarios Laura ACHERITOBEHERE. Miriam ESCOBAR DAZA. Grabriela PAPAZIAN. Erica RUIZ y María E. SANTOS, $2.000 a c/u.

219

23/05/2012

Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral Mosconi el importe de $54.319,70, correspondiente a honorarios por servicios de Policia adicional según oficios Nº 47-48 Y 49/12, por los meses de febrero y marzo/12.

220

24/05/2012

Rescindir el renglón 312 de la Orden de Compra 110/11, a la firma EMILIANO DEL PEON, por un importe total de $104.Expte. "C"045/11.

221

24/05/2012

Rescindir el renglón 59 de la Orden de Compra Nº107/11, a la firma BERNARDO LEW SRL por un importe total de $479,20. Expte. "C"045/11.

222

24/05/2012

Rescindir la adjudicación de los renglones 29-76-196-412-684 de la Orden de Compra Nº 144/11, a la firma CUSPIDE LIBROS S.A. por un importe total de $395,00. Expte."C"070/11- CUDAP Nº 0007/2012.

223

24/05/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por los meses de abril y mayo de 2012 a los alumnos que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.

224

24/05/2012

Aprobar los gastos y reitegrar a GENINI $894. PANASIUK $640. FURCI Osvaldo $535,99. DEL RIO Marta $316,14. URIE Daniel $1033,15. NILLNI $330. DE LEONARDIS $569,89 LAZZARONE $2.000. BARRIOS $510,15. DIEZ TETAMANTI, Juan Manuel $314,96. GENINI $828,64. MEDINA $1.275,24. ITURRIOZ $387,06.

225

24/05/2012

Aprobar los gastos y abonar a varias firmas BRUJULA SA. $11.182,09. RESTAURACIONES ARIEL $9.500. NEWXER $9.806. BASANI BAHIA $955,90. CIA. DE EMPRENDIMIENTOS $3.500. NICOLAS $2.700. ISIS VIAJES $7.844,40. $2.716,40. $2.959,60. IMPRESORA PATAGONICA $143,01. DIARIO EL VECINDARIO $600,00. ANAFER $270,02. DASU $678,06. RONDINI SUSANA $600,00.

226

24/05/2012

Aprobar los días de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a favor de: Ma.Florencia GONZALEZ PEDROSO (3dias). PEREZ DORA (3 dias). CARDADE Eugenia (200,04). LEON Silvia ( 2 dias).RONCONI Graciela (4d). AGUADO-VEGA-GONZALEZ (2 dias para c/u).POMES ANALIA (2 dias). PAGANO Dario (3 dias). BARRIOS Luis (6 dias).

227

29/05/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 04/2012 ref. al alquiler de Central Telefónica para Sede Pto.Madryn, a la firma AGUS MOS TELEFONIA S.A. por única oferta por el importe de $7.660,80. Expte. "C" 004/12 -CUDAP 0024/12.

228

29/05/2012

Designar como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante el CONSEJO ASESOR DEL IPAF a la Dra. Ana VALTRIANI.

229

29/05/2012

Dar de baja en todas sus modalidades a los alumnos becados de las Sedes ComodoroRivadavia. Esquel. Trelew y Puerto Madryn. Disponer el cierre de cuenta y recupero de los fondos respectivos. Nota DGBU 046/12.

230

29/05/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, por el período 01/06 al 31/12/12, por un importe total de $17.500. Tener por autorizado el pago de los servicios prestados por el Sr. Raúl REYES durante el período agosto a diciembre de 2011, según las facturas presentadas.

231

30/05/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Miriam STAMATI. Miriam BELTRAN y Zulma RAPIMAN, para cumplir tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes,de lunes a viernes o sábados, domingos y feriados conforme las necesidades del sector, por un total de 144 hs., por el período 16/05 al 15/08/12, por un importe total de $14.100, pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $4.700.

232

30/05/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Lic. MARIA LUZ ROSSINI, para desempeñarse en el Area de Análisis Económico y Administrativo, por un monto mensual de $6.700, por el período 07/05 al 31/12/12, con una carga horaria de 35 hs., dependiente de la Secretaría administrativa.

233

30/05/2012

Hacer lugar a la solicitud planteada por el agente de la DIRECCION DE LIQUIDACIONES Sr. Renato VELASQUEZ y autorizar a la Secretaría administrativa a abonarle el Suplemento por Mayor Responsabilidad previsto en el Dto. 366/06.CUDAP EXPTE.SJB Nº 000016/12.

234

30/05/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº012/12, referente a la adquisición de elementos de limpieza. Afectación presupuestaria preventiva de $5.669,90. Expte. "C"013/12. CUDAP Nº 00033/12.

235

31/05/2012

Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 03/12, referente a la construcción de la Obra REPARACION BIBLIOTECA-EDIFICIO AULAS Y LABORATORIOS- SEDE COMODORO RIVADAVIA, con un presupuesto oficial de $540.000. Expte. CUDAP Nº 77/2012.

236

31/05/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. María Florencia GUINLE, por un monto mensual de $2.000 con una carga horaria de 10 hs. semanales, para desempeñarse cumpliendo actividades de los Programas de la Dirección de Orientación Educativa por el período 01/06/12 al 31/03/2013 o hasta el retorno de la Lic. Cristina INSUA, quien se encuentra con Licencia sin goce de haberes.

237

01/06/2012

Aprobar el Acta de Recpción Provisoria de la Obra "LICITACION PUBLICA Nº 02/11, EDIFICIO ARCHIVO CENTRAL- SEDE COMODORO RIVADAVIA", de fecha 08 de mayo de 2012. Autorizar la devolución de las pólizas de seguro respectivas. Expte.CUDAP Nº 113/2010.

238

01/06/2012

Avalar académicamente la realización del SEMINARIO DE FORMACION VIRTUAL "ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN ENTORNOS VIRTUALES", presentado por la Dirección de Educación a Distancia, para su dictado en el presente ciclo lectivo, con una carga horaria de 40 hs.reloj y que la acreditación de los asistentes se hará desde la Sec. Académica de la Universidad. Designar a la Prof. Fernanda NAHUELANCA para dicha tarea....

239

01/06/2012

Designar, en calidad de ad-honorem, a la Prof. Fernanda NAHUELANCA para las actividades del Seminario de Formación Virtual "Enseñanza Universitaria en Entornos Virtuales". Fijar para el Seminario un arancel de $100 como único abono.

240

04/06/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Lic. María CHULVER, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Ushuaia, por un importe total de $4.500, por un lapso de 30 días, a partir del 16 de mayo de 2012, con una carga horaria de 35 hs. semanales.

241

05/06/2012

Aprobar el gasto y abonar a ALERTA S.R.L. el importe de $87.588,00, por el mes de abril de 2012, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el Edificio de la Universidad, en el estacionamiento y hs. de servicio adicional.

242

05/06/2012

Aprobar el gasto y abonar a la firma E&P CONSULTING SA. el importe de $429.710,00, por la tarea realizada en el Servicio de Auditorias Petroleras según Acuerdo de Trabajo, Factura Nº 0001-00000058.

243

05/06/2012

Aprobar el gasto y reintegrar al Cr. Alberto AYAPE $3.258,51.$570. Daniel PICHL $347.

244

05/06/2012

Otorgar los adelantos a rendir según las planillas DGEF nº5189- 5190- 5182- 5219- 5214- 5222- 5230- 5232- 5235- 5237-5218-5221-5212-5213-

245

05/06/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 096/2011,ref. a la adq. de disco duro y memoria RAM para Comisión Central de Autoevaluación a las firmas: INFINITELOOP S.A. por $1.989,95 y BIOINGENIERIA DEL SUR DE SOLAR, por un importe de $1.380. Expte."C"101/11-CUDAP 019/12.

246

06/06/2012

Encomendar, ad referendum del H.Consejo Superior, a los actuales miembros de Paritarias Particulares No docentes, designados mediante la Resolución CS Nº081/09 dar inicio al tratamiento del tema PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA EL PERSONAL NO DOCENTE, con el objeto de avanzar en la elaboración y presentación de una propuesta de capacitación para el personal de esta institución.

247

13/06/2012

Aprobar la oficialización del blog http://comisionsalud unpsjb.blogspot.com.ar/ e incorporarlo a la pagina web de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco e-mail comsal unp.edu.ar.

248

13/06/2012

Tener por autorizada,por excepción, a la docente del CUP Prof.IRIS BARRIONUEVO a extender los dias de licencia por Atención de Familiar enfermo, por los días 31/05 al 07/06/2012 (Art.10 inc.j Dto.3413/79).

249

13/06/2012

Tener por autorizada, por excepcion, a la Prof.MIRYAM DE BRITO a extender los dias de licencia por A tención de Familiar Enfermo, por los dias 21 de mayo al 08 de julio de 2012 ( Art.10 inc.j Dto.3413/79).

250

13/06/2012

Adjudicar la Contratacion Directa Nº 014/12 referente a "Adquisicion de Apilador manual de elevacion y traslacion para Facultad de Ingenieria " a la firma UNIRROL S.A por un importe de $9.980.00.Expte."C" 015/12 CUDAP 35/12.

251

13/06/2012

Autorizar la Contratacion Directa Nº 022/2012 referente a la "Adquisicion Indumentaria de Trabajo".Afectacion Presupuestaria Preventiva $ 7.632.67. Expte CUDAP 45/12.

252

13/06/2012

Encomendar a la Direccion de Planeamiento que en breve plazo prepare y presente una Propuesta que incluya un Plan de Capacitacion con los cursos necesarios y un cronograma de implementacion, asi como otros aspectos que entienda corresponde al fin que se pretende.

253

13/06/2012

Otorgar aval academico al desarrollo del Seminario-Taller "ELABORACION DE PROYECTOS EXTENSIONISTA" a desarrollarse en forma conjunta en las distintas sedes universitarias, de acuerdo al desarrollo temario que figura en el Anexo unico de la presente Resolucion.

254

13/06/2012

Autorizar a la Secretaría de Extensión Universitaria la Coordinación del Programa de Alfabetización "ENTRE TODOS", a cargo de la Mg. Susana GONZALEZ.

255

13/06/2012

Designar a los Arq.Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra. Designar Comisión Evaluadora Lic. Pública Nº03/12

256

13/06/2012

Autorizar la Licitación Privada Nº 03/12 referente a la adquisición de artículos de librería, papelería y útiles de oficina e insumos de computación. Afectación presupuestaria preventiva de $164.875,99. Expte.CUDAP C-SJB Nº 0047/12.

257

13/06/2012

Declarar desierta la Contratación Directa Nº 015/2012 referente a adquisición e instalación de sistema de reloj y control para la Facultad de Ingeniería. Expte. "C"016/12 CUDAP C-SJB Nº 036/12.

258

13/06/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº023/12 referente a la "Abertura metálica chapa-reforma puerta de ingreso frente a Biblioteca Central". Afectación presupuestaria preventiva $11.850,00. Expte.CUDAP C-SJB Nº 0046/12.

259

13/06/2012

Otorgar al egresado Matias Javier KLAICH un Certificado Acta de entrega que acredite el cursado y obtención del título de LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS de esta Casa de Estudios, otorgado el 16 de Febrero de 2005, asentado en el Acta 167, folio 84 del Registro I P.M (Resolución R/5 nº019/2005).

260

13/06/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a otorgar los subsidios a favor de Institución Salesiana San Francisco Javier Asociación Civil de $5.265,00. MARIN Roberto Daniel $2.000,00 y ARRATIA Pamela $1.000,00, por los motivos mencionados.

261

13/06/2012

Aprobar el gasto y abonar a la COMISARIA DISTRITO GRAL. MOSCONI el importe de $49.244,60, correspondiente a honorarios por Servicios de policia adicional según los oficios Nº56 Y 58/12.

262

13/06/2012

Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI $721,04. ITURRIOZ $515,16. CHULVER María $1.340,18. PAGANO Dario $426,50. ASOREY Claudia $580,00. CARBALLO Rosario $949,18, por los motivos mencionados.

263

13/06/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de pasajes a BALOCCHI Alicia (3 días). MEDINA (3 días)(1 día). BECETTE Raúl (3 días). MAYORGA Viviana (2 días). ESCUDERO y GONZALEZ Susana (3 y 2 días). ASKENAZI María (5 días).

264

13/06/2012

Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A. Nº 058 -057 -62 -398 -405 -424 -408 -458 -410 -412-418-419-440-423-428-430-449-436-439-414-463.

265

13/06/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con Hilda QUILAQUEO. Beatriz CASTILLO y Carlos ESPINOZA, para cumplir funciones en la Sede Esquel, por el período 01/05 al 30/11/2012.

266

13/06/2012

Autorizar el gasto de hasta $5.000 mensuales por el uso del Consorcio de Administración del Centro de Altos Rendimientos Complejo Deportivo Ing. Luis A. HUERGO, vigentes para el Ciclo Lectivo 2012, desde el 01 de abril al 31 de agosto de 2012, los que serán facturados por el mencionado consorcio proporcionalmentea las horas utilizadas.

267

14/06/2012

Autorizar el curso TICS: HERRAMIENTAS LIBRES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDACTICAS, a cargo del Dr. ARIAS FIGUEROA, Daniel y del C.U. RAMIREZ MORALES Jorge que se realizara en el marco del Programa de Capacitac. Gratuita para docentes de Universidades Nacionales, en Sede Comodoro Rivadavia, durante el mes de Junio/2012.

268

14/06/2012

Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios, la suma de $6.000 al Dr. ARIAS FIGUEROA, Daniel a pagarse en el mes de Junio/12, por el dictado de 40 hs. reloj. Autorizar el pago de traslado aereo por los tramos Salta-Bs.Aires-Comodoro Rivadavia-Bs.Aires-Salta estimados en $4.000 y los gastos de estadía que será rendidos de acuerdo a la normativa vigente.

269

14/06/2012

Tener por autorizados los Talleres y Cursos que se desarrollan en las sedes Comodoro Rivadavia, Esquel (Trevelin), Trelew y Puerto Madryn durante el primer cuatrimestre de 2012, en el marco del convenio suscripto con PAMI, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.

270

14/06/2012

Autorizar la Licitación Privada N? 002/12, referente a la adquisición de muebles para varias dependencias. Afectación presupuestaria preventiva $126.221,00. Expte. C-SJB N°043/12.

271

14/06/2012

Autorizar la Licitación Privada Nº004/12, referente a la adquisición de vehiculo para Sede Ushuaia. Afectac. presupuestaria preventiva $170.000. Expte.C-SJB 056/12.

272

14/06/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 021/12, referente a la adquisición de herramientas menores, motosierra y elementos para riego en el Museo del Petróleo. Afectac. presupuestaria preventiva $7.110. Expte.C-SJB 044/12.

273

14/06/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Yamila Miriam ELIAS para desempeñarse cumpliendo funciones de ASISTENTE PARA LA GESTION DE LOS NODOS, en el marco del Convenio firmado con el Programa de Investigación y Perfeccionamiento de Tecnologías Audiovisuales Digitales, por un monto total de $8.000, pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $2.000 por el período 01/06 al 30/09/2012.

274

14/06/2012

Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Ricardo Mario BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el Acuerdo especifico entre la Comisión Nacional de Energia Atómica y esta Casa de Estudios, que tramita por Expte.CUDAP SJB Nº 068/12.

275

18/06/2012

Declarar de interés y otorgar aval académico al PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN PROBLEMATICAS CONTEMPORANEAS: Gestión Integral Bibliotecaria, propuesto por la Secretaría de Extensión Universitaria, Gestión de Proyectos Comunicacionales, en colaboración con la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a desarrollarse en el presente ciclo lectivo.

276

19/06/2012

Establecer un receso administrativo y académico de invierno de dos semanas consecutivas para las dependencias de rectorado en todas las sedes y delegaciones en el período comprendido entre el 09 y 20 de Julio de 2012. Invitar a las cinco Facultades de la Universidad a adoptar una medida similar para su personal.

277

19/06/2012

Otorgar los títulos, con fecha de expedición 15 de Junio de 2012.

278

19/06/2012

Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos postulantes y renovantes 2012 de Sede Ushuaia, detallados en el Anexo I de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/12 y febrero a abril/2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. Asignar Becas de copias y transporte según el anexo II de la presente resolución.

279

19/06/2012

Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos renovantes y postulantes/12 de Sede Puerto Madryn, detallados en los Anexos I y II de la presente resoluc. con vigencia por 10 meses: de mayo a noviembre/12 y de febrero a abril/2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. Asignar becas de alojamiento, comedor, copias y transporte según los anexos respectivos.

280

19/06/2012

Asignar becas de ayuda económica a alumnos renovantes y postulantes 2012, Sede Esquel detallados en los anexos II Y III de la presente resolución, con vigencia por 10 meses, de mayo a noviembre/12 y de febrero a abril/2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. Asignar becas de alojamiento, transporte y copias según los anexos respectivos.

281

19/06/2012

Autorizar el pago de $5.976 en concepto de honorarios al Dr.Joan Pages por el dictado del Seminario de Posgrado "EPISTEMOLOGIA Y ACTUALIZACION DISCIPLINAR EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES", en el mes de Junio de 2012. Autorizar el pago de los pasajes aereos por el tramo Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Comodoro Rivadavia-Buenos Aires-San Paulo.

282

21/06/2012

Avalar el dictado del Taller de Expresión Corporal dictado por el Prof. Elio GIMENEZ. Autorizar la entrega de un subsidio no reintegrable de $3.000,00 al responsable de dicho taller.

283

21/06/2012

Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $88.622,00, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento, durante el mes de mayo/12.

284

21/06/2012

Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $569. MEDINA C. $311. AYAPE $2.165,02. BORASO $2.308,20. MAZZUCA MARC $1.430,89.FLORES Ma,LUJAN $436,18.

285

21/06/2012

Aprobar el gasto y abonar en concepto de subsidios, el importe de $8.000 a Ma.Belen FRESCO y $25.000 a Barbara Judith QUINTANA, de los Centros de Estudiantes de la FCE y FCJ, por traslado a la ciudad de Córdoba para participar del Congreso de la FUA, entre los días 15 y 18 de Junio de 2012.

286

21/06/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o entrega de pasajes a favor de: Dora PEREZ (4 días).MURGA H.(6 dias). PICHL (3 días). SEDRON M. (3 días).NILLNI (4 días). BAYON N. (2 días).BECETTE R. (2 días).COICAUD S. (3 días). HAJEK (4 días).

287

21/06/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Sergio Nelson PEREZ COYUL, para desempeñarse como Auxiliar administrativo en la Delegación Zonal Sede Comodoro Rivadavia, por el importe total de $15.314,28 pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $3.828,57, por el período 01/06 al 30/09/2012.

288

21/06/2012

Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 526- 522- 494- 492- 496- 497-501-505-508-516-521-527-528-500-529-486-499-537/12.

289

22/06/2012

Autorizar la realización del Seminario de Formación "EVALUAR EN LA VIRTUALIDAD", que será desarrollado por la Mg. Graciela ITURRIOZ, con la colaboración de Irene GONZALEZ, del equipo de trabajo de la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académica, a partir del 01 de agosto del cte.año.

290

22/06/2012

Designar en calidad de ad-honorem a la Mg. Graciela ITURRIOZ y a Irene GONZALEZ para el dictado del Seminario EVALUAR EN LA VIRTUALIDAD, bajo la coordinación de la Dirección de Educación a Distancia. Fijar para el dictado del Seminario un arancel de $100 por participante.

291

26/06/2012

Celebrar sendos Contratos de Locaci?n de Servicios con los Sres. Fanny ESCOBAR. Macarena GINZO. Gabriel AZZI.(Comedor Sede Trelew) y Victor IGOR. Filipe GOMEZ y Mauricio RUIZ (Comedor Comodoro Rivadavia),para conformar la nueva administraci?n del Comedor Universitario de las sedes Com.Rivadavia y Trelew, por el per?odo 01/05 al 30/04/2013, con una remuneraci?n equivalente a cat.06 y 07 del escalafon personal No Docente- Dto.366/06.

292

26/06/2012

Celebrar un Contrato de Locaci?n de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Sede TRELEW, por un importe mensual de $5.000, por el per?odo 01 de agosto al 15 de diciembre de 2012.

293

26/06/2012

Instruir Sumario Administrativo en relaci?n con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB N?00049/2012,

caratulado DIRECCION DE PERSONAL S/NO PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DEL SR. RICARDO ANDRES FRIAS. con el objeto de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

294

26/06/2012

Instruir sumario administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB Nº 00046/12, caratulado DIRECCION DE PERSONAL S/NO PRESENTACION DE DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DE CLAUDIA SOLIS, con el objeto de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

295

26/06/2012

Instruir sumario administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte.SJB Nº 00044/12, caratulado DIRECCION DE PERSONAL S/NO PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DE LA Sra. MARIA CRISTINA MARINERO, con el objeto de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

296

26/06/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Norberto LARROCCA, para desempeñarse como Coordinador Administrativo, por un monto total de $48.000 (pesos cuarenta y ocho mil), pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $8.000, por el período 01/06 al 31/12/2012.

297

26/06/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Francisco Javier MERIDA y Marcia Carolina NIEVA, para desempeñar funciones en el marco del Convenio suscripto con la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por un importe mensual de $2.700, por el período 01/07 al 30/09/2012.

298

26/06/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 011/2012 , ref. a la adquisición de cerraduras, tarugos y tornillos p/ Dirección de Intendencia y Sec. de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios a la firma: SAGOSA SCC, por el importe de $1.738,00. Declarar desierto el renglon 2. Expte. "C"011/12. CUDAP EXP. C-SJB 0031/12.

299

26/06/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 019/12, referente a la adquisición de cubrecamas para el Hotel de Huespedes a la firma: GRANDES SEDERIAS DALI SA. el renglón 01 por única oferta por un importe total de $16.000,00. Expte. "C"021/12; CUDAP EXPTE C-SJB Nº 00041/12.

300

26/06/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº026/12, referente a la SUSCRIPCION A BIBLIOTECA JURIDICA ON LINE "EL DIAL.COM" con la firma ALBREMATICA SA por un importe total q asciende a $1.480,00. CUDAP Expte.C-SJB Nº 00050/12.

301

26/06/2012

Desestimar la oferta de EPROTEC. Adjudicar la Contratación Directa Nº 09/12, referente a la adquisic. de matafuegos, accesorios y carga de matafuegos a las firmas: URSAN SRL por $12.610,00 y SEGURIDAD SRL. por el importe de $9.076,00. Expte. CUDAP C-SJB Nº 029/12.

302

26/06/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº032/12 referente a la adquisición de materiales para refacciones en el edificio de km.4. Afectación presupuestaria preventiva $16.251,82. CUDAP EXPTE. C-SJB Nº 0057/12.

303

26/06/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº024/12, referente a servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas por el término de 6 meses. Afectación presupuestaria preventiva $12.000. CUDAP EXPTE. C-SJB Nº 00048/12.

304

26/06/2012

Declarar desierta la Contratación Directa Nº 017/12, sobre adquisición de materiales para adecuación de espacios de la carrera Ingeniería Industrial. Expte. CUDAP SJB Nº00038/12.

305

26/06/2012

Rescindir la adjudicación de los renglones 608-640-641-642-667-705-823-872-876 de la Orden de Compra 042/12, a la firma PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL por un importe total de $1.712,80. Expte. "C" 016/11.

306

28/06/2012

Autorizar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, a los alumnos adjudicados que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolucion correspondiente al mes de Junio/2012.

307

02/07/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Pedro KOLODKA, para cumplir con el asesoramiento en obras y proyectos de las instalaciones eléctricas, por el período 01/07/12 al 31/12/12, por $3.200 mensuales. Prorrogar Contratos de Locación de servicios con Maria Marta Mario y Dr. Ulises CALABRESE, período 01/07 al 31/12/12, para funciones en la Secretaria de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios.

308

03/07/2012

scindir el renglón 192 de la O.Compra 040/12, a la firma GAMA ELECTRONICA SRL por $894,00. Expte.016/11, adq. de librería, papelería, útiles de oficina e insumos de computación.

309

03/07/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 031/12, referente a alquiler inmueble para oficina de Decanato Facultad de Ciencias Económicas. Afectación presupuestaria preventiva $174.000,00. Expte.CUDAP C-SJB 0055/12.

310

03/07/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 029/12, referente a la adquisición de materiales de electricidad. Afectación presupuestaria preventiva $8.866,00. Expte. CUDAP C-SJB 00053/12.

311

03/07/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 006/12 referente a la adquisición de termociclador para Instituto de Desarrollo Costero, Sec. de Ciencia y Técnica a la firma: BERNARDO LEW por $31.125,80. Expte. C-SJB 026/12

312

03/07/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 025/12, referente a la Impresión de fichas para Biblioteca Central. Afectación presupuestaria preventiva $2.500,00. Expte. C-SJB 00049/12.

313

04/07/2012

Crear la CATEDRA LIBRE DE AGROECOLOGICA Y SOBERANIA ALIMENTARIA, que se desarrollará en la Delegación Zonal de Sede Esquel, conforme los objetivos, ejes temáticos y actividades propuestas en el Anexo Unico, que forma parte de la presente Resolución.

314

04/07/2012

Autorizar la concreción del Taller "ATENCION AL PUBLICO", que coordinará la Mg. Leticia AGUIÑO, en la Sede Puerto Madryn, invitando a participar al personal No docente de la Sede Trelew en el marco del Programa de Formación y Capacitación para el personal No docente incluido en el Programa de Formación continua de la Secretaría Académica de la Universidad. Autorizar el pago de $1.500 en concepto de honorarios a AGUIÑO. Carga horaria de 10 hs. entre los días 27 de julio y 10 de agosto de 2012.

315

06/07/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a la incorporación de los fondos provenientes de la Resolución Nº269 SPU del 29/12/11 de $863.221 al presupuesto de la Universidad y a la adecuación de los créditos de los sistemas SIU.Comechingones y Pilaga. Convenio ME Nº 1092/11.

316

06/07/2012

Designar a los integrantes de la Unidad Ejecutora, dependiente de la Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica, que llevará a cabo las acciones relacionadas con el Programa CONECTAR IGUALDAD a partir del día 10/05/2012 y hasta la finalización de la ejecución del proyecto presentado por esta Universidad para el año 2012.

317

06/07/2012

Otorgar al Director de Deportes Otar MACHARASVILLI -Legajo 1828- una Licencia especial con goce de haberes como excepción al art.97 inciso I) del Dto.366/06, que determina un máximo de 15 días hábiles como Licencia deportiva, por el período 30/07 al 10/08/2012, con motivo de haber sido designado como Jefe de Equipo de la Selección masculina de Basquetbol mayor en los Juegos Olimpicos LONDRES 2012.

318

06/07/2012

Dejar sin efecto la Resolución R/7 Nº 529/10. Tener por asignadas al agente Sr. Humberto Alejandro MONTIEL -Legajo Nº 2339- las funciones que desempeñaba la Sra. Eloisa Romero en la Unidad de Extracción de Aceites Esenciales en la Delegación Zonal Sede Esquel, y autorizar la liquidación a su favor de un suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 6 de revista y la categoría 4 correspondiente al cargo mencionado,correspondiente al período 01/09/2009 y hasta el 30/11/2011.

319

06/07/2012

Adjudicar a la empresa CESARI SRL la ejecución de la Obra "Adecuación Accesibilidad- Edificio de aulas y Laboratorios Livianos- Refacción y Remodelación baños- Ejecución rampas Sede Comodoro Rivadavia". Licitación Obra Pública Nº 001/12, por la suma de $680.408,16. Expte. CUDAP Nº 00014/12.

320

06/07/2012

Adjudicar a la empresa MAURO FELIX ITUARTE la ejecución de la Obra "ADECUACION ACCESIBILIDAD EDIFICIO AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS -REMODELACION Y EJECUCION DE ENTREPISO Y MONTAESCALERA -SEDE COMODORO RIVADAVIA- Licitación Obra Pública Nº 002/12, por la suma de $ 548.275,17. Expte. CUDAP Nº 00015/2012.

321

23/07/2012

Adjudicar la Licitación Privada Nº01/12 referente a Alquiler de fotocopiadoras a la firma NEWXER S.A. por un importe de $10.077,00 mensual y $120.924,00 anual, por el término de un año. Expte. CUDAP 032/12.

322

23/07/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 030/12, referente a la adquisición de equipamiento para audio y computac. Afectación presupuestaria preventiva $35.549,00. Expte. CUDAP Nº 00054/12.

323

23/07/2012

Adjudicar Becas de Ayuda Economica a los alumnos de Sede ComodoroRivadavia, en todas sus modalidades, por el periodo Mayo a Noviembre/12 y Febrero a Abril/13.

324

23/07/2012

Dar de baja en todas sus modalidades y en sedes Com. Rivadavia. Trelew. Esquel y Ushuaia, a los alumnos que se detallan en cada una de las sedes, por el período 2011 y 2012.

325

24/07/2012

Prorrogar sendos Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con Jorge MALDES y Verónica OCAMPO, para desempeñar funciones administrativas en la Dirección General de Despacho, por un importe mensual de $6.700,00 para cada uno de los agentes, por el período 01/07/12 y hasta la implementación del concurso correspondiente.

326

24/07/2012

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Prof.Susana LEON, para continuar con las funciones que desempeña en la Delegación Buenos Aires, por el período 01/07 al 31/12/12, por un importe total de $48.144,60 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $8.024,10.

327

24/07/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Oscar BIANCIOTTO, para desempeñarse como ASESOR en el proceso de traspaso de la Sede Ushuaia a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por el período 01/06 al 31/10/12, por un importe total de $34.380,00 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $6.876

328

24/07/2012

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Sra. Laura LASCANO, para continuar desempeñando las mismas funciones que las actuales, por un monto total de $39.000 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $6.500,00, por el período 01/07 al 31/12/12.

329

24/07/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº013/12 referente a adquisición de neumáticos para vehículos de la Facultad de Ingeniería a la firma: AUSTRAL GOMAS SRL. por un importe de $4.944,00. Expte."C"014/12- CUDAP EXP C-SJB Nº 034/12.

330

24/07/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 002/12 referente a adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Central Telefónica Sede Esquel a la siguiente firma: ARROBA INFORMATICA de María Luisa AGUIRRE, por única oferta por un monto de $24.900,00. Expte."c" 002/12, CUDAP EXP C-SJB 0022/12.

331

24/07/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 027/12 referente a la adquisición de equipo destilador para PROMFYB-FCN Afectación presupuestaria preventiva $5.400,00. Expte. CUDAP EXP C-SJB 00051/12.

332

25/07/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Gimnasio Dean Funes el importe de $6.240,00 y a Marin Roberto el importe de $1.000,00, en concepto de subsidios, por el alquiler del gimnasio del Colegio Dean Funes y por el desempeño a cargo del grupo de Hockey femenino Universitario.

333

25/07/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de CARBALLO Ma. (3 días). GONZALEZ Susana y ESCUDERO Haydee (3 días). CASO Graciela (2 días). ESCUDERO Haydee (2 días). Carlos DE MARZIANI (3 días). MEDINA Carlos (2 días).

334

25/07/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a aprobar el gasto y reintegrar a ROSSI Carla $779. CARBALLO María $632,02. BECETTE Raúl $750. ESCUDERO Beatriz $286. PICHL Daniel $347.

335

25/07/2012

Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $51.429, correspondiente a honorarios por los servicios de policia adicional según los oficios nº 74 Y 75/12.

336

25/07/2012

Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A. Nº 548- 556- 561- 562- 564- 569- 557- 583- 585- 545/12.

337

25/07/2012

Aprobar el Calendario y la guia de contenidos para el ingreso a las carreras de grado por parte de MAYORES DE 25 AÑOS de acuerdo al Art.7º de la Ley 24.521, para el año 2013, que se agrega y forma parte como Anexo Unico de la presente Resolución.

338

26/07/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr.Raúl Alberto CEBALLOS DNI. Nº14.470.957, para cumplir funciones como Responsable a Nível Departamento de Higiene y Seguridad a partir del 01/07/12, con una remuneración equivalente a Cat.03 ATP-PP.Celebrar un CLS con la Srta. Silvia Vanesa VALERIO DNI Nº 27.020.386, para desempeñarse como auxiliar de biblioteca con una remuneración equivalente a Cat.05 ATP, PP a partir del 01/07/12. Celebrar un CLS con el Sr. Pablo Rodrigo LEIVA DNI.Nº30.855.052, para desempeñarse como Auxiliar administrativo en Bedelia, con una remuneración equivalente a Cat.07 AMP y SG, a partir del 01/08/12, vencido dicho plazo y de no haber informe por parte de la dependencia de reporte que indique algún inconveniente, el agente será incorporado a la planta permanente automáticamente, en todos los casos.

339

26/07/2012

Tener por afectada a la agente DORA MARIELA RADONICH DNI.Nº22.453.996, proveniente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en calidad de adscripta a la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del 01 de febrero de 2012 y por el término de un año, en idénticas condiciones a aquellas en que revista en la Universidad de orígen. Expte. CUDAP-SJB Nº 0004/12.

340

26/07/2012

Asignar Becas de Ayuda Económicas a los alumnos de Sede Trelew detallados en los anexos correspondientes a Renovantes y Postulantes/12, con vigencia por 10 meses de Mayo a Noviembre/12 y febrero a abril/2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. Asignar becas de copias, transporte y comedor.

341

27/07/2012

Declarar dos días de duelo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante la desaparición física del Ing. Osvaldo Luis MOSCONI, acontecida el día 26 de Julio de 2012.

342

01/08/2012

Asignar Becas de Ayuda Económica a alumnos de la Sede Puerto Madryn, a partir del mes de Julio/12. Aprobar cambio de categorias y asignar becas de emergencia y de alojamiento.

343

01/08/2012

Adjudicar los Fondo Semilla 2012, por un importe de $5.000, a los postulantes que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

344

01/08/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS por el mes de Julio/2012, a los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

345

01/08/2012

Aprobar el gasto y abonar a IMAGO $500. NININ $500. SAYAGO $500. LAVADERO IMPERIO $956,71.

346

01/08/2012

Otorgar adelantos a rendir según las planillas DGEF Nº 5245- 5243- 5264- 5252- 5279 y 5262.

347

02/08/2012

Otorgar los títulos de grado, con fecha de expedición 30 de Julio de 2012.

348

03/08/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 005/12,referente a "Alquiler mensual Edificio Sede Trelew" a la firma GARZONIO PROPIEDADES por el importe de $30.250,00 por 2 años, (veinticuatro meses, ascendiendo a un importe total de $726.000,00. Expte. C-SJB Nº 00025/12.

349

06/08/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las Becas Estimulo a las Vocaciones Cientificas, correspondiente a los meses de abril. mayo y junio/12.

350

06/08/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega a la Institución Salesiana San Francisco Javier Asociación Civil el importe de $5.980,00, correspondiente al alquiler del Gimnasio del Colegio Dean Funes por el mes de Junio/2012, para las prácticas deportivas de alumnos de la Universidad.

351

06/08/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar el programa de Practicas Profesionalizantes Subprograma B a los beneficiarios que se detallan, por un importe total de $5.000, pagaderos a cada uno $1.000, correspondiente al mes de junio de 2012, en concepto de subsidios.

352

06/08/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes según las planillas S.A.Nº588- 590- 614- 623- 624-626-

353

06/08/2012

Aprobar el pago a varias firmas según las planillas SA. Nº 093- 092- 091- 096-095-

354

06/08/2012

Aprobar los gastos y reintegrar a AYAPE $3.815,46.Julio BARRIONUEVO $150. ALVAREZ Gabriela $1.250. GENINI A. $472,34 y $1.128,19. BARRIOS Luis $725. URIE $465,06. NILLNI Adriana $441.-

355

06/08/2012

Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A.Nº 621. 611. 609. 604 Y 598.

356

06/08/2012

Autorizar a la Sec.administrativa a abonar los siguientes adelantos a rendir según las planillas SA.Nº

5309-5305- 5301- 5300- 5291- 5287- 5286-5285- 5280- 5274- 5273- 5272- 5299-

357

06/08/2012

Autorizar a la Sec.administrativa a otorgar al Coordinador del Programa Universitario Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS el importe de $4.635 y en concepto de honorarios a los docentes q han desarrollado distintas actividades, por los importes y los cursos respectivos.

358

06/08/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. German Rodrigo CANTEROS DNI.Nº23.925.467, para diseñar los proyectos de "ESPECIALIZACION EN MEDICINA DEL TRABAJO" y "ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA DEL TRABAJO" por un importe total único de $20.000, por el período 01/05 al 31/05/2012.

359

08/08/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. Cristina TROLA, para realizar tareas de auditoría operativa Contable Impositiva en la Sociedad Coop. Popular Ltda., por un importe total de $3.500,00, por el período 01/06 al 30/06/2012, en el marco del Convenio de Auditoría suscripto oportunamente.

360

08/08/2012

Celebrar la CXVIII Colación de Grados de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 31 de agosto de 2012, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

361

08/08/2012

Celebrar la XLVI Colación de Posgrado de esta Universidad en acto público a realizarse el día 31 de agosto de 2012, en la ciudad de Comodoro, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.

362

08/08/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $88.622,00, por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Universidad y estacionamiento durante el mes de junio de 2012.

363

08/08/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma BRUJULA SA. $11.291,19. BASANI BAHIA $1.149,50. EMEC SRL $7.763,12. JORGE NININ $500. DIARIO EL CORREDOR $4.200. LAVADERO IMPERIO $842,15. NEWXER S.A. $10.388,75. ISIS VIAJES $5.419,30. CIA. EMPRENDIMIENTOS

PATAGONICOS $3.500. NICOLAS $1.305.

364

08/08/2012

Declarar desierto el llamado a Licitación Obra Pública Nº 003/12, por no haberse recibido propuestas, conforme lo determina la Ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Autorizar la Contratación Directa de la Licitación mencionada, conforme lo determina la Ley 13064, Art.9º, inciso f) de Obras Públicas. Expte. CUDAP Nº 077/12.

365

09/08/2012

Otorgar el título de posgrado a VALSECCHI, María Luisa Lorena, Sede Trelew Especialista en Tributación, con fecha de expedición 09 de agosto de 2012.

366

09/08/2012

Otorgar los adelantos a rendirsegún las planillas SA Nº 5303- 5315- 5314-5325- 5327- 5306-

367

10/08/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con LEILA MURIEL PURINS, para realizar tareas administrativas en el Despacho de la Secretaría administrativa, por el período 07/08 al 31/12/12, por un monto total de $20.928,55 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $4.785,71.

368

10/08/2012

Aprobar el Programa de actividades para el Ingreso al COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, Ciclo Lectivo 2013, que figura como Anexos I, II y III de la Disposición CUP Nº 030/2012.

369

10/08/2012

Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente.

370

10/08/2012

Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico que se adjunta y forma parte de la presente resolución.

371

10/08/2012

Autorizar el pago de la AYUDA DE POSGRADO 2012, a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico que forma parte de la presente resolución.

372

13/08/2012

Designar como Asesor Legal de la JUNTA ELECTORAL CENTRAL al Dr. Miguel DIAZ VELEZ.

373

13/08/2012

Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 018/12, referente a adquisición de formularios de inasistencias y libros registros de temas y actas de examenes. Expte. "c"020/12 cudap exp c-sjb 00040/12.

374

13/08/2012

Desestimar las ofertas presentadas por las firmas TERMOCLIMA INGENIERIA SRL y GV SERVICIOS INDUSTRIALES, por no ajustarse a lo solicitado en el pliego. Adjudicar la Contratación Directa Nº 016/12 a LUCAIOLI SA.$19.281. SERTEC TERMOMECANICA SRL por $31.659. DECLARAR DESIERTO RENGLONES 2,4 y 6 y fracasados los renglones 8 y 10. Expte."C"017/12 CUDAP C-SJB 0037/12.

375

13/08/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 012/12, ref. a la adq. de elementos de limpieza a la firma RM REPRESENT. VENTAS Y SERVICIOS por $7.217,76. Declarar desierto los renglones 27, 28, 29 y 16. Expte."C"013/12- CUDAP EXP. C-SJB Nº 00033/12.

376

13/08/2012

Tener por modificada la Resolución R/7 Nº 233/12, en lo referente a la fecha de finalización del pago de la asignación por mayor responsabilidad al agente de la Dirección de Liquidaciones Sr. Renato VELASQUEZ, la que será hasta el 31/07/2012.

377

13/08/2012

ntes y cursantes de primer año en la institución, en el ámbito de todas las facultades, a cargo del equipo de la DOE coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI -8 hs. reloj.

378

13/08/2012

Tener por modificados sendos Contratos de Locación de Servicios con las agentes de la Dirección de Compras y Contrataciones Sras.Lorena RAMOS,Milva ALEGRE y María Laura ALLARD, en lo referente a los montos y períodos de contratación, según el siguiente detalle:

379

13/08/2012

Designar a la Prof. Susana Elizabeth BUSTOS, en el cargo transitorio de Profesor Tiempo Parcial 5 (T.P.5)

que se adiciona al cargo T,P.3, que actualmente desempeña la docente mencionada a partir del 01/08/12 y mientras dure la licencia de la Prof. Myriam De Brito el 29/02/13 o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero.

380

14/08/2012

Avalar las actividades que se desarrollaran durante los dias 15 y 16 de agosto de 2012 en la Delegación Zonal de Sede Puerto Madryn: Taller "Extensión y Comunicación" y Seminario Taller "Elaboración de Proyectos Extensionistas".

381

15/08/2012

Autorizar a la UAI-Unidad de Auditoría Interna a realizar un proyecto no planeado durante el primer semestre del año 2012, con el objeto y alcances definidos en los considerandos y determinando los procedimientos de auditoría más adecuados conforme las normas que rigen esta actividad.

382

15/08/2012

Designar a partir del día 15/08/2012 a la Prof.Susana LEON como COORDINADORA RESPONSABLE del seguimiento de lo dispuesto en la cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico sur- Ley 26559, de fecha 24 de abril de 2012, sin cambio alguno en la respectiva situación de revista.

383

15/08/2012

Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Ricardo Mario BARRERA LE Nº 4365986, a firmar en nombre de la Universidad el Acuerdo de Colaboración celebrado con la empresa TECPETROL S.A. que se tramita por Expediente CUDAP SJB Nº 3669/2007.

384

16/08/2012

Autorizar la realización del Seminario de Introducción a la Docencia Universitaria a cargo de la Dra. María Elena MARZOLLA en el marco del Programa de Capacitac. Gratuita para docentes de Universidades Nacionales, en Sede Comodoro Rivadavia.

385

16/08/2012

Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios de la suma de $7.200 a la Dra.María Elena MARZOLLA, a pagarse en 2 cuotas iguales de $3.600, por los meses de agosto y setiembre/12, por el dictado del Seminario de Introducción a la Docencia Universitaria, por 36 hs. reloj.

386

16/08/2012

Autorizar el pase de sector del agente Sr. CARLOS OMAR GUENCHUR -Legajo Nº2543,Cat. 04 P.P.- desde la Dirección de Compras y Contrataciones a la Dirección de Medios Audiovisuales, a partir del 23/07/2012.

387

16/08/2012

Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Ricardo BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad el Acuerdo Marco celebrado con CORFO CHUBUT, que se tramita por el Expte. CUDAP Nº 1237/2007.

388

16/08/2012

Rescindir la adjudicación de los renglones 3- 14- 21- 15- 73- 108- 206- 219- 228- 240- 336- 402- 419- 420- 463- 464-487-488-501-502-506-518-534-549-590-762-770 de la Orden de Compra Nº 01/12, a la firma CIENCIA Y TECNICA de Edwin Ventura Oscanova, por un importe total de $7.320,00. Expte. CUDAP C-SJB Nº 007/12.

389

16/08/2012

Aprobar el Convenio Marco entre la Provincia, Subsecretaría de Desarrollo Social y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Cátedra Libre de PUEBLOS ORIGINARIOS, para realizar capacitación a agentes del Estado y fortalecimiento de las comunidades índigenas y/o miembros de pueblos originarios, de la zona del Dpto. de LANGUIÑEO.

390

17/08/2012

Modificar la Resolución R/6 Nº493/09 en lo referente al título del proyecto de investigación el que será "EXPERIENCIAS IDENTITARIAS DE LOS MIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES EN COMODORO RIVADAVIA". Aprobar la conformación de la unidad ejecutora de la investigación.

391

17/08/2012

Establecer, a partir del 01/08/2012, la habilitación de la categoría interna de docentes preuniversitarios TP5 a efectos de liquidación y certificación de servicios.

392

21/08/2012

Autorizar la concreción del TALLER DE CAPACITACION INTERNA CONSERVACION PREVENTIVA Y ENCUADERNACIONA a/c de la Lic. Haydee MURGA, con una carga horaria de 30 hs. reloj.

393

22/08/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $103.624 por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad,estacionamiento excedentes del servicio por el mes de Julio de 2012.

394

22/08/2012

Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito General Mosconi el importe total de $44.553,00 y $4.940,40, por el servicio de Policia adicional prestado durante el mes de Junio de 2012.

395

22/08/2012

Aprobar el gasto y abonar a AREVALO AIXA $7.000; MARIA INES LIBENSON $1.000. SAYAGO JOSE $500. LAVADEROIMPERIO $816,50. PATRICIA CECI $3.500.

396

22/08/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Institución Salesiana San Francisco Javier Asoc. Civil el importe de $3.705,00 por el alquiler del gimnasio del Colegio Dean Funes, correspondiente al mes de Julio de 2012, en concepto de subsidio.

397

22/08/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a Carla ROSSI $8.750. PICHL Daniel $390. PEDRAZA Ramon $936,56. Adriana NILLNI $332. VIDAL Alejandra $290,04. DE LEONDARDIS Carlos $2.696. ÑANCUFIL Adrián $476,00. GUGLIELMINO Elizabeth $180. ESCUDERO Beatriz $1.789 y DIEGO LAZZARONE $ 573,80.

398

22/08/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: AYAPE (3 1/2 días); VIDAL Alejandra (1día). OVEJERO(1 día). BALOCCHI Alicia (2 días). SEGAL Alejandro (3 días). CARRASCO María A. (2 días). SEDRON Marcelo (2 días).

399

22/08/2012

Aprobar el pago a varias firmas según las planillas SA Nº 689- 654- 661- 680- 691- 697- 696- 700- 668- 701- 703- 704-660-657-715-

400

24/08/2012

Tener por autorizado al Decano de la FCE Cr. Ricardo Mario BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad el Protocolo Adicional al Convenio Marco de Cooperación -Acuerdo Plenario 142/94, celebrado con la Universidad Nacional de La Matanza, que se tramita por el Expte. CUDAP SJB Nº 128/12.

401

24/08/2012

Designar al Dr. Antonio DIAZ FERNANDEZ DNI.Nº11.475.095 como Profesor Adjunto Dedicación Simple de la CATEDRA LIBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS, para el dictado del curso de "ENSEÑANZA DE MAPUZUNGUN" y desarrollar el Proyecto de Investigación "Situación sociolinguistica de las comunidades de Pueblos Originarios en el suroeste de la Provincia del Chubut", desde el 01 de Setiembre de 2012 y hasta el 28 de febrero de 2013.

402

27/08/2012

Declarar de interés institucional de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la realización de las V JORNADAS BIBLIOTECARIAS DEL CHUBUT "La accesibilidad en nuestras bibliotecas", organizadas por la Biblioteca Gabriel A.Puentes con la co-organización de Extensión de la Delegación Zonal Sede Trelew conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew, a desarrollarse entre los días 18 y 21 de Setiembre próximo.

403

27/08/2012

Designar a la Secretaría Académica Mg. SUSANA PERALES, como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en el 1er. FORO POR UNA NUEVA UNIVERSIDAD "Vigencia de las Políticas Neoliberales en las Universidades Públicas. Carrera Docente con Estabilidad Laboral versus Flexibilización.

404

28/08/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS a los alumnos adjudicados según el Anexo Unico de la presente Resolución, correspondiente al mes de agosto de 2012.

405

28/08/2012

Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización de las X JORNADAS NACIONALES -VII LATINOAMERICANAS "Construyendo la Historia desde el Protagonismo de los Pueblos", a realizarse en la Universidad Nacional de Luján -Argentina, entre los días 06 y 08 de octubre próximos, organizadas conjuntamente entre el Grupo de Trabajo Hacer la Historia, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Luján.

406

29/08/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 017/12, referente ala adquisición de materiales para adecuación de espacios para la Carrera de Ingenieria Industrial. Afectación presupuestaria preventiva $33.772,76.Expte. CUDAP C-SJB Nº 0062/12.

407

29/08/2012

Rectificar en los actos administrativos donde se consigna María Luisa Aguirre corresponde decir Luis María AGUIRRE. Anular la Orden de Compra 025/12 correspondiente a la Contratación Directa Nº002/12. CUDAP C-SJB Nº022/12.

408

29/08/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº034/12 referente a la adquisición e instalación de sistema de reloj y control para Facultad de Ingeniería. Afectación presupuestaria preventiva $2.500. Expte. CUDAP C-SJB Nº 060/2012.

409

29/08/2012

Otorgar un nuevo diploma de Contador Público al graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de esta Casa Sr. CARLOS DANIEL BARRIOS DAPORTA DNI.Nº24.730.672 con motivo de su cambio de filiación.Expte. 87/12.

410

29/08/2012

Instruir Sumario administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº091/12, caratulado "SECRETARIA ADMINISTRATIVA S/SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FONDOS POR PARTE DE LA EMPRESA COINAR SA. QUE FUERON ABONADOS POR ERROR (EXPTE.CUDAP Nº 048/10), con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran correponder.

411

29/08/2012

Avalar la realización de los Proyectos sobre "APROVISIONAMIENTO DE AGUA", que serán ejecutados en 09 Comunidades Indigenas de la Provincia del chubut, con financiamiento externo, provisto por la Empresa SAN CRISTOBAL SEGUROS GENERALES.

412

29/08/2012

Dar de baja en todas sus modalidades a los alumnos que se detallan en el ANEXO UNICO, de las sedes C.Rivadavia Esquel y Puerto Madryn.

413

29/08/2012

Otorgar los adelantos a rendir que se detallan, según las Planillas DGEF Nº 5347- 5334- 5333- 5342- 5346- 5353- 5352 Y 5351.-

414

29/08/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar al Coordinador General del Convenio PAMI Lic. Julio Cesar RIVAS, el importe de $1.545,00, correspondiente al saldo por las actividades de coordinación UPAMI, primer cuatrimestre 2012.

415

30/08/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº023/12 referente a "Abertura metálica chapa reforma de ingreso frente a Biblioteca", a la firma: EVARISTO ZARATE el renglón 1, por única oferta por $14.200. Expte. CUDAP C-SJB Nº046/12.

416

30/08/2012

Desestimar la oferta de GV SERVICIOS INDUSTRIALES. Declarar fracasada la Contratación Directa Nº020/12 S/modificación de tabiquería para Secretaría de Ciencia y Técnica. Expte. CUDAP C-SJB Nº00042/12.

417

03/09/2012

Adjudicar la Contratación Directa a la Empresa CESARI SRL la ejecución de la obra "REPARACION BIBLIOTECA- EDIFICIO AULAS Y LABORATORIOS SEDE COMODORO RIVADAVIA", por la suma de $717.983,81. Expte. CUDAP SJB Nº0077/12.

418

04/09/2012

Designar al personal de Prensa de la Universidad, Lic. Daniel PICHL y Srta. Norma ESCALANTE, únicos responsables de elaborar y/o seleccionar los contenidos de la REVISTA DIGITAL PANORAMA UNIVERSITARIO Designar al diseñador gráfico Ignacio MARRACO, único responsable del diseño y diagramación de la Revista.

419

05/09/2012

Autorizar la realización del Curso "Metodologias ágiles para el desarrollo de Software" a cargo del Mg. BAZZOCO Javier, que se realizará en la Sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en el marco del Programa de capacitación gratuita para docentes de Universidades Nacionales, con una carga horaria de 30 hs. reloj durante el mes de Setiembre de 2012.

420

05/09/2012

Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios de la suma de $6.000, a abonarse al Mg. Javier BAZZOCO en el mes de Setiembre de 2012, por el dictado del Curso de capacitación "METODOLOGIAS AGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE".

421

06/09/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes, según las Planillas SA Nº 751-728-738- 739- 743- 747-756- 749- 754-755-750- 757- 758-759/12.

422

06/09/2012

Aprobar el pago de honorarios por el servicio de Policia adicional s/oficios Nº 114 Y 115/12 de $53.835.

por el mes de Julio de 2012.

423

06/09/2012

Aprobar el pago a varias firmas: OCA S.A. $23.415,01. BRUJULA S.A.$11.563,92. fondo cooperador $1.222,00. IMPRESORA PATAGONICA $1.082,90 Y otros según las planillas s.a. 725, 773, 748, 744, 735/12.

424

06/09/2012

Autorizar a la Sec.administrativa a efectuar el pago de $3.000,00 a la alumna de Sede Trelew MARISOL VALLEJO correspondiente al PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALIZANTES.

425

06/09/2012

Autorizar a la Sec.administrativa a hacer entrega a la Mg. Susana GONZALEZ del importe de $2.800,00, para los gastos de movilidad de las personas encargadas del Programa de Alfabetización.

426

06/09/2012

Aprobar el pago de $2.000 al Sr. Roberto D. MARIN, por el desempeño a cargo del grupo de Hockey de la Universidad, meses de Junio y Julio/12.

427

06/09/2012

Aprobar el pago de un subsidio de $2.000 a la alumna de intercambio Andrea ESPINOZA de la Universidad de Cuyo, en el marco del CONSORCIO AUSA de Universidades Sur Andinas, de la cual nuestra Universidad forma parte.

428

07/09/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Abogado Diego LAZZARONE, para realizar tareas como Sub Secretario de Exensión Universitaria, en la UVTT y tareas de Auditoría en la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por el período 01/08/12 al 28/02/13, por un monto total de $91.000 pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $13.000.

429

10/09/2012

Otorgar los títulos, con fecha de expedición 07 de Setiembre de 2012.

430

11/09/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Noelia Silvana LAZZARONE, para realizar la depuración de archivos en el marco del convenio celebrado oportunamente con el Banco Chubut S.A., por el período 01/09 al 31/12/2012, con una carga horaria de 30 hs. semanales por un importe mensual de $4.000.

431

11/09/2012

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr.Sergio PEREZ COYUL, para desempeñar funciones administrativas en la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, por el período 01/10/12 al 31/03/2013, por un monto total de $22.971,42 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $3.828,57.

432

11/09/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Dra. Myriam Eugenia MARINELLI, para cubrir los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, por el período 16/08/12 al 16/11/12, por un monto mensual de $4.000,00.

433

11/09/2012

Aprobar gastos y reintegrar a GENINI Adolfo $614,22. MEDINA C.$1.240. NILLNI Adriana $400. URIE Daniel $429,60.

434

13/09/2012

Autorizar la realización de los talleres denominados MATEADAS TECNOLOGICAS en el marco del convenio especifico rubricado con el Ministerio de Educación de la Pcia. del Chubut asociados a la Geografía. Física. Biología. Matemática. Ingles. Química.

435

13/09/2012

Autorizar la realización del Taller INFORMATICA INICIAL PARA EL PERSONAL NO DOCENTE DE LA UNPSJB, Sede Comodoro Rivadavia a cargo del docente Mauro MERLO.

436

13/09/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 035/12, Referente a la adquisición de registradores de datos de las variables eléctricas y periféricas, con la firma AMERICAN CONSULTING GROUP S.A. por el importe total de U$S 25.265,45. Afectación presupuestaria preventiva de $113.947,18. Expte. C-SJB Nº 0061/12.

437

13/09/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 032/12 referente a la adquisición de materiales para refacciones en edificio de km.4, a las firmas SAGOSA por $8.813,45. STELLA MARIS MARTINS por $5.939,30 y FERRIMUNDO SRL. por $425,95. Exote. C-SJB Nº 057/12.

438

13/09/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº022/12 referente a la adquisición de indumentaria de trabajo, a las firmas PROV IND SRL por $2.491,77. FERRIMUNDO SRL $2.258,49 y STELLA MARIS MARTINS $4.969,00. Expte.C-SJB Nº045/12.

439

13/09/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº029/12 referente a la adquisición de materiales de electricidad a las firmas: NUEVO SUR SA por $4.521,28. YLUM SA. $1.345,60. Expte.C-SJB Nº 053/12.

440

13/09/2012

Adjudicar la Subasta Pública Nº 01/12 referente a la venta de vehiculos dados de baja del parque automotor de la Universidad Sedes Trelew y Esquel a: BARRIOS Juan Carlos por $27.000; CIA DE EMPRENDIMIENTOS PATAG. por $2.600. Declarar desiertos los renglones 1,2,5,6. Expte. C-SJB Nº0039/12.

441

13/09/2012

Autorizar la entrega de $780,00 al alumno PONTE Mariano para la adquisición de los elementos necesarios para pintar un mural en el Comedor Universitario en el marco del Congreso LA VOZ DEL ADOLESCENTE, a realizarse entre los días 20 y 22 de setiembre de 2012, y $1.000,00 a Roberto Nelson RITCHER y Claudia Elizabeth CARRIZO, para trasladarse a la ciudad de Ushuaia para la organización del Congreso Nacional de Políticas Públicas, en concepto de subsidios.

442

13/09/2012

Otorgar los adelantos a rendir que se detallan según las planillas DGEF Nº 5399- 5390- 5392- 5396- 5391- 5400- 5389-5371-5370-5375-5385-5386/12.

443

20/09/2012

Autorizar a la Sec.administrativa a abonar a nombre del responsable del Buffet de Sede Puerto Madryn Srta. Laura Inés GIACCARDI un importe de $12.000 por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante la Resolución R/7 Nº085/12, que será abonado durante el período Set/12.

444

20/09/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. ZULMA RAPIMAN. MIRIAM IRENE STAMATI y Myriam BELTRAN, para desempeñarse desarrollando tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes, en las mismas condiciones a lo resuelto en la Resolución R/7 Nº231/12 por el período 16/08/12 al 15/12/12, por un importe total de $18.800 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $4.700 para cada una, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.

445

20/09/2012

Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $975,46. VIDAL Ma.Alejandra $400. BONGIOVANNI Holga $1.974,20. BUCCI Sandra $8.116,05. ROSSI Gladys $1.060,00. BIBILONI E. $459. VARGAS Henry $812, por los motivos mencionados.

446

20/09/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o entrega de las ordenes de pasajes respectivas a AYAPE (3 días).VIDAL Ma. Alejandra (1 día), (4días). YAÑEZ Sully (1 día).PAGANO (3 días). ASKENAZI (2 DÍAS). CARBALLO Ma. (3 días). BORASO (1 DÍA). HAJEK (2 días). FERNANDEZ Jorge (2días) SEGAL Miguel (3 y 3 días).

447

20/09/2012

Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: NICOLAS $1.350. DASU $686,87. LIEFRINK & MARK $585,52. ISIS $1.113,36. $3.442,60.$9.553,80. $12.154,02.

448

20/09/2012

Tener por aprobada el cambio de Categoría Parcial a Categoría Completa a partir del 01/09/12 a Camila HARILLO Lic. Cs.Biológicas-FCN. Asignar beca de emergencia equivalente a categoría completa a AGUILAR Silvana, meses de Setiembre a Noviembre/12 y Febrero a Abril/2013. Dar de baja a Becas Transporte y Comedor beneficiarios Sede Puerto Madryn.

449

20/09/2012

Aprobar Becas de Ayuda Económica a beneficiarios de Sede Comodoro Rivadavia. Aprobar becas de fotocopias, alojamiento, transporte y Comedor.

450

20/09/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº025/12 referente a Impresión de fichas para Biblioteca Central a la firma: Raúl CHACOMA por un importe total de $3.750,00. Expte.C-SJB Nº049/12.

451

20/09/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 08/12, ref.a adq. de bibliografia para varias dependencias a las firmas: CUSPIDE LIBROS por $8.737. CIENCIA Y TECNICA LIBROS por $42.910. Expte. C-SJB Nº028/12.

452

20/09/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº021/12, referente a adquisición de herramientas menores, motosierras y elementos de riego para Museo del Petróleo a las firmas RM REPRESENTACIONES por $6.797. FERRIMUNDO SRL por $2.694,02. SAGOSA SRL por $583,20. Expte. C-SJB Nº 044/12.

453

20/09/2012

Tener por prorrogado el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Prof. Susana LEON, por el período 15/08 al 31/12/2012, para desempeñarse a cargo de la Coordinación General de la Delegación Zonal Buenos Aires y Responsable del seguimiento de lo dispuesto en la Cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por un monto mensual de $10.493,24.

454

26/09/2012

Designar al agente Sr. Javier MONTIEL -Legajo Nº7960- en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Mantenimiento y Producción y Servicios Grales, para cumplir funciones como oficial de mantenimiento dependiente de la Sec. de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, con vigencia a partir del 01/08/12, con el pago de los adicionales correspondientes.

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Evelio MURUCHI PACO, para cumplir funciones como oficial de mantenimiento, con una remuneración equivalente a Cat.7 -Agrupamiento Mantenimiento y Producción y Servicios Grales del Escalafón del Personal no docente de la UNPSJB., más los adicionales que correspondan.

455

26/09/2012

Tener por otorgado el auspicio y declarar de interés de la UNPSJB a la realización de las 1ras. JORNADAS DE PRACTICA FORENSE organizadas por la Comisión de Jovenes Abogados del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en esta ciudad.

456

26/09/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: Susana PERALES (2 días). María del Rosario CARBALLO (2 días). Carla ROSSI-VINCON Sergio (4días). LIBRANDI Adriana-HAJEK Cristina,2 días.

457

26/09/2012

Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $107.768,00, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento, durante el mes de agosto ppdo.

458

26/09/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las becas de ayuda económica de posgrados 2012, a los beneficiarios que se detallan en el anexo unico de la presente Resolución, por el importe de $2.000 a cada uno de los docentes investigadores(Importe total del pago $60.000).

459

26/09/2012

Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 864. 865. 866. 835. 847 .857 .858.y 848.

460

28/09/2012

Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Ricardo BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el Acuerdo Marco con la Asociación Médica del Este del Chubut -AMECH. Expte. SJB Nº00099/2012.

461

28/09/2012

Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $54.126,00, según los oficios Nº 131 Y 132/12, correspondiente al mes de agosto/12.

462

28/09/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Belen BUENO, para cumplir funciones en la Auditoría Contable de la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., en el marco del convenio suscripto con esta Universidad, por un monto total de $15.000 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $2.500, cumpliendo una carga horaria de 10 hs. semanales por el período 01/07 al 31/12/2012.

463

28/09/2012

Designar a la Dra. Silvia COICAUD representante de esta Universidad ante la RED UNIVERSITARIA DE EDUCACION A DISTANCIA -RUEDA, a partir del 01/09/12 y hasta el 31/12/2013.

464

28/09/2012

Autorizar el llamado a Concurso General para la cobertura de un cargo Cat. 04 AMPySG como oficial de mantenimiento en la Sede Puerto Madryn, en reemplazo del agente Alejandro DARCZUK. Designar al jurado interviniente.

465

28/09/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Hernan Gabriel BALMACEDA DNI Nº28.792.248, para desempeñarse como oficial de mantenimiento en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn a partir del 01/09/2012 y por el término de 06 meses como periodo de adaptación, cumplido dicho plazo y de no mediar objeción alguna por parte de la dependencia que indique algún inconveniente, el agente será incorporado a la Planta Permanente del Personal automáticamente, en similares condiciones, con una remuneración equivalente a Cat.04 AMPySG del Escalafón del Personal no docente de la UNPSJB.

466

28/09/2012

Autorizar la concreción de la conferencia: Políticas y Prácticas de la evaluación educativa, la evaluación de docentes y alumnos, y el Taller Prácticas Pedágogicas institucionales innovadoras: un espacio de articulación entre la escuela media y la universidad, que coordinará la Dra. Ingrid SVERDLICK en la sede

Comodoro Rivadavia, entre los días 04 y 05 de octubre.

467

28/09/2012

Autorizar el pago de Becas de Ayudas de Posgrado 2012, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, por el importe total de $74.000.

468

01/10/2012

Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 28 de Setiembre de 2012.

469

01/10/2012

Otorgar título de posgrado DALLE FIORE RODRIGO ANDRES, Especialista en Evaluación Geológica de Formaciones Petrolíferas y gasíferas, con fecha de expedición 28 de Setiembre de 2012.

470

01/10/2012

Autorizar la realización del Seminario de formación RECURSOS EDUCATIVOS EN PLATAFORMAS VIRTUALES, para su dictado en el presente ciclo lectivo, acreditando una carga horaria de 40 hs. reloj, a cargo de la Lic. Adriana GALLEGOS (DEAD).

471

01/10/2012

Fijar para el dictado del Seminario de formación, con modalidad virtual "RECURSOS EDUCATIVOS EN PLATAFORMAS VIRTUALES", coordinado por la Dirección de Educación a Distancia un arancel de $100, como único abono.

Determinar destino de los fondos...

472

01/10/2012

Modificar la Resolución R/7 Nº265/12, en lo referente al período y monto del Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra Beatriz Alicia Castillo.

473

01/10/2012

Aprobar el gasto y abonar a BRUJULA S.A. el importe de $11.563,92, por el servicio de vigilancia interna en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por el mes de agosto de 2012.

474

01/10/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Cinthia Noemi GUTIERREZ. Jessica Daiana LOPEZ. Carla Luciana ROMERO. Victoria Soledad VASQUEZ. Gustavo Alejandro ZAMBRANO, para realizar tareas de depuración de archivos en el marco del Convenio celebrado con el Banco Chubut S.A., por un importe mensual de $4.000, por el período 01/09 al 31/12/12, con una carga horaria de 30 hs. semanales, en todos los casos.

475

01/10/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la Institución Salesiana San Francisco Javier Asociación Civil el importe de $6.565, por el alquiler del Gimnasio Dean Funes, por el mes de agosto/2012,a Roberto MARIN $1.000 y alumnos de FCN, Martina VOCCIA. Hernán FALCON. Emilia GONZALEZ y María Candela GONZALEZ, en concepto de subsidios.

476

01/10/2012

Aprobar la entrega de viáticos y/o la ordenes de pasajes respectivas a favor de: DE LEONARDIS (2 días). PADIN (3 días). BAYON Norma e HIDALGO Marcela (4 días). MEDINA Carlos (2 días). Susana GONZALEZ (3 días) y Yanina ALDERETE (4 días).

477

01/10/2012

Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan: GRUPO MBS $1.815. ANAFER $1.005,50. ISIS $5.212,11. $3.184,90.

478

03/10/2012

Otorgar a la agente Sra. Miriam MANSOUR -Legajo Nº7034- una Licencia sin goce de haberes, por razones familiares, por el término de 6 meses, a partir del día 01 de Octubre de 2012, como excepción amparada en el Art. 100 del Dto.366/06.

479

03/10/2012

Aprobar la incorporación en el Formulario Estadístico para ingresar a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de los campos necesarios que permitan registrar a los estudiantes en situación de discapacidad y dificultades en la accesibilidad, según lo establecido en el Anexo Unico de la presente Resolución, en carácter voluntario y confidencial.

480

03/10/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a nombre del Responsable del Comedor de Sede Comodoro Rivadavia, un importe de $5.000, por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante la Resolución R/7 Nº084/12, que será abonado durante el período Octubre de 2012.

481

03/10/2012

Aprobar el gasto y reintegrar a VINUESA Julio $744,99. RUIZ Néstor $400,10. GONZALEZ Susana $689,00, por los motivos mencionados.

482

03/10/2012

Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios de la suma de $2.400, a la Dra. Ingrid SVERDLICK, a pagarse en el mes de octubre/12, por el dictado de la Conferencia Políticas y Prácticas de la evaluación educativa, la evaluación de docentes y alumnos y el Taller Prácticas Pedágogicas e institucionales innovadoras: un espacio de articulación entre la Escuela Media y la Universidad, en el marco del Programa de Capacitación gratuita para docentes de Universidades Nacionales.

483

04/10/2012

Avalar la realización de los Cursos-Taller mencionados por parte de los referentes administrativo e informático agentes Sra.Brigida CARIMAN y APU Daniel CANEO, en la Sede Comodoro Rivadavia.

Autorizar la realización de los mismos Cursos Taller por parte de los mismos agentes en las Sedes Trelew. Pto. Madryn y Esquel, en fechas próximas a determinar con las Delegaciones Zonales.

484

04/10/2012

Otorgar un subsidio de $3.000 al alumno Lisandro DIAZ MALTA, para realizar un Taller de Bailes Comerciales, por el término de 03 meses.

485

04/10/2012

Avalar el desarrollo del TALLER DE INICIACION MUSICAL dictado por la Prof. Itati Mariana TOLEDO. Autorizar la entrega de un subsidio no reintegrable de $3.000.

486

05/10/2012

Incrementar a $181.818 mensuales menos la bonificación del 1% a partir del mes de mayo/12 y hasta febrero/13, el monto del contrato con la empresa E.S.P.E. VIGILANCIA SA, prestadora del SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, adjudicado mediante Licitación Pública Nº 03/2010. Autorizar a la empresa ESPE a adecuar la dotación de operarios afectados al servicio.

487

05/10/2012

Aprobar el pago de la ayuda de posgrado 2012 de MONTES, Alejandro Sede Comodoro Rivadavia por $6.000,00.

488

05/10/2012

Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI $1.832,30. CARBALLO Ma.$173,80. CEBALLOS Raúl $373,01. ALVAREZ G. $1.050,00. DIAZ FERNANDEZ Antonio $230.

489

05/10/2012

Aprobar la entrega de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a favor de: CARBALLO María del R. (3 días). ANTONIO Martha (2 días). CALVO Omar (1 día). IVANOFF y LONCON (2 días). COICAUD Silvia (3 días). ZAMBOSCHI Carlos (1 día).

490

05/10/2012

Aprobar el pago a varias firmas: BRUJULA SA $5.781,96. LOPEZ ASCENSORES $7.000. ALFA ELECTRICIDAD $1.452,00. ECOM SA. $1.089,00. COSANO María Elena $360. PEREZ Graciela $360. RPCHA Leonardo $1.200 y otros según las planillas S.A. Nº 918-917-914-911-935-908-

491

05/10/2012

Otorgar aval de la UNPSJB a la XLVII REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA, a realizarse en Trelew entre los días 14 y 16 de Noviembre próximo, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la sede.

492

12/10/2012

Designar a la Prof. Magali Luciana CHIAROTTO DNI Nº28.945.955, en el cargo transitorio de Profesor Tiempo Parcial 5 (T.P.5-4hs.), que se adiciona al cargo T.P.2 (16 hs.) que actualmente desempeña la docente mencionada a partir del 01/10/12 y hasta el 29/02/13, o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. Disp. CUP Nº 82/12.

493

12/10/2012

Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

494

12/10/2012

Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución (PI 679-718-720-740-752 y 831).

495

12/10/2012

Aprobar la prorroga para la entrega de Informe final de los PI 777 y 788.

496

12/10/2012

Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación 733-736-779-780 y 783.

497

12/10/2012

Aprobar el pago de la Ayuda de Posgrado 2012, a los beneficiarios indicados en el Anexo unico de la presente Resolución.

498

17/10/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Carmen Beatriz SILVA DNI.Nº20891299, para realizar tareas de limpieza en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por el período 20/09/12 al 19/09/2013, por un importe fijo mensual e $5.280,00, con una carga horaria de 35 hs. semanales.

499

17/10/2012

Autorizar la concreción de las conferencias, seminarios cursos y talleres que se desarrollaran en el marco del PROGRAMA UNIVERSIDAD DE VERANO 2013. Concretar las actividades bajo la responsabilidad de las Direcciones de la Secretaría Académica, según se detalla en el Anexo Unico de la Presente resolución, sin modificación de las respectivas situaciones de revista de los agentes mencionados.

500

17/10/2012

Celebrar la CXIX Colación de Grados de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 22 de Noviembre de 2012, en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

501

17/10/2012

Celebrar la CXX Colación de Grados de esta Universidad en acto público a realizarse el día 23 de Noviembre de 2012, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

502

17/10/2012

Celebrar la XLVII Colación de Posgrado de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 23 de Noviembre de 2012 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.

503

17/10/2012

Aprobar el pago a varias firmas: Transportes Sabino SOTO $2.100. ISIS VIAJES 4.244,82. $3.350,60. $6.369,70. $11.632,26. $3.442,60. CIA, DE EMPRENDIMIENTOS $3.500. DON JOSE HOGAR $42.629,42.anafer $1.158. imprenta gráfica $1.663,75. FRATTO Victor $18.000.

504

17/10/2012

Autorizar a la Secretaría Académica Mg. Susana PERALES, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la UNPSJB y el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, que tramita por Expte.CUDAP Nº 3936/2007.

505

17/10/2012

Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación Nº013. 027.033.037. 039. 064.065 Y 072/2012.

506

18/10/2012

Otorgar los adelantos a rendir que se detallan según las planillas DGEF Nº 5454. 5447. 5455. 5433. 5411. 5421. 5425 Y 5420.

507

18/10/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a otorgar $12.000 al Delegado Zonal de Sede Puerto Madryn Lic. Ricardo SCOROLLI y $500 a las alumnas Monica BAEZA. Gabriel A.CARRIZO. Luciana MELLADO y Claudia CUNEO, en concepto de subsidios, con los fondos provenientes de la UVTT.

508

Aprobar el gasto y abonar a Hugo PEREZ RUIZ $500,00. MEDINA Guillermo $900. JORGE A.NININ $500. LAVADERO IMPERIO $1.436,11. IMAGO $500. SAYAGO JOSE $500 y $500.

509

Instruir Sumario Administrativo, en realcion con las actuaciones obrantes en Expte. CUDAP 120/2008, S/INFORME 09/08 Reparación de Ascensores.-

510

22/10/2012

Aceptar, con vigencia a partir del 31/10/2012, la renuncia presentada por la agente de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn Sra.Norma Gladys GONZALEZ, -Legajo nº4315- al cargo de Cat.06 del Area de Mantenimiento Producción y Servicios Generales del Escalafón del Personal No docente de la UNPSJB., con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.

511

22/10/2012

Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Cs. Económicas Cr. Ricardo BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad Nac. de la Patagonia San Juan Bosco, el Convenio Especifico de Cooperación Institucional con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) Unidad Ejecutora CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, que tramita por el Expte.SJB 0144/12.

512

22/10/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las Infracciones de Transito Nº 45026 -Comisión Municipal de MAIMARA- JUJUY, por un importe de $753,37 en 3 cuotas iguales y consecutivas, y Acta Nº 625656 de Municipalidad de Recreo - Pcia. de Catamarca por $520,00 en un solo pago. Expte. SJB Nº 093/2012.

513

22/10/2012

Aprobar el pago de $200 a cada uno de los Alfabetizadores que deban trasladarse por los distintos barrios de la ciudad, para el desarrollo del Programa "Entre Todos", dentro del marco del Proyecto Expresión y Acción: LA EDUCACION POPULAR PARA EL CAMBIO. (ILLANES. MALDONADO. VALENZUELA. BORONI. PORTILLA. PUÑALEF. CARRILLO y CORDOBA).

514

22/10/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega a la alumna de la FHCS Moreno, Patricia del C. el importe de $2.250, en concepto de subsidio, para el acompañamiento a las tareas de campo en las escuelas de la región, realizando entrevistas y observaciones en el marco del Programa CONECTAR IGUALDAD. Expte. 000106/12 y CUDAP EXT 19/12.

515

22/10/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Institución Salesiana San Francisco Javier -Colegio Dean Funes el importe de $7.080, por el alquiler del Gimnasio, mes de setiembre/12 y al Sr. Roberto MARIN el importe de $1.000, por las tareas de técnico de Hockey, grupo femenino, en concepto de sunsidios, por los motivos mencionados.

516

22/10/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar los subsidios a Proyectos de Investigación, Ayudas de Posgrado 2012, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Nota CUDAP Nº 87/12.

517

22/10/2012

Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $107.544, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 y en el estacionamiento, por el mes de Setiembre de 2012.

518

22/10/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: BALOCCHI -HAJEK (2 días c/u). AYAPE A. (3 días). ESCUDERO Beatriz (3 días) ZAIXSO Héctor (2 días).

519

22/10/2012

Aprobar losgastos y reintegrar a: GENINI $727,70. MEDINA Carlos $515. BERTOLAMI Miguel $6.036,94. RONCONI $1.445. LEON Silvia $628,05 y ALDERETE Yanina $1.345.

520

22/10/2012

Aprobar el gasto y abonar a las firmas; BRUJULA $15.570,39. ECOM SA.$4.670,60. ISIS $2.985,04. NICOLAS $1.350. EMEC SRL. $8.676,43. FONDO COOPERADOR $ 780. IMPRESORA PATAGONICA $1.082,90.

521

22/10/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 040/2012, referente a la adquisición de aparato de destilación por corriente de vapor para Proyecto PICTO 2006-36972, Expte. C-SJB 066/12.

522

22/10/2012

Declar desierta la Contratación Directa Nº 036/2011 sobre la adquisición de materiales para adecuación de espacios de la carrera de Ingeniería Industrial. Expediente CUDAP EXP-C-SJB: 062/2012.

523

22/10/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 027/2012 referente a la adquisición equipos destiladores para PROMFYB-FCN a la firma: Bernardo Lew e Hijos SRL, por un importe total de $4.247,79. Expediente C-SJB:051/2012.

524

22/10/2012

Declarar desierta la Contratación Directa Nº 034/2012 referente a adquisición de sistema de reloj y control para la Facultad de Ingeniería. Expediente C-SJB: 060/2012.

525

22/10/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 038/2012 referente a la adquisición y confección de paños de cortinas -sede Esquel- y cortinas para el laboratorio control de la Facultad de Ingeniería. Expediente C-SJB: 064/2012.

526

24/10/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Cr. FERNANDO ANDRES BARRIA, para desempeñar tareas de asesoramiento y soporte técnico en el ámbito de la Sec. administrativa, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/10/12 al 31/12/12, por un importe total de $34.500 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $11.500.

527

24/10/2012

Designar a la Directora de la Biblioteca Central de la UNPSJB, Lic. Haydee MURGA, representante de la Universidad ante el TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS ACCESIBLES PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD, que se realizará en el marco de las VII Jornadas Nacionales Discapacidad y Derechos Humanos, con sede en la Universidad Nacional de Río Cuarto el día 31/10/12.

528

24/10/2012

Avalar académicamente la realización del Seminario Taller de Investigación Social. Estrategías para la construcción de Proyectos de Investigación, a cargo del Lic. Fernando BECERRA y Lic. Raúl MURIETE.

529

24/10/2012

Avalar el desarrollo del TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL, destinado a hijos de empleados de la empresa Pan American Energy LLC., que se encuentren cursando el último año del nível secundario y una charla para padres empleados de la citada empresa.

530

25/10/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. María Florencia GONZALEZ PEDROSO, para desempeñarse como Secretaria Administrativa de la Universidad, por el período 01 de mayo al 30 de Setiembre de 2012.

531

25/10/2012

Desestimar la oferta de la Sra.María Josefa GUTIERREZ apoderada de la Sucesión de Sergio GUTIERREZ CASTELLANO, propietaria del inmueble. Declarar fracasada la Contratación Directa Nº031/12 sobre

"Alquiler del inmueble para oficinas -FCE. Expte. C-SJB Nº 00055/12.

532

25/10/2012

Dejar sin efecto a partir del 30/09/2012, el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Cr. Norberto LARROCCA, para las tareas asignadas en la U.V.T.T. y en el Convenio con la S.C.P.Ltda., según la Resolución R/7 Nº296/2012.

533

25/10/2012

Asignar al Cr.Norberto Victor LARROCCA el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Tiempo Completo, a partir del 01/10/2012, con imputación a la partida presupuestaria y dependencia 1-11/01-23-00.

534

25/10/2012

Declarar de interés de la UNPSJB las JORNADAS DE CAPACITACION DE RIESGOS DEL TRABAJO a desarrollarse durante la última semana de noviembre de 2012 por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

535

25/10/2012

Aceptar la renuncia presentada por la docente Mirta Mabel GARCIA, en el cargo de Prof. Preuniversitario T.P.2 -Departamento de Ciencias Sociales del CUP- a partir del día 01 de Noviembre de 2012, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.(Disp.CUP 86/12). Aceptar la renuncia presentada por la docente Silvia PIRES en el cargo de Profesor Preuniversitario T.P.2

- Departamento de Ciencias Naturales-, a partir del 01 de Octubre de 2012, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación. (Disp.CUP 073/12).

536

25/10/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Francisco Javier MERIDA y Marcia Carolina NIEVA, para desempeñarse cumpliendo tareas en el marco del Convenio de Auditoría suscripto con la Sociedad Coop. Popular Ltda., por el período 01/10/2012 al 3/12/12, por un importe total de $9.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.000 para cada uno.

537

25/10/2012

Complementar las funciones generales del ARCHIVO CENTRAL con las de Mesa de Entradas y Salidas y Exptes. en forma paralela la cual estará a cargo de la agente Sra. Brigida CARIMAN -Legajo nº1957-, dependiendo de la Dirección General de Despacho-Secretaría General.

538

25/10/2012

Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/2012 sobre adquisición de muebles para varias dependencias a las firmas: RM REPRESENTACIONES DE STELLA MARIS MARTINS por $69.583. MESTAPEN SRL por $22.300. Declarar desiertos los renglones....Declarar fracasados los renglones......Expte. C-SJB Nº 000043/12.

539

25/10/2012

Otorgar el auspicio y declarar de interés de la UNPSJB a la realización del 20º CONGRESO INTERPROVINCIAL DE ENTIDADES VECINALISTAS, 12º NACIONAL INTERNACIONAL, 8º DEL MERCOSUR y 5º LATINOAMERICANO, para los días 16 y 18 de Noviembre próximo, en instalaciones del Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

540

26/10/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a a bonar a nombre del Responsable del Comedor Sede Trelew, el importe de $3.500, por única vez y que corresponde a un adicional complementario al otorgado mediante la Resolución R/7 Nº084/12, que será abonado en el mes de Octubre/12.

541

26/10/2012

Declarar de interés educativo y otorgar el auspicio de la UNPSJB, a la XI MUESTRA DE PERIODICOS, RADIOS, PROG, TELEVISIVOS, VIDEOS , CORTOS Y PAGINAS ESCOLARES "LA EDUCACION EN MEDIOS",a realizarse el día 26 del cte.mes, en esta ciudad.

542

26/10/2012

Otorgar un subsidio de $10.000, que será distribuido de la siguiente manera con los alumnos: SOTO René $1.600. OSOVNIKAR Roberto $800. FILENI Joaquin $1.600. QUINTEROS Gabriela $2.400. RIBAS Jessica $1.600 y SIMONS Mariela $2.000, para colaboración en varios sectores de la Universidad.

543

26/10/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la agente Silvana MERIÑO, para desempeñarse en la Secretaría de Bienestar Universitario, por el período 01/11/12 al 31/01/2013, por un importe total de $20.100 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $6.700.

544

26/10/2012

Aceptar a partir del día 22/10/12, la renuncia presentada por la agente del Área de Análisis Económicos y Administrativos Sta. María Luz ROSSINI, al cargo que desempeñaba mediante Contrato de Locación de Servicios, para el que fuera designada según la Resolución R/7 Nº 272/2012.

545

29/10/2012

Adjudicar la Licitación Privada Nº 003/2012, sobre adquisición de elementos de librería, papelería y útiles de oficina e insumos para computadoras las siguientes firmas:RM REPRESENTACIONES VENTA Y SERVICIOS, DE STELLA MARIS MARTINS;GAMA ELECTRONICA SRL y BIOINGENIERIA DEL SUR SRL.

Declarar fracasados los renglones........

Declarar desiertos los renglones..........

546

31/10/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 044/12 referente a la suscripción Anual a publicación de FIDE, COYUNTURA Y DESARROLLO, para Biblioteca Central, por un monto total de $250, por el término de un año. Expte.C-SJB Nº0070/12.

547

31/10/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº045/12, referente a la adquisición de detector de índice de refracción y columnas cromatográficas Proyecto PICTO 2006-Nº36.957. Designar Comisión de Recepción.

548

31/10/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº043/12, referente a la provisión y colocación de ventanas en Facultad de Ciencias Naturales y Delegación Zonal Comodoro Rivadavia. Aprobar los integrantes de la Comisión de Recepción.Expte. C-SJB Nº 0069/12.

549

31/10/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 028/12, referente a adquisición de productos químicos y material de laboratorio para Facultad de Ciencias Naturales. Autorizar Comisión Evaluadora y de Recepción. Expte. C-SJB Nº 00052/2012.

550

31/10/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra.Claudia ROJAS, para desempeñarse en la Dirección de Programas y Proyectos de la Secretaría de Ciencia y Técnica, como apoyo administrativo general y de gestión de los proyectos por convenio, por un importe total de $20.100 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $6.700, por el período 01/10 al 31/12/12, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad.

551

31/10/2012

Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $52.380, por los servicios de policia adicional según los oficios Nº144 Y 145/2012.

552

31/10/2012

Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: OCA S.A. $24.750. LOPEZ ASCENSORES $5.850. WORD CLEAN SERVICIOS $1.548,80. IMPRESORA PATAGONICA $286,02. GV SERVICIOS INDUSTRIALES $900. SALINAS JOSE $1.000. GARCES RAUL $2.700. EMEC SRL. $4.566,54.

553

31/10/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: LEON SUSANA (3 días). VALTRIANI ANA (2 días). LONCON DANIEL (3 días). VIDAL MARTA (3 días).

554

02/11/2012

Otorgar los títuls respectivos, con fecha de expedición 02 de Noviembre de 2012.

555

06/11/2012

Designar a la Prof. Eloisa Ana DEPIETRI en el cargo de Profesor Tiempo Parcial 3 (T.P.3-12 hs.) (Ref.presupuestaria R/6 Nº36/09), a partir del 24/10/12 y hasta el 30/11/12. El gasto que origina la presente propuesta no modifica el presupuesto general proyectado para 2012 y fue autorizado por la Secretaría Académica. Disposición CUP Nº 90/2012.

556

06/11/2012

Aprobar los gastos y reintegrar a: Silvia LEON $1.183,46. AYAPE $1.457. NILLNI Adriana $2.762,50. ESCUDERO Beatriz $932. URIE Daniel $738.VINCON Sergio $2.767,74 y PEREZ Dora $1.035,00.

557

06/11/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas: ASKENAZI (3 días). Gladys DIAZ (6 días). SEDRON Marcelo (3 días). CANEO Daniel (2 días). BECETTE.MUÑOZ BAZTAN. (1 día c/u). ALVAREZ Gabriela (6 días) y ROJAS Williams (10 días).

558

06/11/2012

Aprobar el gasto y abonar a las firmas: ISIS $3.428,60. NICOLAS $1.350. BASANI BAHIA $1.149,50. IMPRESORA PATAGONICA $85. LIEFRINK MARK $1.756,56. VILLA ELCIDES $26.620,00.

559

06/11/2012

Adherir a los términos del Decreto Nacional 2109 y disponer de tres días de duelo universitario, a partir de la fecha por el fallecimiento del `popular artista LEONARDO FAVIO. Durante esos días, las banderas de la institución deberán permanecer a media asta.

560

07/11/2012

Autorizar la realización del taller para el personal No docente referido a la IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE CONCURSOS (1a. etapa) en el marco del Ciclo de Formación para el Personal No Docente incluido en el Programa de Formación Continua de la Secretaría Académica de la Universidad, según se detalla en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.

561

08/11/2012

Desestimar el pedido de sanción al agente No Docente Esteban BLANCO, efectuado por la Delegada Zonal de Sede Esquel Ing. Carla ROSSI, mediante la nota de fecha 02 de diciembre de 2009, atento las pruebas recolectadas a lo largo del sumario. Expte. CUDAP SJB Nº 229/09, caratulado "DELEGACION ZONAL ESQUEL S/PEDIDO DE SANCION DISCIPLINARIA PARA AGENTE DE BIBLIOTECA".

562

08/11/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Carolina COASSOLO DNI.Nº 30.999.040, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Gestión de Despacho, por el período 09/10 al 31/12/2012, dependiente de la Dirección General de Despacho, Secretaría General, por un importe mensual de $6.700,00.

563

08/11/2012

Autorizar abonar en concepto de sellado provincial, la suma de $65,89, pagaderos desde el 01/11/11 al 31/10/2012, Seguro por Accidentes Personales para alumnos de la Universidad y Seguro de Responsabilidad Civil para Residencias Estudiantiles. Expte. CUDAP C-SJB Nº 0005/12.

564

08/11/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 047/12, referente a la adquisición de baño térmico y osmometro para Proyecto PICT 2010-960. Expte. CUDAP C-SJB Nº 073/12.

565

08/11/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 046/2012, referente a la adquisición de sistema de purificación de agua para Proyecto PICTO 2006-37073. Expte. CUDAP C-SJB Nº 0072/2012.

566

08/11/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº039/12, referente a la adquisición tender para los Albergues de las Sedes Esquel y Comodoro Rivadavia. Designar comisión de Recepción. Expte. CUDAP C-SJB Nº 00065/2012.

567

09/11/2012

Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 04/2012, referente a la construcción de la Obra

"Terminación y Remodelación Edificio de Aulas -Sede Tw- con un presupuesto oficial de $9.021.000 (pesos nueve millones veintiun mil). Expte.CUDAP SJB Nº00153/12.

568

09/11/2012

Afectar al Lic. Horacio AVENDAÑO , al desarrollo de la línea de trabajo encomendada por el CIN, según la Resolución P. Nº 174/12, tareas vinculadas a los objetivos propuestos en el PROGRAMA POLOS AUDIOVISUALES TECNOLÓGICOS, EJE DE TRABAJO INVESTIGACION Y DESARROLLO.

569

09/11/2012

Aprobar el gasto y abonar a varias firmas Total Print $3.400. Lavadero Imperio $726,90. Jorge Andres NININ $500. Guillermo MEDINA $900.

570

09/11/2012

Aprobar los gastos y reintegrar a Cr. AYAPE $5.097,19. MEDINA Carlos $1.405,13. Silvia LEON $1.074,95. Daniel PICHL $438. 450. 594. Alicia BALOCCHI $ 1.802,80.

571

09/11/2012

Autorizar la entrega de adelantos a rendir a BAYON Norma $500. Sonia IVANOFF $5.800. $5.000. BLANCO Pablo $11.000. SCOROLLI $9.500. VARGAS Henry $19.800. RONCONI $5.000. BALOCHI $4.000. PEDRAZA $6.000 Y $6.000. BUZZI Mariana $4.500. ZAIXSO $18.640. VARISCO Martín $17.215,25 y $5.000. UNPSJB $10.000. LAZZARONE DIEGO $27.000. BRUZZO Gustavo $5.155. BORASSO Alicia $8.000.

572

12/11/2012

Avalar el dictado gratuito del Taller "EL TRABAJO DE BUSCAR TRABAJO" para los estudiantes próximos a egresar de la Universidad y graduados, a cargo del equipo de Orientación Educativa coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSK, con una carga de 6 hs. reloj.

573

12/11/2012

Designar a la Dra. Silvia COICAUD, representante de esta Universidad ante la AUSA para conformar en ese ambito, la Comisión de Educación a Distancia, con el objeto de la elaboración del proyecto de carrera de posgrado "MAESTRIA EN CONFIGURACIONES DIDACTICAS EN ESCENARIOS DIGITALES".

574

12/11/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas según las Planillas SA Nº 1112. 1111. 1105. 1107. 1106. 1104.

575

12/11/2012

Aprobar el gasto y abonar a las firmas: SEGURIDAD DETROIT SA. $480. ESPE VIGILANCIA $2.904. ISIS VIAJES $11.575,04. PROV IND $13.086,22. TRANSPORTES DON OTTO SA. $38.725,00.

576

14/11/2012

Adjudicar la Contratación Directa Nº 030/12, referente a la adquisición de Equipamiento para audio y computación a JOSE FREIBERG por $15.096,00. GAMA ELECTRONICA $19.410,00. BIOINGENIERIA DEL SUR $2.820. ICAP SA.$2.202,20 y otros. Expte. C-SJB Nº 00054/2012.

577

14/11/2012

Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 033/12, referente a la adquisición de scintilometro espectral portátil RS-125, como asimismo, todas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente de referencia. Adjudicar la Contratación Directa Nº 033/12 a la firma COASIN SACI y F, por única oferta por el importe de U$S14.399. Expte. C-SJB Nº0059/2012.

578

15/11/2012

Modificar a partir del 01/11/2012 y hasta el 31/03/2013 el artículo 1º de las Resoluciones R/7 Nº774/11 y 086; 099; 114; 307; 325; 367; 378; 550 y 562/12, en cuanto al monto de las designaciones establecidas a $7.500, para aquellos agentes que cumplan 35 hs. semanales adecuándose en forma proporcional para aquellos que no cumplan la totalidad de la carga horaria, manteniendo las mismas funciones operativas. Modificar Resolución R/7 Nº086/12 en cuanto al monto del Contrato de la agente de Sede Tw Sra. Pamela OYARZUN el que será de $10.000.

579

15/11/2012

Asignar al personal del Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia: Sres. Graciela CONTRERAS. Analía GUENCHUR. Zulema CORREA. Laura PEDRAZA. Carmen DIOCARES. Susana FERNANDEZ. Patricia ROMERO. Marcelo HERRERA y Carla ALMONACID, el adicional por Riesgo 3%,según lo establece el Decreto 366/06 en su Art.71º, con vigencia a partir del 01 de Noviembre de 2012.

580

15/11/2012

Celebrar sendos Convenios de Pasantías Educativas con los alumnos de la Facultad de Ingeniería Srta. Patricia Natalia MORALES y Martín CANO, para realizar prácticas complementarias a su formación académica y a su proceso de formación laboral en la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, a partir del 01/10/12 y hasta el 31/12/12, cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales.

581

15/11/2012

Avalar el dictado del SEMINARIO DE INICIACION EN DANZA AFRICANA. Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable de $1.200 por única vez, a la responsable del dictado del Seminario Sra. Anabella ALTAMIRANO DNI.Nº30.200.419.

582

15/11/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al responsable del bufett de Sede Puerto Madryn Srta. Laura Inés GIACCARDI, un importe de $8.000, por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Resolución R/7 Nº 085/12, que será abonado durante el período Noviembre de 2012.

583

15/11/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA DNI.Nº29.493.686, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal de Sede Trelew, por un importe mensual de $3.000, por el período 15 al 31 de diciembre de 2012.

584

16/11/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 049/12, referente a la adquisición de balanzas electrónicas, centrífuga y agitador para Facultad de Ingeniería y Fac. de Cs. Naturales Sede Trelew. Afectación presupuestaria preventiva de $32.807. Expte. CUDAP C-SJB Nº0075/12.

585

16/11/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº042/12, referente a la provisión y colocación de pararrayos, construcción de rampas, acondicionamiento de un depósito y trabajos de zinguería para Sede Esquel, Afectación presupuestaria preventiva $97.764. Expte. CUDAP C-SJB Nº00068/12.

586

16/11/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº048/12, referente a la "Provisión y montaje de conductos de calefacción en Gamelas", Afectación presupuestaria preventiva de $43.740,00.

587

16/11/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 051/12, referente a la "Adquisición de equipamiento- Proyecto PICTO 2006- Nº 37013". Afectación presupuestaria preventiva de $39.524,95. Expte. C-SJB Nº0077/2012.

588

16/11/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 052/12, referente al "Alquiler de inmueble para oficinas de Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas-Trelew"- Afectación presupuestaria preventiva de $174.000. Expte. C-SJB Nª00078/12.

589

16/11/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 050/12, referente a la "Adquisición de licencias de antivirus para Servidores de Biblioteca Central", Afectación presupuestaria preventiva de $2.000. Expte. C-SJB Nª 0076/12.

590

16/11/2012

Afectar a los agentes de la Secretaría Académica de la Universidad (BUDZINSKY, Gabriela. ANTOLA Carla. PICCHIELO Agueda. WOLFGANG Brigida y MURGA Haydee), para participar de los encuentros y actividades programadas por la Sub Comisión Promotora Universitaria de Ciencias de la Salud, denominada UNIVERSIDAD INCLUSIVA, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.

591

19/11/2012

Designar al Secretario de Extensión Universitaria Cr. Alberto AYAPE como Miembro Titular y al Abogado Diego LAZZARONE como Miembro Alterno, en representación de la UNPSJB ante la REXUNI- RED NACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA.

592

21/11/2012

Trasladar para el día 27 de Noviembre próximo, asueto para todo el Personal No Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con motivo de fetejarse el día 26 de noviembre, el DIA DEL TRABAJADOR NO DOCENTE, conforme al Art. 112 del Decreto 366/06.-

593

28/11/2012

Celebrar la CXXI Colación de Grados de esta Universidad en acto público a realizarse el día 07 de Diciembre de 2012, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

594

28/11/2012

Celebrar la XLVIII Colación de Posgrado de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 07 de diciembre de 2012, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.

595

28/11/2012

Asignar becas de acuerdo a categorías asignadas y períodos establecidos. Tengase presente la extensión de plazos, la modificación en el otorgamiento por excepción en todas las modalidades de becas de la anterior resolución como así también subsanar error en datos de beneficiarios, según detalle de novedades en Anexo I de la presente Resolución a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia. Asignar becas de alojamiento a alumnos de Sede Com.Rivadavia, según el Anexo II de la presente Resolución. Asignar Becas de Comedor a alumnos de Sede Comodoro Rivadavia, que se detallan en el Anexo III de la presente Resolución.

596

28/11/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Ana Laura ROMERO, para llevar a cabo distintas actividades de los Programas de la Dirección de Orientación Educativa, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 12/11/2012 al 31/03/2013 o hasta el reintegro de la Lic. Cristina INSUA, lo que primero ocurriese, por un importe total de $18.400 y mensual de $4.000.

597

28/11/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a realizar el pago de Ayudas Económicas para Formación de Posgrado 2012 -2º Convocatoria, según el detalle del Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.

598

28/11/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar subsidios de $200,00 a cada uno, correspondiente a los meses de Nov. y Dic/12,para los Alfabetizadores del Programa "ENTRE TODOS", que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, programa que se realiza dentro del marco del Proyecto "Expresión y Acción. La educación popular para el cambio.

599

28/11/2012

Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Ana DURANTE -Legajo Nº263-, al cargo de Cat.04 P.P., que desempeñaba en la Biblioteca Central de la Universidad, dependiente de la Secretaría Académica, con motivo de acogerse al beneficio jubilatorio, con vigencia a partir del 01/12/2012.

600

28/11/2012

Modificar el Art.1º de la Resolución R/7 Nº 265/2012, en lo referente al período y monto de contratación de la Sra. Hilda QUILAQUEO. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Sra. Hilda QUILAQUEO el importe de $690, por los servicios de limpieza realizados en el Albergue Universitario de la Sede Esquel, durante el mes de Setiembre/12, según la factura Nº 0001-00000100.

601

28/11/2012

Asignar a la Lic. Andrea Alejandra MUÑOZ DNI Nº23.296.768 -Legajo Nº4634- las funciones correspondientes a la Cat. 2, Dirección de la Biblioteca Gabriel Puentes de la Sede Trelew, a partir del 01/10/2012 y hasta la sustanciación del respectivo concurso, reconociéndole el pago del SUPLEMENTO POR MAYOR RESPONSABILIDAD, que consiste en la diferencia entre la Cat.3 que detenta la agente MUÑOZ y la Cat.2, dejado vacante por la Sra. Marta FERNANDEZ.

602

28/11/2012

Asignar a la Lic. Sandra Verónica FELDMAN DNI.Nº 20.541.957 -Legajo Nº6309- las funciones correspondientes al AREA HEMEROTECA de la Biblioteca Gabriel Puentes de la Sede Trelew, a partir del 01 de Octubre de 2012, reconociéndole el pago del SUPLEMENTO POR MAYOR RESPONSABILIDAD, que consiste en la diferencia entre la Cat. 5 que detenta la agente FELDMAN y la Cat. 4, vacante de la Sra. Viviana MOLINA.

603

28/11/2012

Autorizar la Compra Directa de los elementos informáticos que dejaron de funcionar en las Direcciones de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Dirección de Personal.(4 monitores LCD y un CPU-ETAP).

604

28/11/2012

Avalar académicamente la realización de las III JORNADAS DE VIRTUALIDAD EN EL GRADO UNIVERSITARIO. ESTUDIOS DE GRADO VIRTUALES EN LA UNIVERSIDAD. PROYECCIONES Y ESTADO ACTUAL, según el Anexo Unico de la presente Resolución, presentado por la Mg. Graciela ITURRIOZ, Coordinadora de la Dirección de Educación a Distancia, dependiente de la Sec. Académica de la UNPSJB.

605

28/11/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar subsidios a los proyectos de investigación que se detallan según el Anexo Unico de la presente Resolución, de las sedes Comodoro Rivadavia y Trelew.

606

28/11/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar un subsidio de $2.500 para cada una, a las alumnas de la FCE Milva ALEGRE y María Elena FUENTES, para desgrabar y codificar entrevistas en el marco del Proyecto CONECTAR IGUALDAD. (Proyecto PCI Expte. 00106/12).

607

28/11/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio a favor de Roberto MARIN $1.000, por actividades a cargo del grupo de hockey y COLEGIO SALESIANO DEAN FUNES $6.700, por el alquiler del gimnasio para las practicas deportivas de alumnos de la Universidad, por el mes de Octubre/12.

608

28/11/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de Intercambio Andrea ESPINOZA DNI Nº 32.117.415 de la Universidad de Cuyo, el importe de $500, en concepto de la ayuda ofrecida por la Universidad como parte del Convenio de Reciprocidad en Intercambio Estudiantil en el marco del Consorcio AUSA de Universidades Sur Andinas, del cual nuestra Universidad forma parte.

609

28/11/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $107.768,00, correspondiente al mes de Octubre/12, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento de la misma.

610

28/11/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de Haydee MURGA (1 día). CARIMAN.CANEO. (2 días c/u).AGUADO. VEGA A. GONZALEZ Irene. RUPALLAN Patricia (2 días c/u).

611

28/11/2012

Aprobar los gastos y reintegrar a: GENINI $858,68.$314. Silvia LEON $665,50. Marcia MAZZUCA $6.489,74.$2.992,89 Héctor ZAIXSO $1.599,36. Stella Maris RIOS $6.489,74. Celeste GURIN $1.560.

612

28/11/2012

Autorizar a la Comisión avalada por Disposición DZST Nº115/12, a llevar adelante gestiones relacionadas con un Ante-Proyecto de Obra a realizar en el predio propio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco delimitado por las calles Rawson, Gales, Rivadavia y Belgrano, de la ciudad de Trelew.

613

28/11/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, según las planillas de autorización Nº1145.1147.1151.1153.1155.1156.1126.1117. 1121.1122.1124.1131.1133.1137.1143.

614

28/11/2012

Tener por autorizados los Talleres y Cursos que se desarrollaron en Sedes Comodoro Rivadavia. Esquel (extensivo en Trevelin). Trelew y Puerto Madryn, durante el segundo cuatrimestre 2012, en el marco del convenio suscripto con PAMI, según se detalla en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.

615

28/11/2012

Tener por autorizado la realización de los cursos y talleres, en el marco de Capacitación del Personal de PAMI, que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución, en todas las sedes de la Universidad, durante el año 2012.

616

30/11/2012

Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 05/2012 referente a la Construcción de la Obra "PLAYON DE USOS MULTIPLES, SANITARIOS Y VESTUARIOS -SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $443.989 (Pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y nueve). Expte.CUDAP Nº 181/12.

617

30/11/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta.Laura RIVA DE NEIRA, para desempeñarse cumpliendo funciones en el Area de Análisis Económicos y Administrativos, por un importe total de $30.000, pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $7.500, por el período 01/12/12 al 31/03/2013, dependiente de la Secretaría Administrativa.

618

30/11/2012

Designar mediante un Contrato de Locación de Obra a la Sra.Luz EREDIA DNI.Nº 12.712.840, como COORDINADORA del CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION Y LA UNPSJB, para la implementación y desarrollo de los planes y proyectos dependientes de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, por el período 01 de Julio al 31/12/2012, por un importe total de $30.000, pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $5.000 cada una. Designar mediante Contrato de Locación de Obra al equipo de trabajo conforme al Anexo I de la presente por los montos y plazos alli previstos. Expte. CUDAP SJB Nº00055/2011.

619

30/11/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Daniel Leonidas LONCON DNI. Nº 29.839.321, para cumplir funciones en el Equipo de Capacitación que llevará a cabo actividades en el marco del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica del Ministerio de la Familia de la Pcia. del Chubut y la UNPSJB, por el período 01/08 al 31/12/2012, por un importe mensual de $2.500.

620

30/11/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: Lavadero Imperio $1.592,40. SAYAGO José $500 y NININ Jorge $500.

621

30/11/2012

Tener por creada el área INCLUSION UNIVERSITARIA DEL ADULTO MAYOR en el ámbito de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, con dependencia de la SECRETARIA ACADEMICA del Rectorado. Establecer la Estructura Orgánico-funcional y las Misiones y Funciones del área, según se detalla en los Anexos I y II de la presente resolución.

622

30/11/2012

Otorgar los adelantos a rendir según las planillas DGEF Nº5522. 5521. 5550. 5529. 5530. 5541. 5517. 5525.

5524. 5514. 5513. 5512.

623

02/12/2012

Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON DE ESCRIBANO -LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como ANEXO UNICO de la presente Resolución, por un monto total de $42.000 más IVA, a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/11/12 al 30/04/2013.

624

04/12/2012

Autorizar a la Secretaría de Ciencia y Técnica Dra. Adriana Mónica NILLNI, a la firma del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia entre la Administradora del AREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA VALDES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, en representación de esta última.

625

04/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos Lisbania TENORIO BLAS. Eliana E. GOMEZ. Nelson Tomas VILLAGRA y Natalia CASTILLO, de un subsidio no reintegrable por un importe total de $7.500, por única vez, en el marco del Programa Promoc. de la Universidad Argentina (PPUA), Proyecto DES -HACIENDO MATEMATICA. Resolución SPU Nº 1075.

626

04/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar honorarios a la Lic. Cristina HAJEK y Adriana LIBRANDI, de $21.000 a cada una, correspondiente a la participación en la Unidad Ejecutora Convenio CONECTAR IGUALDAD. Resoluc. R/7 Nº316/12- Expte. 000106/12.

627

04/12/2012

Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a GENINI $1.284,50. LEON Silvia $362. Carlos MEDINA $660.07. Ana VALTRIANI $400.

628

04/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a pagar viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de Marcela HIDALGO (1 dia-3 días). BAYON Norma (4 días). BUENO Belen y otros (2 días c/u) BALOCHI-HAJEK-LIBRANDI-MORENO (5 días). BORASO Alicia (3 días). GONDA Héctor (1 día). Sonia IVANOFF (3días). TOCHETI- GATICA Mónica (2 días).

629

04/12/2012

Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A. Nº 163- 1160- 1154- 1165- 1166- 1189- 1169- 1172.

630

04/12/2012

Modificar la calidad de la prestación de Andrea CIRIACO DNI. Nº25.491.131, de Suplente a Interino a Término en el cargo Docente Tiempo Parcial 2 (T.P.2), a partir del 01/11/12 y hasta el 28/02/2013 o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. La presente no implica modificación presupuestaria, sólo cambio en la situación de revista, sobre cargo existente. Disposición CUP Nº 102/2012.

631

05/12/2012

Avalar el desarrollo del TALLER ¿COMO PREPARARSE PARA LOS EXAMENES FINALES? para alumnos de todas las Facultades de la UNPSJB, a cargo del equipo de trabajo de la Dirección de Orientación Educativa coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI.

632

05/12/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con los Sres. Federico Javier CEREZO DNI.Nº 36.334.345 y Luis Alberto CARRANZA DNI. Nº32.148.914, para cumplir funciones como Auxiliar de Mantenimiento en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios a partir del 01/02/2013, con una remuneración equivalente a Cat.07 AMPySG del Escalafón del Personal No Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Establecer que las contrataciones son a partir del día 01/02/2013 y por el término de 06 meses como período de adaptación; vencido dicho plazo y de no mediar informe por parte de la dependencia de reporte que indique algún inconveniente, los agentes serán incorporados a la Planta Permanente automáticamente, en idénticas categorías.

633

05/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar Honorarios al Prof. William ROJAS ROJAS,por el dictado de Posgrado para promover la INNOVACION PRODUCTIVA, en el módulo Management Estratégico de la Especialización en Management Tecnologico -GTEC, aprobado por Resolución R/7 Nº476/2009, ratificado por Resolución CS.Nº 029/10, por un total de 12 hs.

634

07/12/2012

Otorgar títulos, con fecha de expedición 05/12/2012.

635

07/12/2012

Establecer que el personal No docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su Licencia Anual Ordinaria entre el 01 de diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2013, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada Secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero.

636

07/12/2012

Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes 2012 de la Sede Comodoro Rivadavia, detallados en el Anexo I de la presente Resolución, con vigencia por diez meses, de mayo a noviembre/12 y de febrero a abril/13, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. Asignar Becas de alojamiento, comedor, transporte y copias, según los Anexos respectivos.

637

07/12/2012

Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con Prof. Adrián ÑANCUFIL. Eduardo BOMBERA. Magali CHIAROTO y Marcia MAZZUCA y CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA con el Dr.Gabriel SOTO y Prof.Luciana URREZ, a pagarse en el mes de Octubre de 2012, por el dictado del Taller "MATEADAS TECNOLOGICAS", con una carga horaria a 12 hs. reloj y por el importe de $1.200 para cada uno, dependiente de la Secretaría Académica.

638

12/12/2012

Habilitar al Ingreso 2013 a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a quienes aprobaron la evaluación de "Competencias Generales", tal se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.

639

12/12/2012

Aprobar los TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA que propone la Comisión Promotora Universitaria de Ciencias de la Salud, dirigidos a la Comunidad Estudiantil de la UNPSJB. Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar un subsidio de $2.500 por única vez a la Dra. Susana MUÑOZ, con el objeto mencionado.

640

12/12/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Priscila Denise PAPE DNI. Nº 35.077.777, para desempeñarse como colaboradora del área de Prensa,dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por un importe total de $4.000 pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de $2.000, por el período 15/10 al 15/12/12.

641

12/12/2012

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. Cristina TROLA, para realizar tareas administrativas en el marco del GTEC, por un importe total de $5.000, por el período 05/11 al 05/12/2012.

642

12/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por el primer semestre, a los alumnos de la Universidad adjudicados, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes.

643

18/12/2012

Autorizar al Prof. Adrian ÑANCUFIL, Director del CUP, a suscribir Actas de Acuerdo con el CERET y con el Colegio Hipolito Irigoyen, en representación del Rector de la UNPSJB, acuerdos que favorezcan la implementación de las actividades educativas previstas en el Diseño Curricular del CUP.

644

18/12/2012

Declarar desierta la Contratación Directa Nº044/12, referente a "Suscripción Anual de la Publicación FIDE: Coyuntura y Desarrollo". Expte. C-SJB Nº00070/12.

645

18/12/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº021/12 referente a la "Adquisición de escalera, arnés y elementos de ferretería". Expte. CUDAP C-SJB Nº00063/12.

646

18/12/2012

Declarar desierta la Contratación Directa Nº 043/12, sobre la "Fabricación y Colocación de ventanas en Facultad de Ciencias Naturales y Delegación Zonal de Comodoro Rivadavia". Expte.CUDAP C-SJB Nº00069/12.

647

18/12/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 054/2012, referente a la "Adquisición e instalación de sistema de reloj y control para Facultad de Ingeniería". Expte. CUDAP C-SJB Nº0080/12.

648

18/12/2012

Declarar desierta la Compra Directa Nº 039/12, sobre "Adquisición de Tender para Albergues Estudiantiles para las Sedes Esquel y Comodoro Rivadavia". Expte. CUDAP C-SJB Nº 0065/12.

649

18/12/2012

Autorizar la Contratación Directa Nº 053/12 referente a la "Adquisición de materiales para adecuación de espacios para la carrera de Ingeniería Industrial". Expte. CUDAP C-SJB Nº00079/12.

650

18/12/2012

Autorizar a abonar a la Comisaria Distrito General Mosconi el importe de $59.560,00, correspondiente al pago de Honorarios por los Servicios de Policia adicional por el mes de Octubre/12, según los oficios Nº 168 y 169/12.

651

18/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Colegio Salesiano Dean Funes el importe de $6.305,00 y al Sr. Roberto MARIN el importe de $1.000,00, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.

652

18/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar subsidios a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. (Resolución C.S.Nº034/12).

653

18/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de Intercambio Karen Lidia CASTRO de la Universidad de Cuyo, que se encuentra cursando en la Sede Puerto Madryn, el importe de $2.000, en concepto de subsidio, en el marco del Convenio de Reciprocidad de Intercambio Estudiantil del Consorcio de Universidades Sur Andinas -AUSA, del cual nuestra Universidad forma parte.

654

18/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan: TALLERES INTEGRALES PATAG. $11.858. ANAFER $944,50. ISIS VIAJES $6.558. $2.856,70. $6.353,40. ECOM SA. $3.581,60. GV SERVICIOS INDUSTRIAL$900. NICOLAS $2.655. IMPRESORA PATAGONICA $2.335,79. TOTAL PRINT $1.024. ACTIVE WEB INTERNET SERVICE $3.160.

655

18/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las siguientes personas: BRESSAN Alberto Esteban $5.000. SEGAL Alejandro $3.120 y 9.360, en concepto de honorarios profesionales, por los motivos mencionados.

656

19/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a las alumnas de la Facultad de Ciencias Económicas Srtas. Milva ALEGRE y María Elena FUENTES, el importe de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos) a cada una, en concepto de subsidios, por desgrabar y codificar entrevistas en el marco del Programa CONECTAR IGUALDAD -Convenio ME Nº603/12.-

657

19/12/2012

Otorgar Aval Académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución a los Proyectos de Investigación PI 053/12.

658

19/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $107.544,00, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio y estacionamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, según factura Nº 0002-000060.

659

19/12/2012

Aprobar el pago a las firmas: LOPES ASCENSORES $3.900. OCA $4.710. VELASCO CLAUDIA $1.815. LEVILAO MORALES $5.000. ISIS VIAJES $5.733,50. GONZALEZ GABRIEL $2.500. NORMA SANTINELLI $9.000.IMPRESORA PATAGONICA $1.358,35. ECOM SA. $2.323,20. SOTO GABRIEL $2.800.

660

19/12/2012

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a:AYAPE ALBERTO (2 días) ALICIA BALOCCHI (2 días). CARLOS MEDINA (5 días). HENRY VARGAS (3 días)$ 950 de reintegro. VIDAL MARTA. GARAY TERESA. GUTIERREZ KARINA. CAMARGO. ANCALAO (1 día c/u). VIDAL MARIA A. (3 días). MEDINA C. (2 días).VIDAL M.A. (3 días). RODRIGO FERNANDEZ (3 días). SEGAL ALEJANDRO (3 días).MACHARASVILLI OTAR (3 días). GUTIERREZ MARIA ISELA (2 días).

661

19/12/2012

Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a los alumnos Marcos IVANOFF. LUIS Dario. Alejandra BUSTOS y Johanna BOTHA el importe de $2.000 a cada uno, en concepto de Ayuda Económica, por trabajos de Guía realizados en el marco del Programa "LA UNIVERSIDAD CON YPF".

662

19/12/2012

Celebrar un Contrato Locación de Obra con la Srta. Yamila Miriam ELIAS DNI Nº 24.772.882, para realizar tareas de Asistente para la Gestión de los Nodos, en el marco del Convenio firmado con el Programa de Investigación y Perfeccionamiento de Tecnologías Audiovisuales Digitales, por un importe total de $4.000,00 (pesos cuatro mil) pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $2.000,00 (pesos dos mil) por el período 01/10 al 30/11//12.

663

20/12/2012

Autorizar al Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas Lic. Daniel URIE, a firmar en nombre de la UNPSJB el Acuerdo Protocolo de Trabajo -CAM LA HOYA, celebrado con el Ministerio de Industria Agricultura y Ganaderia de la Provincia del Chubut, que tramita por Expte. CUDAP SJB Nº0193/12.

664

21/12/2012

Autorizar a la secretaria administrativa a hacer entrega a los alumnos Mario Coliboro $5.000; Alexis Dunkler $5.000 y Claudia Carrizo $2.500, en concepto de subsidio, por única vez, por las actividades en el programa "La extensión universitaria, un compromiso social con la comunidad".

665

26/12/2012

Aceptar la renuncia de la Prof.Cintia Mariana NEGRETTE DNI.Nº33.467.166,al cargo docente Tiempo Parcial 2 (T.P.2), que venia desempeñando en el Departamento Matemática, con vigencia a partir del 14 de Diciembre de 2012. (Disposición CUP Nº 105/12). Dar continuidad a la Prof. Susana BUSTOS DNI.Nº24.929.129, en el cargo docente Tiempo Parcial 5 (T.P.5), en que se desempeña desde el 01 de agosto y hasta el 31/12/12, en calidad de suplente. (Disposición CUP Nº106/12).

666

27/12/2012

Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Sra Josefina BIANCHI, DNI Nº 10.746.309, por el período 01/12/12 al 28/02/13 por un Monto Total de $21.000, pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $7.000, para realizar tareas en el Museo Nacional del Petróleo, dependiente de la Secretaria de Ciencia y Tecnica.

667

27/12/2012

Celebar sendos contrattos de Locacion de Servicios de monto fijo, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto dedicacion semiexclusiva con la antigüedad que corresponde en cada caso, por el período 01/01 al 30/06/2013 con las personas que se detallan: LENCINAS, Jose; ALONSO, Maria; CONTARDI, Liliana y GARCIA NOWAK, Maria Carla, pertenecientes al CIEFAP.-

668

27/12/2012

Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar las Becas Estimulo a las Vocaciones Cientificas correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, a los alumnos adjudicados que se detallan en el anexo unico de la presente resolucion.-

669

27/12/2012

Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar subsidios a Proyectos de Investigacion, a los docentes que se detallan en el anexo unico de la presente resolución.-

670

27/12/2012

Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a las firmas: Lopez Ascensores $21.750; Isis Viajes $15.380,45; Liefrink & Mark $585,52; Basani Bahia $1.149,50; Cia. de Emprendimientos Patagonicos SRL. $3.500 y Total Print $1.200.

671

27/12/2012

Autorizar a la Secretaria Administrativa a reintegrar a: GENINI, Adolfo $2.185,03 y 1.134,37; PICHL, Daniel $529; AGUADO, Alejandro $475,10; LAZZARONE, Diego $1.200; QUINTANA, Cecilia $250; MEDINA, Carlos $1.530,88; ROSSI, Carla $160 y MACHARASHVILLI, Otar $424,60.-

1978

 R/10   
FECHA

ASUNTO RESUELTO

 384  29/12/1978  Adjudicar a la firma BAHIA BLANCA MUEBLES, los renglones 1 y 2 por un total de $869.000.- Adjudicar a la firma CORITEL S.R.L. el renglón N° 3 por un importe de $380.000.
 383 22/12/1978  Dar de baja, con efecto al 1° de Octubre de 1978, al Arq. Carlos Alberto GOLDSTEIN en la asignatura TEORIA Y PROYECTO DE EDIFICIOS, en la que se desempeñaba según Resolución N° 069/78, como Profesor Adjunto Dedicación Simple.
382  22/12/1978  Aceptar el subsidio asignado por la SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA y el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS de pesos diez millones ($a. 10.000.000) con destino a actividades de apoyo institucional (adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Central de la Universidad).
 381  22/12/1978  Designar, a partir del 1° de Enero de 1979, con imputación presupuestaria a la Partida 1120, al Ing. Juan Francisco CIGNETTI; (L.E.nro. 5.491.762), como Coordinador de los Cursos de Apoyo 1979.
380  22/12/1978  Aceptar, a partir del 1° de Enero de 1979, la renuncia presentada por la Srta. Norma Esther PONCE; DNI.nro.12.593.867, al cargo de empleada administrativa, categoría 6 con funciones en la Secretaría Privada del Rectorado.
 379  22/12/1978  Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar Contrato de Seguro contra todo Riesgo para la Casa EDIL SUD donde funcionarán los Laboratorios Químicos y de Suelos ubicada en Avenida Hipólito Irigoyen Macizo XII, Tierras Ganadas al Mar, y para la Casa EDIL SUD, muebles y máquinas de administración de la UNIVERSIDAD ubicada en Sarmiento 95, salida Ruta 3, ambas en esta ciudad de COMODORO RIVADAVIA.
 378  22/12/1978  Prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 1979 los Contratos de Locación de Obra con los locatarios que se indican a continuación.
 377  22/12/1978  Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reconocimiento de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($a. 2.333.742,=) en concepto de adicional de Obra, a la Empresa contratista OLDE CONSTRUCCIONES, quien tiene a su cargo la instalación de los laboratorios de la Universidad.
 376  22/12/1978  Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar la restitución del importe del pasaje aéreo por Austral Líneas Aéreas tramo Trelew - Comodoro Rivadavia - Trelew al Lic. Virgilio ZAMPINI.
 375  22/12/1978  Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a la contratación en forma directa por razones de urgencia, del mobiliario destinado a las instalaciones cedidas por el Gobierno de la Provincia del Chubut para uso del Rectorado en el Ex-Hotel de Turismo de Comodoro Rivadavia.
 374  22/12/1978  Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder a la restitución de la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ($a. 63.900) abonados en concepto de boleto por el tramo Bahía Blanca - Comodoro Rivadavia, por el Ing. Jorge C. LAURENT.
 373  22/12/1978  Prorrogar hasta el 31 de Marzo de 1979 el Contrato de Locación de Obra celebrado con la Srta. Lucinda Elizabeth MORALES; DNI N° 13.564.170.
 372  22/12/1978  Apruébase las propuestas realizadas y lo actuado por la Comisión de Becas y la pre-adjudicación hecha por los respectivos Jefes de Unidades Académicas.
 371  22/12/1978 Dejar a cargo del Despacho de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA desde el día de la fecha hasta el regreso a esa ciudad, al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Ing. Juan Francisco TRONFI.
 370  21/12/1978  Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el llamado a Licitación Privada para la compra de un Torno Eléctrico de Eje Flexible y Chapitas de Aluminio solicitado por la Dirección de Auditoría.
369 15/12/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar la restitución del importe del pasaje aéreo por AEROLINEAS ARGENTINAS desde COMODORO RIVADAVIA a BAHIA BLANCA al Ing. Jorge C. LAURENT.
368 15/12/1978 La Dirección General Económico-Financiera por intermedio de la Dirección de Registraciones Contables y Patrimonio, tendrá a su cargo el control interno de los bienes muebles e inmuebles, obtenidos a título gratuito u oneroso, que componen el patrimonio de la Universidad.
367 15/12/1978 Autorizar al Director General de Servicios de Planeamiento Dr. Fernando Raúl del CASTILLO, interinamente a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada, a trasladarse a la ciudad de RAWSON, en el vehículo oficial de la UNIVERSIDAD marca CHEVY, Patente U-03948, de acuerdo a lo establecido por decreto 1343/74, art. 3°, ap. 4) punto b) juntamente con el Sr. Teodoro ARREBOL, Categoría  10, quien conducirá el mismo, y se liquidarán los viáticos que le correspondan.
366 15/12/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar la compra directa de los elementos necesarios para el Brindis de fin de Actividades Académicas con el personal docente y no docente de esta UNIVERSIDAD.
365 12/12/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir las siguientes órdenes de pasaje a favor del Ing. Jorge César LAURENT: Por Aerolíneas Argentinas, tramos Comodoro Rivadavia - Bahía Blanca - Buenos Aires - Bahía Blanca - Comodoro Rivadavia. Y por Austral Líneas Aéreas: Tramo Bahía Blanca - Buenos Aires, y reconocer los viáticos que correspondan.
364 05/12/1978 Adjudicar a la firma SUMMA el renglón N° 14 por un importe de $1.043.800.- Adjudicar a la firma CASA LLANEZA los renglones 26 - 27 y 28 por un importe de $877.080.- Adjudicar a la firma HERRAJES URQUIZA los renglones 16 - 17 - 18 y 19 por un importe de $1.392.140.- Adjudicar a la firma ENRIQUE DOMINIONI S.R.L. el renglón N° 4 por un importe de $1.500.000.- Adjudicar a la firma JULIO TORRES los renglones 1 - 2 - 7 - 8 - 10 - 43 - 44 y 47 por un importe de $5.422.000.- Adjudicar a la firma OFFICE S.R.L. los renglones 35 - 36 y 37 por un importe de $3.044.000.- Adjudicar a la firma A. GRUNDING los renglones 5 - 9 - 12 - 20 - 21 y 42 por un importe de $1.186.900.- Adjudicar a la firma ODIMER S.R.L. los renglones 3 - 6 - 13 - 15 - 23 - 32 - 33 - 34 y 38 por un importe de $12.712.121.-
363 04/12/1978 Crear una publicación de periodicidad bimensual y cuya denominación será "BOLETIN INFORMATIVO".
362 04/12/1978 Autorizar dentro del ámbito de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA la utilización del escudo deportivo, realizado por el alumno Jorge BRIZUELA.
361 Bis 29/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir las siguientes órdenes de pasaje: tramo COMODORO RIVADAVIA - TRELEW por AEROLINEAS ARGENTINAS; tramo TRELEW - BAHIA BLANCA por AUSTRAL Líneas Aéreas y tramo BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES - COMODORO RIVADAVIA por AEROLINEAS ARGENTINAS, a favor del Ing. Jorge César LAURENT y reconocer los viáticos pertinentes.
361 29/11/1978 Designar con efecto retroactivo al 1° de Noviembre de 1978 y hasta el 31 de Diciembre del corriente año al Ing. Antonio VRLICA; L.E.N° 8.632.469, como Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la Cátedra "Proyecto de Instalaciones - Industriales".
360 29/11/1978 Aceptar la renuncia de los docentes cuya nómina se detalla, a partir de las fechas que en cada caso se especifica.
359 Bis 23/11/1978 Por Secretaría de Supervisión Administrativa se extenderá orden de pasaje tramo COMODORO RIVADAVIA - RIO GALLEGOS - COMODORO RIVADAVIA a favor del Ing. Jorge César LAURENT y se liquidarán los viáticos que dicha gestión demande.
359 23/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reintegro de pasajes por AUSTRAL Líneas Aéreas por el tramo COMODORO RIVADAVIA - BAHIA BLANCA y por AEROLINEAS ARGENTINAS, tramo BAHIA BLANCA - COMODORO RIVADAVIA a favor del Ing. Jorge César LAURENT.
358 22/11/1978 Adjudicar a la firma CIRCA S.R.L. los renglones 3 - 15 - 23 y 71 por un importe de $9.712.000; adjudicar a la firma ECYT S.R.L. los renglones: 28 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 57 - 58 - 59 - 60 - 70 - 79 - 81 - 87 - 107 y 108 por un importe de $11.642.830; adjudicar a la firma: CASA OTTO HESS S.A. los renglones: 12 - 13 y 22 por un importe de $701.050; adjudicar a la firma CASA GRIENSU los renglones 7 y 24 por un importe de $705.000; adjudicar a la firma FRANCISCO H. WALZ S.C.A. los renglones 27 - 35 - 53 - 63 y 86 por un importe de $771.000; adjudicar a la firma QUIMICA EROVNE S.R.L. los renglones 36 - 68 - 72 - 77 y 78 por un total de $1.282.520; adjudicar a la firma CIA TERREMAR el renglón 66 por un importe de $352.640; adjudicar a la firma AZUL Y BLANCO S.R.L. los renglones 37 - 50 - 54 - 55 - 64 - 69 y 88 por un total de $3.494.000; adjudicar a la firma INSTRUMENTALIA S.R.L. los renglones: 14 - 82 - 84 y 109 por un importe de $3.829.099; adjudicar a la firma FIMED ARGENTINA el renglón 52 por un importe de $250.000; adjudicar a la firma INSTRUMENTAL ANALITICO S.R.L. el renglón 74 por un importe de $119.000; adjudicar a la firma LUTZ FERRANDO Y CIA S.A. los renglones 4 y 8 por un importe de $4.200.000.
357 22/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa al reconocimiento de los gastos originados con motivo de la visita de alumnos de la Carrera de Ingeniería Mecánica a las Plantas Industriales de Puerto Madryn y Sierra Grande.
356 22/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo BAHIA BLANCA - COMODORO RIVADAVIA - BAHIA BLANCA a favor del Profesor Julio Norberto FILIPPINI; L.E.N° 5.439.082, y reconocer los gastos que se originen durante su permanencia en esta ciudad, mediante la presentación de comprobantes que certificará el Sr. RECTOR o quien él indique.
355 22/11/1978 Auspiciar el curso sobre ESTRUCTURAS RESISTENTES EN BASE A ELEMENTOS CERAMICOS, a dictarse en esta ciudad por el Ing. Héctor Jorge MASSA organizado por el Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Comodoro Rivadavia con motivo de la celebración de la "Semana de la Ingeniería Argentina". Como parte de este auspicio será responsabilidad de esta Casa de Altos Estudios la confección y entrega de los certificados de asistencia al curso precedentemente mencionado.
354 21/11/1978 El ingreso de estudiantes a las dependencias académicas de esta UNIVERSIDAD se efecturará mediante la realización de cursos introductorios (que no serán obligatorios), y a la aprobación de las pruebas de evaluación final.
353 21/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al pago de hasta la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($a.67.500,=) contra presentación de comprobantes que certificará el Señor Rector o quien él designe, originados con motivo de la permanencia en nuestra Ciudad del Ing. Julio César LUCERO y del Cdor. Antonio Blas LOBATO.
352 21/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder a la liquidación de setenta y una (71) horas extras discriminadas de la siguiente forma: 17hs comunes; 18hs al 50% y 36hs al 100%, a un agente Categoría 10, previas las certificaciones de rigor.
351 17/11/1978 Dejar sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr. Carlos Alberto CAPDEVILA; L.E.N° 7.313.517, como Jefe de la Secretaría Privada del Rectorado de esta Universidad Nacional.
350 17/11/1978 Dejar sin efecto el artículo 3° de la Resolución N° 023/78.
349 16/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje por AUSTRAL Líneas Aéreas por el tramo COMODORO RIVADAVIA - TRELEW - BAHIA BLANCA y por AEROLINEAS ARGENTINAS por el tramo BAHIA BLANCA - COMODORO RIVADAVIA a favor del Ing. Jorge César LAURENT y reconocer los viáticos que correspondan.
348 16/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a librar la correspondiente orden de pasaje por AUSTRAL Líneas Aéreas, tramo COMODORO RIVADAVIA - TRELEW - COMODORO RIVADAVIA para el día 17 de Noviembre de 1978 a favor del Dr. Fernando Raúl del CASTILLO, y reconocer los viáticos que correspondan.
347 14/11/1978 Por la Secretaría de Supervisión Administrativa se tomarán los recaudos necesarios para efectuar la verificación del Patrimonio de esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
346 03/11/1978 Designar con efecto retroactivo al 14 de Agosto de 1978 a la Lic. Viviana Leonor POLLI de VIVAS; L.C.N° 5.266.864 como Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple de la Cátedra "Filosofía del Lenguaje" dependiente del Departamento Central de Ciclos Básicos.
345 03/11/1978 Aceptar con efecto retriactivo al 25 de Octubre de 1978, la renuncia presentada por la Dra. María Nélida OLMEDO; L.C.N° 4.865.431 al cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Simple de las Cátedras Química Biológica y Química Biológica I dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
344 03/11/1978 Dar por rescindido con efecto al 1° de Noviembre de 1978, el Contrato de Locación de Obra suscripto con el Sr. Florencio HUTNIK; L.E.N° 2.909.573, según Resolución N° 044/78.
343 03/11/1978 Dejar sin efecto el art. 1° de la Resolución N° 276/78.
342 03/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo COMODORO RIVADAVIA - BUENOS AIRES - BAHIA BLANCA - COMODORO RIVADAVIA, a favor del Ing. Jorge César LAURENT y reconocer los viáticos que correspondan.
341 03/11/1978 Auspiciar el "SEMINARIO SOBRE DESARROLLO DE LA PATAGONIA E ISLAS DEL ATLANTICO" a realizarse en la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut durante los días 6 al 10 de Noviembre próximos.
340 01/11/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al pago de los gastos que se originen en concepto de cortesía y homenaje del Rectorado de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o a quien él indique, y los gastos de las reuniones de trabajo.
339 01/11/1978 Autorizar el traslado a la ciudad de Mar del Plata a partir del día 3 y hasta el 12 de Noviembre del corriente, del Micro-ómnibus marca Mercedes Benz, patente U-51430, juntamente con el equipo representatiivo de esta Universidad.
338 30/10/1978 Establecer la reglamentación que deja sin efecto a la determinada por la Resolución N° 079/78, que regirá a partir del 1° de Noviembre de 1978 bajo los siguientes términos.
337 27/10/1978 Autorizar el traslado del micro-ómnibus marca Mercedes Benz, Patente U-051430 a la Sierra de San Bernardo, localidad de Sarmiento, Provincia del Chubut durante los días 28 y 29 del corriente con la Delegación de Alumnos de la Cátedra Geología Estructural, acompañados por el docente Geol. Juan FATTOBENE para realizar el trabajo de campo ya referenciado.
336 26/10/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa al reconocimiento de los gastos ocasionados con motivo de la concurrencia a la ciudad de Buenos Aires del Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales a cargo del Despacho de la Secretaría Académica del Rectorado, Ing. Horacio Jorge CERVIÑO a fin de recibir el Subsidio otorgado por la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología.
335 26/10/1978 Adjudicar a la firma JOSE V. CIAMPO por un importe de $660.000.- Adjudicar a la firma MARIANO LIBROS por un importe de $102.000.- Adjudicar a la firma R.A. NUÑEZ por un importe de $3.979.500.- Adjudicar a la firma Lib. PLATERO S.R.L. por un importe de $301.000.- Adjudicar a la firma LIBRER.Ed. ATLANTIDA S.A. por un importe de $4.400.029.- Adjudicar a la firma AMERICAN BOOKS por un importe de $701.600.- Adjudicar a la firma EL ATENEO por un importe de $273.130.- Adjudicar a la firma P. TORRALBA por un importe de $153.000.- Adjudicar a la firma O. EL DECANO por un importe de $113.000.- Adjudicar a la firma M. DE SORIANO por un importe de $267.130.- Adjudicar a la firma BIAS EDITORA por un importe de $40.900.- Adjudicar a la firma CARLOS HIRSCH S.R.L. por un importe de $684.240.- Adjudicar a la firma L. E. ERBONI por un importe de $ 110.000; los renglones detallados por la Comisión de Pre-adjudicación y la alternativa para el renglón 340.
334 26/10/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir órden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, a favor de la Cdora. Ana María TORRESIN de PUGA y reconocer los viáticos que demande la realización de la presente gestión.
333 26/10/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir órden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas y tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia por Austral Líneas Aéreas a favor de la Directora de Registraciones Contables y Patrimonio Sra. Holga Noemí LEJARRAGA de BONGIOVANNI y reconocer los viáticos que correspondan con motivo de la presente gestión.
332 25/10/1978 Aceptar con efecto retroactivo al 1° de Octubre de 1978, la renuncia presentada por el Dr. Raúl Alfredo MARINO al cargo del Profesor Titular, Dedicación Simple de la Cátedra "Lingüística" correspondiente al Profesorado de Lengua y Literatura.
331 23/10/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder a la liquidación de (73) horas extras a un agente categoría 10, previas las certificaciones de rigor.
330 20/10/1978 Autorizar el traslado a la Ciudad de Río Gallegos para el cumplimiento de la gestión precedentemente relacionada, al funcionario interinamente a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada de esta universidad, Dr. Fernando Raúl del CASTILLO.
329 18/10/1978 Autorizar a la alumna regular del Profesorado de Lengua y Literatura Sra. Cristina AGUILAR; L.C. N° 6.701.173, a rendir la clase final de la asignatura "Didáctica especial de las letras".
328 18/10/1978 Adherirse y colaborar en tan importante evento, designando como miembros del jurado del encuentro a nivel nacional, al siguiente personal docente de esta Casa de Altos Estudios en cada una de las áreas que a continuación de especifican.
327 16/10/1978 Designar al Ingeniero Civil Juan Carlos CAMPANELLI representante de esta Universidad Nacional ante el "PRIMER CONGRESO ARGENTINO SOBRE ENSEÑANZA DE POSGRADO EN INGENIERIA".
326 16/10/1978 Modificar el art. 2° de la Resolución N° 315/78 el que quedará redactado de la siguiente forma: "Desígnase a cargo del mismo a la Sra. Elena Isabel SCHALLIBAUM; L.C. N° 5.640.329, quién a los efectos presupuestarios revistirá como Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Tiempo Parcial, con efecto retroactivo al 1° de Octubre de 1978".
325 16/10/1978 Desígnase con efecto al 1° de Octubre de 1978, a cargo del Departamento de Educación Física y recreación de la Unviersidad Nacional de la Patagonia al Profesor Carlos Alberto CUCCHI COLEONI; D.N.I. N° 7.852.040, quién a los efectos presupuestarios revistará como Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Tiempo Parcial, con dependencia de la Secretaría Académica.
324 16/10/1978 Designar con efecto al 1° de Octubre y hasta el 30 de Noviembre de 1978 al Ing. Néstor Osvaldo SEIFERT; L.E. N° 7.814.190, como Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Tiempo Parcial en la Cátedra "Estudio y Ensayo de Materiales".
323 16/10/1978 Dejar sin efecto el nombramiento del Geólogo Hugo Ricardo AGUIRRE como Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple de las Cátedras "Geología Histórica" y "Geología Argentina" efectuado por Resolución N° 191/78.
322 16/10/1978 Designar a partir de las fechas, y en los cargos, categorías y dedicaciones que en cada caso se especifica al siguiente personal docente.
321 16/10/1978 Designar a partir de las fechas, y en los cargos y categorías que en cada caso se especifica al siguiente personal docente.
320 13/10/1978 Designar como integrantes de la Comisión arriba referenciada a los siguientes funcionarios: Ana María TORRESIN de PUGA; Dr. Fernando Raúl del CASTILLO; Ing. Manuel PACHO y Arq. Carlos GOLDSTEIN, que en un plazo de 15 días corridos contados a partir de la fecha deberá presentar un proyecto definitivo que servirá de base para la concreción del contrato.
319 09/10/1978 Adjudicar a la firma GRILLO € PORTAS, los Renglones: 1 - 2 - 3 y 4 de la Licitación Privada N° 012/78, por un importe de $624.600.
318 09/10/1978 Autorizar al Director General de Servicios de Planeamiento Dr. Fernando Raúl del CASTILLO, interinamente a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada a trasladarse a las ciudades de Rawson y Puerto Madryn en el vehículo utilitario Patente U-051355, de acuerdo a lo establecido por Decreto 1343/74, art. 3°, ap. 4to.) punto b) juntamente con el Sr. Manuel GUENCHUR quién conducirá el mismo.
317 09/10/1978 Autorízase a la Sra. Antonia AGUIRRE de ARISTA, a prestar servicios en un total de ocho (8) horas diarias por el período comprendido entre el 10 de Octubre y hasta el 10 de Noviembre de 1978, en las instalaciones donde funciona la Secretaría de Supervisión Administrativa.
316 09/10/1978 Designar al Sr. Ricardo FUEYO; D.N.I. N° 11.518.803, "INSTRUCTOR AD-HONOREM" del equipo representativo de esta Universidad ante el TORNEO NACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE RUGBY.
315 05/10/1978 Créase en el ámbito de esta Universidad Nacional, un "GRUPO DE TEATRO VOCACIONAL", el que estará integrado por alumnos de esta Casa con dependencia de la Secretaría Académica.
314 05/10/1978 Crear bajo la dependencia directa del Rectorado la COMISION DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA, cuya organización y funcionamiento se ajustará a lo establecido en el Anexo "I" de la presente y que pasa a formar parte de esta Resolución.
313 04/10/1978 Autorizar el traslado a la ciudad de Buenos Aires a partir del 6 y hasta el 16 de Octubre del corriente del Micro-ómnibus, marca Mercedes Benz, Patente U-051430, juntamente con la Delegación de alumnos del último curso de la Carrera de Bioquímica.
312 02/10/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar Contrato de Locación de Obra con el Sr. Julio César HERRERA; D.N.I. N° 14.075.623, para la atención de las máquinas Fotocopiadora y Rota Print, en horario de tarde.
311 02/10/1978 Celebrar Contrato de Locación de Obra con la Srta. Stella Maris CARRIZO; D.N.I. N° 11.518.902 por el período comprendido entre el 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 1978, para realizar tareas de limpieza en las instalaciones afectadas al uso de esta Universidad Nacional en el Ex-Hotel de Turismo.
310 02/10/1978 Designar a partir de las fechas y con los cargos, categorías y dedicaciones que en cada caso se especifica al siguiente personal docente.
309 02/10/1978 Designar con efecto retroactivo al 21 de Agosto de 1978 a la Srta. Susana de los Angeles MEDRANO; L.C. N° 5.780.907, como Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la Cátedra "Literatura Europea II".
308 02/10/1978 Aceptar con efecto al 1° de Octubre de 1978 la renuncia presentada por la agente administrativa, Categoría 6, Stella Maris CARRIZO.
307 02/10/1978 Designar a la Srta. María de las Mercedes SANCHEZ; L.C. N° 3.630.797, como Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple de la Cátedra "Lingüística" en la Delegación Zonal Esquel, desde la fecha de iniciación de la Licencia de la Profesora Ana María GAUNA de THUMANN y mientras dure su ausencia por esa causa.
306 02/10/1978 Dar de baja con efecto retroactivo al 31 de Agosto de 1978, a la Profesora Berta de la CRUZ CALDERON de ANSELMO, en el cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Simple por haber finalizado con el dictado y exámenes de la Cátedra "Didáctica General".
305 02/10/1978 Celebrar Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatríz Clara PUNTORIERO de MARCHI; L.C. N° 1.398.088, para tareas de mecanografía en la Delegación Zonal Esquel a partir del 1° de Octubre y hasta el 31 de Diciembre de 1978, por la suma total de Pesos Ciento Noventa y Siete Mil Setecientos Noventa y Seis ($a.197.796.=).
304 29/09/1978 Designar con efecto retroactivo al 1° de Septiembre de 1978, al Prof. Ricardo Manuel IVANCOVICH; D.N.I. N° 4.254.301, como Profesor Adjunto Dedicación Simple de la Cátedra "Fisiología Vegetal".
303 28/09/1978 Dar por rescindido, por las consideraciones expuestas, con efecto al 1° de Abril de 1978 el Contrato de Locación de Obra celebrado con el Sr. Stanko STRIBIC; C.I. N° 8.643.923.
302 28/09/1978 Prorrogar hasta el 30 de Septiembre de 1978 el Contrato de Locación de Obra celebrado con la Sra. Elena Isabel SCHALLIBAUM; L.C. N° 5.640.329, conviniéndose por esta prórroga la suma total de Pesos Setenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Siete ($a.73.167.=).
301 28/09/1978 Designar al Ing. Juan Francisco CIGNETTI, como Coordinador General de todo el Sistema de Selección y Admisión de la Universidad Nacional de la Patagonia ante la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario del Ministerio de Cultura y Educación.
300 28/09/1978 Autorizar al Ing. Horacio Jorge CERVIÑO y a los Dres. Arturo CANERO y Alberto PORETTI, a trasladarse a la Ciudad de Rawson en el vehículo utilitario Patente U-051355, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1343/74, art. 3°, ap. 4°) punto b).
299 28/09/1978 Autorizar el traslado del Micro-ómnibus, marca Mecedes Benz, Patente U-051430 a la Sierra de San Bernardo, localidad de Sarmiento, Pcia. del Chubut durante los días 29/30 de Septiembre y 1° de Octubre del corriente con la Delegación de Alumnos de las Cátedras, Sedimentología, Topografía y Carteo Geológico y Geología del Petróleo, acompañados por los docentes Juan C. SCIUTTO, Omar CESARI y Carlos NAKAYAMA para llevar a cabo el trabajo de campo ya referenciado.
298 27/09/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reintegro de la suma de Pesos ONCE MIL NOVECIENTOS ($a.11.900.=) en concepto de pasaje abonado por el Sr. Delegado Zonal en Esquel, Ing. Aldo Raúl LOPEZ GUIDI, tramo Esquel - Comodoro Rivadavia, con motivo de su traslado a esta ciudad, según billete de pasaje N° 785.805.
297 27/09/1978 Prorrogar la designación del Arquitecto Carlos Mario GOLDSTEIN; L.E. N° 4.393.249, como Coordinador AD-HONOREM del Departamento de Construcciones hasta la finalización de la Construcción de la Base de Hormigón del futuro Laboratorio.
296 26/09/1978 Modificar en lo pertinente la Resolución N° 324/76, a partir del día de la fecha.
295 26/09/1978 Modificar en lo pertinente la Resolución N° 126/78 estableciéndose que la emisión de los dos pasajes mensuales vía aérea ida y vuelta a la órden del Dr. Hugo Daniel PEZZUCHI; (L.E. N° 7.792.080) se librarán por el tramo Esquel - Comodoro Rivadavia -  Esquel, a partir de la fecha de la presente.
294 22/09/1978 Dejar sin efecto lo dispuesto en el art. 2° de la Resolución nro. 220/78.- Designar al Lic. Eduardo Cabezas como Delegado Titular de esta Universidad Nacional ante la REUNION NACIONAL SOBRE RECURSOS BIOLOGICOS COSTEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
293 19/09/1978 Modificar el art. 3° del Contrato celebrado con Noemí BROWN de SANCHO; D.N.I. N° 2.536.389, y fijar por el período 1/9 a 31/12/78 la suma total de Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO ($a. 637.261.-) que podrá ser abonado parcialmente y en forma mensual de acuerdo a la certificación de los trabajos que efectúe la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
292 19/09/1978 Prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 1978 el Contrato de Locación de Obra suscripto con el Sr. Bernardo Gustavo RIOS; D.N.I N° 12.792.392 para efectuar tareas de limpieza en Dependencias de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
291 15/09/1978 Aceptar con efecto retroactivo al 6 de Septiembre de 1978, la renuncia presentada por el Ing. Nelson FERRARI al cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la Cátedra "Proyecto de Instalaciones Industriales".
290 15/09/1978 Aceptar con efecto retroactivo al 1° de Agosto de 1978 la renuncia presentada por el Ing. Marcelo ZAPIOLA al cargo de Profesor Titular, Dedicación Simple d la Cátedra "Máquinas Térmicas II".
289 15/09/1978 Dejar sin efecto la Disposición N° 015/78 de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.- Designar con efecto al 6 de Septiembre de 1978 al Ing. Ricardo Agustín SALDAÑO; D.N.I. N° 8.395.812, como Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la Cátedra "Elementos de Química".
288 15/09/1978 Adjudicar a la firma GRAFICA FLUMINENSE los renglones 1 - 2 - 5 - 36 - 37 - 46 - 51 y 58 por un importe de $508.500. Adjudicar a la firma IMPRESORA SUR los renglones 17 - 20 - 22 - 26 - 31 - 45 y 49 por un importe de $348.000. Adjudicar a la firma IMPRENTA LA UNICA, los renglones 3 - 4 - 16 - 18 - 23 - 24 - 27 - 33 - 34 - 35 - 52 - 53 - 55 - 56 y 61 por un importe de $469.550. Adjudicar a la firma Es. Graf. DON BOSCO, los renglones 6 y 48 por un importe de $97.500. Adjudicar a la firma CENIINEO Y DAMIANI los renglones 19 y 42 por un importe de $277.000. Adjudicar a la firma IMPRESORA LINIERS los renglones 15 - 30 y 44 por un importe de $352.000. Adjudicar a la firma Tall. Graf. RELAMPAGO, los renglones 21 - 38 - 40 - 41 y 43 por un importe de $406.600. Adjudicar a la firma ARTES GRAFICAS MILAN los renglones 7 - 50 - 54 - 57 - 59 - 63 y 64 por un importe de $230.910.
287 15/09/1978 Adjudicar a la firma BERNANGEL ARGENTINA S.C.A. por un importe de $1.415.198; a la firma Droguería TARAZI S.A.C.I.F. por un importe de $816.428; a la firma QUIMICA EROVNE S.R.L. por un importe de $2.200.756; a la firma JORGE RAUL LEON POGGI por un importe de $744.000; a la firma ERNESTO van ROSSUM Y CIA por un importe de $25.000; a la firma J.A.FILO por un importe de $2.500; a la firma QUIMICA INSTRUMENTAL S.R.L. por un importe de $214.600; a la firma BIOQUIMICA BUENOS AIRES S.R.L. por un importe de $335.668; a la firma VABDOS S.R.L. por un importe de $660.922; a la firma DROGUERIA ROSENCO por un importe de $98.180; a la firma FIGMAY S.R.L. por un importe de $612.000; a la firma  ENRIQUE JOSE SERVIDIO por un importe de $647.284; a la firma DENVER S.R.L. por un importe de $159.350; a la firma PABLO ZUBIZARRETA WARD por un importe de $812.100; los renglones de la Licitación Pública N° 02/78 según el dictámen de la Comisión de Pre-adjudicación.
286 15/09/1978 Designar a los Sres. Dolores OCAMPO de MORON; Arq. Carlos GOLDSTEIN e Ing. Horacio CERVIÑO para integrar el Jurado.
285 15/09/1978 Formar una Comisión de Evaluación y Estudio de la Carrera de Ciencias Económicas, la que estará integrada de la siguiente manera.
284 15/09/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a librar la correspondiente orden de pasaje por Austral Líneas Aéreas, tramo Comodoro Rivadavia - Trelew - Comodoro Rivadavia para el día 19 de Septiembre de 1978 a favor del Dr. Fernando Raúl del CASTILLO.
283 14/09/1978 Dar de baja con efecto al 31 de Julio de 1978 al Ing. Hugo Luis BERSAN en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple en la Cátedra Procesos Unitarios.
282 14/09/1978 Designar al Ing. Horacio Jorge CERVIÑO como representante titular y a los Dres. Arturo CANERO y Alberto PORETTI como representantes alternos de la Universidad Nacional de la Patagonia, ante la Reunión Constitutiva de la Intersectorial Zona Patagonia de Ciencia y Tecnología, a realizarse en la ciudad de Rawson Chubut el 29 de Septiembre próximo.
281 14/09/1978 Designar al Instructor del equipo representativo de esta Casa de Altos Estudios, Sr. Orlando PASCHERO, representante de esta Universidad ante el Comité Organizador del "Campeonato Nacional Universitario de Tenis".
280 13/09/1978 Designar al Sr. Orlando PASCHERO; L.E.nro. 3.343.438, INSTRUCTOR AD-HONOREM del equipo representativo de esta Universidad ante el "Campeonato Nacional Universitario de Tenis".
279  13/09/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje por la Empresa Austral Líneas Aéreas tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia a favor del Cdor. JORGE ARMANDO MOZZONI y de la Sra. CUSTODIA FERNANDEZ ANSELMO de SANTOS y reconocer los viáticos que correspondan.
278 08/09/1978 Auspiciar y permitir al equipo de rugby, integrado por alumnos de esta Casa de Altos Estudios, a utilizar el nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia en sus presentaciones y en su inscripción ante la Unión de Rugby Austral, Entidad que nuclea a todos los equipos de dicha especialidad.
277 08/09/1978 Conceder al Profesor Ing. Juan Francisco TRONFI la licencia solicitada en el desempeño de sus funciones al frente de las cátedras "Economía y Organización de Obras" y "Matemática General", la que se iniciará el 1° de Septiembre y por un período de treinta días corridos.
276 08/09/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Buenos Aires a la orden del Doctor Edgardo ROLLERI.
275 08/09/1978 Realizar un concurso interno entre el alumnado de la Universidad, con el objeto de seleccionar el motivo que llevará el distintivo que identifique a la Universidad Nacional de la Patagonia.
274 05/09/1978 Designar a partir del 6 de Septiembre de 1978 al Farmacéutico Rodolfo FORZATI; L.E.N° 7.740.111, como Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la Cátedra "Análisis de Medicamentos".
273 05/09/1978 Adherirse y colaborar en tan importante evento, designando como miembros del jurado del encuentro a nivel nacional, al siguiente personal docente de esta Casa de Altos Estudios en cada una de las áreas que a continuación se especifican.
272 05/09/1978 Designar con efecto retroactivo al 1° de Mayo de 1978, a la Lic. Patricia Ruth UVIÑA; D.N.I. N° 11.372.201, como Profesor Adjunto, Dedicación Simple en la Cátedra Diamagración y Programación.
271 05/09/1978 Dar de baja a partir del 31 de Julio de 1978, en las cátedras y cargos que se indican, al siguiente personal docente.
270 05/09/1978 Autorizar el traslado del Micro-ómnibus, marca Mercedes Benz, Patente U-51430, a la ciudad de Bahía Blanca durante los días 6 y hasta el 9 de Septiembre del corriente, el que será afectado al traslado de la Delegación de alumnos de las Carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Química, acompañados por el Ing. Juan Francisco CIGNETTI, para llevar a cabo las visitas a instalaciones industriales precedentemente referenciadas.
269 05/09/1978 Autorizar a la Secretaría de Superivisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, a favor del Dr. Fernando Raúl del CASTILLO y reconocer dos (2) días de viáticos.
268 01/09/1978 Los alumnos de la Carrera de Geología que deben cumplimentar las "Prácticas de Campo", deberán tener certificados, de acuerdo con la metodología que establece la presente Resolución, un mínimo de 45 (cuarenta y cinco) días de campaña, de los cuales 25 (veinticinco) serán realizados desde 4° Año en adelante.
267 01/09/1978 Designar con efecto al 21 de Agosto de 1978, en las cátedras y con los cargos y categorías que en cada caso se especifica, al siguiente personal docente.
266 31/08/1978 Aceptar con efecto retroactivo al 15 de Agosto de 1978, la renuncia presentada por el Ing. Químico Grégory Bernardo HITNER, al cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la Cátedra "Servicios Auxiliares de la Industria Química".
265 30/08/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a liquidar al Ing. Juan Francisco TRONFI dos (2) días de viáticos correspondientes a la gestión a realizar en la ciudad de Buenos Aires ante el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
264 30/08/1978 Dejar sin efecto y ad-referendum del Rector a designar la Resolución N° 160/78 por la que fue designada la Sra. María Margarita BLANCO de FAVARIO; C.I.N° 5.084.194 como agente de esta Universidad para desempeñar tareas de gestoría y enlace ante la Subsecretaría de Asuntos Universitarios, quién a los efectos presupuestarios reviste con un pago equivalente al que corresponde a dos Ayudantías de Segunda, Dedicación Simple.
263 29/08/1978 Constituir una Comisión para que, representando a la Universidad Nacional de la Patagonia, continúe las tratativas iniciadas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales tendientes a la concreción formal de la cesión del espacio destinado a la puesta en marcha de la Planta Piloto.
262 29/08/1978 Aceptar con efecto al 1° de Julio de 1978 la renuncia presentada por el Ing. Mario Osvaldo FERREYRA; L.E.N° 7.818.336, al cargo de Ayudante de Segunda, Dedicación Simple de la Cátedra Geometría Analítica.
261 21/08/1978 Autorizar al Director General de Servicios de Planeamiento Dr. Fernando Raúl del CASTILLO, interinamente a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada, a trasladarse a la ciudad de Rawson en el vehículo oficial de la Universidad Marca CHEVY, Patente U-039481, de acuerdo a lo establecido por Decreto 1343/74, art. 3°, ap. 4to) punto b).
260 21/08/1978 Designar al Director General Económico Financiero, Cdor. Jorge A. Mozzoni, representante de esta Universidad ante la "Reunión de Directores de Administración de las Universidades Nacionales", a llevarse a cabo el día 22 del corriente, en la ciudad de Buenos Aires.
259 18/08/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a liquidar hasta 30 horas extras por el mes de Julio y hasta 15 horas extras por el mes de Agosto a dos agentes categorías 5 y 6 de la Dirección de Personal.
258 15/08/1978 Elevar el monto de Caja Chica asignada a la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, responsable Sr. Decano a la suma de Pesos CINCUENTA MIL ($50.000).
257 15/08/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a contratar en forma directa por razones de urgencia con el Servicio de Computación en Salud del Sistema Universitario de Computación de la Unviersidad de Buenos Aires la grabación en cinta de tarjetas perforadas correspondientes a actualización (altas y bajas) del Censo del Personal Civil de la Administración Pública Nacional por el período 1/6 al 31/12/77 y posteriores.
256 15/08/1978 Aceptar, con efecto al 24 de Julio de 1978 la renuncia presentada por el Agr. Fermín J. Martínez al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Tiempo Parcial de la cátedra Algebra y Cálculo Numérico.
255 15/08/1978 Designar con efecto al 1° de Julio de 1978 en las cátedras y con los cargos y categorías que se especifican, al siguiente personal docente.
254 15/08/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reconocimiento de los gastos por comida y alojamiento originados con motivo de la permanencia en esta ciudad del Cdor. Mario Cédola mediante la presentación de comprobantes que certificará el funcionario a cargo del Rectorado o quien él designe.
253 14/08/1978 Autorizar al Director General de Servicios de Planeamiento Dr. Fernando Raúl del CASTILLO, interinamente a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada, a trasladarse a la ciudad de Rawson en el vehículo utilitario Patente U-051355, de acuerdo a lo establecido por Decreto 1343/74, art. 3°, ap. 4to) punto b) juntamente con el agente categoría 10 Sr. Teodoro ARREBOL quién conducirá el mismo.
252 28/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el llamado a Licitación Pública para la adquisición de aparatos e instrumentos solicitados por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
251 28/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el llamado a Licitación Pública para la adquisición de máquinas y equipos de Oficina.
250 28/07/1978 Comisionar al Ing. Manuel PACHO a la Ciudad de Rawson, Chubut, para realizar ante las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo Provincial, todas las gestiones que resulten necesarias hasta lograr la obtención del título de propiedad del terreno asignado a esta Universidad Nacional.
249 28/07/1978 Designar al Ing. Juan Francisco TRONFI para que asista a la Reunión de Decanos a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de Agosto próximo.
248 28/07/1978 Dejar sin efecto, a partir del día de la fecha lo establecido en el art. 2° de la Resolución N° 155/77.
247 26/07/1978 Autorizar la restitución al Prof. Bernardo E. FRANCHINO de la suma de $a.71.200, abonados en concepto de pago del Boleto N° 2315122, tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires, y al Dr. Jorge Luis BROULLON SIGLER el reintegro de $a.71.200, correspondientes al Boleto N° 2315123 tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires
246 26/07/1978 Dar de baja a partir del 31 de Julio de 1978 a la Sra. Elisa Paulina PARRA DE BERLAY en el cargo de Profesora Titular Dedicación Simple de la Cátedra Introducción a la Historia dependiente del Departamento Central de Ciclos Básicos.
245 26/07/1978 Designar con efecto retroactivo al 1° de Abril de 1978 a la Sra. Ana Leonila DURANTE; L.C.N° 5.447.030 como Ayudante de Segunda, Dedicación Simple en la Cátedra Historia de la Educación Argentina, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
244 26/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el llamado a Licitación Pública para la provisión de la bibliografía solicitada por la Secretaría Académica y la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
243 26/07/1978 Dar por finalizadas con efecto al 19 de Julio de 1978 las funciones al frente de la cátedra Tecnología Mecánica I del Ing. Antonio VRLICA como Profesor Adjunto Dedicación Simple y del Sr. Raúl Alberto RIOS como Ayudante de Segunda Dedicación Simple.
242 26/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proveer de pasaje vía aérea tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires al Prof. Bernardo Elso FRANCHINO, quien deberá reintegrarse a sus funciones en el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
241 26/07/1978 Autorizar al Sr. Director General Económico-Financiero de esta Universidad Cdor. Jorge Armando MOZZONI a trasladarse a la ciudad de Río Gallegos, para que disponiendo los actos administrativos de rigor, recepcione los bienes patrimoniales y documentación de la Delegación Zonal de la Universidad en esa ciudad, y dejar en custodia de los mismos con carácter ad-honorem a la Lic. Elba Alicia COLL y/o Amelia Zulema CELADA, hasta tanto se defina la situación de la Delegación Zonal.
240 26/07/1978 Dar de baja, a partir del día de la fecha, por razones de servicio, de conformidad con lo establecido por el artículo 1° de la Ley 21.274, prorrogada por la 21.485, al agente agrupamiento administrativo, categoría 19, Sr. León Jorge PHILEMON; L.E.N° 7.322.266.
239 25/07/1978 Encomendar el despacho de los asuntos de la Universidad Nacional de la Patagonia, al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Ing. Juan Francisco TRONFI por los períodos de ausencia del suscripto que a partir del día de la fecha en adelante se produzcan motivados por gestiones inherentes a su cargo.
238 25/07/1978 Dar por finalizadas a partir del día de la fecha las funciones de los docentes en las cátedras y con los cargos y categorías que a continuación se especifican.
237 25/07/1978 Adjudicar a la firma Carpintería "ZAMBON", la construcción de vitrinas, armarios y banquetas por un importe total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($a.3.530.000).
236 25/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa al reconocimiento de los gastos de combustible y lubricantes que exija el traslado a la ciudad de Buenos Aires del Prof. Bernardo E. FRANCHINO en el vehículo oficial de esta Universidad marca CHEVY, Patente U-039481.
235 18/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Esquel - Comodoro Rivadavia a favor del Prof. Bernardo E. FRANCHINO y reconocer tres (3) días de viáticos que demandará la presente gestión.
234 18/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Esquel - Comodoro Rivadavia a favor de la Prof. Micaela H. LLOMPART para integrar la mesa examinadora de Lengua y Literatura en la ciudad de Esquel durante los días 26, 27 y 28 del corriente.
233 18/07/1978 Dar de baja con efecto al 30 de Junio de 1978, por las consideraciones antes expuestas, al personal docente en las cátedras, cargos y categorías que a continuación se especifica.
232 18/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a disponer los actos administrativos de rigor, emisión de orden de pasaje, para posibilitar el traslado a la ciudad de Buenos Aires por Austral Líneas Aéreas del Cdor. Armando Fausto Plutarco DI LEO LIRA.
231 18/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a disponer los actos administrativos de rigor, emisión de las ordenes de pasajes, para posibilitar el traslado a la ciudad de Buenos Aires de los funcionarios del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
230 18/07/1978 Declárese "Huéspedes de Honor" de la Universidad Nacional de la Patagonia a los Sres. Presidente del Consejo de Rectores Dr. Guillermo GALLO, al Director General de Asuntos Universitarios Dr. Fernando H. ANDREAU, y al Asesor Letrado de la Secretaría de Relaciones Universitarias Dr. Alberto RICCIO durante su permanencia en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
229 17/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reconocimiento de hasta la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($a.165.000,=) en concepto de reintegro de gastos abonados por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia originados con motivo de la presencia en nuestra ciudad del Ballet Argentino de Nelly MORETON, contra la presentación de rendición de cuentas y comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe.
228 17/07/1978 Establecer receso académico en todas las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, durante el período comprendido entre el 1° al 11 de Agosto de 1978 inclusive, debiendo reiniciarse la actividad académica el día 14 de Agosto del corriente.
227 13/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el cambio de planes de la Licitación Privada N° 1/78 - Orden de Compra N° 11/78 - conforme las modificaciones solicitadas por las Secretarías Académica y de Planeamiento.
226 13/07/1978 Dar por rescindido a partir del 15 de Julio de 1978 el Contrati de Locación de Obra suscripto con el Sr. Víctor Artencio CARRIZO; L.E.N° 3.856.603.
225 13/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder a la compra directa por razones de urgencia de los repuestos solicitados para el arreglo y/o reparación del vehículo oficial de esta Universidad marca CHEVY Patente U039481.
224 13/07/1978 Dar de baja con efecto retroactivo al de Junio de 1978 al Ing. Miguel Angel TORILO en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Simple de la Cátedra Análisis Matemático II.
223 12/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Córdoba - Comodoro Rivadavia - Córdoba a favor del Ing. Lorenzo L. MOLL y reconocer los gastos que se originen con motivo de su permanencia en esta ciudad, mediante la presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe.
222 12/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a librar la correspondiente orden de pasaje por Austral Líneas Aéreas, tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia para el día 13 de Julio de 1978, a favor de la Est. Ana María ROSSI de SALVAGNI.
221 10/07/1978 Aceptar con efecto al 8 de Julio de 1978 la renuncia presentada por el Lic. Arturo Eugenio CANERO; L.E.N° 7.331.434 al cargo de Secretario de Planeamiento de esta Universidad Nacional.
220 10/07/1978 Auspiciar la REUNION NACIONAL SOBRE RECURSOS BIOLOGICOS COSTEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, a realizarse en la ciudad de Puerto Madryn, Pcia. del Chubut durante los días 25 al 29 de Septiembre de 1978.
219 10/07/1978 Dejar debidamente aclarado que a partir del 31 de Diciembre de 1977 cesaron en la Delegación Esquel de esta Universidad las actividades del personal docente, extinguiéndose la relación que los vinculaba con la Universidad.
218 10/07/1978 Aceptar a partir del 30 de Junio de 1978 la renuncia presentada por el Ing. Horacio IAGDES a los cargos de: Profesor Adjunto, dedicación simple, en la cátedra Análisis Matemático II; Profesor Adjunto, dedicación simple, en la cátedra Procesos Unitarios y como Profesor Adjunto, Ad-Honorem, en la cátedra Análisis Matemático I.
217 07/07/1978 Prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 1978 los Contratos de Locación de Obra celebrados con los locatarios que se indican a continuación.
216 07/07/1978 Designar con efecto al 1° de Julio de 1978 a la Lic. Alicia Etel RICO; D.N.I. N° 10.075.950 como Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Simple en la Cátedra Fundamentos de Botánica.
215 06/07/1978 Modificar el Art. 1° de la Resolución N° 139/78, el que quedaría redactado de la siguiente forma: "autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al llamado a Licitación Pública para la confección de vitrinas destinadas a la conservación y exposición de fósiles".
214 06/07/1978 Designar con efecto al 1° de Julio de 1978 al Farmacéutico Enrique Osvaldo PACHECO; C.I.Pol.Fed. N° 4.941.135. como Profesor Adjunto Dedicación Simple en la Cátedra Técnica Farmacéutica I, y como Profesor Adjunto Dedicación Simple en la Cátedra Farmacognosia.
213 06/07/1978 Auspiciar en forma conjunta con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Colegio Nacional Perito Moreno el "SEMINARIO DE SIMBOLOGIA LITERARIA" a dictarse en esta ciudad por la Profesora Lida B. ARONNE de AMESTOY.
212 06/07/1978 Designar interinamente a cargo de la Dirección del Departamento Central de Ciclos Básicos y hasra su cobertura definitiva, a partir del 7 de Julio de 1978, al Dr. Laerte MASSARI; L.E.N° 3.743.185.
211 06/07/1978 Dar por finalizadas, a partir del día de la fecha, las funciones de la Secretaria Adacémica del Rectorado, Dra. Paulina KORTHALS de CANDEAS; L.C.N° 2.314.997.
210 06/07/1978 Adherir a los actos que con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, se celebren en la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
209 05/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a contratar en forma directa por razones de urgencia la confección de 192 tarjetas perfoverificadas correspondientes a la primera corrección de la información censal al 31 de Mayo de 1978.
208 03/07/1978 Aceptar a partir del 15 de Junio de 1978 la renuncia presentada por la Agente Cat. 7 Agrupamiento Administrativo Sra. María Elena ALESSANDRINI de HUGHES con funciones en la Delegación Zonal Esquel.
207 03/07/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Buenos Aires a favor del Dr. José Luis BROULLON SIGLER L.E.N° 4.319.236, y reconocer los gastos que originen durante su permanencia en esta ciudad mediante presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe.
206 03/07/1978 Aclarar el Artículo 2° de la Resolución N° 100/78, dejando establecido que el período de vigencia del contrato de locación de obra celebrado con la Srta. Carmen Avelina ANTIECO (L.C.N° 6.363.461), se inició el 1° de Abril y fenece el 31 de Diciembre de 1978.
205 03/07/1978 Adjudicar a la firma Cochera y Taller Mecánico "CHARLES" el alquiler del garage para el Colectivo Mercedes Benz, propiedad de esta Universidad.
204 30/06/1978 Designar a partir del 24 de Junio de 1978 al Ing. Rufino Isidro ABAROA; L.E.N° 7.492.552; como Profesor Adjunto Dedicación Simple de la Cátedra Construcciones Hidráulicas.
203 30/06/1978 Designar a partir del 15 de Junio de 1978 al Ing. Químico Gregory Bernardo HITNER; C.I.N° 6.295.147 como Profesor Adjunto Dedicación Simple de la Cátedra Servicios Auxiliares de la Industria Química.
202 29/06/1978 Modificar el nombramiento del Profesor Bernardo Elso FRANCHINO del Profesorado de Lengua y Literatura, correspondiente a la Resolución N° 069/78, sustituyéndolo por los siguientes cargos: Profesor Titular Dedicación Tiempo Parcial en las materias "Lengua y Cultura Latina" y "Gramática Histórica" e integrar a este cargo, como complemento, el de Profesor Asociado Ad-Honorem de la asignatura "Lingüística".
201 29/06/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar Contrato de Locación de Obra con la Sra. Lucila Beatríz BLANCHART de CARRO; L.C.N° 2.768.330 por el período comprendido entre el 21 de Junio al 31 de Diciembre de 1978 y por un importe total de Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($a. 534.888) para realizar tareas de limpieza en las instalaciones de la Escuela Provincual N° 1.
200 29/06/1978 Designar interinamente, hasta el nombramiento de su titular, al Dr. Fernando Raúl DEL CASTILLO, a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada de la Universidad Nacional de la Patagonia.
199 29/06/1978 Dar de baja, a partir del día de la fecha, por razones de servicio, de conformidad con lo establecido por el artículo 1° de la ley 21.274, prorrogada por la 21.485, al agente agrupamiento Profesional, categoría 22 en la Dirección de Asesoría Letrada, Dr. Miguel Angel ONOFRI, L.E.N° 6.493.420.
198 28/06/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a realizar las gestiones tendientes a efectivizar la devolución del importe de Pesos CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($A. 40.583.597,=), a favor de la Tesorería General de la Nación.
197 26/06/1978 Designar, a partir del 15 de Junio de 1978, en las cátedras, categorías y dedicaciones que en cada caso se especifica, al siguiente personal docente.
196 23/06/1978 Designar a partir del 1° de Junio de 1978 en las Cátedras, Categorías y Dedicaciones que en cada caso se especifica al siguiente personal docente.
195 23/09/1978 Designar a partir del 1° de Junio de 1978, en las Cátedras y con los cargos, Categorías y Dedicaciones que en cada caso se especifica, al siguiente personal docente.
194 23/06/1978 Dejar sin efecto el nombramiento del Ing. Jorge SANTORSOLA en el cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la Cátedra Proyecto de Instalaciones Industriales para la que fuera designado por Resolución N° 069/78.
193 23/06/1978 Designar, a partir del 15 de Junio de 1978, al Ing. Alejandro GOLBERT; L.E.N° 6.441.295, como Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la cátedra Estática Gráfica.
192 22/06/1978 Designar a partir del 1° de Junio de 1978 al Ing. Mecánico Nelson Enrique FERRARI; L.E.N° 5.506.127 como Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la Cátedra Proyecto de Instalaciones Industriales.
191 22/06/1978 Dar de baja a partir del 31 de Mayo de 1978, al Geólogo Daniel SABIO en el cargo de Ayudante de 1ra. Dedicación Simple, de la cátedra Geología General.
190 21/06/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a abonar los gastos de alojamiento y comida que se originen con motivo de la permanencia en nuestra Ciudad del General de División (R.E.) Dn. Tomás A. SANCHEZ de BUSTAMANTE, contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe.
189 21/06/1978 Aceptar a partir del 13 de Junio de 1978 la rescición del Contrato de Locación de Obra suscripto con el Sr. Antonio Emilio KONZ; D.N.I. N° 12.593.686.
188 21/06/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Buenos Aires a favor del Cdor. Armando Fausto Plutarco DI LEO LIRA; C.I.N° 7.285.388, y reconocer los gastos que se originen durante su permanencia en esta Ciudad mediante presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe.
187 21/06/1978 Dar de baja a partir del 30 de Abril de 1978 al Ing. Horacio IAGDES en el cargo de Profesor Adjunto, dedicación exclusiva de las materias Análisis Matemático II, Procesos Unitarios y Análisis Matemático I.
186 21/06/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia a favor de la Directora de Contabilidad Sra. Custodia FERNANDEZ ANSELMO de SANTOS y reconocer tres (3) días de viáticos que demandará la presente gestión.
185 19/06/1978 Dejar sin efecto la designación del Prof. Enrique Julián ROST como Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple de la cátedra Optimización, hecho por Resolución N° 119/78.
184 19/06/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el llamado a Licitación Privada para la compra de un Torno Eléctrico de Eje Flexible y Chapita de Aluminio solicitado por la Dirección de Auditoría.
183 19/06/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia a favor del Profesor Bernardo E. FRANCHINO.
182 19/06/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa el llamado a Licitación Privada para la contratación de un Garage destinado a guardar el automotor Mercedes Benz.
181 19/06/1978 Adherir a los actos que con motivo del día de la Bandera y del Día del Reservista se celebran en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
180 15/06/1978 Autorizar el traslado a la ciudad de Trelew a partir del 16 del cte. y hasta el 21, del micro de esta Universidad marca Mercedes Benz Patente Provisoria x 91310.
179 13/06/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a reconocer los gastos por combustible y lubricante que se originen con motivo del traslado del Sr. Rector a la ciudad de Esquel en el vehículo Patente U-039481 y reconocer al mismo tres (3) días de viáticos.
178 12/06/1978 Adjudicar a la firma "CASA SUAREZ" por un importe de $a.539.750.=; adjudicar a la firma "ORGANIZACION COMERCIAL ARAUCO" por un importe de $a.857.370.=; adjudicar a la firma "LA UNICA" por un importe de $a.270.640.=; adjudicar a la firma "ERBONI" por un importe de $a.721.762.=; adjudicar a la firma "GRUNDNIG" por un importe de $a.2.800. Todos estos importes corresponden a lo adjudicado por Licitación Privada N° 8/78.
177 12/06/1978 Otorgar los diplomas respectivos a los ex-alumnos de esta Universidad.
176 12/06/1978 Dejar sin efecto los nombramientos de ayudantes de segunda de los siguientes auxiliares de las cátedras de Química General e Inorgánica y Química General y Tecnológica: SALVADORES, Gloria y TREJO de CASAS, Norma.
175 12/06/1978 El título correspondiente a la Carrera del Profesorado en Matemáticas y Cosmografía que se cursa en esta Universidad, se denominará: PROFESOR EN MATEMATICAS Y COSMOGRAFIA.
174 09/06/1978 Prorrogar hasta el 31 de Julio de 1978 el Contrato de Locación de Obra celebrado con el Arquitecto Carlos GOLDSTEIN como Coordinador Rentado del Departamento de Construcciones, término dentro del cual indefectiblemente deberá concluirse la construcción de la base de hormigón del futuro laboratorio.
173 09/06/1978 Adscribir a partir del 1 de Junio de 1978 las funciones y servicios de las Srtas. Mercedes GRIZINIK al Rectorado - Secretaría Privada y los de la Srta. Susana MUÑIZ, al Rectorado - Secretaría de Supervisión Administrativa, quienes certificarán la prestación de los servicios.
172 07/06/1978 Designar con efecto retroactivo al 1° de Abril de 1978 al Profesor Hugo Alberto ANDERSON; (DNI N° 10.215.134) como Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Simple de la Cátedra Lengua y Literatura Latina II de la Carrera de Lengua y Literatura, con funciones en la Delegación Zonal de Esquel.
171 07/06/1978 Declarar la Semana de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico entre los días 5 y 11 de Junio.
170 05/06/1978 Dar de baja a partir del 30 de Abril de 1978 al Ing. Ahmad H. YAHIA (C.I.N° 4.933.737) en el cargo de Ayudante de Primera Dedicación Simple de la Cátedra Física II.
169 05/06/1978 Designar a partir del 1° de Mayo de 1978 al Ingeniero Juan Bautista MERLO; (L.E.N° 5.387.016) como Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la Cátedra MAQUINAS TERMICAS I, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
168 05/06/1978 Aprobar el Reglamento de Publicaciones que forma parte de la presente Resolución como Anexo I.
167 05/06/1978 Adjudicar a la firma JULIO VARONE y OLDE CONSTRUCCIONES, la obra "Construcción de una Platea de H° A° e Instalaciones Complementarias" para Laboratorios Químico y de Suelos por un importe total de Pesos DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO ($a.12.398.198).
166 01/06/1978 Designar a partir del 1° de Junio de 1978 al Señor Benito CALABRO gestor de esta Universidad ante el Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de Economía, Tribunal de Cuentas de la Nación y demás Organismos dependientes del Estado Nacional ubicados en la Capital Federal.
165 01/06/1978 Dejar sin efecto la Resolución N° 111/78 del 21 de Abril de 1978.
164 Bis 31/05/1978 Modificar el art. 3° del Contrato celebrado con el Sr. Antonio Emilio KONZ (DNI N° 12.593.686), y fijar por el período 1° de Mayo al 31 de Diciembre de 1978 la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO ($a.669.904) que podrá ser abonado parcialmente y en forma mensual de acuerdo a la certificación de los trabajos que efectúe la Dirección de Personal.
164 31/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar contrato con la FEDERACION ARGENTINA DE SOCIEDADES DE ARQUITECTOS (F.A.S.A.) a través de las Sociedades de Arquitectos correspondientes para la organización del llamado a concurso de Anteproyectos para el edificio de la Universidad Nacional de la Patagonia.
163 31/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar contrato de locación de obra con los siguientes locatarios.
162 29/05/1978 Dejar sin efecto la designación del Ing. Angel Poncio FERRANDO para el dictado de la cátedra de Cosmografía del Profesorado de Matemáticas.
161 29/05/1978 Aceptar a partir del 1° de Junio de 1978 la renuncia presentada por el agente Cat.11 Agrupamiento Administrativo, Sr. Benito CALABRO.
160 26/05/1978 Designar a partir del 1° de Junio de 1978 a la Sra. María Margarita BLANCO de FAVARIO (C.I.N° 5.084.194) como agente de esta Universidad para desempeñar tareas de gestoría y enlace ante la Subsecretaría de Asuntos Universitarios, quien a los efectos Presupuestarios revistirá con el equivalente a dos ayudantías de segunda, Dedicación Simple.
159 26/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje, tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, a favor del Dr. Miguel Angel ONOFRI, (L.E.N° 6.493.420) y reconocer cinco (5) días de viáticos.
158 24/05/1978 El Profesor Viajero ejercerá la conducción de la cátedra y procederá a la formación de personal docente.
157 23/05/1978 Prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 1978 los contratos de locación de obra con los locatarios que se indican a continuación.
156 23/05/1978 Cése en sus funciones como Director General Económico-Financiero a partir del 1° de Junio de 1978, la Contadora Ana María TORRESIN de PUGA.
155 23/05/1978 Dejar sin efecto el contrato de locación de obra celebrado entre esta Universidad y la Srta. Diana SUBIZA dispuesto por Resolución N° 061/78.
154 23/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a abonar los gastos de alojamiento y comida que se originen con motivo de la permanencia en nuestra Ciudad del Coronel (RE) Dn. Luis GONZALEZ BALCARCE contra; presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él indique.
153 22/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar contrato de locación de obra con el Sr. Humberto Custodio BARROSO; (C.I.N° 68.035), para la prestación específica del servicio de portería en las instalaciones que ocupa esta Universidad en el Colegio Nacional Perito Moreno.
152 22/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reconocimiento de los gastos que origine el traslado a esta Ciudad y posterior regreso a la Ciudad de Buenos Aires del Arq. Julio KESELMAN, como así también los originados por comida y alojamiento durante su estadía en esta Ciudad, contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe.
151 19/05/1978 Aceptar a partir del 30 de Abril de 1978 la renuncia presentada por el Sr. Raúl JURADO al cargo de Ayudante de Segunda Dedicación Simple de la Cátedra Análisis Matemático I.
150 19/05/1978 Designar al Dr. Fernando Raúl del CASTILLO representante de esta Universidad ante la Reunión de los Delegados de Deportes convocada por la Subsecretaría de Asuntos Universitarios.
149 19/05/1978 Autorizar el traslado a la Ciudad de Buenos Aires juntamente con el Sr. Rector de la Est. Ana María ROSSI de SALVAGNI, para asistir a la reunión de Delegados ante el Registro Automático de Datos de la Función Pública, convocada por el Coordinador Administrativo de la Subsecretaría de Asuntos Universitarios.
148 19/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa e efectuar el llamado a concurso de obra pública para anteproyecto de edificio.
147 19/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder a la compra directa de la publicaciones del Archivo General de la Nación solicitadas por la Secretaría Académica del Rectorado.
146 19/05/1978 Aprobar para esta Universidad Nacional el Reglamento que forma parte de la presente Resolución como Anexo I.
145 19/05/1978 Aprobar el Reglamento de Circulación del Material Bibliográfico de la Biblioteca Central, junto con el ANEXO I y que forman parte de la presente Resolución.
144 18/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar la compra directa de los repuestos necesarios para las máquinas de calcular "CIFRA".
143 18/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a reconocer los gastos por comida contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe, que se originen durante la permanencia en esta Ciudad de las Licenciadas LEUDA y RODRIGUEZ.
142 18/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a liquidar 3 (tres) horas extras a un agente Agrupamiento Servicios Generales Categoría 10, por funciones cumplidas el día 24 de Abril del corriente año.
141 16/05/1978 Aceptar a partir del 4 de Mayo de 1978 la rescisión del Contrato de Locación de Obra suscripto con la Sra. Dolores MORON de GARCIA (D.N.I. N° 12.593.776).
140 11/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder a la contratación directa de impresión de dos mil (2.000) tapas para folleto conmemorativo del año Sanmartiniano y con motivo de la fecha patria del 25 de Mayo. Se incluye compaginación y armado con el material impreso de la conferencia ofrecida por el Prof. Anibal J. Luzuriaga, que se proveerá.
139 10/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al llamado a Licitación Privada para la confección de vitrinas destinadas a la conservación y exposición de fósiles.
138 10/05/1978 Designar a la Directora de Contabilidad Sra. Custodia FERNANDEZ ANSELMO de SANTOS para que juntamente con los Ingenieros Manuel PACHO y Juan Francisco TRONFI integren la Comisión de Recepción de la unidad habitacional destinada a laboratorio.
137 10/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder a la contratación directa, por razones de urgencia, para el arreglo y/o reparación del automóvil utilitario de esta Universidad, marca Chevy, patente U-039481.
136 10/05/1978 Dejar parcialmente sin efecto los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 023/78.
135 10/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reconocimiento de los gastos por combustible y lubricantes que se originen con motivo del traslado a las Ciudades de Puerto Madryn y Buenos Aires, del Prof. Bernardo E. FRANCHINO en el vehículo de esta Universidad, patente U-039481, contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector, y reconocerle SEIS (6) días de viáticos.
 134 10/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al llamado a Licitación Pública para la construcción de platea e instalaciónes complementarias para los laboratorios de esta Universidad.
133 10/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a abonar los gastos de alojamiento y comida que se originen con motivo de la permanencia en nuestra ciudad del Doctor Jorge Federico SASSE; L.E.nro. 5.299.544, contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe.
132 09/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el llamado a Licitación Pública para la adquisición de papel, cartón e impresos.
131 09/05/1978 Autorizar el llamado a Licitación Privada para la adquisición de artículos de librería.
130 08/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al pago de hasta la suma de Pesos Cuarenta y ocho mil ciento cincuenta ($a.48.150) en concepto de gastos de cortesía y homenaje del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia, contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él indique.
129 08/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Esquel - Comodoro Rivadavia a favor de la Profesora Micaela LLOMPART y reconocer tres (3) días de viáticos.
128 05/05/1978 Césen en sus funciones como Coordinadora General y Jefa del Departamento de Cultura y Relaciones Universitarias dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones, la Lic. Viviana Leonor POLLI de VIVAS y la Prof. Silvia E. CASINI de LEGARI, a partir del 08 de Mayo de 1978, quienes a los efectos presupuestarios revistan como Secretaría de Facultad, Dedicación Exclusiva y Categoría 20 respectivamente.
127 05/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el llamado a Licitación Pública para la provisión de elementos y drogas destinados a los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
126 05/05/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir dos (2) pasajes mensuales vía aérea, ida y vuelta, tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Buenos Aires, a la orden del Dr. Hugo PEZZUCHI; L.E.N° 7.792.080.
125 05/05/1978 Aceptar, a partir del 20 de Abril de 1978, la renuncia presentada por la docente Sra. Lidia FERRO de URIGO, al cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la cátedra Elementos de Química.
124 02/05/1978 Encomendar a la Secretaría de Supervisión Administrativa, Cdora. Ana Maria TORRESIN de PUGA las funciones de Director General Económico-Financiero hasta la designación de su titular, sin perjuicio de la atención de las tareas inherentes a su cargo.
123 02/05/1978 Designar, a partir del 1° de Abril de 1978 en las materias, categorías y dedicaciones que en cada caso se especifica, al personal docente que a continuación se detalla.
122 02/05/1978 Dejar sin efecto las designaciones de los siguientes docentes efectuados por Resolución nro. 069/78.
121 28/04/1978 Modificar los programas para los Cursos TECNICO BANCARIO y TECNICO IMPOSITIVO aprobados por Resolución nro. 236/77 en lo que se refiere a las asignaturas legales.
120 28/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia a favor del Dr. Fernando Raúl del CASTILLO, y reconocer cinco (5) días de viáticos que demandará su gestión en Buenos Aires.
119 28/04/1978 Designar a partir del 1° de Abril de 1978, en las categorías y dedicaciones que en cada caso se especifica, al personal docente dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
118 28/04/1978 Los Oficiales de Gendarmería Nacional que posean título de enseñanza media y que egresaron de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, podrán ingresar a las carreras que se dictan en esta Universidad Nacional sin rendir las pruebas de admisión establecidas.
117 28/04/1978 Dejar sin efecto el nombramiento de la Dra. Susana NAVAS de CIGNETTI como Profesora Adjunta, Dedicación Simple en la cátedra "Química Biológica II" dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, hecho por Resolución nro. 069/78.
116 28/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Buenos Aires a favor de los Sres. Mateo Amado SOSA; (C.I. 3.627.398 Pol. Fed.) y Elsa R. de SOSA (C.I. 2.099.207 Pol. Fed.).
115 28/04/1978 Aceptar, con efecto retroactivo al 24 de Abril de 1978, la renuncia presentada por la Srta. Ana María ESPINOZA, al cargo administrativo categoría 11 con funciones en la Secretaría de Supervisión Administrativa de esta Universidad.
114 26/04/1978 Elevar el monto de Caja Chica, responsables Dirección General Económico-Financiera, Rectorado, a la suma de Pesos QUINIENTOS MIL ($a.500.000,=).
113 21/04/1978 Encomendar a la Secretaria de Supervisión Administrativa, Cdora. Ana María TORRESIN de PUGA las funciones de Director General Económico-Financiero, hasta el día 30 de Abril de 1978, sin perjuicio de la atención de las tareas inherentes a su cargo.
112 21/04/1978 Aceptar, a partir del 30 de Marzo de 1978, la renuncia presentada por el Geólogo Claudio LARRIESTRA al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple de la cátedra Geología Estructural, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
111 21/04/1978 Designar en carácter de Delegado Titular a la Jefe del Departamento Estadística, Est. Ana María ROSSI de SALVAGNI para que juntamente con el Delegado Suplente, Sr. Mariano Carlos AVILA y actuando como representantes de esta Universidad, realicen las gestiones de coordinación y enlace ante el Registro de Personal Civil de la Administración Pública Nacional.
110 21/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar contrato de locación de obra con los locatarios que a continuación se especifican.
109 21/04/1978 Celebrar contrato de locación de obra para las tareas de confección, mantenimiento actualizado y control del Registro de Alumnos, materias y planes de estudio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y confección de certificados y tareas de despacho general de la Secretaría Académica, con las siguientes locatarias.
108 21/04/1978 No adjudicar la Licitación Pública N° 001/78, Expte. "C" 007/78 por la contratación de los servicios de liquidación de suelos por sistema mecanizado, en razón de que no existiría partida presupuestaria para cubrir esa erogación.
107 21/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a abonar los gastos de alojamiento y comida que se originen con motivo de la permanencia en nuestra ciudad del Prof. Anibal Jorge LUZURIAGA, contra presentación de comprobantes de certificará el Sr. Rector o quien él designe.
106 20/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reconocimiento de los gastos por comida que origine la permanencia de las Licenciadas Elba Alicia COLL y Amelia CELADA, contra la presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe.
105 20/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Buenos Aires a favor del Cdor. Armando Fausto Plutarco DI LEO LIRA; C.I. nro. 7.285.388, y reconocer los gastos que se originen durante su permanencia en esta Ciudad mediante presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él designe.
104 20/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Trelew - Comodoro Rivadavia, a favor del Prof. Bernardo E. FRANCHINO.
103 20/04/1978 Designar al Ing. Juan Francisco TRONFI para que asista a la Reunión de Decanos a realizarse en la Ciudad de Córdoba durante los días 24 al 28 de Abril de 1978.
102 19/04/1978 Dejar sin efecto la Resolución N° 057/78 de fecha 15 de Marzo de 1978.
101 19/04/1978 Designar, con efecto retroactivo al 1° de Abril de 1978, al personal docente de la Delegación Zonal Esquel, en las cátedras, categorías y dedicaciones que en cada caso se especifica.
100 19/04/1978 Aceptar la rescisión del contrato de locación de obra celebrado con la Sra. Jesusa RIOS de AIRES; L.C.nro. 0.720.951, a partir del 1° de Abril de 1978.
099 17/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa contrato de locación de obra con los locatarios que a continuación se especifican.
098 17/04/1978 Fijar como objetivos y funciones de la Coordinación de Carreras del Departamento Central de Ciclos Básicos.
097 17/04/1978 Aceptar a partir del 3 de Abril de 1978 la rescisión del Contrato de Locación de Obra propuesta por el Sr. Oscar Ramón BALVERDE (D.N.I. N° 14.075.612).
096 07/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Trelew - Comodoro Rivadavia a favor del Dr. Miguel Angel ONOFRI y reconocer un (1) días de viáticos que demandará la presente gestión.
095 14/04/1978 Aceptar, a partir del día 30 de Abril de 1978, la renuncia presentada por el Contador Público, Dn. Jorge Manuel GIL; L.E.nro. 4.554.513, al cargo de Director General Económico-Financiero de esta Universidad, con categoría 23, y con imputación presupuestaria a la Partida 1110.
094 14/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir dos pasajes mensuales vía aérea, ida y vuelta, tramo Trelew - Comodoro Rivadavia - Trelew, a la orden del Lic. Virgilio ZAMPINI.
093 13/04/1978 Autorizase la inscripción en los cursos a término de Técnico Bancario y Técnico Impositivo, a los estudiantes que adeuden hasta dos (2) materias para concluir sus estudios en el ciclo de enseñanza media.
092 11/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa al reconocimiento de gastos de hasta la suma de $a.22.590,= en favor del Lic. Eduardo CASTRILLO en concepto de diferencia de viáticos contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector o quien él indique.
091 07/04/1978 Otórgase el diploma de Ingeniero Civil al ex-alumno de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Alejandro BAZTAN RIMBLAS; (DNI N° 12.040.320).
090 04/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reconocimiento de los gastos por comida contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector originados con motivo de la visita del Sr. Primer Secretario de la Embajada de Australia, Dn. Colin G.S. WILLIS.
089 04/04/1978 Declarar al Dr. Fernando OTAÑO SAHORES, juntamente con sus colaboradores, Ing. Asencio LARA y Sr. Jorge VELASCO SUAREZ, "HUESPEDES DE HONOR" de esta Universidad Nacional, mientras permanezcan en esta Ciudad.
088 04/04/1978 Aceptar, a partir del 1° de Abril de 1978, la renuncia presentada por el Lic. Hugo PEZZUCHI a los cargos de Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la cátedra "Geología Aplicada", y Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple de la cátedra "Mineralogía", dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
087 04/04/1978 Aceptar la rescisión del contrato de locación de obra propuesta por la Sra. Cora Olivia SANDOVAL de RODRIGO; L.C. N° 6.235.389, a partir del día 4 de Abril de 1978.
086 04/04/1978 Aceptar, a partir del día 1° de Abril de 1978, la renuncia presentada por la Sra. María Agustina SOSA de PRADO; L.C. N° 1.198.984, al cargo como agente administrativo, categoría 12, Partida Presupuestaria 1110 que venía desempeñando en esta Universidad, con funciones en el Departamento de Prensa y Difusión.
085 04/04/1978 Designar, a partir del 1° de Abril de 1978, en las categorías y dedicaciones que en cada caso se especifica, al personal docente dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que a continuación se detalla.
084 04/04/1978 Adjudicar a la firma PUBLIGRAF el traslado, montaje y pintura de un cartel de 4,80m x 3,00mts, en la suma de $198.000.-
083 04/04/1978 Fijar el tiempo de las dedicaciones docentes conforme a las siguientes obligaciones horarias.
082 04/04/1978 Crear, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, las siguientes áreas: 1) Matemática; 2) Física; 3) Química; 4) Diseño; 5) Ciencias Naturales y Museo; 6) Mineralogía y Yacimiento; 7) Geología Argentina; 8) Ingeniería Civil; 9) Ingeniería Mecánica; 10) Estructuras; 11) Electrotecnia; 12) Materiales y Tecnología; 13) Hidráulica; 14) Agrimensura; 15) Legales, y 16) Ingeniería Química.
081 04/04/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir órden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia a favor del Prof. Bernardo FRANCHINO y de la Sra. Secretaria de Supervisión Administrativa, Cdora. Ana María T. de PUGA.
080 04/04/1978 Adjudicar a la firma SUMMA la contratación de service y mantenimiento de máquinas de calcular y escribir por un importe de $1.308.128.
079 03/04/1978 Establecer la reglamentación que modifica a la determinada por la Resolución N° 227/76, que regirá bajo los siguientes términos.
078 03/04/1978 Los partes mensuales de prestación de servicios del personal docente y no docente de las distintas unidades, abarcarán el período comprendido entre el día 5 de un mes y el día 4 del mes siguiente.
077 03/04/1978 Ampliar el alcance de la Resolución 051/78, encomendándole también al Ing. Manuel PACHO la preparación de las bases para el llamado a concurso de proyecto del edificio para la Universidad. Esta tarea deberá realizarla simultáneamente y mientras dure la construcción de la base de hormigón para el laboratorio de la Facultad.
076 30/03/1978 Designar a partir del día de la fecha, al Dr. Fernando Raúl del CASTILLO, iterinamente a cargo del Departamento Central de Ciclos Básicos.
075 30/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a librar orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires por Austral Líneas Aéreas, y por el tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia por la Empresa Aerolíneas Argentinas, a favor del Prof. Bernardo E. FRANCHINO.
074 30/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al reconocimiento de los gastos por comida y alojamiento contra presentación de comprobantes que certificará el Sr. Rector, en que incurran los funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Cdor. PAZ y Lic. Peraggi.
073 29/03/1978 Autorizar en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia, la inscripción como alumnos vocacionales de los estudiantes que adeuden hasta dos (2) materias para concluir sus estudios secundarios.
072 22/03/1978 Autorizar el llamado a Licitación Privada para la pintura del texto en el cartel individualizador, su traslado y colocación en los terrenos destinados al futuro edificio de esta Universidad.
071 21/03/1978 Ampliar el texto del art. 4to. de la Resolución 059/78, el que quedará redactado así: "Los alumnos que habiendo cursado asignaturas como vocacionales resolvieran luego inscribirse en una carrera completa, solamente podrán solicitar el reconocimiento de hasta cinco (5) de las asignaturas cursadas. Previamente deberán cumplir los requisitos de ingreso vigentes en la Universidad para los alumnos regulares".
070 20/03/1978 Aceptar, a partir del 15 de Marzo de 1978, la renuncia presentada por el Ing. Julio MEREA LLANOS, a los cargos de: Profesor Adjunto, Dedicación Simple de la cátedra Botánica II; Profesor Adjunto Ad-Honorem de la cátedra Elementos de Edafología y Agrología, y Profesor Adjunto Ad-Honorem de la cátedra Botánica I, dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
069 20/03/1978 Designar, a partir del 1° de Abril de 1978, en las categorías y dedicaciones que en cada caso se especifica y con las funciones que se determinan, al personal docente dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y que se menciona en las planillas que, como ANEXOS "I" y "II" se adjuntan y forman parte de esta Resolución.
068 20/03/1978 Adjudicar a la firma "PACHIN LIMPIEZA", los renglones: 4 - 5 - 7 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 27 - 33 - 35 - 39 - 41 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 25 y 45 por un importe de $221.790. Adjudicar a la firma "SUPERMERCADOS LA ANONIMA", los renglones: 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 22 - 26 - 30 - 31 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38 - 40 - 43 - 44 - 46 - 47 - 20 - 28 y 29 por un importe de $257.412.
067 20/03/1978 Todo alumno que haya perdido su condición de regularidad por aplicación de las Resoluciones 427/76 y 068/77 podrá solicitar su reinscripción en la respectiva Unidad Académica a la que pertenecía. Quedará a resolución de dicha Unidad Académica la reinscripción solicitada.
066 17/03/1978 Designar, con efecto retroactivo al 1° de Enero de 1978, con imputación presupuestaria a la Partida 1110, al Ing. Roberto IGOLNIKOW CARO; L.E. nro. 5.183.711, como Profesor Titular, Dedicación Simple de la cátedra "Construcciones de Hormigón II" de la carrera de Ingeniería Civil, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Fïsicas y Naturales.
065 17/03/1978 Adjudicar a la firma AMOBLAMIENTOS GRUNDNIG los Renglones: 1 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 14 - 17 - 18 por un total de $1.915.600. Adjudicar a la firma CARLOS MERTIAN los Renglonens: 2 - 3 - 4 por un total de $317.240.
064 17/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, a favor del Prof. Bernardo E. FRANCHINO.
063 17/03/1978 Modifícase a partir del 1° de Marzo de 1978, la dedicación del Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ing. Horacio J. CERVIÑO, quien pasa a revistar con dedicación Tiempo Completo.
062 17/03/1978 Designar al Lic. Eduardo CASTRILLO; C.I. de la Policia Federal nro. 10.248.662, representante de esta Universidad Nacional ante el VI Seminario de Grandes Obras Hidroeléctricas.
061 16/03/1978 Celebrar contrato de locación de obra con la Srta. Diana SUBIZA para las tareas de mecanografía en la Delegación Zonal Esquel, a partir del 15 de Marzo y hasta el 15 de Septiembre de 1978, por la suma total de Pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($a.186.834).
060 16/03/1978 Autorizar en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia la inscripción de los estudiantes que solo tienen pendiente de aprobación una (1) materia para concluir sus estudios secundarios.
059 16/03/1978 Serán considerados alumnos vocacionales quienes, reuniendo las exigencias comunes a los ingresantes, se inscriban en una o más de las asignaturas que se dictan en la Universidad, sin cursar la carrera completa correspondiente.
058 16/03/1978 Establecer como fecha de iniciación del año lectivo en todo el ámbito de la Universidad, el día 3 de Abril de 1978.
057 15/03/1978 Aceptar a partir del 1° de Abril de 1978, la renuncia presentada por la Sra. Ana Leonila DURANTE; L.C. nro. 5.447.030, al cargo administrativo categoría 6, imputación presupuestaria 1110, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
056 15/03/1978 Elevar el monto de Caja Chica, responsables Dirección General Económico-Financiera, Rectorado, a la suma de Pesos CIEN MIL ($a. 100.000).
055 15/03/1978 Modificar el art. 2° del contrato celebrado con la Sra. Jesusa RIOS de AIRES y fijar por el período 1° al 30 de Abril de 1978 la suma total de Pesos TREINTA MIL ($a.30.000), los que serán abonados, previa certificación de los trabajos que efectúe el Sr. Delegado Zonal.
054 15/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Buenos Aires a favor del Dr. Rodolfo ARGAÑARAZ ALCORTA; L.E. nro. 7.139.056.
053 14/03/1978 Autorizar -por vía de excepción- a la Secretaría de Supervisión Administrativa a liquidar hasta CUARENTA (40) horas extras durante el mes de Marzo de 1978, a la agente categoría 6, Srta. Stella Maris Carrizo; DNI N° 11.518.902, que cumple funciones de Oficial de Segunda en la Dirección de Personal.
052 08/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Esquel - Comodoro Rivadavia - Trelew - Esquel a favor del Sr. Delegado Zonal Ing. Aldo Raúl LOPEZ GUIDI, y reconocer cuatro días y medio de viáticos.
051 08/03/1978 Designar al Ing. Manuel PACHO, como Supervisor AD-HONOREM del Departamento de Construcciones de la Universidad, mientras dure la construcción de la base de hormigón del futuro laboratorio. Transcurrido el plazo citado se desempeñará en forma rentada como Jefe del mencionado Departamento.
050 07/03/1978 Designar al Dr. Fernando Raúl del CASTILLO, como Director General de Servicios de Planeamiento y Relaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia, quien a los efectos presupuestarios revistará como personal administrativo, categoría 23, partida presupuestaria 1110.
049 07/03/1978 Designar en carácter de Delegado Titular al Director General Económico-Financiero Cdor. Jorge Manuel GIL, y en carácter de Delegado Suplente al Director de Personal, Sr. Mariano Carlos AVILA, para que actuando como representantes de esta Universidad, realicen las gestiones de coordinación y enlace ante el Registro de Personal Civil de la Administración Pública Nacional.
048 06/03/1978 Aceptar, a partir del día 10 de Marzo de 1978, la renuncia presentada por la Srta. Lidia Rosario CANIZA; DNI N° 12.041.406 a los cargos de agente administrativo categoría 5, dependiente de la Secretaría de Supervisión Administrativa, y Ayudante de Segunda de la cátedra: Contabilidad General de la carrera de Ciencias Económicas dependiente del Departamento Central de Ciclos Básicos.
047 03/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa al reconocimiento de los gastos que originen el traslado del Dr. Miguel Angel Onofri a la ciudad de Rawson, previa presentación de los comprobantes respectivos, y a la liquidación de un (1) día de viáticos que demandará la presente gestión.
046 01/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a extender orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, a favor del Prof. Bernardo FRANCHINO.
045 01/03/1978 Dejar parcialmente sin efecto el Art. 2° de la Resolución N° 053/77, en lo inherente a la categoría con que fue designado el Sr. Jorge A. FASCE, L.E. N° 0.421.645.
044 01/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar contrato de locación de obra con el Sr. Florencio HUTNIC; L.E. N° 2.909.573 por el período comprendido entre el 20 de Febrero al 30 de Abril de 1978, para cumplir las tareas de mantenimiento y conservación de los vehículos que posee esta Universidad, por un monto total de Pesos CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUNO ($a.138.021).
043 01/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar contrato de locación de obra con el Sr. Jorge Oscar MONSALVE; C.I. N° 78.783; por el período comprendido entre el 16 de Febrero al 30 de Abril de 1978, para cumplir tareas de limpieza en las instalaciones que ocupa la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por un monto total de Pesos CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOS ($a.122.502).
042 01/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar contrato de locación de obra con el Sr. Oscar Ramón BALVERDE; DNI N° 14.075.612, por el período comprendido entre el 16 de Febrero al 30 de Abril de 1978, para cumplir tareas de limpieza en las instalaciones del Rectorado de esta Universidad Nacional, por un monto total de Pesos CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($a.142.920).
041 01/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar contrato de locación de obra con la Sra. Cora Olivia SANDOVAL de RODRIGO; L.C. N° 6.235.389, por el período comprendido entre el 23 de Febrero al 30 de Abril de 1978, para cumplir tareas de limpieza en el Departamento Central de Ciclos Básicos, por un monto total de Pesos CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE ($a.129.213).
040 01/03/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Buenos Aires a favor del Prof. Francisco Guillermo ESTEBAN.
039 28/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a celebrar contrato de locación de obra con el Sr. Stanko STRIBIC; (C.I. 8.643.923) por el periodo comprendido entre el 1° de Febrero al 31 de Diciembre de 1978, por un importe total de $a.165.000.
038 28/02/1978 Dar por concluídos al 31 de Diciembre de 1977, los contratos de locación de obra suscriptos por esta Universidad Nacional con los Sres. Cornelio HARO MUÑOZ (C.I. 24.800); Margarita WILLIAMS (L.C. 2.766.342); Rigoberto KRAUSE (C.I. 1.518.033); Ana R. de BALOCCHI (DNI 10.146.812); Ernesto BALDEBENITO (C.I. 1.518.033); Antonio KALIC (C.I. 16.997) y Fermín QUILIÑAN (C.I. 42.235).
037 28/02/1978 Prorrogar desde el día 1° de Enero hasta el 30 de Abril de 1978, el contrato de locación de obra suscripto con la Sra. Jesusa RIOS de AIRES; L.C. N° 0.720.951 para efectuar las tareas de limpieza en dependencias de la Delegación Zonal Esquel.
036 28/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a contratar en forma directa la confección de setecientos cincuenta y ocho (758) tarjetas perfoverificadas correspondientes a las fichas del Censo del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.
035 28/02/1978 Aplicar, a partir del 1° de Marzo la propuesta de horarios surgida de la presentación hecha por los responsables de las Areas respectivas en la reunión de fecha 24 de febrero del corriente año.
034 27/02/1978 Modificar el art. 2° del Contrato celebrado con el Sr. Manuel Antonio GUENCHUR y fijar por el período 1° de Enero al 30 de Abril de 1978 la suma total de Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($a.237.488) que podrá ser abonado parcialmente y en forma mensual, de acuerdo a la certificación de los trabajos que efectúe la Dirección de Personal.
033 27/02/1978 Modificar el Art. 3° del Contrato celebrado con la Sra. Luisa Aguil GODOY de GUENCHUR, y fijar por el período Enero 1° al 30 de Abril de 1978 la suma total de Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($a.237.488) que podrá ser abonado parcialmente y en forma mensual, de acuerdo a la certificación de los trabajos que efectúe la Dirección de Personal.
032 23/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a la compra directa de 2.000 folletos.
031 23/02/1978 Autorizar a la Sra. Ana María GAUNA de THUMANN a trasladarse desde la ciudad de Esquel hasta la ciudad de Comodoro Rivadavia.
030 22/02/1978 Autorizar la compra directa de los repuestos solicitados para la fotocopiadora de uso de esta Universidad a la firma proveedora de los mismos, Química Hoescht.
029 22/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a librar la correspondiente Orden de Pasaje por Austral Líneas Aéreas tramo Comodoro Rivadavia - Trelew - Comodoro Rivadavia para el día 23 de Febrero de 1978 en favor del Dr. Angel ONOFRI.
028 22/02/1978 Dejar sin efecto la Resolución N° 029/77 de fecha Marzo 8 de 1977, y permitir la inscripción del citado alumno para el período lectivo 1978.
027 21/02/1978 Autorizar la compra directa de cintas para las máquinas de escribir I.B.M. solicitadas por Coordinación de Relaciones Universitarias y Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
026 21/02/1978 Adherir a la conmemoración del año del bicentenario del nacimiento del General José de San Martín y participar de las celebraciones que se realicen con el objeto de honrar su memoria.
025 17/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a reconocer los gastos de combustible, que origine el traslado, en la Pic-K Pat. N° X-78643.
024 Bis 16/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, a favor del Prof. Bernardo E. FRANCHINO.
024 16/02/1978 Autorizar el llamado a Licitación Pública, para contratar los servicios de Liquidación de Sueldos por sistema mecanizado.
023 14/02/1978 A partir del día 15 de Febrero de 1978, la Coordinadora General de Cultura y Relaciones Universitarias y la Jefa del Departamento de Cultura y Relaciones Universitarias pasarán a depender directamente del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia.
022 14/02/1978 Designar al Licenciado en Geoquímica Arturo Eugenio CANERO (L.E. N° 7.331.434) como Secretario de Planeamiento y Relaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia, con el cargo de Secretario de Universidad Tiempo Completo, con imputación Presupuestaria a la Partida 1110.
021 14/02/1978 Cése en sus funciones como Secretario de Supervisión Administrativa con el cargo de Secretario de Universidad Tiempo Completo a partir del día 1° de Marzo de 1978 al Contador Público Jorge Manuel GIL (L.E. N° 4.554.513).
020 13/02/1978 Celebrar contrato de locación de obra para las tareas de limpieza en horario de tarde del Rectorado de la Universidad, a partir del 1° de Enero de 1978 y hasta el 30 de Abril de 1978, con la Sra. Antonia AGUIRRE de ARISTA: DNI 10.561.294, por la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS ($a.169.636).
019 09/02/1978 Autorizar al llamado a Licitación Privada para la adquisición de muebles para las distintas secretarías de la Universidad.
018 09/02/1978 Designar a partir del 15 de febrero, a la Doctora Paulina KORTHALS de CANDEAS (L.C. N° 2.314.997) Secretaria Académica de esta Universidad Nacional.
017 Bis 08/02/1978 Por Secretaría de Supervisión Administrativa se extenderá Orden de Pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Río Gallegos - Comodoro Rivadavia a favor del Prof. Bernardo FRANCHINO.
017 08/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a reconocer los gastos de combustible, que origine el traslado, en la Pic-K, Patente N° X-78643.
016 07/02/1978

Autorizar a la Coordinadora General de Cultura y Relaciones Universitarias a organizar un Curso de Post-grado sobre acutalización docente a cargo del Dr. Raúl C. REY BALMACEDA y la Licenciada Susana BEGUIRISTAIN de ROCCATAGLIATA, entre los días 27 de Febrero y 10 de Marzo de 1978.

015 07/02/1978 Solicitar al Sr. Comandante de la IX Brigada de Infantería con asiento en Comodoro Rivadavia, General Héctor Humberto GAMEN la autorización correspondiente a fin de efectuar una publicación de la alocución pronunciada por el Capitán José Roberto ABBAS.
014 06/02/1978 Aceptar a partir del 31 de Enero de 1978 la renuncia presentada por la Agente Cat. A-VI, Diana Marcela SUBIZA, Delegación Zonal Esquel.
013 06/02/1978 Aceptar, a partir del 31 de Enero de 1978, la renuncia presentada por la Srta. Silvia Cristina BAULDE quien cumplía funciones de Ayudante de Segunda en las cátedras Principios de Administración I y Derecho Privado I, dependiente del Departamento Central de Ciclos Básicos.
012 03/02/1978 Aceptar con efecto retroactivo del 31 de Diciembre pasado la renuncia presentada al cargo Secretaria de Facultad tiempo completo, por la Licenciada Raquel SANTINELLI de AGUIRRE en la Delegación Zonal Esquel.
011 02/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a proceder al llamado a Licitación Privada para la adquisición de elementos necesarios para dotar de iluminación a las instalaciones destinadas a Biblioteca, sala de lectura, aulas y Departamento Estadísticas.
010 02/02/1978 Autorizar el llamado a Licitación Privada, para contratar servicio técnico de mantenimiento de máquinas de escribir y calcular de este Rectorado, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Departamento Central de Ciclos Básicos, Secretaría de Supervisión Administrativa y Biblioteca.
009 02/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el llamado a Licitación Privada para la adquisición de los elementos comprendidos en la Partida Presupuestaria 1210/225 "Otros Bienes de Consumo".
008 02/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a efectuar el llamado a Licitación Privada para la construcción de los tabiques divisorios destinados a la habilitación de nuevas instalaciones en el ex-hotel de Turismo y Rectorado.
007 01/02/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a reconocer los gastos de combustible, que origine el traslado, en la Pic-K patente N° X-78643.
006 Bis 24/01/1978 Designar, a partir del 20 de Enero de 1978, con imputación presupuestaria a la Partida 1110, al Ing. Juan Francisco CIGNETTI; L.E. N° 5.491.752 como Coordinador de los Cursos de Apoyo 1978.
006 24/01/1978 Aprobar las Resoluciones nros. 390/77 y 001/78.
005 24/01/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje via aérea tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, a favor del Profesor Bernardo E. FRANCHINO.
004 Bis 19/01/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a emitir orden de pasaje tramo Comodoro Rivadavia - Buenos Aires a favor del Prof. Bernardo E. FRANCHINO.
004 19/01/1978 En caso de ausencia del Director General Económico-Financiero, corresponderá que asuma sus funciones, con la totalidad de las atribuciones y responsabilidades del cargo, al Director de Contabilidad.
003 13/01/1978 Autorizar a la Secretaría de Supervisión Administrativa a reconocer al Cdor. Jorge Manuel GIL los gastos de movilidad y lubricantes que exija su traslado, en su vehículo particular, a la localidad de Esquel en cumplimiento de lo más arriba indicado y reconocer OCHO (8) días de viáticos.
002 11/01/1978 Autorizar al Señor Secretario de Supervisión Administrativa, Cdor. Jorge Manuel GIL, a trasladarse en su vehículo particular hasta la Ciudad de Rawson, y reconocer los gastos de combustible y lubricantes que implique dicha gestión, así como el equivalente a un (1) día de viáticos.
001 02/01/1978 Autorizar el traslado a la Ciudad de Rawson en el vehículo oficial de esta Universidad, a fin de dar cumplimiento a la misión encomendada, del Dr. Miguel Angel ONOFRI, juntamente con el agente categoría 10, Sr. Teodoro ARREBOL y reconocer a cada uno de los funcionarios el equivalente a UN (1) día de viáticos.